| Расчет себестоимости готовой продукции в 1С 8.0 | 
	
		|  | 
			
				
				| #1  Пт Фев 20, 2009 10:40:30 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| База знаний    http://balans.kz/viewtopic.php?p=155133#155133 http://balans.kz/viewtopic.php?p=163381#163381
 
 
 
 
	  | Нерезидент Баланса говорит: |  
	  | Плановая себестоимость служит для оприходования продукции в течении отчетного периода. В конце отчетного периода определяется фактическая себестоимость. Продавать со склада можно по любой цене. |  Я  производство только изучаю, в частности в восьмерке. Из чего складывается себестоимость, как я думаю, знаю. Но у меня вопрос опять же по этой плановой цене. Извиняюсь может я буду задавать глупые вопросы для профи, но этот раздел учета,честно скажу, не знаю, но изучить надо и как можно быстрее. Когда я делаю отчет производства за смену я ставлю плановую цену, ну скажем процентов на 15 меньше той, по которой мы это изделие продаем. Изделие по этой плановой цене попадает в качестве ГП на склад Дт 1320 Кт 8110 - 31500, по этой же цене при продаже списывается себестоимоть изделия Дт 7010 Кт 1320 - 31500. За месяц изготавливаем несколько изделий, определенных нормативов нет, каждое изделие индивидуальное. В конце месяца списываю материалы на эти несколько изделий, начисляю з/пл., аренду, складывается сумма на Дт 8110 меньше чем по Кт, все тупик, как это закрывается?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Доброжелатель №2 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #2  Пт Фев 20, 2009 11:00:31 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Fiona говорит: |  
	  | В конце месяца списываю материалы на эти несколько изделий, начисляю з/пл., аренду, складывается сумма на Дт 8110 меньше чем по Кт, все тупик, как это закрывается? |  
 В документе "Закрытие месяца" ставите галку "Расчет и корректировка с/ст".
 
 Разница между плановой и фактической с/ст будет рассчитана и допроведена.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #3  Пт Фев 20, 2009 11:10:00 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Галку я эту поставила, но мне бы хотелось самой понять как происходит, эта корректировка, по шагам. Что 1С за меня все сделает это хорошо, но ведь надо знать правильно ли все. И ещё такой момент у меня тоже такое при закрытии пишет 
 
 
	  | Нерезидент Баланса говорит: |  
	  | -----Начало проведения документа Закрытие месяца 00000000001 от 31.01.08 23:59:59----- 
 !!
 
 По результатам анализа производственных затрат:
 
 !! Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
 
 Счет учета				: 8110.
 
 Подразделение			: Столярный цех.
 
 Номенклатурная группа	: Основная номенклатурная группа
 
 База распределения:		: Плановая себестоимость продукции.
 
 -----Окончание проведения документа Закрытие месяца 00000000001 от 31.01.08 23:59:59-----
 |  На стр. 11 я читала ответы про номенклатурные группы, но где их надо проставить?
 
 Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
 
 если за предыдущий год в Дт 8110 висит сумма с минусом красным, следующие преиоды просчитает правильно или нет, или надо старые периоды исправлять. Предыдущий бухгалтер делала отчет призводства за смену, ставила плановую стоимость и все, материал в производство не отписывала, так и год закрыла и в ф.100 стоит сумма с минусом. такая ситуация.
 
 Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
 
 
 
 
	  | Fiona говорит: |  
	  | На стр. 11 |  Пардон на стр.10
 
 Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
 
 
 
 
	  | Ваня говорит: |  
	  | Вот журнал просмотрите, какими документами Затраты на счёт 8110 не прошли, не провелись |  Какой журнал посмотреть, пожалуйста?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #5  Пт Фев 20, 2009 12:04:31 |  |  
				| 
 |  
			
				| Сейчас у меня такое мнение, что надо корректировать за счет себестоимости на сч.7010 Дт8110 Кт7010
 У меня нет производства, но есть у подруги (я ей помогала с этим 2 года назад и уже не помню точно), узнаю напишу.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #6  Пт Фев 20, 2009 12:30:24 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Fiona говорит: |  
	  | Когда я делаю отчет производства за смену я ставлю плановую цену, ну скажем процентов на 15 меньше той, по которой мы это изделие продаем |  Узнала: подруга ставит плановую цену, но если нехватает затрат на счете 8110, то корректирует плановые цены в сторону уменьшения, чтоб не привести счет 8110 к отрицат.сальдо. Вот так.
 
 Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
 
 
 
 
	  | Ирина Викторовна говорит: |  
	  | но мне выдаёт след. ошибку |  Значит действительно такой документ именно на это кресло есть, в журнале "Принятие к учету ОС" этот документ должен быть, откроете его и просмотрите все реквизиты к заполнению.
 А в текущем созданном документе уберите именно это кресло и заново проведите.
 Кстати "Принятие к учету ОС" можно открыть сразу на все ОС или по каждому в отдельности.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #7  Пт Фев 20, 2009 15:02:00 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Елена Т говорит: |  
	  | Узнала: подруга ставит плановую цену, но если нехватает затрат на счете 8110, то корректирует плановые цены в сторону уменьшения, чтоб не привести счет 8110 к отрицат.сальдо. |  Я поняла так, если за месяц по плановым ценам собралась сумма на Кт (плановая сумма) сумма больше чем по Дт (затраты), то плановые суммы уменьшаются до Дт?
 
 Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
 
 Ваша подруга делает Дт = Кт, так?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #8  Пт Фев 20, 2009 15:21:09  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Fiona говорит: |  
	  | то плановые суммы уменьшаются до Дт? |  Да, т.е. смотрите какие суммы скопились по Дт и расчитываете с\ст-ть исходя из этих цифр.
 Вам получается надо отказаться от Вашей системы.
 
 
	  | Fiona говорит: |  
	  | Ваша подруга делает Дт = Кт, так? |  Да, должно быть соблюдено равенство: по дебету все накопившиеся расходы, а по кредиту такая же сумма на основании выпуска гот.продукции, в которой Вы укажите фактическую с/стоимость.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Cleaner Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #9  Пт Фев 20, 2009 15:29:17 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Fiona говорит: |  
	  | Я поняла так, если за месяц по плановым ценам собралась сумма на Кт (плановая сумма) сумма больше чем по Дт (затраты), то плановые суммы уменьшаются до Дт? 
 Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
 
 Ваша подруга делает Дт = Кт, так?
 |  Кхм... А зачем? "Закрытие месяца" разве отменили? Люди уже поломали голову, для чего еще высчитывать?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #10  Пт Фев 20, 2009 16:42:20 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Cleaner Подскажите вы пожалуйста как проходит закрытие производственных счетов, в частности относительно этой плановой суммы. 
 Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
 
 если за предыдущий год в Дт 8110 висит сумма с минусом красным, следующие преиоды просчитает правильно или нет, или надо старые периоды исправлять. Предыдущий бухгалтер делала отчет призводства за смену, ставила плановую стоимость и все, материал в производство не отписывала, так и год закрыла и в ф.100 стоит сумма с минусом. такая ситуация.
 
 Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
 
 И ещё тупой вопрос, извините, если выпуска продукции  не было, галки на закрытие произв.счетов не ставить?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Cleaner Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #11  Пт Фев 20, 2009 16:53:20 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Fiona говорит: |  
	  | Подскажите вы пожалуйста как проходит закрытие производственных счетов, в частности относительно этой плановой суммы |  При "Отчете производства за смену" или "Акте об оказании производственных услуг" на готовую продукцию / себестоимость ложатся плановые затраты 1320/7010 - 8110, плановые затраты можно хоть от балды, но я ставлю цену реализации. В течение месяца по 8110 цифры могут "плясать" из плюса в минус, не страшно.
 "Закрытие месяца" собирает фактические затраты по 8110 и делает корректировку себестоимости (для этого предназначена соответствующая галочка) либо с плюсом либо с минусом.
 
 
 
	  | Fiona говорит: |  
	  | если за предыдущий год в Дт 8110 висит сумма с минусом красным, следующие преиоды просчитает правильно или нет |  Нет.
 
 
 
	  | Fiona говорит: |  
	  | или надо старые периоды исправлять. |  Обязательно.
 
 
 
	  | Fiona говорит: |  
	  | Предыдущий бухгалтер делала отчет призводства за смену, ставила плановую стоимость и все, материал в производство не отписывала, так и год закрыла и в ф.100 стоит сумма с минусом |  Кхм... А как она объяснила то, что баланс не сошелся?
 
 Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
 
 
 
 
	  | Fiona говорит: |  
	  | если выпуска продукции не было, галки на закрытие произв.счетов не ставить? |  "Перенос незавершенного производства"
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Cleaner Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #13  Пт Фев 20, 2009 17:00:01 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Cleaner Огромное спасибо!
 А можно проводками все это расписать? Пожалуйста!
 
 Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
 
 Да и ещё вот с этим как бороться?
 -----Начало проведения документа Закрытие месяца EPS-0000001 от 31.01.2008 12:00:07-----
 ----------------------------------------------------------------------
 На начало месяца существуют остатки по счетам прямых затрат производственного учета.
 Такая ситуация возможна, если в прошлом месяце были закрыты (списаны на счета
 незавершенного производства) не все затраты. Ниже приведен перечень затрат:
 Подразделение		: Изготовление окон и дверей. Сумма -675 964,15 KZT
 Счет затрат : 8110. Номенклатурная группа : Готовая продукция. Сумма : -185 889,19 KZT
 Счет затрат : 8110. Номенклатурная группа : Производство (изготовление окон и дверей). Сумма : -490 074,96 KZT
 Подразделение		: Изготовление профелей. Сумма -364 921,31 KZT
 Счет затрат : 8110. Номенклатурная группа : Производство по изготовлению профелей. Сумма : -364 921,31 KZT
 
 По результатам анализа производственных затрат:
 Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
 Счет учета				: 8110.
 Подразделение			: Изготовление окон и дверей.
 Номенклатурная группа	: Готовая продукция.
 База распределения		: плановая себестоимость продукции.
 Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
 Счет учета				: 8110.
 Подразделение			: Изготовление профелей.
 Номенклатурная группа	: Производство по изготовлению профелей.
 База распределения		: плановая себестоимость продукции.
 ----------------------------------------------------------------------
 На начало месяца существуют остатки по счетам прямых затрат производственного учета.
 Такая ситуация возможна, если в прошлом месяце были закрыты (списаны на счета
 незавершенного производства) не все затраты. Ниже приведен перечень затрат:
 Подразделение		: Изготовление окон и дверей. Сумма -675 964,15 KZT
 Счет затрат : 8110. Номенклатурная группа : Готовая продукция. Сумма : -185 889,19 KZT
 Счет затрат : 8110. Номенклатурная группа : Производство (изготовление окон и дверей). Сумма : -490 074,96 KZT
 Подразделение		: Изготовление профелей. Сумма -364 921,31 KZT
 Счет затрат : 8110. Номенклатурная группа : Производство по изготовлению профелей. Сумма : -364 921,31 KZT
 -----Начало переноса остатков производственных счетов на счета незавершенного производства-----
 Создан документ "Движение незавершенного производства 00000000001 от 31.01.2008 23:59:59".
 Вид операции "Отнесение на НЗП". Подразделение "Изготовление окон и дверей"
 Создан документ "Движение незавершенного производства 00000000002 от 01.02.2008 0:00:00".
 Вид операции "Возврат из НЗП". Подразделение "Изготовление окон и дверей"
 ---Окончание переноса остатков производственных счетов на счета незавершенного производства----
 -----Окончание проведения документа Закрытие месяца EPS-0000001 от 31.01.2008 12:00:07---
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Cleaner Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #14  Пт Фев 20, 2009 17:04:55 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Fiona говорит: |  
	  | На начало месяца существуют остатки по счетам прямых затрат производственного учета. Такая ситуация возможна, если в прошлом месяце были закрыты (списаны на счета
 незавершенного производства) не все затраты.
 |  О чем я и говорил. Надо закрыть прошлые периоды.
 
 
 
	  | Fiona говорит: |  
	  | Производство по изготовлению профелей |  профилей.
 
 
	  | Fiona говорит: |  
	  | По результатам анализа производственных затрат: Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
 Счет учета : 8110.
 Подразделение : Изготовление окон и дверей.
 Номенклатурная группа : Готовая продукция.
 База распределения : плановая себестоимость продукции.
 Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
 Счет учета : 8110.
 Подразделение : Изготовление профелей.
 Номенклатурная группа : Производство по изготовлению профелей.
 База распределения : плановая себестоимость продукции.
 |  Не выпускались окна, двери, профили.
 
 
 
	  | Fiona говорит: |  
	  | -----Начало переноса остатков производственных счетов на счета незавершенного производства----- |  Это нормально.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #15  Пт Фев 20, 2009 17:06:37 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Если например плановая цена изделия 71000 тенге, а затрат на 11000 тенге, как правильно должно произойти закрытие произв.счетов? 
 Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
 
 
 
 
	  | Cleaner говорит: |  
	  | Fiona писал(а):Производство по изготовлению профелей профилей.
 |  Это программа пишет, я не знаю где исправить.
 
 
 
 
	  | Cleaner говорит: |  
	  | Не выпускались окна, двери, профили. |  Окна выпускались,профиль нет. может где номенклатурная группа указанна неверно?
 В документе отчет произв.за смену:
 Склад: основной склад
 Подразделение: Изготовление окон и дверей
 Номенклат.группа: Производство(изгот.окон и дверей)
 Это правильно?
 В документе требование-накладная:
 Подразделение: Изготовление окон и дверей
 номенклат. группа: производство(изгот.окон и дверей)
 Так?
 
 Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
 
 Если несколько раз перепроводилось закрытие периода надо сделать какой-нибудь пересчет или нет, вот в семерке что-такое было.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Cleaner Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #16  Пт Фев 20, 2009 17:22:01 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Fiona говорит: |  
	  | Если например плановая цена изделия 71000 тенге, а затрат на 11000 тенге, как правильно должно произойти закрытие произв.счетов? |  1320 - 8110 = -60000
 
 
 
	  | Fiona говорит: |  
	  | Это программа пишет, я не знаю где исправить |  Предприятие - Товары (...) - Номенклатурные группы
 
 
 
	  | Fiona говорит: |  
	  | Окна выпускались,профиль нет |  Значит у окон напутаны счета
 
 
 
	  | Fiona говорит: |  
	  | Это правильно? |  Да. Внимательнее со счетами учета.
 
 Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
 
 
 
 
	  | Fiona говорит: |  
	  | Если несколько раз перепроводилось закрытие периода надо сделать какой-нибудь пересчет или нет, вот в семерке что-такое было |  Нет, в 8-ке отмена проведения - перепроведение принудительно.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #17  Пт Фев 20, 2009 17:43:18 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Cleaner говорит: |  
	  | Fiona писал(а):Окна выпускались,профиль нет Значит у окон напутаны счета
 |  может номектлатурные группы напутаны?
 
 Добавлено спустя 51 секунду:
 
 
 
 
	  | Cleaner говорит: |  
	  | Fiona писал(а):Если несколько раз перепроводилось закрытие периода надо сделать какой-нибудь пересчет или нет, вот в семерке что-такое было Нет, в 8-ке отмена проведения - перепроведение принудительно.
 |  Хоть сколько раз перепроведи, все правильно посчитается?
 
 Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
 
 
 
 
	  | Cleaner говорит: |  
	  | Внимательнее со счетами учета. |  требование-накладная
 Дт 8110  Кт 1310
 
 отчет произв.за смену
 
 Дт 1320  Кт 8110
 
 Закрытие
 Если Дт 8110 меньше Кт
 Дт 1320  Кт 8110
 Дт 7010  Кт 1320
 
 Я правильно сделала?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Cleaner Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #18  Пт Фев 20, 2009 17:53:22 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Fiona говорит: |  
	  | может номектлатурные группы напутаны? |  Да вроде нормально.
 
 
 
	  | Fiona говорит: |  
	  | Хоть сколько раз перепроведи, все правильно посчитается? |  Каждый раз заново пересчитается.
 
 
 
	  | Fiona говорит: |  
	  | Закрытие Если Дт 8110 меньше Кт
 |  Тогда суммы с минусом Иначе суммы с плюсом.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #19  Пт Фев 20, 2009 18:07:39 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Cleaner говорит: |  
	  | Fiona писал(а):может номектлатурные группы напутаны? Да вроде нормально.
 |  предыдущий бухгалтер не так проставила номенклатурные группы, Это я сейчас переставила и написала Вам чтобы убедиться правильно или нет.
 Огромное спасибо!
 Пересчитаю 2007год и посмотрю что дальше будет.
 Ещё раз огромное спасибо.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Cleaner Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #21  Пн Фев 23, 2009 10:03:57 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Cleaner Доброе утро!
 А что такое
 
? 
	  | Cleaner говорит: |  
	  | со скринами |  
 Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
 
 
 
 
	  | Cleaner говорит: |  
	  | Fiona писал(а):если выпуска продукции не было, галки на закрытие произв.счетов не ставить? "Перенос незавершенного производства"
 |  Если ставлю галку только "перенос незавершенного производства" вот что пишет
 
 В текущем месяце не был выполнен расчет и корректировка себестоимости продукции(услуг).
 Необходимо провести документ "Закрытие месяца" с таким флажком!
 -----Начало проведения документа Закрытие месяца EPS-0000003 от 31.01.2007 12:00:00-----
 -----Окончание проведения документа Закрытие месяца EPS-0000003 от 31.01.2007 12:00:00---
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #22  Пн Фев 23, 2009 11:05:37 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Провела первый месяц в котром было изгот.продукции. При закрытии месяца почему-то не сформировал проводку ДТ 7010 Кт 1320, и теперь на счете 1320 висит красным сумма с минусом. Подскажите пожалуйста в чем причина, не могу понять. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| KrEAtive Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #26  Пн Фев 23, 2009 14:44:52 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Fiona говорит: |  
	  | Провела первый месяц в котром было изгот.продукции. При закрытии месяца почему-то не сформировал проводку ДТ 7010 Кт 1320, и теперь на счете 1320 висит красным сумма с минусом. Подскажите пожалуйста в чем причина, не могу понять. |  А в этом месяце были "Отчеты производства за смену" с этой позицией номенклатуры (на сч. 1320), на которой висят красные суммы и документы реализации по ней?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #27  Пн Фев 23, 2009 14:55:16 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				|  KrEAtive огромное спасибо! Именно в документе раелизации был не верно указан склад откуда произошла реализация, а я все в документах "требование-накладная" и "отчет производства за смену ошибку ищу"   Об-бож-жаю Баланс и Всех кто здесь находится и помогает. огромное спасибо!
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #28  Пн Фев 23, 2009 14:55:49  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| Fiona, а как же 1С вам правильно себестоимость посчитает, если на производство не списывались материалы?  Они что так и остаются у вас на складе числиться? У меня тоже производство, правда, швейное. Я для порядка завела несколько складов - готовая продукция, сырье и материалы, товары на продажу и несколько номенклатурных групп - швейные изделия (только номеклатура из этой группы попадает на склад готовой продукции и только на эту группу списывается сырье, материалы и фурнитура со склада "мырье и материалы"), товары и пр. Потом обязательно надо определиться с накладными расходами, которые в итоге закроются на счете  8110 и повлияют на конечную себестоимость, которая может значительно отличаться от плановой цены. Кроме того, если вы "скопом" раз в конце месяца списываете все материалы на всю готовую продукцию собранную за месяц отчетами о производстве, то и скорректированная себестоимость каждой единицы будет отличаться от плановой и о тот, которую, вы например, вручную посчитали. Есть еще такой подводный камень как "распределение косвенных расходов" и обязательное заполнение абсолютно всех полей (кроме, пожалуй, спецификации) в требовании-накладной. Хотя специалисты рекомендуют на каждую номеклатурную единицу завести спецификацию, чтобы программа могла знать какой материал и в каком количестве вы хотите списать на ту или иную номенклатуру. спецификаций на одну номенклатурную позицию может быть сколько угодно. 
 Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
 
 извините - "сырье и материалы"
   
 Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
 
 боже сколько ошибок! прощу прощения - "и от той,"
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #29  Пн Фев 23, 2009 15:15:57 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Marion говорит: |  
	  | как же 1С вам правильно себестоимость посчитает, если на производство не списывались материалы? |  Сама в шоке, не надо иметь высшего экономического образования, что-бы понять "чтобы продать что-нибудь не нужное, нужно сначала купить что-нибудь не нужное", как можно что-то озготовить из ничего, я это и спрасила у предыдущего бухгалтера, а она говорит "Я же заполняла спецификацию"
  И после закрытия года у неё на сч.8110 зависла сумма почти в два миллиона красным с минусом, она почему-то решила что это нормально. Marion Спасибо и Вам за участие!
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| KrEAtive Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #30  Пн Фев 23, 2009 15:32:12 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Marion говорит: |  
	  | У меня тоже производство, правда, швейное |  Как раз производства, типа  швейного, где много позиций выпускаемых изделий - вообще туши свет!
 Обычно руководители хотят видеть калькуляцию по каждому изделию. Не дорабатывая типовую конфигурацию, это почти нереально. Материалы еще как-нибудь можно раскидать, но делить з/п по изделиям проблематично. Обычно, один работник участвует в производстве нескольких изделий. Не говорю уже о незавершенке и распределении косвенных расходов.
 Хотя конечно понятно, что 1С:Бухгалтерия 8 - это бухгалтерская программа, и производственный учет в ней довольно упрощенный.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Cleaner Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #31  Пн Фев 23, 2009 16:26:43 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Fiona говорит: |  
	  | а я все в документах "требование-накладная" и "отчет производства за смену ошибку ищу" |  А я говорил: "Внимательнее"...
 
 
 
	  | KrEAtive говорит: |  
	  | Не дорабатывая типовую конфигурацию, это почти нереально. |  Жень, при грамотном бухгалтере и правильной постановке задачи - реально.
 
 
 
	  | KrEAtive говорит: |  
	  | 1С:Бухгалтерия 8 - это бухгалтерская программа, и производственный учет в ней довольно упрощенный. |  Скажешь тоже...
   
 Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
 
 
 
 
	  | Fiona говорит: |  
	  | А что такое Cleaner писал(а): со скринами
 ?
 |  Скриншот экрана (чтобы сделать на клавиатуре нажмите Print Screen, а потом в графическом редакторе, хоть в Paint, вставьте изображение и сохраните).
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #33  Пн Фев 23, 2009 19:20:21 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | KrEAtive говорит: |  
	  | Обычно руководители хотят видеть калькуляцию по каждому изделию. |  
 В этом плане мне относительно повезло с тем, что мой руководитель сама составляет калькуляцию на каждый вид изделия - она на швейной фабрике этим раньше занималась. Я ей в экселе форму с формулами сделала - она мне плановые цены дает. А рабочие у нас каждое изделие самостоятельно изготавливают - разделения труда нет, поэтому каждая получает столько, сколько заработала - у каждой журнал учета выполненной работы, бригадир контролирует. В конце месяца все сводится в ведомость. Каждое изделие имеет смоимость пошива - в зависимости от модели, сложности и пр. Эта стоимость включается в плановую. Руководитель подсчитывает, кто сколько сделал - дает мне готовые суммы, которые я вношу как фиксированные при расчете зарплаты в 1С (завела позицию "сдельная зарплата рабочих" с расчетом "фиксированной суммой", при начислении по каждому рабочему вношу вручную). Хорошо людей немного - можно и в типовой все рассчитать. Зарплату рабочих отношу на 8110, если какая-то дополнительная оплата для рабочих (компенсации, отпускные и пр.) - то на 8410 - суммы при закрытии месяца тоже участвуют в корректировке себестоимости.
 Со спецификациями я действительно чуть с ума не спрыгнула.
  Если использовать средневзвешенную норму расхода материалов и вбивать ее в спецификацию - учет получается неточный - или много списывается (а реально на складе излишки), или идет перерасход уже реальный. Поэтому мне стало очень нецелесообразно для каждой изготовленной единицы составлять спецификацию - сегодня одни груди и попы - один расход ткани и расклад лекал, завтра - другие грудь и попа и другой расклад (размеров у взрослых людей от 42 до 74, и ростов от 145 до 200 см), тканей десяток расцветок, отделок, моделей 15 штук которые именуются одной номенклатурной единицей, например "Халат медицинский"... Закройщик  реальный расход и брак в журнал записывает, бригадир - расход фурнитуры (замки, пуговицы, нитки). Я свожу все в ведомость в экселе (ежемесячно, в конце года суммирую - вижу расход за год) - по видам и расцветкам тканей, плюс угары на раскрой рассчитываются и затем все списывается уже реальной цифрой в 1С через требование-накладную. Разница с тем, что остается на складах - совершенно незначительная. Остается добавить что доходила до этого чуть ли не полтора года, потому что я не экономист и только лишь начинающий бухгалтер, а учет на моем производстве велся раньше в ручную и тоже  н и ч е г о не списывалось и никак не учитывалось, а лишь журналы учета работ велись у рабочих, чтоб зарплату считать. За мой опыт спасибо Балансу и всем кто мне в этой ветке помогал своими советами
   
 Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
 
 А незавершенки мы стараемся не оставлять - слишком уж это
  . Считать сколько кроя и на какую сумму осталось на полках лежать на одну ночь (с 31-го на 1-е)  Поэтому, если уж так получается, было решено крой списывать в одном месяце, а когда готовье на склад сдается - учитывать его и в зарплату рабочих включать в следующем месяце. Тем более что закройщик на окладе сидит. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| KrEAtive Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #34  Пн Фев 23, 2009 20:24:30 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Cleaner говорит: |  
	  | при грамотном бухгалтере и правильной постановке задачи - реально |  Не верю! (с) Станиславский
 
 
Из вышесказанного я подозреваю, что у Marion небольшое произвоодство, поэтому еще как-то можно обойтись механизмами бухгалтерии. 
	  | Marion говорит: |  
	  | мой руководитель сама составляет калькуляцию на каждый вид изделия ... А рабочие у нас каждое изделие самостоятельно изготавливают - разделения труда нет |  
 
 
	  | Marion говорит: |  
	  | Считать сколько кроя и на какую сумму осталось на полках лежать на одну ночь (с 31-го на 1-е) |  Цель учета незевершенки не в том, чтобы сделать эти бух. проводки, а в том, чтобы не исказить себестоимость. Если эти суммы "оставшегося на полках кроя" не убрать из суммы затрат на производство, то они попадуть в себестоимость изделий текущего месяца. А в них сидит не только з/п, но и материалы и т.п.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #35  Вт Фев 24, 2009 09:22:26 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Мне програмист сказал что эта спецификация вообще нафиг не нужна, списывайте материал требованием накладной и все, тем более у меня на каждое изделие свой рецепт, два одинаковых заказа не бывает, каждое окно другое. А вообще спецификация как-то влияет на расчет себестоимости или на какие-то другие расчеты в конечном результате? 
Спасибо, буду стараться. 
	  | Cleaner говорит: |  
	  | А я говорил: "Внимательнее"... |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Cleaner Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #36  Вт Фев 24, 2009 09:34:00 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | KrEAtive говорит: |  
	  | Не верю! (с) Станиславский |  Тебя "Диана" захватила? Ты так неравнодушен к швейникам...
   Marion, вот это называется приличной постановкой задачи, т.е. и директору нравится и бухгалтер работает спокойно. Хотя по НЗП KrEAtive прав, себестоимость искажается.
 
 
 
	  | Fiona говорит: |  
	  | тем более у меня на каждое изделие свой рецепт, два одинаковых заказа не бывает, каждое окно другое |  Тогда спецификация не нужна. Спецификация облегчает заполнение требования накладной на основании отчета производства за смену (ну представьте, что производится 100 видов ГП, на изготовление которых расходуется 1000 видов материалов)
 
 
 
	  | Fiona говорит: |  
	  | А вообще спецификация как-то влияет на расчет себестоимости или на какие-то другие расчеты в конечном результате? |  Нет, не влияет.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #37  Вт Фев 24, 2009 09:38:50 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Программы только -инструменты для расчета, влияете  на то как работает этот инструмент, только вы -экономисты. А инструмент (программы) бывает разный, для разных задач. В бухгалтерии вообще только бухгалтерам удобно работать. В упрвлении торговлей например (да если ещё персонально настроить (не доработать, а именно настроить) Удобно кладовщикам, продавцам, управленцам, тем же экономистам, снабженцам, различным менеджерам по торговле и услугам и т.д. А намногие отрасли есть специальные отраслевые решения. 
 Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
 
 Как зделать чтоб последнее сообщение форума грузилось, сколько раз, и не только я, попадаю в идотское положение со своей репликой.
 
 Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
 
 читайте это 302 как ответ к 300 сообщению
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| KrEAtive Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #38  Вт Фев 24, 2009 10:01:58 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Cleaner говорит: |  
	  | Тебя "Диана" захватила? Ты так неравнодушен к швейникам... |  Да нет, Серега, не только фабрика "Диана". Я и так это знал. Хотя в специфику швейников пришлось там въезжать. Кстати, когда я ставил 8-ку на «Диане», то изначально думал, что это гиблое дел. Бухгалтера и в 7-ке-то никогда не работали. А вскоре, они все освоили. Добавил там только документа 2 по ЗП под их специфику. Работает все нормально, кроме производства. Но это вопрос денег. Может я бы и взялся за автоматизацию учета их производства, но думаю цена будет для них неприемлемой, поэтому и не предлагаю.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #40  Сб Окт 03, 2009 22:39:05 |  |  
				| 
 |  
			
				| Я начинающий бухгалтер. Пришла работать на производство. В производстве и калькуляции  особо не шарю. С чего начать? Да кстати раньше никто не делал проводок и отчетов по выпуску ГП. Просто тупо выписывали сч/ф на реализацию товаров, которые якобы выпустили. Ни какого списания даже материалов никто не делал? ЧТО ДЕЛАТЬ? Годовые отчеты сделаны от "балды". ПОмогите!!!!!!!!           
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Cleaner Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #41  Вс Окт 04, 2009 12:51:30 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Анна О. говорит: |  
	  | Просто тупо выписывали сч/ф на реализацию товаров, которые якобы выпустили. |  Накладные тоже не делались?
 Начните с материальных отчетов, хоть ежемесячных. Есть в наличии? Или складского учета тоже нет?
 ПТО есть на предприятии? У них можно будет выяснить плановую себестоимость продукции.
 Про зарплату и амортизацию на производство не забываем. Соберите пока "бумажные" сведения, касающиеся производства.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #42  Пт Ноя 06, 2009 14:39:17 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Добрый день! Всем! Столкнулась с такой проблемой при списании фактической себестоимости при "Закрытии периода": У меня производство деревянных изделий, как у Фионы, насколько я поняла... Так же индив. заказы.Пока я выпускала один вид продукции. все списывалось корректно. Но в этом месяце появился еще один вид изделий. Выпускает одно- основное подразделение. Изделия относятся к одной номенк. группе. При закрытии периода ВСЕ материалы, а также зп, амортиз и т.д. пропорционально плановой стоимости ложатся на оба изделия.Но меня это не устраивает... Я же разные материалы по требованию -накладной списываю на эти изделия.. Попробовала отнести это новое изделие в другую номенк. группу - тогда материалы ложатся согласно треб-накл, правильно, но нет отнесения на себестоимость зп и т.д.
 Это я что- то не так делаю ? ИЛИ, как писал 'KrEAtive'
 "Материалы еще как-нибудь можно раскидать, но делить з/п по изделиям проблематично. Обычно, один работник участвует в производстве нескольких изделий. "????
 Помогите пож!
   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Cleaner Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Виктория66 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Cleaner Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #45  Ср Ноя 11, 2009 16:19:15 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Виктория66 говорит: |  
	  | Зарегистрировалась |  1. Рег. номер в личку.
 
 
 
	  | Vica говорит: |  
	  | Изделия относятся к одной номенк. группе. При закрытии периода ВСЕ материалы, а также зп, амортиз и т.д. пропорционально плановой стоимости ложатся на оба изделия.Но меня это не устраивает. |  2. Так и должно быть. Если Вас что-то не устраивает, необходимо пересмотреть методику ведения учета. Для нормального совета необходима более подробная информация.
 3. Релиз конфигурации будет полезен.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Виктория66 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Cleaner Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Cleaner Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #48  Ср Ноя 11, 2009 18:27:25 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Виктория66, если я правильно понял, Вам надо материалы списывать и калькулировать отдельно по видам продукции, а остальные затраты распределять? Напишите подробно, что у Вас уже есть, чего Вы хотите от программы, чтобы мне не телепатировать. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Виктория66 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #49  Чт Ноя 12, 2009 13:06:22 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Заранее спасибо. Попробую объяснить. Выпускается 2 изделия . Каждое - в отдельной номенкл. группе. Материалы ложатся согласно треб-накл, правильно, по каждому отдельно, но не правильно отнесены зп, амортизации, налогов. Все эти затраты ложатся на одно изделие - одну номенклатурную группу. Мне бы хотелось , чтобы эти затраты ложились на себестоимость 2-х номенк. групп. Вижу регистр сведений:"Методы распределения косв. расходов организации" До конца не понимаю как его правильно заполнить, чтобы был достигнут результат.
 Попробовала объяснить как смогла..
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Cleaner Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #50  Чт Ноя 12, 2009 13:10:17 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Виктория66 говорит: |  
	  | но не правильно отнесены зп, амортизации, налогов. Все эти затраты ложатся на одно изделие - одну номенклатурную группу. |  На каком/каких счетах учитываются эти затраты?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |