| Реестр счетов-фактур сдан с ошибками. Как правильно внести в него изменения? | 
	
		| 
			| Евлеша Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #51  Пт Апр 17, 2009 10:34:03 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Здраствуйте! Мара писала 
. Что грозит ТОО если выставлялись сч/ф покупателям с выделением НДС, когда уже не являлись платильщиками (сняты с учета по НДС) 
	  | Мара говорит: |  
	  | Думаю плохо, если в этот период, когда перестали быть плательщиками - а при это счета фактуры выписывали с выделением НДСа. |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Solitary Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #52  Пт Апр 17, 2009 10:54:34 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Евлеша говорит: |  
	  | Что грозит ТОО если выставлялись сч/ф покупателям с выделением НДС, когда уже не являлись платильщиками (сняты с учета по НДС) |  может грозить штраф за фиктивный выписанный счет-фактуру
 согласно КоАП:
 
 
 
	  | Цитата: |  
	  | Статья 211. Выписка фиктивного счета - фактуры 
 Выписка налогоплательщиком фиктивного счета - фактуры, -
 
 влечет штраф на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере тридцати пяти месячных расчетных показателей, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, - в размере ста двадцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере двухсот процентов от суммы налогов на добавленную стоимость, включенной в счет - фактуру.
 
 Примечание. Фиктивным счетом - фактурой признается счет - фактура, выписанный плательщиком, не состоящим на учете по налогу на добавленную стоимость, а равно лицом, фактически не производившим выполнение работ, оказание услуг, отгрузку товаров, и включающий в себя сумму налога на добавленную стоимость.
 |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Евлеша Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Solitary Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #55  Вс Июн 14, 2009 21:50:00 |  |  
				| 
 |  
			
				| Получила уведомление по Форме 307 за 1 и 3 -ий квартал. Ошибки действительно имеют место. Подняла отчеты прежнего бухгалтера и выяснила причины. При формировании приложения к форме 307 по уведомлению (в электронном виде), я заново набрала все строки (и верные, и с ошибками) и нумерацию строк проставила так, как набирала 1,2,3... и т.д.  Потом ... я узнаю, что нужно было заполнять в дополнительных отчетах только ошибочные строки. Подскажите, пожалуйста, как исправить теперь. Насколько я поняла, теперь счета-фактуры задвоятся. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #56  Вс Июн 14, 2009 22:10:33 |  |  
				| 
 |  
			
				| сдать доп, сминусовать правильные строки, по ошибочным строкам, либо прибавить либо отминусовать, чтобы получилась нужная сума 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #57  Вс Июн 14, 2009 22:18:06 |  |  
				| 
 |  
			
				| Сумму сминусовать я понимаю. Например: -600 тг. А другие строки: РНН, номер сч-ф, номер строки, свидетельство о пост на учет по НДС. Как с ними быть ? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #58  Пн Июн 15, 2009 09:16:44 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Динара Амзина говорит: |  
	  | Сумму сминусовать я понимаю. Например: -600 тг. А другие строки: РНН, номер сч-ф, номер строки, свидетельство о пост на учет по НДС. Как с ними быть ? |  Запросить у НК ,как у них сидит разноска, а потом уже править: строки, РНН, суммы.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #59  Пн Июн 15, 2009 09:16:54 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Динара Амзина говорит: |  
	  | А другие строки: РНН, номер сч-ф, номер строки, свидетельство о пост на учет по НДС. |  если в последнем исправленном отчете все указано верно - просто оставляете эти поля пустые, ведь согласно правил заполнения цифровые и буквенные значения просто заменяются, а суммарные складываются:
 
 
 
 
	  | Цитата: |  
	  | В случае если корректируется буквенное или цифровое поле, в дополнительном Реестре указываются правильные данные. |  
 
 
 
	  | Цитата: |  
	  | В случае если корректируется суммарное поле, в дополнительном Реестре указывается только сумма выявленной разницы по сравнению с ранее представленным Реестром. |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Cleaner Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #60  Пн Июн 15, 2009 09:33:25 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | DreamDi говорит: |  
	  | Динара Амзина говорит:А другие строки: РНН, номер сч-ф, номер строки, свидетельство о пост на учет по НДС. 
 если в последнем исправленном отчете все указано верно - просто оставляете эти поля пустые
 |  Есть вероятность, что значения сотрутся, "обнулятся". Видел в одном уведомлении пустые РНН, серию, номер свидетельства НДС, № СФ, дату. Хотя точно знаю, что они были заполнены. Поэтому 1-ю стр. заполняю всегда, от КК подальше.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #61  Пн Июн 15, 2009 13:19:01 |  |  
				| 
 |  
			
				| Подскажите пожалуйста как правильно ответить на уведомление к камералке (первый раз сталкиваюсь) С ошибками разобралась :Есть сч/ф ошибочно разнесенные не на тот РНН, а в другом случае ошибка в номере свидетельства Что делать Писать письмо или сдавать допики сначала с "-"  потом с "+" Но ведь суммы правильные 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #62  Пн Июн 15, 2009 13:26:16 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Planeta говорит: |  
	  | Что делать Писать письмо или сдавать допики сначала с "-" потом с "+" Но ведь суммы правильные |  Письмо обязательно нужно написать,т.е.ответ на уведомление. Но сначала вы должны сделать допики и там где вы не правильно указали РНН, заполняете все реквизиты на листе А,т.е. графы B.C.D.E и F, при этом лист В не заполняется. Порядковый номер сохраняется из очередной формы.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #63  Пн Июн 15, 2009 13:30:05 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
Делаете доп.реестр  по уведомлению, указываете номер той строчки по основному реестру где были данные счетфактуры этой организации и вписываете только правильный РНН. 
	  | Planeta говорит: |  
	  | Есть сч/ф ошибочно разнесенные не на тот РНН |  
 
 
	  | Planeta говорит: |  
	  | в другом случае ошибка в номере свидетельства |  там же в реесте то же указываете номер той строчки по основному реестру где были данные счетфактуры этой организации с неправ.номером и вписываете только правильный номер св-ва.
 Все остальные данные остаются пустыми.
 В итоге в основном реестре сданный по сроку поменяются те данные которые Вы проставите по строкам в доп.реестре.
 Доп.реестр делаете отметку что доп. по уведомлению и номер уведомления вписываете, к доп.реестру по уведомлению прикладываете уведомление о доставке и к нему пишите письмо, сдаете в канцелярию.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #65  Пн Июн 15, 2009 13:45:46 |  |  
				| 
 |  
			
				| А как думаете если исправила только РНН надо оставить так, или еще одну дополнительную форму сдать ? или пока ничего не предпринимать ? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #66  Пн Июн 15, 2009 13:47:23 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Екатерина говорит: |  
	  | еще одну дополнительную форму сдать |  да, сдать  еще дополнительную форму, потому что вам копию нужно будет подшить к письму, а у вас она опять не правильно сделана.
 
 Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
 
 копию вместе с уведомлением подшить к письму в НК
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #67  Пн Июн 15, 2009 13:50:26 |  |  
				| 
 |  
			
				| Христина Ивановна Спасибо за правила, а я так научена своим НК, ск-ко уже подавала допиков претензий не было
   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #70  Пн Июн 15, 2009 15:36:43 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Динара Амзина говорит: |  
	  | Получила уведомление по Форме 307 за 1 и 3 -ий квартал. Ошибки действительно имеют место. Подняла отчеты прежнего бухгалтера и выяснила причины. При формировании приложения к форме 307 по уведомлению (в электронном виде), я заново набрала все строки (и верные, и с ошибками) и нумерацию строк проставила так, как набирала 1,2,3... и т.д.  Потом ... я узнаю, что нужно было заполнять в дополнительных отчетах только ошибочные строки. Подскажите, пожалуйста, как исправить теперь. Насколько я поняла, теперь счета-фактуры задвоятся. |  А как на счет такого варианта - отозвать эту дополнительную форму (только не очередную) и отправить заново только правильные значения.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Ведмедь Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #71  Пн Июн 15, 2009 15:48:11 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Dix говорит: |  
	  | отозвать эту дополнительную форму (только не очередную) и отправить заново только правильные значения |  не получится, т.к. вы её отправляли по уведомлению о камеральном контроле, следовательно если отзовете, можете получить неприятности. Так что придется заново переделывать.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #73  Пн Июн 15, 2009 15:56:00 |  |  
				| 
 |  
			
				| "При внесении изменений и дополнений в приложение к реестру указываются..... только те номера строк и ТЕКУЩИХ СТРАНИЦ, в которые вносится изменение или дополнение" Или  можно на одной странице дополнительной формы указать все ошибочные строки ?Неужели по каждому номеру страницы отправлять отдельные допики? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #74  Пн Июн 15, 2009 16:01:40  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Planeta говорит: |  
	  | можно на одной странице дополнительной формы указать все ошибочные строки |  Конечно, если они за один и тот же период
 Лист 1, и сразу идут номера строк
 56 -реквизиты- исправления
 74-реквизиты-исправления
 112-реквизиты-исправления
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Айнука Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #75  Пт Июн 26, 2009 14:00:33 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| пришла камералка за 2 кв.2008г. Статус ошибки: Дата выписки СФ позже даты окончания срока действия Свидетельства и лицо - плательщик НДС действует. Нашла эти СФ - действительно поменялись свидетельства по НДС. Теперь мои действия:
 1. написать письмо об устранении нарушении путем сдачи 307 доп.формы
 2. сдать допку 307 - а в приложении указать номер строки, РНН и правильный номер свидетельства и все? надо ли указывать сумму (если указать то не сядет ли второй раз)?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Solitary Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #80  Чт Июл 23, 2009 14:13:53 |  |  
				| 
 |  
			
				| Кто занет, подскажите пожалуйста! Сдаю допик по реестру счет фактур. В основном реестре 307 реестр закончился на строчке 167, теперь получается в допике будет строчка 168, а галочку надо ставить в столбце D (дополнительные счет фатуры)
 
 вопрос перенесен в соответствующую тему = Solitary
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Solitary Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #81  Чт Июл 23, 2009 14:18:28 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Рано почитайте эту тему, расписано все доступно
 
 Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
 
 
 
 
	  | Рано говорит: |  
	  | а галочку надо ставить в столбце D (дополнительные счет фатуры) |  нет, у вас же корректировка по ф. 307, и вы не выставляете доп. сч/ф..
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #82  Сб Окт 17, 2009 18:41:19 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Вопрос возник при составлении допреестра 300.08 Поставщики заменили номера СФ за 1 квартал.
 Всего строк в реестре 300.08 в 1 квартале 2009 года у меня было 14.
 Теперь у меня в реестре на странице А изменятся номера 3-х СФ по строкам 003, 004, 005.
 Судя по Правилам составления:
 
 
 
	  | Правила говорит: |  
	  | Внесение изменений и дополнений в приложение к Реестру в зависимости от характера допущенной ошибки производится в следующем порядке: 1) в случае обнаружения ошибки в графах В, С, D, E или F раздела «Сумма НДС по приобретенным товарам (работам, услугам)» Реестра необходимо в дополнительном Реестре правильно указать данные реквизиты. Вместе с тем следует иметь в виду, что когда допущена ошибка в одной из граф, в дополнительном Реестре отражаются все указанные реквизиты.
 При этом лист В Приложения к Реестру не заполняется;
 |  
 Правильно ли я понимаю, что мне в допреестре надо заполнить только лист А, по графам В, С, D, E или F.
 При этом мне не надо переписывать опять мои 14 строк, а только те строки, которые я хочу исправить. И соответственно у меня нумерация в допреестре будет следующая:
 001 - итого (на листе А не заполняется)
 003
 004
 005
 и все.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #83  Сб Окт 17, 2009 19:56:18 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Юнона да, правильно, согласно правил, в случае корректировки в допике листа А, сохраняете порядковый номер, вписываете все данные по листу А, внося исправления.
 
 Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
 
 14 строк ваши не вписываете, а только те, которые корректируете
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Solitary Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #84  Сб Окт 17, 2009 20:08:00 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Юнона говорит: |  
	  | еперь у меня в реестре на странице А изменятся номера 3-х СФ по строкам 003, 004, 005. |  если меняются только номера сч/ф, а остальные данные остаются прежними, в данном случае вы корректируете только лист А:
 003 - РНН - № сч/ф (измененный) - дата выписки сч/ф
 004 - РНН - № сч/ф (измененный) - дата выписки сч/ф
 005 - РНН - № сч/ф (измененный) - дата выписки сч/ф
 
 
 
	  | Юнона говорит: |  
	  | 001 - итого (на листе А не заполняется) |  остальные строки (последующие 006-014) не корректируются и не заполняются
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #85  Вс Окт 18, 2009 10:06:55 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Христина Ивановна говорит: |  
	  | 14 строк ваши не вписываете, а только те, которые корректируете |  
 
 
	  | Solitary говорит: |  
	  | остальные строки (последующие 006-014) не корректируются и не заполняются |  спасибо девчата. Именно это я и хотела услышать. Т.е. в очередном Расчете у меня 14 строк, а в допке всего 3 и ти 3 не затрут предыдущие 14, ну за исключением тех данные которые я меняю.
 
 Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
 
 
 эти
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Solitary Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| serik_s Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #88  Вс Окт 18, 2009 14:51:46 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Вопрос такой - знакомая приняла фирму. Предыдущий бух сдал две ошибочные 300 дополнительные, обе приняты. Ошибка такая - в начислении НДС в строке 300.00.001 вместо 4 400 000 указано 44 000 000. И эта декларация отправлена дважды. В НУ отказали в отзыве деклараций. Если поставить минусовые суммы в 300.00.001, то есть (44 000 000 - 4 400 000)х2 = 79 200 000 и отправить еще одну допку, что будет с реестрами? Или их не надо заполнять? 
 Добавлено спустя 35 секунд:
 
 300 за 1 квартал.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #89  Вс Окт 18, 2009 15:04:27 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Реестры заполнять не надо, если в самих реестрах ошибок не было. В дополнительной корректируете только ошибочные поля.
 
 Дополнительную можно отправить только одну на сумму (минус 79 200 000)
 
 Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
 
 А в налоговой правомерно отказали в отзыве тех дополнительных деклараций, т.к. ошибка в суммах не является основанием для отзыва отчетности.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #94  Чт Ноя 19, 2009 10:01:25 |  |  
				| 
 |  
			
				| Вопрос такой : как корректировать ошибочно указанную в реестре возвратную дополнительную счет-фактуру,которая стоит в реестре со знаком "-"? Мне нужно вообще нужно её убрать. Указать значения со знаком "+"? Обычные счета-фактуры мы же корректируем минусом, а здесь как? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Танюша Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #95  Чт Ноя 19, 2009 10:19:34 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| В случае необходимости удаления счетов-фактур в разделе «Сумма НДС по приобретенным товарам (работам, услугам)» Реестра необходимо указать реквизиты граф В, С, D, E и F, а в графах G, H, I и J отразить суммы, отражённые в соответствующих графах Реестра, в который вносятся изменения, с противоположными знаками; 
 
 
	  | YelenaS говорит: |  
	  | Указать значения со знаком "+" |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #96  Чт Окт 28, 2010 23:11:16 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Христина Ивановна говорит: |  
	  | Юнона хотите я вам правила выложу?  |  
 Не могли бы Вы выложить правила? Не могу что то их найти
  Заранее спасибо 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |