Сроки представления:
до 5 июля: 701.00 расчет по налогу на трансп.средства за 2024г.
до 15 июля: 510.00, 400.00, 421.00
до 22 июля: 328.00 (импорт в июне)
до 22 июля: 851.00 (договор с июня), 870.00 (разрешит.док.за июнь)
Сроки уплаты:
до 5 июля:
- налог на трансп. средства (701.00)
до 22 июля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в июне (ф.328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за июнь)
до 25 июля:
- АП по КПН за июль (ф.101.02) ;
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за июнь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в июне)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
Пришел товар по ГТД , в общую стоимость вошла сумма за транспортировку, а по спецификации сумма другая, как мне эту разницу отобразить?
|
|
#51 Вт Дек 15, 2009 15:36:37
|
Сообщить модератору
|
|
"NetA"
Цитата:
я? Когда я брала 8-ку программистов не было путевых по данной программе. Мне было нужно, чтоб сумма по таможенной деклорации=фактурная стоимость+транспортные расходы (НДС 0%)+таможенная сборы+НДС. И методом тыка добилась, чтоб НДС в декларации =НДС в 8.х "ГТД по импорту ".[/quote]
Но это абсолютно не правильно! Ведь за транспортировку вы платите перевозчику а не таможне, а если делать как написано выше у вас растет задолженность перед таможенным комитетом, а у транспортной компании возникает задолженность перед вами, как будто услуги Вам не были оказаны. Как же вы будете делать акты сверок с таможней и контрагентами.....
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#53 Вт Дек 15, 2009 17:03:30
|
|
|
Так как правильно завести транспорные расходы, чтобы они упали на себестоимость товара , порлученного по импорту?! Подскажите, пожалуйста.
Добавлено спустя 12 секунд:
Так как правильно завести транспорные расходы, чтобы они упали на себестоимость товара , порлученного по импорту?! Подскажите, пожалуйста.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#54 Вт Дек 15, 2009 17:15:44
|
|
|
Виктория66кнопкой на "поступление ТМЦ" от импортера- ввод на основании - поступление доп.расходов.
или
NetA говорит: |
"Покупка"-"Поступление дополнительных расходов" |
и всё что надо.
Заполнить данные по контрагенту, сумму расходов-распределить.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#55 Вт Дек 15, 2009 17:16:00
|
Сообщить модератору
|
|
Виктория66 сделайте
Цитата: |
Виктория66, нужно знать, если транспортные услуги вне РК (до границы РК) то метод другой:"Основная деятельность"-"Покупка"-ГТД по импорту-закладка "Разделы ГТД" в пункте "таможенной сбор" ставите уплату по таможенной сбору , в пункте "Пошлина"- дорога до границы РК -ставите ту сумму , которая указана в транспортной накладной до границы РК, в пункте НДС -соответственной уплаченный НДС. |
и проверте чтоб НДС по импорту совподал и В 1С и в декларации. если не совпадет делайте по второму варианту, потом бух справку. Дела в том что так и так ложится транс. расходы на себестоимость.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#56 Вт Дек 15, 2009 17:21:21 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Продолжу:И после этих действий Импорт ГТД заполняется по новой таможенной себестоимости как надо.
Либо вручную поменять таможенную стоимость( с учетом доп.расходов), но это если мало наименований.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|