Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Восстановление бухучета за прошлые годы
    восстановление бухучета
    восстановление бухучета в ТОО
    Восстановление бухучета
    Проводки по начислению КПН за прошлые годы
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Восстановление бухучета за прошлые годы. Производство и реализация ГП     
    Marion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Ноя 17, 2009 13:09:29   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=251636#251636

    При разборе документов прошлых лет выявилась следующая ситуация:
    Госучреждению на хорошую сумму по документам была реализована готовая продукция, которой на момент реализации на самом деле из производства выпущено не было. Соответственно в 1С реализация не проходит. Как лучше (с наименьшими последствиями) поступить? 1. Ввести в 1С на нужную дату нужное количество ГП и оставить реализацию той датой, что и была.
    Но тогда у меня не идут данные по производству - отчеты производства за смену набирают нужное количество ГП только к концу следующего квартала, зарплата рабочих - сдельная - зависит от количества выпущенной ГП, и с нее уже давно исчислены/начислены ИПН, ОПВ, СН и сданы деклы. Дергать зарплату и вытекающие из этого последствия не хочется.
    Можно ли "закрыть" глаза на то, что данные рабочих карточек не совпадут с данными отчета по производству?
    Но кроме зарплаты рабочих еще списание материалов на эту ГП. Причем сырье приобреталось и соответственно списывалось в производство позже даты реализации. Если применить этот вариант - будут искаженные данные по себестоимости и закрытию месяца...
    или
    2. Сделать реализацию по факту выпуска ГП и заменить документы реализации, но от этого наотрез отказывается контрагент (ГУ допики сдавать не собирается - тогда им надо было квартал закрыть, и то, что сделали филькину грамоту - проблемы наши). Заменить в одностороннем порядке документы я тоже не могу - если я сдам исправительные допики - вылезет камералка наверное... нарушение законодательства о госзакупках - может и еще чего - не знаю всех последствий...

    Есть ли еще варианты выхода из этой ситуации? Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Ноя 17, 2009 13:26:18 Сказали Спасибо❤   

    Да с ГУ проблемы.
    Вариант - проводите датой документа услуги- "Отгрузка ГП"(например).
    При этом отразится доход и НДС датой как по документам.
    Далее делаете все положенные движения по фактическому выпуску ГП и на дату выпуска списываете на расходы по оказанию данной услуги, соблюдая количество как в документах.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Ноя 17, 2009 14:01:47   

    Елена Т, то есть в 1С при реализации вместо вкладки ТМЗ используется вкладка Услуги и составляется "акт", я правильно поняла? А как делается списание расходов на услуги? В смысле какими документами или действиями в 1С? Какие проводки указывать нужно? Просто фирма по докам услуг не оказывала, всегда только ГП продавала - даже и не подумала через услуги все это сделать Embarassed
    Елена Т, как всегда дельный совет! Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Ноя 17, 2009 16:58:06   

    Marion говорит:
    росто фирма по докам услуг не оказывала, всегда только ГП продавала - даже и не подумала через услуги все это сделать

    А иного выхода я невижу.
    Marion говорит:
    то есть в 1С при реализации вместо вкладки ТМЗ используется вкладка Услуги и составляется "акт", я правильно поняла?

    Да, на дату выписки документов для ГУ.
    Дт1210 Кт6010
    Дт1210 Кт3130
    Marion говорит:
    А как делается списание расходов на услуги? В смысле какими документами или действиями в 1С?

    На дату выпуска делаете списание ГП, правда я по 1с в этом деле плохой знаток.
    Дт7010 Кт1320

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Ноя 17, 2009 18:02:03   

    Marion говорит:
    А как делается списание расходов на услуги? В смысле какими документами или действиями в 1С?

    в 1С:8 склад - списание тмз - новый (датой ставите дату выпуска) - выбираете склад - во вкладке "ТМЗ" создаете новый - выбираете Вашу ГП - ставите количество-проводки формируются автоматически, надо только указать субконто.

    Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:

    я думаю у Вас же 1С:8? исходила из того, что
    Marion говорит:
    в 1С реализация не проходит.
    , потому как в 1С:7 реализацию можно провести без наличия ГП на складу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Ноя 30, 2009 11:44:38   

    DreamDi, если я вас правильно поняла, то сырье и материалы, использованные при изготовлении ГП, я списываю как обычно - через требование-накладную, а уже потом списываю ГП на услуги. Так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Ноя 30, 2009 12:44:24 Сказали Спасибо❤   

    да, именно так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Дек 04, 2009 16:37:06   

    Я опять со своим восстановлением... касаемо производства и выпуска ГП.
    В очередной раз обнаружила косяки в учете, а именно: работником, который на фирме числился на тот момент (2004 г.) на окладе, была выполнена работа по выпуску ГП, за которую платят сдельно (по журналу выполненной работы). ГП оприходовали из производства и благополучно продали, а работнику деньги за это не заплатили, т.е. выплатили ему з/п только окладом. Не могу даже концов найти - начислялось ли ему что-то за эту работу, выплачивалось ли.
    Вопрос: нужно ли в учете сейчас показывать, что эта работа выполнялась? Потому как ГП из выпуска убрать нельзя - не пойдет реализация, а раскидать на других этот выпуск ГП не могу - не пойдет з/п и все вытекающие из нее налоги.
    Какие действия здесь можно предпринять, если учитывать, что этот работник уже на фирме не работает и находится на пенсии?

    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:

    забыла написать - он выполнял работу, не предусмотренную его должностными обязанностями, а помогал, так сказать своим умением.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Positiфф
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Дек 04, 2009 16:57:10   

    Marion
    Marion говорит:
    выплатили ему з/п только окладом

    Если у него нет претензий, то в чем проблема?
    Marion говорит:
    он выполнял работу, не предусмотренную его должностными обязанностями, а помогал, так сказать своим умением

    Все иногда помогают кому то. И иногда забывают выставлять счет...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Дек 04, 2009 17:31:16   

    Positiфф говорит:
    Если у него нет претензий, то в чем проблема?

    мне главное чтоб потом претензий у проверяющих не было, ни у трудовой инспекции, ни у налоговой. А работник и вспомнить может...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Дек 04, 2009 18:59:47   

    а сохранились ли какие-то документы,что именно он выполнял эту работу? За что могут зацепиться проверяющие? А начисленный ему оклад как учитывали? В стоимости ГП или в админ.расходах!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Positiфф
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Дек 04, 2009 20:55:46   

    Marion говорит:
    у налоговой
    а от них какие могут быть претензий?
    Marion говорит:
    работник и вспомнить может
    Marion говорит:
    (2004 г.)
    , да давно уже пора!
    DreamDi говорит:
    а сохранились ли какие-то документы,что именно он выполнял эту работу
    и какие именно? И вообще речь о какой сумме идет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Сб Дек 05, 2009 10:38:50   

    DreamDi говорит:
    а сохранились ли какие-то документы,что именно он выполнял эту работу?

    да, сохранились - внутренние документы фирмы: журнал учета работы - в нем указано какую ГП он изготовил в день, и рабочие карточки на этого работника - где собрана информация по выпущенной им ГП за месяц, начисленны суммы за эту работу. Но в расчетных ведомостях за эту работу ничего нет.
    DreamDi говорит:
    А начисленный ему оклад как учитывали?

    Я незнаю, дело в том, что сохранилась только первичка, никаких документов с проводками у меня нет. Я вообще незнаю, как это все велось. Т.е. сейчас я сама делаю проводки по всем операциям и, поскольку, этот рабочий имел непосредственное отношение к производству, его оклад я учла на 8110. Если конкретнее по ситуации - закройщик швейного производства пошил ГП.
    Positiфф говорит:
    И вообще речь о какой сумме идет?

    пока выявленная сумма в принципе небольшая, но ведь за восстанавливаемый период наверное раскопаю еще подобное.
    DreamDi говорит:
    За что могут зацепиться проверяющие?

    трудовая инспекция, например, проверяла эти "внутренние документы фирмы" - сверяла - не обманываем ли мы рабочих при начислении зарплаты сдельно, ибо по их мнению зарплаты у рабочих были "смешные". Незнаю, может и у налоговой наверное такой вопрос возникнуть - это ведь на начисленный и неуплаченный ИПН, СН и ОПВ. Ну такие мысли приходят. Поэтому и задалась вопросом
    Marion говорит:
    нужно ли в учете сейчас показывать, что эта работа выполнялась? ...
    Какие действия здесь можно предпринять?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Сб Дек 05, 2009 11:31:22   

    Marion говорит:
    была выполнена работа по выпуску ГП, за которую платят сдельно (по журналу выполненной работы
    Marion говорит:
    он выполнял работу, не предусмотренную его должностными обязанностями, а помогал, так сказать своим умением.

    В труд.договоре прописаны возможность работы по сдельному, сдельная оплата?
    В себестоимость выпуска ГП входит сумма оплаты по сдельной форме за этого работника - из-за этого встал вопрос?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Сб Дек 05, 2009 12:15:34   

    Елена Т
    Елена Т говорит:
    В труд.договоре прописаны возможность работы по сдельному, сдельная оплата?
    этого сказать я не могу - нет договора, на словах рассказали, что была запарка тогда с выпуском ГП, вот закройщик и вызвалась помочь, потому что шить умеет - она накроила цеху на месяц вперед, сидела получается без своей основной работы, вот и занялась пошивом. Я незнаю, может ей и оплатили что-то, но то что это не провели через бухгалтерию - это точно :evil:
    Елена Т говорит:
    В себестоимость выпуска ГП входит сумма оплаты по сдельной форме за этого работника - из-за этого встал вопрос?

    конечно, хотелось бы это туда воткнуть, потому как на эти изделия у меня получается списывается только материал, распределяются накладные расходы, а оплаты за пошив получается нет. Sad

    Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:

    вообще у швей - сейчас в договорах про сдельную прописано четко. Видимо надо и закройщику внести в теперешний договор про сдельную, он только рад будет возможности еще подзаработать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Сб Дек 05, 2009 12:42:40 Сказали Спасибо❤   

    Может вместо сдельной включить оклад в себестоимость ГП, ведь по сдельной она не получила. Нет договора- нет сдельной оплаты, а
    Marion говорит:
    журнал учета работы - в нем указано какую ГП он изготовил в день, и рабочие карточки на этого работника - где собрана информация по выпущенной им ГП за месяц, начисленны суммы за эту работу

    спрятать подальше если проверка будет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Сб Дек 05, 2009 12:46:39   

    Елена Т говорит:
    Может вместо сдельной включить оклад в себестоимость ГП, ведь по сдельной она не получила.

    Marion говорит:
    этот рабочий имел непосредственное отношение к производству, его оклад я учла на 8110.

    Я его уже включила - ее оклад в себестоимость падает, когда она кроит, и получается не падает - когда шьет Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Positiфф
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Сб Дек 05, 2009 12:54:58 Сказали Спасибо❤   

    Все правильно.
    Marion говорит:
    не падает - когда шьет
    , ведь она не должна этого делать.
    Marion говорит:
    в себестоимость ГП
    включено.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz