Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Помогите разобраться с расчетом ИПН, ТОО на ОУР
    Помогите разобраться с амортизацией ОС
    Помогите разобраться. форма 200.00
    Помогите пож разобраться с бух.проводкой?
    Налог на имущество ИП. Помогите разобраться.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Помогите разобраться в 1С     
    Нерезидент Баланса



      

    #1 Вт Окт 21, 2008 17:20:04 Сообщить модератору   

    Народ, помогите разобраться в 1С 7.7. Мы купили материал (ткань) у ТОО А на сумму 5650 тг. Отдали его на модернизацию (изделие) в ТОО Б.
    Проводки по приобретению у ТОО А:
    Дт 1310 Кт 3310 5000 тенге
    Дт 1420 Кт 3310 650 тенге.

    Передали на модернизацию:

    Дт 8112 Кт 1310 5000 тг

    Оприходовали сч/ф от ТОО Б на изделие на сумму 7910 тг

    Дт 8112 Кт 3310 7000 тг
    Дт 1420 Кт 3310 910 тг

    Теперь надо оприходовать изделие:

    Дт 1310 (изделие) Кт 8112 12000тг ( 5000 + 7000)

    Как это всё сделать в программе?
    Помогите, пожалуйста, форумчане!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Вт Окт 21, 2008 17:23:15 Сообщить модератору   

    И еще скажите, проводки правильные?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даря
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Окт 21, 2008 17:34:05   

    Попробую ответить по проводкам.
    Нерезидент Баланса говорит:
    Оприходовали сч/ф от ТОО Б на изделие на сумму 7910 тг

    Дт 8112 Кт 3310 7000 тг
    Дт 1420 Кт 3310 910 тг


    Думаю, вернее будет:

    Дт материал Кт Поставщик на 7000тг, вторая проводка верная.

    А приход изделия - Дт материал Кт 8112 на 5000 тг, количественного учета не будет по изделию на эту сумму.

    Еще есть у кого-нибудь мнения?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Вт Окт 21, 2008 17:37:46 Сообщить модератору   

    Даря, спасибо! по проводкам поняла, а в 1с как это сделать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даря
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Окт 21, 2008 17:47:39   

    Нерезидент Баланса, давайте поэтапно.
    Приход материала по Вашим первым двум проводкам делаете через Поступление материалов, это просто.
    Передачу на изготовление изделия делаете через Списание материалов, в Дт указываете сч. 8112, субконто - ткань.
    Дальше. Если будете делать так:
    Нерезидент Баланса говорит:
    Оприходовали сч/ф от ТОО Б на изделие на сумму 7910 тг

    Дт 8112 Кт 3310 7000 тг
    Дт 1420 Кт 3310 910 тг


    то это через Журналы-Общего назначения-Услуги сторонних организаций.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Окт 21, 2008 17:52:23   

    Нерезидент Баланса говорит:
    И еще скажите, проводки правильные?

    Проводки не правильные. Сч.8112 используется для собственного производства, а вы отдаете на сторону. И еще, есть ли у Вас договор какой-нибудь с ТОО Б на изготовление изделий или просто по накладным и с/ф?. Если просто по накладным, то сделайте сначала реализацию материала, а потом покупку изделия от ТОО Б.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #7 Вт Окт 21, 2008 17:59:05 Сообщить модератору   

    LV говорит:
    то сделайте сначала реализацию материала
    Crying or Very sad как я сделаю реализацию, если ТОО Б не принимает у меня счет/фактуру?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Окт 21, 2008 18:04:40 Сообщить модератору   

    То, что вы делаете, называется не "модернизация", а передача в переработку/поступление из переработки.
    В типовой 7.7 этого нет, есть только в 8 версии.

    В 7.7 можно только выкручиваться, как вам предложили выше, либо дорабатывать конфигурацию

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даря
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Окт 21, 2008 18:07:44   

    Если делать реализацию, то стоимость изделия будет сформирована неверно. Изделие = ткань + работа. В данном случае, плюс услуги ТОО Б. Следовательно, стоимость изделия будет 5000 + 7000 = 12000.
    При реализации возникнет Кредиторская задолженность у ТОО Б перед ТОО А, а это не так должно быть. ТОО Б принимает ткань, чтобы изготовить из него изделие. Оно не покупает.

    Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:

    Даря говорит:
    Дт материал Кт 8112 на 5000 тг

    либо
    Нерезидент Баланса говорит:
    Дт 1310 (изделие) Кт 8112 12000тг ( 5000 + 7000)


    наверно, это через ручные операции. Смотрела в программе, больше ничего придумать не могу...
    NoName, есть еще варианты?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #10 Вт Окт 21, 2008 18:19:11 Сообщить модератору   

    Значит только через Операции введенные в ручную?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #11 Вт Окт 21, 2008 18:39:55 Сообщить модератору   

    ну ответьте кто-нибудь... разом все замолчали.. Crying or Very sad мне очень надо....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Окт 21, 2008 18:51:10   

    Я как-то приходовала документом Накладная на приход ТМЗ (импорт), правда потом в печатном варианте слово Импорт убрала.
    В табличной части заполняю как обычно, но суммы пошлины и таможенного оформления не ставила. На вкладке таможня расписываю вид НДС к зачету, % и сумму НДС.
    На вкладке Дополнительные расходы вношу Услуги сторонних организаций.
    В печатной форме очень хорошо видно, из чего сформировалась себестоимость.
    Правда НДС сядет на счет 3397, а не на 3310, но я его ручной проводкой перебросила на 3310.
    Лучше всего попросить программиста доработать этот документ именно для вас.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Den
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Окт 21, 2008 21:12:00 Сообщить модератору   

    S76 говорит:
    Правда НДС сядет на счет 3397, а не на 3310, но я его ручной проводкой перебросила на 3310.

    Зачем ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Окт 21, 2008 21:17:43   

    Думаете незачем? А может и правда, можно было бы отставить на 3397.

    Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:

    Ой, нет, нужно!
    Поступил материал 1310-3310 без НДС
    а НДС 1420-3397 по тому же поставщику.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Окт 21, 2008 23:47:22   

    Нерезидент Баланса говорит:
    Народ, помогите разобраться в 1С 7.7. Мы купили материал (ткань) у ТОО А на сумму 5650 тг. Отдали его на модернизацию (изделие) в ТОО Б.
    Проводки по приобретению у ТОО А:
    Дт 1310 Кт 3310 5000 тенге
    Дт 1420 Кт 3310 650 тенге.

    Передали на модернизацию:

    Дт 8112 Кт 1310 5000 тг

    Оприходовали сч/ф от ТОО Б на изделие на сумму 7910 тг

    Дт 8112 Кт 3310 7000 тг
    Дт 1420 Кт 3310 910 тг

    Теперь надо оприходовать изделие:

    Дт 1310 (изделие) Кт 8112 12000тг ( 5000 + 7000)

    Как это всё сделать в программе?


    Попробуйте сделать так:

    Документ Накладная на приход материалов:
    Дт1310(материал)на осн.склад Кт 3310 5000 Оприходован материал от ТОО А
    Дт1420 Кт 3310 650 Взят НДС в зачет

    Документ Перемещение материалов №1
    Дт 1310(материал)переработка Кт 1310(материал)с осн.склада 5000 Передан материал в переработку ТОО Б
    (В справочник «Места хранения» введите наименование Переработка ТОО Б)

    Документ Услуги сторонних организаций
    Дт 1310(изделие)осн.склад Кт 3310 7000 Цена услуг ТОО Б отнесена на с/стоимость изделия
    Дт 1420 Кт 3310 910 Взят НДС в зачет
    (В документе Услуги сторонних организаций в поле «Наименование» поставьте услуги переработки, в поле «Счет затрат» поставьте 1310, в поле «Субконто1» поставьте изделие, в поле «Субконто2» поставьте осн.склад

    Документ Перемещение материалов№2
    Дт 1310(материал)осн.склад Кт 1310(материал)переработка 5000 Возврат материала с переработки от ТОО Б

    Документ Бухгалтерская справка
    Дт 1310(изделие) Кт 1310 (материал) 5000 Оприходовано изделие после переработки материала

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мора
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Ср Окт 22, 2008 11:20:26 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, помогите пожалуйста!
    Работница вышла замуж и поменяла свою фамилию на фамилию мужа. Как мне изменить данные в 1С? Советовали заново заносить, но я сомневаюсь, так как это уже считается новый работник. Может оформить "Приказ о кадровых изменениях" на дату получения нового удостоверения?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Ср Окт 22, 2008 11:36:46 Сообщить модератору   

    Мы в такой ситуации сделали приказ по предприятию (типа такую-то считать с такого-то такой-то на основании свидетельства о браке №.... от ....), к нему подкололи копию свидетельства о браке, а в 1С просто изменили фамилию. И не забудьте вызвать представителя из пенсионного фонда, чтобы поменяли СИК и договор.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мора
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Ср Окт 22, 2008 12:31:43 Сообщить модератору   

    Новичок, спасибо! А если вы изменяли фамилию, то в предыдущих документах и начислениях фамилия оставалась прежняя или уже измененная?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ТАТА66
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Ср Окт 22, 2008 12:36:32 Сообщить модератору   

    Я уже поменяла своей сотруднице фамилию в справочнике сотрудников 1С:7.7 с 1.09.08, но стала распечатывать РП ведомость за 3 кв.2008,и она у меня конечно прошла по новой фамилии,для интереса залезла в РП ведомость за июль 2008 г. Старой фамилии и нет в помине.
    Получается если надо сохранить старую фамилию,то придется заводить нового сотрудника с новой фамилией,только не ясно ,что будет с ИПН в течении года Shocked Будет вестись две отдельные карточки под одним РНН Embarassed .
    Так что лучше сменить фамилию и пусть будет одна карточка с одним РНН Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Ср Окт 22, 2008 12:44:48 Сообщить модератору   

    Мора говорит:
    А если вы изменяли фамилию, то в предыдущих документах и начислениях фамилия оставалась прежняя или уже измененная?

    Фамилия изменилась, но я думаю что в 1С это будет правильнее, чем заводить ещё одного сотрудника.

    Добавлено спустя 49 секунд:

    Мора говорит:
    Новичок, спасибо!

    Кнопка слева.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мора
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Ср Окт 22, 2008 13:21:15 Сообщить модератору   

    Но все же я думаю, должен быть способ, чтобы в прежних документах осталась прежняя фамилия, а в последующих новая. Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz