Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Существует ли такое понятие в НК сводный счетфактура?
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Счет-Фактура     
    Конфетка
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Фев 20, 2009 11:07:33 Сообщить модератору   

    Добрый день, возник такой вопрос, Оформили договор на н-ую сумму на услуги перечислили деньги этим годом и и уже после 15 февраля. Они просят чтобы они мне выстывили счет-фактуру декабрем можно ли это сделать или нет, если да то как

    Добавлено спустя 54 минуты 1 секунду:

    ну кто-нибудь подскажет заранее благодарю

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Фев 20, 2009 12:02:05   

    если дата договора позволяет и услуги были предоставлены в декабре - то да. напишите корректировки и все. а Вы указывали в платежке, оплата это или предоплата?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Конфетка
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Фев 20, 2009 12:05:56 Сообщить модератору   

    т.е. договор должен быть декабрем прошлым годом, а в платежке общая сумма как в договоре - оплата, а как сделать корректировки

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Легенда
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Фев 20, 2009 12:13:38 Сообщить модератору   

    Конфетка
    Если я правильно поняла, то если Вы на НДС, то допики по 300 и 307 форме на сумму с/ф и договор тоже д/б декабрем, я так думаю они же на основании договора выставляют с/ф, а Вы ее оплачиваете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Конфетка
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Фев 20, 2009 12:16:02 Сообщить модератору   

    да

    Добавлено спустя 43 секунды:

    получаеться мне надо допики сдавать на разницу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Фев 20, 2009 12:24:14   

    да, Вы правильно поняли. удачи!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Конфетка
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Фев 20, 2009 12:50:43 Сообщить модератору   

    Спасибо Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тарум
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пт Фев 20, 2009 17:14:37 Сообщить модератору   

    Уважаемые бухгалтера! Помогите пожалуйста? Обязана ли компания, поставщик услуг связи, прилагать акт выполненных работ по счету-фактуре? Если «ДА», то каким нормативным документом мы можем аргументировать своё требование?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Фев 20, 2009 17:16:51 Сказали Спасибо❤   

    Конфетка
    кнопочка спасибо есть под каждым логином

    Добавлено спустя 10 минут 16 секунд:

    Тарум
    статья 215 НК РК. пункт 2 "плательщик налога на добавленную стоимость обязан при осуществлении оборотов по реализации товаров, работ, услуг оформить получателю указанных товаров, работ, услуг счет-фактуру..."
    чем подтверждается осуществление услуг? конечно - актом выполненных работ (или актом оказанных услуг), подписанным обеими сторонами. логически, если нет подписанного акта выполненных работ --- то и работы не выполнялись (услуги не оказывались) --- соответственно, если не выполнялись работы, то и не было оборота по реализации услуг ---если не было оборота нельзя выставлять счет-фактуру.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    как Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вс Фев 22, 2009 02:15:21 Сообщить модератору   

    вопрос, тоо, занимается реализацией, скажите плиз, наш экспедитор иногда выезжает на рынок , для реализации товара, и вот , выручку от реализации , как надо будет правильно оформить, (приход от кого), с/ф надо будет в этом случае выписать???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    как Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вс Фев 22, 2009 14:53:39 Сообщить модератору   

    Сообщение: №10 ?????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вс Фев 22, 2009 15:07:09   

    У нас например, ларьки специализированные фирменные торгуют, в приходном кассовом ордере так и пишут от кого "Розничная продажа". В 1С падает на 1210, аналитика контрагенты так и называются "Ларек такой-то", "Ларек сякой-то" и т.д. Счет-фактуру - не выписывают, кому??? не надо, по-моему, по определению самой счет-фактуры.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    как Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вс Фев 22, 2009 17:27:47 Сообщить модератору   

    Raybek по поводу моего вопроса в сообщ №10
    спасибо, значит по кассе оформляем, ПКО - пишем розничная продажа, а с/ф разве не надо отписывать, т.к. оно после отразиться в ФНО 300.00?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    как Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пн Фев 23, 2009 00:05:58 Сообщить модератору   

    ссобщение №10, пожалуйста ответьте

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    дремасова
    Резидент Баланса
    Спасибки: +62 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Фев 23, 2009 00:13:23   

    оприходуете через кассу как розничную торговлю, если есть ндс, выделите его, проводками все отразится, и соответственно отразиться по счету доходы и войдет в 300

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жужа
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пн Фев 23, 2009 11:36:31 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, у меня вопрос, подскажите, кто знает. С этого года доход по налоговому учету в режиме экспорта признается по дате пересечения границы, а по бухучету инвойсы выписываем по дате ГТД, как правильнее поступить, ведь пошли расхождения по бух. и налог. учетам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тарум
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Ср Фев 25, 2009 15:58:36 Сообщить модератору   

    DreamDi
    большое спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Фев 25, 2009 16:25:29 Сказали Спасибо❤   

    Тарум
    кнопочка спасибо есть под каждым логином

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Конфетка
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Чт Фев 26, 2009 10:17:28 Сообщить модератору   

    Здравствуйте у меня возник вопрос мне принесли счет-фактуру рядом с названием организации БИН что это такое и где его нужно взять

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Jenechka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +77 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Чт Фев 26, 2009 10:28:07   

    Вам сюда
    http://balans.kz/topic13828.html
    http://balans.kz/topic2375.html

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MalinkaKalinka
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Чт Фев 26, 2009 12:20:08 Сообщить модератору   

    Помогите кто чем может! Crying or Very sad
    Подскажите,а лучше покажите, как заполняется сейчас с/ф?
    может там появилось что нового,я начинающий бух-р поэтому еще не очень во всех этих бумагах,боюсь на заполнении проколоться.

    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:

    если не трудно ответьте какие еще важны бумаги при ведении б.у у ИП, покажите примеры????????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    i.v
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Чт Фев 26, 2009 15:10:56   

    Здраствуйте! У меня вопрос! Правомочно ли проставление на счете -фактуре печати с надписью "Для счетов"
    или строго обязательна надпись для "для счетов - фактур".
    Дайте если можно ссылку на нормативку.
    Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Чт Фев 26, 2009 15:14:39 Сообщить модератору   

    MalinkaKalinka говорит:
    Помогите кто чем может! Crying or Very sad
    Подскажите,а лучше покажите, как заполняется сейчас с/ф?
    может там появилось что нового,я начинающий бух-р поэтому еще не очень во всех этих бумагах,боюсь на заполнении проколоться.

    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:

    если не трудно ответьте какие еще важны бумаги при ведении б.у у ИП, покажите примеры????????


    С-ф Вы в 1С-ке заполняете или вручную?
    Читаем статью 263 НК РК.

    ИП на упрощенке? Чем занимается, стоит на НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MalinkaKalinka
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Чт Фев 26, 2009 15:17:44 Сообщить модератору   

    ИП по упрощенке, без ндс,создание сайтов,видеороликов,реклама и т.п

    Добавлено спустя 45 секунд:

    заполняем в ручную

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Чт Фев 26, 2009 15:33:21 Сообщить модератору   

    Есть серия самоучителей по бухучету от БИКО, 4 книги, советую почитать.
    А пока, первичка - Акт вып. работ, с-ф БЕЗ НДС, ПКО, фиск.чек.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MalinkaKalinka
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Чт Фев 26, 2009 15:37:13 Сообщить модератору   

    так и называются самоучитель по б.у?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Чт Мар 05, 2009 00:38:30 Сообщить модератору   

    Обсуждение вопроса об оформлении счет-фактуры по договору в евро выделено в отдельную тему: http://balans.kz/viewtopic.php?t=14072

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz