| Какие налоги должен платить ИП на упрощенке без наемников | 
	
		|  | 
			
				
				| #1  Сб Ноя 29, 2008 23:23:31 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Здравствуйте, возник небольшой вопрос. Ситуация в следующем:
 В начале года было открыто ИП по упрощенке,  в течении года оно не функционировало (пустографки сдавались во время).
 И вот сейчас я начал работать, и появились вопросы.
 Завтра упадёт на счет n-ая сумма денег, какие  налоговые отчисления я должен внести?
 Наёмных сотрудников нет.
 P.S  Еще небольшой вопрос: обязательна ли печать для ИП? или достаточно подписи?
 
 С уважением.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #2  Сб Ноя 29, 2008 23:36:17 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Печать обязательна. Согласно методу начисления Вы признаете доход только после передачи товара или оказания услуг, когда выписываете накладную или акт вып. работ. Поэтому по сумме с р/с Вы ничего не платите. В конце квартала Вы отчитаетесь по реализации и тогда же заплатите налоги 3% от дохода по 910 форме. Не забудьте про ОПВ и СО за себя.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #3  Сб Ноя 29, 2008 23:45:36 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | РА говорит: |  
	  | обязательна ли печать для ИП? |  Насколько мне известно, ИП могут работать без печати или с печатью(по желанию), но чаще всего наличие печати требуют банки при открытии расчетного счета
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #4  Вс Ноя 30, 2008 00:56:59 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Печать не требуется для ИП даже для открытия счета в банке. Когда я получаю деньги со счета по чековой книжке, вместо печати пишу "Б.П." - т.е. "без печати", аналогично в накладных, счетах и т.д. Но некоторые клиенты могут с недоверием относиться к таким документам, так что вообще-то лучше сделать печать, но это по желанию.
 
 Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
 
 А вообще, РА, советую почитать здесь: http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=877
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| ДемЕвгения Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #8  Вс Ноя 30, 2008 22:21:01 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Спасибо  что так быстро ответили. 
 Насколько я понял вас:
 То есть я должен отчитаться в налоговую только после оказания услуги?
 Допустим я получу сумму на расчетный счет,но оказание услуги  будет длиться пол года, тогда мне нужно платить налоги с этой суммы только через пол года? я правильно вас понимаю?
 
 Как расчитываеться ОПВ И СО?
 Нужно ли его сдавать если в течении года не было оборота?
 Как часто нужно сдавать ОПВ И СО?
 и что это такое?
 С уважением
 
 Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
 
 Подскажите пожайлуста.
 
 Добавлено спустя 42 секунды:
 
 То есть я должен отчитаться в налоговую только после оказания услуги?
 Допустим я получу сумму на расчетный счет,но  это будет длиться пол года, тогда мне нужно платить налоги с этой суммы только через пол года? я правильно вас понимаю?
 
 Как расчитываеться ОПВ И СО?
 Нужно ли его сдавать если в течении года не было оборота?
 Как часто нужно сдавать ОПВ И СО?
 и что это такое?
 С уважением
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #9  Вс Ноя 30, 2008 22:43:13 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | РА говорит: |  
	  | То есть я должен отчитаться в налоговую только после оказания услуги? Допустим я получу сумму на расчетный счет,но оказание услуги  будет длиться пол года, тогда мне нужно платить налоги с этой суммы только через пол года? я правильно вас понимаю?
 |  Совершенно верно. Реализация считается по дате накладной или акта выполненных работ, а также счет-фактуры.
 Или другая ситуация: вы выполнили работы или оказали услуги, или передали покупателю товар, но оплату получили не заранее, а через полгода. Но реализация у вас будет считаться все равно датой накладной, акта выполненных работ, счет-фактуры.
 
 
 
 
	  | РА говорит: |  
	  | Как расчитываеться ОПВ И СО? Нужно ли его сдавать если в течении года не было оборота?
 Как часто нужно сдавать ОПВ И СО?
 и что это такое?
 |  ОПВ - обязательные пенсионные взносы
 СО - социальные отчисления
 Они оплачиваются по-разному за ИП и за наемных работников. Почитайте здесь (пост № 70): www.balans.kz/viewtopic.php?t=11103&postdays=0&postorder=asc&start=60
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #11  Пн Дек 01, 2008 20:25:26 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Вы один? В смысле наемников нет? За себя Вы платите ОПВ=10% от заявленного дохода, т.е. от любой суммы не меньше 12 025 тг. Знаю ИП который платит за себя ОПВ со 150 000 тг. (на пенсию копит), и знаю, которые с 12 025 платят. Это Вам уже решать.
 СО=3% от 12 025тг=360.75. Это все в месяц. Оплачиваете в конце квартала за 3 или меньше месяца.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #12  Пн Дек 01, 2008 20:33:10 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| РА У вас есть наемные работники? Если таковые имеются то начисление и удержание, и перечисление ОПВ и СО необходимо производить ежеквартально. Если наемных работников нет, то никаких отчислений не нужно. 
 Обязательные пенсионные выплаты за себя (как ИП) вы производите 10% от  своего дохода (многие отчисляют с минимальной заработной платы).
 Социальные отчисления предприниматель производит 3% с МЗП (т.е. 12025*3%)
 
 "За услугу упадёт сумма в размере 561000 тг."
 
 С нее посчитаете 3% - 16830.
 половину от этого уплотите как ИПН 8415 тенге,
 вторую как соц. налог за минусом СО итого в сумме они дадут - 8415.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #13  Пн Дек 01, 2008 20:49:15 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Спасибо вам большое!!!! Наёмных работников нет.
 Спасибо ещё раз.
 
 Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
 
 Ещё один вопрос, допустим денюшки упадут 3 декабря, за квартал я заплачу толька за 1 месяц? или мне нужно будет 16380 умножить на 3?
 
 И ещё вопрос с какого и по какое число нужно будет сдать Со И ИПН?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #18  Пн Дек 01, 2008 21:42:00  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| Оплачиваете по банку (если есть свой расчетный счет) или на почте (бланки и примеры заполнения у них имеються). Указываете все свои данные,код налога и сумму которую платите. 
 Для спасибок. Кнопка под фотографией)))
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| ДемЕвгения Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #20  Пн Дек 01, 2008 21:46:50 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | РА говорит: |  
	  | За услугу упадёт сумма в размере 561000 тг. |  Вы указали сумму, Вам сделали расчет исходя из нее.
 
 
	  | Нерезидент Баланса говорит: |  
	  | С нее посчитаете 3% - 16830 |  Абсолютно верно. Теперь
 
 
	  | РА говорит: |  
	  | Ещё один вопрос, допустим денюшки упадут 3 декабря, за квартал я заплачу толька за 1 месяц? или мне нужно будет 16380 умножить на 3? 
 |  Умножать на 3 не надо. Если вами оказаны услуги в квартал на сумму 561000, то расчет налогов производится, соответственно, с данной суммы 3%.
 Если Вы еще выполняете услуги, например, на 200000. Ваши действия:
 1) Суммируете оборот (561000 + 200000) = 761000
 2) 761000 х 3% =   22830, повторяюсь, в квартал 1 раз.
 
 
	  | РА говорит: |  
	  | И ещё вопрос с какого и по какое число нужно будет сдать Со И ИПН? |  До 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. За 4 кв.2008 г. до 21 января 2009 года, потому что 20 января выпадает по календарю на воскресенье-выходной день. СО отражаете в ф.910.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #21  Пн Дек 01, 2008 21:48:54 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Jenechka говорит: |  
	  | Вы смотрите сумму своего дохода (т.е.скока денюшек упало на счет и с этой суумы делаете начисления и уплату) никаких умножить на 3 не нужно. |  
 
  интересно девки пляшут   Можно узнать какие начисления с этой суммы Вы имеете ввиду?
 
 Во-первых метод начисления - мы доход признаем только после реализации или вып. работ, доход начисляем себе накладной или актом вып. работ. Аванс на р/с ни в коем случае не является доходом.
 
 Доход Вы умножаете на 3%, как писалось выше.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| ДемЕвгения Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #22  Пн Дек 01, 2008 21:52:21 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | РА говорит: |  
	  | И так я и ни понял как они поймут что я оплатил? |  По Вашем лицевому счету, каждый вид налога имеет свой код. ИПН от предпринимательской деятельности код 101202
 ИПН с работников 101201
 Соц. налог 103101
 ОПВ 901101
 СО 902101
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #23  Пн Дек 01, 2008 21:53:31 |  |  
				| 
 |  
			
				| Необходимые коды налогов могу выслать завтра в течение рабочего дня.. 
 Сроки оплатыу налогов, а также сдачи деклараций можете посмотреть в налоговом календаре. В Балансе он есть в разделе новостей. В левом верхнем углу посмотрите.
 
 В своем п/поручении вы указываете кто оплачивает и кому и за что оплачивает.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| ДемЕвгения Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| ДемЕвгения Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #27  Пн Дек 01, 2008 22:09:57 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Между прочим, если Президент подпишет Налоговый кодекс в том виде, который прошел через Парламент, то все отчеты за 4 кв. надо будет сдавать до 15 февраля 2009 г.! А вот платежи по налогам (поскольку это обязательства за 2008 г. - как пояснила Юнона), надо будет платить до 25 января 2009 г., а начиная с 1 квартала 2009 г. - до 25 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом. Вот! 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| ДемЕвгения Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #28  Пн Дек 01, 2008 22:48:44 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Kenga говорит: |  
	  | Между прочим, если Президент подпишет Налоговый кодекс в том виде, который прошел через Парламент, то все отчеты за 4 кв. надо будет сдавать до 15 февраля 2009 г.! А вот платежи по налогам (поскольку это обязательства за 2008 г. - как пояснила Юнона), надо будет платить до 25 января 2009 г., а начиная с 1 квартала 2009 г. - до 25 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом. Вот! |  А кстати, когда подписание НК?
 
 
	  | Kenga говорит: |  
	  | до 15 февраля 2009 г. |  Здорово же!!!
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #30  Вс Дек 07, 2008 22:35:06 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Ещё вопрос уважаемые, Вопрос вот в чем, я выставляю счет, но туда не входит НДС?
 Есть ли разница для людей кто будет оплачивать этот счет,включено там НДС или нет?
 Есть ли у упрощенки особая форма по выставлению счетов?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #31  Вс Дек 07, 2008 23:02:31 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | РА говорит: |  
	  | Вопрос вот в чем, я выставляю счет, но туда не входит НДС? |  Если вы плательщик НДС, то счет выставляете вместе с НДС и там, где общая сумма, пишете "в том числе НДС 13% - столько-то тенге"
 Если вы не плательщик НДС, то пишете "без НДС"
 
 
 
 
	  | РА говорит: |  
	  | Есть ли разница для людей кто будет оплачивать этот счет,включено там НДС или нет? |  Для кого как - если ваш клиент плательщик НДС, то ему конечно будет выгодно, если вы тоже плательщик, т.к. он тогда сможет поставить себе НДС в зачет (т.е.уменьшить свои платежи в бюджет по НДС).
 
 
 
 
	  | РА говорит: |  
	  | Есть ли у упрощенки особая форма по выставлению счетов? |  Нет, формы всех первичных документов единые для всех.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| ДемЕвгения Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #32  Вс Дек 07, 2008 23:02:59 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | РА говорит: |  
	  | Вопрос вот в чем, я выставляю счет, но туда не входит НДС? |  В графе "НДС" пишите "без НДС"
 
 
	  | РА говорит: |  
	  | Есть ли разница для людей кто будет оплачивать этот счет,включено там НДС или нет? |  Для оплаты разницы нет. Если клиенты плательщики НДС, то,конечно, им лучше приобрести товар у поставщика, который тоже на учете по НДС стоит, потому что они сумму НДС могут в зачет взять.
 
 
	  | РА говорит: |  
	  | Есть ли у упрощенки особая форма по выставлению счетов? |  Нет. Форма едина для всех режимов налогообложения. К тому же "упрощенцы" тоже могут являться плательщиками НДС.
 
 Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
 
 Пока я отвечала Kenga уже все разъяснила.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Ведмедь Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #36  Пн Дек 08, 2008 17:29:47 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| РА Такой гордый ник, солнышко вы наше вот вам бланки без 1С, для выставления с/ф
 Только никому не говорите больше про
 
 
	  | РА говорит: |  
	  | Насколько я знаю счета высталяются из 1С бухгалтерии |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #38  Пн Дек 08, 2008 19:39:39 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | РА говорит: |  
	  | А как упрошенец может быть платильщиком НДС? |  Да, конечно, даже ИП по патенту может быть плательщиком НДС.
 
 Вы в обязательном порядке становитесь плательщиком НДС, если подпадаете под ст.208 Налогового кодекса:
 
 
 
	  | Цитата: |  
	  | Статья 208. Требования к постановке на учет по налогу на добавленную стоимость 1. Лица, указанные в подпункте 1) пункта 1 статьи 207 настоящего Кодекса (т.е. ИП и ЮЛ), обязаны подать заявление в налоговый орган о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость не позднее пятнадцати календарных дней со дня окончания любого периода (не более двенадцатимесячного) (т.е. период - от 1 месяца до года), по итогам которого размер оборота по реализации товаров (работ, услуг) превысил минимум оборота по реализации, устанавливаемый пунктом 3 настоящей статьи.
 ...
 3. Минимум оборота по реализации составляет 15 000-кратную величину месячного расчетного показателя, установленного на последний месяц периода, указанного в пункте 1 настоящей статьи.
 |  Если же ваши обороты по реализации меньше 15 000 МРП, то вы можете встать на учет по НДС по желанию.
 
 Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
 
 Если же вы не встали на учет по НДС и не платите НДС в бюджет, то не имеете права выписывать счета-фактуры с НДС.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #39  Пн Дек 08, 2008 19:58:39 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| ТОГДА ВОПРОС. Если у меня в течении 8 месяцев, не было ни какого оборота, а вот дикабре будет оборот 1 миллион тенге. Мне нужно вставать на добавачную стоимостЬ?
 это составит 13 процентов? Я правильно вас понимаю
 
 С уважением
 
 Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
 
 Ещё вопрос по выставлению счета,
 Все эти данные как я понял дадут мне в банке?
 Счет открыт в сбербанке росии.
 
 С уваженеим.
 "Бенефициар:
 РНН: "			"ИИК"		"Кбе
 "
 
 "Банк бенефициара:
 "	"БИК"		"КНП
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #40  Пн Дек 08, 2008 20:11:38 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | РА говорит: |  
	  | ТОГДА ВОПРОС. Если у меня в течении 8 месяцев, не было ни какого оборота, а вот дикабре будет оборот 1 миллион тенге. Мне нужно вставать на добавачную стоимостЬ?
 |  
 Нет, не надо, т.к. пороговый оборот 15 000*1 168=17 520 000 тенге, вам до этого далеко, а снового года обещают этот порог увеличить еще в 2 раза, но пока новый Налоговый кодекс не подписан.
 
 
 
 
	  | РА говорит: |  
	  | Все эти данные как я понял дадут мне в банке? |  В банке могут и не дать, надо узнать в Налоговом комитете, но вообще-то они единые для всех, если надо, могу дать.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #42  Пн Дек 08, 2008 20:53:28 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Кажется, я не поняла ваш вопрос. Поскольку речь шла об НДС, то я решила, что вам нужны реквизиты для перечисления НДС. А вам очевидно нужны ваши собственные банковские реквизиты.
 РНН у вас есть в Свидетельстве налогоплательщика.
 ИИК, БИК - получаете в банке.
 КНП - код назначения платежа выбираете  из справочника, но в счете можете и не указывать (и не обязаны), его укажет ваш клиент сам в платежке.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| ДемЕвгения Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #43  Пн Дек 08, 2008 21:05:47 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
Бенефициар - лицо, которому предназначен денежный платёж, получатель денег. Слово "Бенефициар" в платежном поручении. А в счете-фактуры он "Покупатель" "Грузополучатель" 
	  | РА говорит: |  
	  | Дайте пожайлуста. |  Вами перечисленные РНН, БИК, ИИН индивидуальны у каждого налогоплательщика свой РНН, свой ИИН (расчетный счет), свой БИК (БИК это код банка).У Вас Сбербанк России -это один БИК, а у меня Нурбанк - это другой БИК. Поэтому при заполнении счета-фактуры Вам все реквизиты сообщит покупатель.
 
 
 
	  | Kenga говорит: |  
	  | РНН у вас есть в Свидетельстве налогоплательщика. ИИК, БИК - получаете в банке.
 |  Я так поняла, что
 
 
	  | РА говорит: |  
	  | А если они едины для всех зачем их указывают? |  Все перечисленное бенефициара. Свои-то, наверняка, знает.
 РА не понял(а), что едины формы первичные.
 [/quote]
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Гость 1 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Ведмедь Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Natamor Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #49  Пт Дек 12, 2008 23:47:16 |  |  
				| 
 |  
			
				| 602375 * 3%=18072 /2 = 9036 оплачиваете 9036тенге  на код 101202 ИПН, 9036тенге на код 103101 соц налог. Не забудьте уменьшить соцналог на сумму соцотчислений.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |