Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как учитывать операции по взаимозачету между двумя сторонами
    Взаимозачет между тремя сторонами, как правильно отразить в 1с?
    Что является основанием для проведения взаимозачета между тремя сторонами?
    Взаимозачет между тремя компаниями в 1с 8.Х
    Взаиморасчет между тремя фирмами.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Проводки по взаимозачету между тремя сторонами     
    JyliyaS
    Резидент Баланса
    Спасибки: +22 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Сен 18, 2008 13:09:50   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=254324#254324

    Возникла следующая ситуация:
    ТОО "А" должно сумму ТОО "Б" за товар. ТОО "Б" просит погасить долг, а у ТОО "А" нет нужных средств.

    ТОО "А" сотрудинчает с ТОО "С". На текущий момет задолжненности между ними нет. ТОО "А" проси писменно ТОО "С" оплатить за него деньги. ТОО "С" производит оплату на р/с ТОО "Б".

    ТОО "А" позже возвращает денежные средства из кассы ТОО "С"

    Какие проводки нужно сформировать? и правомерна ли такая операция вообще?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Сен 18, 2008 13:18:38   

    Операция правомерна. Закрепите это все письмами и на их основе закройте долги ручными операциями.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    JyliyaS
    Резидент Баланса
    Спасибки: +22 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Сен 18, 2008 13:31:14   

    Вот об операциях и спрашиваю, можно пример проводок

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Сен 18, 2008 13:34:09 Сказали Спасибо❤   

    zzbux
    zzbux говорит:
    Какие проводки нужно сформировать?

    Подумаем вместе:
    1.Дт 1284-Кт 1030- ТОО С
    2.Дт 1030-Кт 3310- ТОО Б
    3.Дт 3310-Кт 1010- ТОО А
    4.Дт 1010-Кт 1284- ТОО С
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    JyliyaS
    Резидент Баланса
    Спасибки: +22 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Сен 18, 2008 13:50:37   

    Несовсем поняла.

    1. проводка обозначает, что мы оплатили через р/с деньги в пользу ТОО "С" ?
    Совершенно запуталась Confused

    Дело в том что через р/с ТОО "А" небыло никаких операций, ТОО "С" напрямую закинуло ТОО "Б" деньги на р/с

    Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:

    Это меня и запутало, если бы ТОО "А" было бы должно ТОО "С" то можно было бы сделать взаиморасчет, а так одного звена нехватает

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Банер
    Резидент Баланса
    Спасибки: +136 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Сен 18, 2008 14:00:19 Сказали Спасибо❤   

    zzbux говорит:
    Возникла следующая ситуация:
    ТОО "А" сотрудинчает с ТОО "С". На текущий момет задолжненности между ними нет. ТОО "А" проси писменно ТОО "С" оплатить за него деньги. ТОО "С" производит оплату на р/с ТОО "Б".

    ТОО "А" позже возвращает денежные средства из кассы ТОО "С"
    еще раз подумайте

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Сен 18, 2008 14:14:14   

    zzbux
    [quote="esiphi"]1.Дт 1284-Кт 1030- ТОО С (ТОО С перечислило ТОО Б,но задолженность отразила на ТОО А,согласно письма)
    2.Дт 1030-Кт 3310- ТОО Б (ТОО Б получ.денеж.ср-ва от ТОО С и закрыла задолженность ТОО А ,согасно письма)
    3.Дт 3310-Кт 1010- ТОО А (ТОО А погасила задол-ть перед С и закрыла задол-ть перед ТОО Б)
    4.Дт 1010-Кт 1284- ТОО С (ТОО С закрыла зад-ть ТОО А) .
    Иногда мне приходится, для решения непонятных вопросов по отражению хоз.операции, прибегать к помощи "самолетиков". Помогает.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Сен 18, 2008 14:15:14 Сказали Спасибо❤   

    Я думаю так согласно акту сверки и письму вы проводите бух.справкой
    3310(ТОО В вы ему должны)-1284 (ТОО С) Закрыли ТОО В. Так?
    Потом р/ордером выдаете из кассы на 1284 ТОО С.

    Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:

    esiphi
    Вы немного усложнили операцию.
    zzbux говорит:
    Дело в том что через р/с ТОО "А" небыло никаких операций, ТОО "С" напрямую закинуло ТОО "Б" деньги на р/с

    Извините,если я не права.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    JyliyaS
    Резидент Баланса
    Спасибки: +22 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Сен 18, 2008 14:25:55   

    baknar говорит:
    Я думаю так согласно акту сверки и письму вы проводите бух.справкой
    3310(ТОО В вы ему должны)-1284 (ТОО С) Закрыли ТОО В. Так?
    Потом р/ордером выдаете из кассы на 1284 ТОО С.


    Вот теперь поняла и все встало на свои места)

    Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:

    esiphi говорит:

    Иногда мне приходится, для решения непонятных вопросов по отражению хоз.операции, прибегать к помощи "самолетиков". Помогает.
    С ув.


    Я именно так и сделала, без самолетиков вообще бы неразобралась Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    неопытный новичок
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Июн 30, 2009 15:41:48 Сообщить модератору   

    Уважаемые умники и умницы!
    Пожалуйста, посоветуйте, как решить один вопрос, загнавший меня в состояние легкого ступора. Ситуация следующая.
    Первая (моя) сторона имеет кредитора - сумма 120 000 $ и дебитора сумма в тенге чуть меньше 100 000 на день заключения соглашения. Собственно соглашение тройственное о том, что мои дебиторы берут обязанность поставки товаров на сумму в 120 000$, принимая во внимае то, что они мне должны 100 000$. После заключения соглашения я перечисляю на счет моих дебиторов дополнительные 20 000$. Суть вопроса - помогите, пожалуйста, с проводками с дебиторами. И еще, на 30 января по курсу НБ сумма моей задолженности, оказывается, не ровно 100 000 а где-то 94500. Что мне делать, как теперь все это провести в бухгалтерии? Пожалуйста, помогите!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Июн 30, 2009 23:55:14 Сообщить модератору   

    Что-то не очень понятно: вы все расчеты ведете с дебитором, а причем тут вообще кредитор? Получается не 3 стороны, а 2:
    1) вы и дебитор
    2) вы и кредитор

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    неопытный новичок
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Июл 01, 2009 10:50:34 Сообщить модератору   

    Уважаемая Kenga!
    С дебитором у меня проводки следующие:
    Поступление товаров - Дт 1330 - Кт 3310
    Предоплата за товар - Дт 1610 - Кт 1040
    Дальше через Дт1021 и Кт 1610 "закрывается" дебиторская задолженность. А потом я делаю проводку Дт3310 и Кт 1050, потому что я перечислила недостающие 20000 $ на их расчетный счет. Теперь мне нужно сделать взаимозачет между 3310 и 1610? А как быть с тем, что в тенге то они мне должны не ровно 100 000$, а 94500? Я жн тогда с ними полностью не закроюсь? Помогите, пожалуйста, совсем голову сломала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Июл 02, 2009 12:04:22   

    Теперь Вы пишите письмо Дебитору что бы он проплатил задолженность не на Ваш счет а Вашему кредитору. И только когда дебитор проплатит кредитору (предъявят платежку о перечислении) то сделаете проводку
    Дт3310 Кт1610
    Раз в тенге из-за курсовой разницы уже не хватает, значит Вам нужно будет доплатить разницу кредитору.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vahmerova
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Сен 16, 2009 23:40:06   

    Добрый день!
    Подскажите проводки в такой ситуации (для компаний А и В)

    Компания А оплатила компании С (поставщик) за услуги за компанию В. Документы выписаны на компанию В. Как правильно отразить в бух.учете? Каким документом?
    Спасибо заранее

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marina_V
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Ср Сен 16, 2009 23:55:12 Сообщить модератору   

    Ситуация аналогичная. Счёт выписан для компании В, и документы оформлены на компанию В. Компания А оплачивает поставщику за компанию В по договору поручения. Какой документ попросить у компании А? Может быть письмо? Или объяснения должна дать компания В?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Чт Сен 17, 2009 00:06:11 Сообщить модератору   

    vahmerova
    Marina_V
    перенесла ваши посты в аналогичную тему, читайте ее с начала.
    Еще посмотрите здесь: http://balans.kz/viewtopic.php?t=7837

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Сен 22, 2009 17:33:23   

    Нашла очередной косяк при восстановлении учета ТОО (хотела это написать в теме о восстановлении - но она оказалась закрытой Sad). Незнаю что делать, поскольку дело касается дней давно минувших и взаимозачета одновременно. Ситуация такова: ТОО имеет задолженность за услуги КСК, КСК письменно просит, чтобы сумму задолженности ТОО перевело на счет другого ТОО. ТОО так и делает: всю сумму переводит на счет третьей стороны. Все здесь стандартно и вопросов у меня не вызывает. Сомнение в другом - третья стороны выдала документы на перечисленную сумму на 470 л бензина по с/ф, и бензин и талоны на него по накладной. Нужно ли это дело приходовать и что именно приходовать - бензин или талоны (я понятия не имею что забрал представитель КСК - в накладной по доверенности он указан). К тому же у ТОО на тот момент нет ни собственного, ни арендованного автотранспорта - куда я потом спишу такое количество бензина? А что делать с НДС - услуги КСК идут без НДС, "полученный товар" с НДС. Услуги по взаимозачету я провожу без проблем - они на склад не "падают", а тут - незнаю. Кроме того, нет сопутствующих документов - договоров, актов взаимозачета - и восстановить их тоже уже нет возможности - КСК уже не существует... [/b]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Сен 22, 2009 17:48:41   

    Marion
    а уточните - деньги отданы за бензин получается? а возможно это оставить как дебиторскую зад-ть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вт Сен 22, 2009 17:58:42   

    Мара говорит:
    деньги отданы за бензин получается

    Да. Две платежки от ТОО.
    Мара говорит:
    а возможно это оставить как дебиторскую зад-ть?

    вот это не поняла

    Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:

    Не пойму я этой ситуации - чушь какая-то, а не взаимозачет: КСК просит: "Купите мне бензинчик, а я Вам долг спишу". Так бывает?

    Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:

    Я понимаю, если б КСК должно было тому ТОО, которое моему ТОО бензин продало. Разве бензин в долг наливают?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вт Сен 22, 2009 18:37:26   

    Должно быть так: ТОО2 должно выписать товар на КСК, КСК не имея ден.средств письменно просит Вас-ТОО1 (как его дебиторов) погасить долг перечислив их в ТОО2 за бензин.
    ТОО1 перечисляет деньги ТОО2 и в платежке пишет "оплата бензина по счету №от за КСК такое-то".
    Ничего противоестетсвенного. К платежке подшиваете письмо КСК и проводите как погашение долга перед КСК, указав контрагента-КСК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вт Сен 22, 2009 18:50:12   

    Елена Т говорит:
    ТОО2 должно выписать товар на КСК

    Елена Т, оно навряд ли выпишет теперь на организацию, которой не существует (ее нет ни в одном реестре, это КСК давно закрыто, вместо него сейчас другое), кто захочет исправлять документ за 2004 год Sad.
    В одной платежке вообще написано - "Предоплата за товар", а вот во второй уже "оплата за КСК в счет погашения..."
    Елена Т говорит:
    Должно быть так: ТОО2 должно выписать товар на КСК, КСК не имея ден.средств письменно просит Вас-ТОО1 (как его дебиторов) погасить долг перечислив их в ТОО2 за бензин.
    полностью согласна с этим и все бы провела нормально, если б не нашла с/ф и накладную на имя своей организации.

    Добавлено спустя 19 минут 57 секунд:

    Marion говорит:
    третья стороны выдала документы на перечисленную сумму
    , прошу прощения, написала что на перечисленную сумму и ввела в заблуждение - документы только на часть суммы и соответствуют сумме первой платежке в которой указано "предоплата за товар", хотя в ТОО2 обеими платежками была перечислена вся сумма задолженности перед КСК. Документов о "закрытии" второй платежки пока не нашла. Интересно, а можно ли "состарить" талоны - они ведь какой-то определенный период действуют, а потом списать на адм.расходы, а задолженность перед КСК - как сомнительную - прошло более трех лет и никто долг не потребовал...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Вт Сен 22, 2009 19:22:43 Сказали Спасибо❤   

    Придется оприходывать и сразу отписать на КСК по той же цене. Тут допики по 300 и 100 форме нужно будет сдать.

    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:

    Marion говорит:
    прошу прощения, написала что на перечисленную сумму и ввела в заблуждение - документы только на часть суммы и соответствуют сумме первой платежке в которой указано "предоплата за товар",

    Сообщ№22 - именно на эту сумму, остальное как писала платежкой закрывается долг КСК.

    Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:

    Marion говорит:
    а задолженность перед КСК - как сомнительную - прошло более трех лет и никто долг не потребовал...

    И пополной КПН заплатить? Зачем, лучше продажу оформить по такой же цене.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ekaterina
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Вт Ноя 23, 2010 15:15:32   

    Добрый день.
    Помогите разобраться: офис арендует ТОО "А". Открылось новое ТОО "В" (у обоих ТОО один хозяин). ТОО "А" оплатила ТОО "С" сумму за аренду помещения за октябрь. Теперь эту сумму за октябрь ТОО "А" просит зачесть в счет оплаты за аренду за октябрь ТОО "В" (т.к. ТОО "А" прекращает деятельность, с октября больше не арендует). Выставлены документы от ТОО "С" по аренде за октябрь на имя ТОО "В". Как это оформить? Confused Будет ведь долг у ТОО "В" перед ТОО "А"? До этого никаких отношений между ТОО "А" и ТОО "В" не было.
    Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дария Кайратовна
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Вт Ноя 23, 2010 15:30:51 Сказали Спасибо❤   

    Ekaterina
    Да, теперь ТОО "В" должно будет вернуть образовавшийся долг ТОО "А". При этом должен быть оформлен трехсторонний акт взаимозачета, подписанный тремя сторонами. Но есть такой момент - в одном районном НУ, где у меня сейчас идет проверка, хотят признать неправомерными такие акты взаимозачета по тем фирмам, у которых раньше не было никаких взаиморасчетов. Поэтому, может лучше оформить договор, согласно которому ТОО "А" оплачивает аренду за ТОО "В", а ТОО "В" потом возвращает эти деньги ТОО "А".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ГЕРДА
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Сб Фев 19, 2011 08:32:41   

    А где же проводки? у меня такой же вопрос "проводки при взаимозачете".
    ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Сб Фев 19, 2011 12:05:13 Сказали Спасибо❤   

    ГЕРДА, посмотрите на первой странице данной темы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сабиля
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Пн Сен 28, 2015 13:28:41   

    Добрый день!
    Возникла ситуация на ТОО А. Счета арестованы.
    Клиент ТОО В должен оплатить за услуги ТОО А. Для того, чтобы оплатить заработную плату. Директор предлагает, чтобы дебитор ТОО В оплатили на расчетный счет другого ИП (родственник директора).
    Правомерно ли это? Какой договор должны составить на тройной взаимозачет?
    Т.к. до этого никаких дел с ИП у нас не велось.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Пн Сен 28, 2015 13:59:18 Сказали Спасибо❤   

    В данной ситуации предлагаю:
    1.Дт 1284(ип)-Кт 1030(В)-Письмо от ТОО А, с просьбой произвести оплату за выполненные услуги, ИП в счет их взаиморасчетов.
    2.Дт 3310(А)-Кт 1284(ИП)-Взаиморасчет с ТОО (А) согласно письма.
    Сабиля говорит:
    Правомерно ли это?
    .
    Этот вопрос к ТОО (А).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz