Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 сентября: 510.00, 400.00, 421.00
до 22 сентября: 328.00 (импорт в августе)
до 22 сентября: 851.00 (договор с августа), 870.00 (разрешит.док. за август)
Сроки уплаты:
до 22 сентября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в августе (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за август)
до 25 сентября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за август)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в августе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Базовые ставки НБ РК: с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    КПН: проводка
    проводка при начислении зп в 1 с 8.2
    Что означает проводка ДТ 222.1, КТ 301
    Проводка по начислению ЗОС!
    Проводка займа
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    проводка ндс     
    Айымгуль
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Сб Янв 24, 2009 16:25:24 Сообщить модератору   

    здравствуйте! помогите пож-та начинающемй бухгалтеру. как правильно отразить проводку: на наш расчетный счет поступила сумму НДС ранее излишне уплаченной.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aleksandrovna
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Сб Янв 24, 2009 16:59:38 Сообщить модератору   

    Айымгуль говорит:
    здравствуйте! помогите пож-та начинающемй бухгалтеру. как правильно отразить проводку: на наш расчетный счет поступила сумму НДС ранее излишне уплаченной.

    НДС на счет - от кого поступил? Чтобы составить проводки нужно более точно знать ситуацию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Сб Янв 24, 2009 17:07:15   

    сами же и ответили расчетный счет-НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айымгуль
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Сб Янв 24, 2009 17:10:03 Сообщить модератору   

    ндс мы ранее уплатити наловому департаменту перечислением на неправильный кбк. затем они обратно нам высылают эту сумму. на счет 3397?

    Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:

    я просто не могу правильно забить выписку. сделала расчеты с бюджетом по НДС-поступление а затем 1 субконто 3397 далее НД, сумма прихода и т.д. теперь получается что у меня висит кред. сальдо на эту сумму перед НД.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Сб Янв 24, 2009 17:36:34 Сообщить модератору   

    Уважаемая!
    А почему вдруг счет 3397? Откуда вязлась прочая кредииторка?
    Вы платили в дебет 3130, когда перечисляли НДС.
    Значит и возврат нужно ставить из кредита 3130. Это же НДС!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айымгуль
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Сб Янв 24, 2009 17:57:10 Сообщить модератору   

    значит у меня дебет будет 1030 а кредит 3130?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aleksandrovna
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Сб Янв 24, 2009 18:01:59 Сообщить модератору   

    Если сделаете, как советует Elis то задолженность должна закрыться.
    Когда оплачивали НДС
    Дт 3130 Кт 1030
    А возврат, просто обратные проводки
    Дт 1030 Кт 3130
    И задолженность должна обнулится, если проводки до этого были правильные.
    Например, я НДС уплаченный за нерезидента отражаю на счетах 3190 (мне так удобней, чтобы не смешивать НДС)
    Начисление НДС за нерезидента
    Дт 1420 Кт 3190
    Оплата
    Дт 3190 Кт 1030
    Возват
    Дт 1030 Кт 3190
    Т.е. тоже обратно на тот же счет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Сб Янв 24, 2009 18:23:25 Сообщить модератору   

    Да, Айымгуль.
    Я вам именно эту проводку еще когда написала.
    Раз завели один и тот же вопрос в двух ветках, то и следите за ним, пожалуйста.
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=140099#140099

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aleksandrovna
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Сб Янв 24, 2009 18:33:17 Сообщить модератору   

    Elis, как всегда умничка!!! Rose
    Мне очень нравится, как на форуме общается Elis, у нее многому можно научится.
    Elis говорит:
    Я вам именно эту проводку еще когда написала.

    А за терпение ей вообще памятник надо ставить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Сб Янв 24, 2009 19:50:38 Сообщить модератору   

    Спасибо, дорогая. Smile
    Легко сохранять терпение, когда сидишь дома в уютной обстановке.
    А вот когда у клиентов в десятый раз с глазу на глаз разъясняешь буху прописную истину, вот тогда тяжко...
    Порой ощущение, что сейчас так и дала бы в лоб с разбега. Mad Embarassed
    Но неззя-я-я...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    margo
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пн Янв 31, 2011 11:08:32   

    Помогите пожалуйста! Не пойму!
    Aleksandrovna говорит:
    НДС уплаченный за нерезидента отражаю на счетах 3190 (мне так удобней, чтобы не смешивать НДС)
    Начисление НДС за нерезидента
    Дт 1420 Кт 3190
    Оплата
    Дт 3190 Кт 1030

    А в зачет какими проводками!
    Сумму НДС включаю в 300.00 форму.Ставлю в зачет.Конечное сальдо по оборотке 3100 не идет с лицевым в НУ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz