Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Выписка СФ в 1с для покупателей за наличный расчет
    Выписка ЭСФ при заправке ГСМ по чекам за наличный расчет
    Выписка туроператором ЭСФ физ лицу, при реализации за наличный расчет
    Реализация ТМЦ нерезиденту- оплата через наличный расчет
    Реализация активов компании за наличный расчет т.е. через кассу
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Выписка счета-фактуры при продаже за наличный расчет через ККМ.     
    So@
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Сб Ноя 21, 2009 17:12:10   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=279424#279424

    Немного не по теме задам вопрос, однако он коррелирует с темой Smile
    У нас в компании при продаже частному лицу счет-фактура не выписывается, мы выдаем фискальный чек, а продажи по бухгалтерии проходят как реализация частного лицу, и НДС к уплате начисляем с оборота данной реализации. Однако возник вопрос, может, кто сталкивался, если продажи прошли через ККМ, а человек просит выписать с.ф. на юр. лицо. Я вижу ситуацию так, в каждом магазине ведется реестр выданных счетов-фактур, чтобы нумерация не повторялась, первые цифры обознают код магазина, потом эти данные попадают в централизованную бухгалтерию, а потом уже эти данные попадают в 308 форму. Моя мысль двигается в правильном направлении?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Сб Ноя 21, 2009 17:21:16 Сообщить модератору   

    Что-то я не уловила ход вашей мысли.

    Бывает - продажи прошли через ККМ, а человек просит выписать СФ на юрлицо.
    Это значит, что покупает юрлицо, оплачивает наличными, вы выдаете им фискальный чек, накладную и счет-фактуру.
    Вопрос-то в чем?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    So@
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Сб Ноя 21, 2009 18:58:58   

    Может, я не ясно выразилась. Попытаюсь сформулировать поточнее.
    Продажи по кассе проходят обезличенно, как продажи частному лицу. После закрытия смены проданные товары списываются в базе, где идет товарный учет. А потом из этой базы уже идёт выгрузка в буху, там проходит реализация частному лицу. После того, как чек пробили, обороты прошли, как от частного лица, и возможности указать, что данные обороты прошли от такой-то фирмы, на которую человек просит выписать счет-фактуру - не представляется возможным. Сейчас ситуация обстоит так, когда человек подходит к бухгалтеру в магазине и просит выписать счет-фактуру, она выписывает ему от руки, регистрирует в реестре (на бумажном носителе) и делает себе копию. Получается в 300 форму эта счет-фактура не попадает, здесь я вижу выход в введении кодов для каждого магазина, и чтобы общая информация стекалась в центральную бухгалтерию.
    И еще небольшая проблема, т.к. обороты прошли от частника, данная компания отразится только в реестре счетов-фактур. Стоит ли из-за этого беспокоится?
    Вот в общем-то и всё. Если вы мне поможете, буду очень благодарна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Сб Ноя 21, 2009 20:23:57 Сообщить модератору   

    So@ говорит:
    когда человек подходит к бухгалтеру в магазине и просит выписать счет-фактуру, она выписывает ему от руки, регистрирует в реестре (на бумажном носителе) и делает себе копию. Получается в 300 форму эта счет-фактура не попадает

    Если бухгалтер в магазине выписывает счет-фактуру не на частное, а на юридическое лицо, то вы просто обязаны отразить ее в реестре приложения 7 к Ф.300. Потому что покупатель отразит ее у себя в приложении 8 и у вас не пойдет камеральный контроль. Получите уведомление и все равно придется вносить исправления.

    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:

    Вот эта фраза непонятна:
    So@ говорит:
    т.к. обороты прошли от частника, данная компания отразится только в реестре счетов-фактур.

    все-таки частник или компания? и что вообще эта фраза означает?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Сб Ноя 21, 2009 21:08:48 Сообщить модератору   

    я так поняла, что счета-фактуры с 1С может выписывать только бухгалтеру, которому сдаются все документы. Но если себе оставляют копию счет-фактуры, написанной от руки, почему бы такую счет-фактуру не занести в 1С?
    В данном случае поддерживаю мнение Kenga, т.к. при выписке счета-фактуры юр.лицу, но не отражая ее у себя в 300 форме, будут расхождения при камеральном контроле, что повлечет за собой сдачу корректирующей доп-ой 300 формы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вс Ноя 22, 2009 00:11:21 Сообщить модератору   

    So@ говорит:

    И еще небольшая проблема, т.к. обороты прошли от частника, данная компания отразится только в реестре счетов-фактур. Стоит ли из-за этого беспокоится?

    Вы имеете в виду, что оплата прошла от частника, а счет-фактура выписан на юр. лицо, (то есть реализация пройдет на юр. лицо)? Но ведь этого не может быть, потому что не может быть никогда, у Вас же аналитика по контрагентам полетит.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вс Ноя 22, 2009 01:04:44 Сообщить модератору   

    So@, вы действительно как-то не ясно выражаетесь.
    Но решила выделить ваш вопрос в отдельную тему.
    Включаю телепатию и пытаюсь догадаться.

    Вы - магазин. Отпускаете товар за наличный расчет.
    Наряду с обычными физическими лицами, которые берут у вас товар, фискальный чек и уходят, есть представители юридических лиц, которые просят еще выписать накладную и СФ. Так?
    Вас интересует как соблюсти нумерацию СФ и от кого отразить оплату?

    Я поймала вашу мысль, которая "...двигается в правильном направлении"?

    В этом случае вы в магазине должны делить реализацию простым физлицам за наличный расчет и покупателям с документами.
    И сдавать в бухгалтерию отчет со списком всех счетов-факту, которые вы выписали, и реквизитами юрлиц и ИП, которым вы их выписали.
    Оплату такой реализации в бухгалтерии тоже должны проводить не одной кучей "от физлица", а отдельно по каждому покупателю со счетом-фактурой. Счета-фактуры вы обязаны отражать в Ф300.07.
    Тогда и камералка у вас с покупателями пойдет, и в учете все будет ровно.

    Нумерацию счетов-фактур можете вести так, как вам удобно.
    Вариант "первые цифры обознают код магазина, потом эти данные попадают в централизованную бухгалтерию" тоже подойдет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    So@
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Ноя 23, 2009 10:57:51   

    Спасибо за внимание к моему вопросу.
    Kenga, Айнука, Алекс, Elis
    Моя трактовка продажи от частника не случайна. У нас продажи проходят в "Торговом комплексе". В данной программе идёт учёт товара, приход, реализация, в т.ч. и закрытие смены, после которого идёт списание товара. В бухгалтерию выгружаются только обороты. Всё, что прошло через кассу - продажи от частного лица. Вычленить сумму, которую надо оформить на юрлицо - технически не возможно, так говорят программисты. Поэтому, если покупатель пробил чек, а потом захотел оформить на фирму счет-фактуру, то выписывается от руки счет-фактура. Реестр-то ведется, но он никуда не попадает. И об этом стало недавно известно. Спасибо, что подсказали выход, теперь я уверенна, что была права.Smile Я могу отразить только в 300 форме счет-фактуру. Выделить эти обороты не могу. Если кто-то сталкивался с Торговым комплексом, и у них есть решение данной проблемы, хотелось послушать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пн Ноя 23, 2009 12:37:59 Сообщить модератору   

    So@ говорит:
    В бухгалтерию выгружаются только обороты. Всё, что прошло через кассу - продажи от частного лица. Вычленить сумму, которую надо оформить на юрлицо - технически не возможно, так говорят программисты.

    Выгружается из "Торгового комплекса" в 1С что именно?
    Один документ на реализацию и один документ на поступление денег в кассу?
    Если это все сделано одним документом и, как вы говорите, "вычленить технически невозможно" (хотя верится с трудом, на компьютере можно все), то рекомендую после выгрузки из "Торгового комплекса" в 1С, согласно заполненного вами реестра счетов-фактур, дать один сторнировочный документ на общую сумму дохода от реализации юрлиц и ИП, а потом вручную ввести всю реализацию с указанием конкретного контрагента.
    Так же и с оплатой, чтобы получилось, что оплата по аналитике поступила не от физлица, а определенные платежи были от тех же контагентов. Т.е. отсторнировать кусочек, а потом добавить его же, но по каждому конкретному покумателю, согласно реестра.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    So@
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Ноя 23, 2009 18:10:37   

    Спасибо, Elis. Про сторнирование как-то не подумала. Спасибо за идею Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алёха
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Янв 15, 2010 14:35:23   

    Может ли чек быть выбит в этом году на услуги оказанные в прошлом году? Дело в том, что нам оказали услуги в 2009 году, поставщики выпишут счет-фактуру 2009 годом, а чек пробьют 2010г, фактически сумма из кассы была оплачена в прошлом году. В этом есть какие-то сложности или ничего страшного?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пт Янв 15, 2010 14:39:22 Сообщить модератору   

    Вам оказали услуги в 2009г. - вы остались должны. В 2010г. заплатили - закрыли свой долг, вам выбили чек. Все нормально.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пт Янв 15, 2010 14:47:02 Сообщить модератору   

    Алёха говорит:
    фактически сумма из кассы была оплачена в прошлом году

    Алёха говорит:
    чек быть выбит в этом году на услуги оказанные в прошлом году
    у вас получается, что вы к РКО за прошлый год подошьете чек выбитый в этом году.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пт Янв 15, 2010 14:50:08 Сообщить модератору   

    Христина Ивановна
    а можно выдать в подотчет декабрем 2009г (РКО), а отчитается в январе 2010г. (авансовым отчетом с приложением чека) - но это уже не по теме

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пт Янв 15, 2010 14:51:12 Сообщить модератору   

    можно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Katerina0311
    Стажер
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пн Янв 25, 2010 16:43:14   

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как правильно. Мы ТОО. При продаже товара или оказании услуги частному лицу выбиваем чек и выписываем ПО. Но проданный товар списываем не сразу, а в конце месяца по всем выбитым чекам на чл.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пн Янв 25, 2010 16:44:07 Сообщить модератору   

    Katerina0311 говорит:
    а в конце месяца по всем выбитым чекам на чл
    а почему бы кажды день не списывать на ЧЛ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пн Янв 25, 2010 16:48:07 Сообщить модератору   

    Nemo говорит:
    почему бы кажды день не списывать на ЧЛ?

    действительно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Katerina0311
    Стажер
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пн Янв 25, 2010 16:51:35   

    Спасибо. Нам, конечно, удобнее раз в месяц. А что теперь нам за это будет при проверке?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пн Янв 25, 2010 16:58:43   

    Katerina0311
    А как тогда Вы учет ТМЗ ведете, инвентаризацию делаете? Да и вообще контролируете наличие того или иного товара, ведь он висит у Вас в остатках искажая информацию?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Katerina0311
    Стажер
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пн Янв 25, 2010 16:59:21   

    Извините за назойливость. А если на чеки пробитые чл забивать в бухгалтерию ПО на определенное лицо, например ИП. Тогда можно ли будет предположить, что все это предоплата, а в конце месяца отпущен товар? В этом есть нарушение?

    Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:

    Елена Т говорит:
    он висит у Вас в остатках искажая информацию?

    получается так...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пн Янв 25, 2010 17:07:35 Сообщить модератору   

    Katerina0311 говорит:
    например ИП

    думаю на ИП вы никак не можете. лучше всего тогда на ЧЛ продолжайте

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пн Янв 25, 2010 17:11:50 Сообщить модератору   

    Nemo
    почему нельзя на ИП - как предоплата, только в ПКО указать счет 3510

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Katerina0311
    Стажер
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пн Янв 25, 2010 17:14:02   

    тогда можно будет списывать раз в месяц или обязательно каждый день?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Пн Янв 25, 2010 17:15:48 Сообщить модератору   

    Katerina0311
    лишь бы не запутались что было продано, за что было оплачено

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Пн Янв 25, 2010 17:17:53   

    Елена Т говорит:
    он висит у Вас в остатках искажая информацию

    Думаю в этом проблема для предприятия. Хотя судя из сообщений для них это не проблема.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz