Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Если несколько не сданных статистичес...
    Какой штраф будет,если доначислить соц.налог с 2009 по 2012 год?
    Допускается ли сдача квартальных отчетов до окончания квартала?
    Сдача квартальных отчетов до начала срока, чем это грозит?
    в книге учета наличных денег есть ошибки. какой будет штраф и будет ли вообще?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Какой будет штраф если надо пересдать вместо квартальных отчетов по НДС, ежемесячные ?     
    Нерезидент Баланса



      

    #1 Вт Дек 22, 2009 11:49:53 Сообщить модератору   

    Получили уведомление что в 3 квартале 2008г. сумма к упате правысила 1000МРП и в связи с этим с октября 2008г. налоговым периодом является календарный месяц. А за 2008год все отчеты сдавались поквартально. Crying or Very sad Подскажите пожалуйста сколько будет суммы штрафов? И надо ли пересдавать отчеты с октября по декабрь 2008г. ежемесячно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Амирхан
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Дек 22, 2009 17:15:34   

    Насколько я помню, нужно отозвать очередную квартальную и пересдать по месяцам. Штраф будет за несвоевременное представление налоговой отчетности.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Дек 22, 2009 17:55:18 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
    Подскажите пожалуйста сколько будет суммы штрафов?

    по ст. 206 КОАП - по НДС
    Цитата:
    Статья 206. Непредставление налоговой отчетности, а также документов, необходимых для проведения мониторинга налогоплательщика либо связанных с условным банковским вкладом
    1. Непредставление налогоплательщиком в налоговый орган налоговой отчетности в срок, установленный законодательными актами Республики Казахстан, -
    влечет штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов - в размере тридцати, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, - в размере сорока пяти, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере семидесяти месячных расчетных показателей.


    Каждая непредставленная форма - штраф на юрлицо и директора. Есть одно но, Вас не могут одновременно привлечь более чем за 3 нарушения. Так что считайте.

    Добавлено спустя 58 секунд:

    Ну и на само уведомление важно ответить в срок иначе штраф будет еще и за то что в срок не ответили на уведомление
    Цитата:
    Статья 219. Невыполнение законных требований органов налоговой службы и их должностных лиц
    1. Невыполнение налогоплательщиком законных требований органов налоговой службы и их должностных лиц -
    влечет штраф на физических лиц в размере восьми, на должностных лиц - в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Дек 22, 2009 18:34:01 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
    Получили уведомление что в 3 квартале 2008г. сумма к упате правысила 1000МРП и в связи с этим с октября 2008г. налоговым периодом является календарный месяц

    В прошлом году подруга столкнулась с такой проблемой. Я ей посоветовала корректировки сдать и договориться с бухгалтером той организации, которая приобрела у них услуги. Бухгалтер компании "покупателя" оказалась хорошей тетенькой,пошла на встречу. В результате поменяли даты АВР и счет-факт.на др. период и откорректировали отчетность. Штрафов избежали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Дек 22, 2009 18:37:12   

    ДемЕвгения
    А это выход Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Rada
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Дек 22, 2009 18:49:12 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
    Получили уведомление что в 3 квартале 2008г. сумма к упате правысила 1000МРП и в связи с этим с октября 2008г. налоговым периодом является календарный месяц.

    Для начала самостоятельно высчитайте СРЕДНЕМЕСЯЧНУЮ сумму к уплате, т. к. в п. 2 ст.246 НК-2008 написано именно так.
    Если же сумма к уплате по декларации даже разделенная на три месяца все-таки превышает 1000МРП, то смотрим в какой строке ф.300.00 эта сумма указана. Если только по 300.00.022, а в 300.00.025 с учетом переносимых зачетов к уплате - ноль, то все это обстоятельно расписываете в ответе на уведомление, шанс есть. В этой статье нет четкого указания наплевать на зачеты предыдущих периодов, нужно настаивать, что именно К УПЛАТЕ в бюджет по итогам этой декларации - ни копейки. Ну, а если по стр. 300.00.025 все-таки есть цифры, то идти и сдаваться... или снова посчитать среднемесячную и так далее Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    buka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Дек 30, 2009 13:34:04   

    Подскажите пожалуйста если придется пересдать НДС Ф.300 по месяцам за 2008годд, Ф.307 тоже надо пересдать? Sad

    В уведомлении правда тоолько Ф.300 указано Rolling Eyes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Дек 30, 2009 13:59:34   

    buka говорит:
    если придется пересдать НДС Ф.300 по месяцам за 2008годд, Ф.307 тоже надо пересдать?

    Да, если там есть изменения по полученным счет-фактурам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    buka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Дек 30, 2009 14:01:59   

    там изменении нету только период представления отчета изменился

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Дек 30, 2009 14:30:29 Сообщить модератору   

    buka, тоже пересдать.
    Т.к. в Налоговом Кодексе сказано "одновременно с Декларацией подается Реестр".

    Добавлено спустя 2 минуты:

    НК-2008 говорит:
    Статья 247. Налоговая декларация
    ...
    3. Одновременно с декларацией представляется реестр счетов-фактур по товарам (работам, услугам), приобретенным в течение налогового периода (в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи, - в течение отчетного квартала). Форма реестра счетов-фактур устанавливается уполномоченным органом. <*>


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    buka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Дек 30, 2009 18:01:13   

    Спасибо Elis

    А как отправить отзыв квартального отчета за 2008год? Embarassed По какой программе нужно? Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Дек 30, 2009 18:08:21 Сообщить модератору   

    buka говорит:
    А как отправить отзыв квартального отчета за 2008год

    Заявление на отзыв отчетности необходимо в НК подать своему инспектору.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    buka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Дек 30, 2009 18:33:29   

    Сапасибо всем за участие Rose

    Звонила инспектору а он говорит что отзывать не нужно, надо просто минусовой допик отправить по ф.300 и 307.00 Surprised

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Дек 30, 2009 20:57:28 Сообщить модератору   

    А как это? У вас останется отчетность за квартал, с нулевыми суммами, а еще вы подадите помесячно?
    А программа примет так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    buka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вс Янв 10, 2010 17:59:08   

    Elis
    Спасибо за отклик!

    Пишу для тех кому может понадобится
    Отправила по старой программе по НДС все приняты. Основной квартальный отправила минсовой и вид отчетности указала по уведомлению. А помесячно за октябрь поставила первоначальная и остальные 2 месяца очередные.

    Единственное что волнует Sad у нас НК разделилось на областной и городской а в программе НДС нет кода городского НК. Поэтому во всех отчетах указала код областного НК. Надеюсь это не будет ошибкой Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz