|  Как сверить строку 100.00.030IVА формы 100 с данными бух.учета по 1с?
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#1  Ср Мар 17, 2010 20:55:01   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=318613#318613
 
Уважаемые профи, извините плз. за глупый вопрос, но я никак не могу разобраться -помогите пожалуйста. При возврате товара от покупателя, в ОСВ в оборотах  за период изменилась сумма запасов, а в 100 форме должна быть та же сумма что и в ОСВ - возвраты поставщику или она все же должна быть меньше на сумму себестоимости возвращенных товаров от покупателя, я никак не могу понять.
 
Не судите строго. И извините за такие вопросы...  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Айнука  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#2  Ср Мар 17, 2010 21:50:00   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Elena_Iv
 
в строке 100.00.030IVА и будут сидеть возвраты, например, в течении года приобрели у одной фирмы товары и был по этой же фирме возврат, то в налоговом регистре будет у вас сидеть общая сумма приобретения товара по данной фирме, эта общая сумма приобретения товара и пойдет в строку 100.00.030IVА по этой фирме  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Ср Мар 17, 2010 21:55:13  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				В себестоимости по ОСВ у вас сидит сумма возврата плюс себестоимость реализованных товаров, а в 100 форму возврата видно не будет. Вы возврат покажете в корректировке.
 
 
Добавлено спустя 36 секунд:
 
 
Опаздала  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Айнука  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Ср Мар 17, 2010 22:46:44   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | LALA говорит: | 
	 
	
	  | 
	  100.00.059 I. Корректировка будет на сумму дохода, не себестоимости. | 
	 
 
 
 
в данной строе корректировка доходов прошлых периодов  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Ср Мар 17, 2010 22:49:43   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Я думаю, что если речь о возврате в 2009 году товара, который был реализован тоже в 2009 г, мы не делаем корректировок. По строке 100.00.01 уменьшим сумму дохода от реализации на сумму продажи возвращенных товаров. Себестоимость (строки 100.00.030) не отражаем никак: товар пришел и ушел, остатки не изменились, в приход ничего не ставим.
 
 
Если речь о возврате товара (товар вернули нам), который продали в прошлом году, то тогда по строке 100.00.059 I я отразила бы продажную стоимость возврата (конечно без ндс) со знаком минус. По строке 100.00.030 IV A я поставила бы в приход себестоимость возвращенных товаров.
 
 
 Почему себестоимость я бы не отразила по строке 100.00.059 II (корректировка вычетов)? Для того, чтобы правильно сошлись остатки ТМЗ на конец периода.
 
 
Можно посмотреть еще темы
 
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=25173
 
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=25472
 
 
А для правильного отражения в сверке (форма Баланса Exel Вам здесь не поможет, к сожалению) обязательно посмотрите http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=25069  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Чт Мар 18, 2010 10:02:11   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Проблема что-то не решилась, наверное я совсем уже ничего не соображаю.
 
У меня в ОСВ по счету 1300 в обороте за период Дт сумма 14862244,42 Кт9601200  Был возврат товара поставщику на сумму без НДС 20762 тенге, так же был возврат товара от покупателя -себестоимость его 13600 тенге. Товары приобретались и продавались в одном периоде.
 
Как у меня будет выглядеть сумма по строке 100.00.030IVА. И на какую сумму в ОСВ будет разница Ктсчета 1300 и счета 7010, как я полагаю они должны совпадать. 
 
 
Спасибо большое за ответ.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Айнука  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Айнука  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#11  Чт Мар 18, 2010 10:19:54   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				100.00.030 II С - 15568572
 
100.00.030 III С - 20829616
 
100.00.030 IV А - 14862244
 
 
в 100.00.030 - 9601200
 
возвраты 20762 и 13600 с минусом сидят в этой строке (вы эти счета-фактуры минусовые уже показали в 300 форме в приложении 7 и 8)
 
т.к. у вас возвраты были в течении года то 100.00.059 вы не трогаете ( по себестоимости товаров)
 
а возврат от покупателя (по товарам которые реализовали в прошлом году) сидит уже в строке 100.00.001 - данная строка должна также отражать суммы со счета 6010 (реализация за год минус возвраты и ставите полученную сумму в данную строку)
 
 
вот так бы я и заполнила
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
 
 
Elena_Iv
 
составьте регистр по 1330, укажите сумму на начало, на конец, и по каждому поставщику суммы за год (с возвратами), и получите сумму 9601200, я где-то на балансе скидывала регистр по материалам по счету 1310, такой же по товарам составите - все будет видно.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#12  Чт Мар 18, 2010 10:25:33  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Elena_Iv говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Как у меня будет выглядеть сумма по строке 100.00.030IVА | 
	 
 
 
 
	  | Elena_Iv говорит: | 
	 
	
	  | 
	  У меня в ОСВ по счету 1300 в обороте за период Дт сумма 14862244,42 | 
	 
 
 
Вот ее и вносите.Эту же сумму должны расшифровать в налог.регистре.
 
 
	  | Elena_Iv говорит: | 
	 
	
	  | 
	  И на какую сумму в ОСВ будет разница Ктсчета 1300 и счета 7010 | 
	 
 
 
Будут совпадать если кроме реализации товаров не было других расходов, например списания по каким либо причинам.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#13  Чт Мар 18, 2010 11:02:14   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Елена Т
 
В этой сумме нет возврата поставщику и суммы себестоимости возврата от покупателя, я думала они не должны входить в сумму по строке 100.00.030IVА. А 1300 и 7010 не совпадают у меня по причине возврата товара от покупателя.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#14  Чт Мар 18, 2010 11:08:18   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Elena_Iv
 
Я думаю, что сумму возврата товара поставщику надо указать в строке100.00.059 Корректировка доходов и вычетов, по правилам.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#15  Чт Мар 18, 2010 11:10:14   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				При возврате идет проводка по себестоимости
 
Дт1330 Кт7010
 
Поэтому надо смотреть анализ счета 1300 и 7010 чтобы точно видеть цифры.
 
	  | Елена Т говорит: | 
	 
	
	  
	  И на какую сумму в ОСВ будет разница Ктсчета 1300 и счета 7010
 
 | 
	 
 
 
Непонятно что Вы хотите сверить - Кт1330, а 7010 какой оборот по дебету или кредиту?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#16  Чт Мар 18, 2010 11:18:16   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				7010 в конце года оборот что по Дт что по Кт одинаков
 
При анализе счета 7010 две цифры 13600 это с/б-ть продукции возвращенной от поставщика + 9435902 это с/б-ть  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#17  Чт Мар 18, 2010 11:25:54  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Elena_Iv говорит: | 
	 
	
	  | 
	  У меня в ОСВ по счету 1300 в обороте за период Дт сумма 14862244,42 | 
	 
 
 
Из этой суммы надо убрать сумму возврата 13600, полученную сумму проставить в 
 
	  | Елена Т говорит: | 
	 
	
	  | 
	  по строке 100.00.030IVА | 
	 
 
 
А сумму 9435902 минус сумма возврата 13600 будет себестоимость реализ.товара.
 
Соглашусь 
 
	  | Айнука говорит: | 
	 
	
	  | 
	  т.к. у вас возвраты были в течении года то 100.00.059 вы не трогаете | 
	 
 
  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#18  Чт Мар 18, 2010 11:34:43   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Елена Т
 
Воот, я так и размышляла и уже голова кругом, а кроме суммы возварата от покупателя 13600 которая идет плюсом в счет 1330 в результате проводки 1330 7010 -13600, ещё есть сумма возврата ТМЗ поставщику, которая отражается по проводке 3310 1330 на сумму 20762, она тоже находится в Дт 1330 и не должна включаться в 100.00.030IVА. Получается в результате конечная сумма 14862244 - 13600 - 20762 = 14827883 идет в 100.00.030IVА  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#19  Чт Мар 18, 2010 11:38:27  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Elena_Iv говорит: | 
	 
	
	  | 
	  она тоже находится в Дт 1330 и не должна включаться в 100.00.030IVА. Получается в результате конечная сумма 14862244 - 13600 - 20762 = 14827883 идет в 100.00.030IVА | 
	 
 
 
Верно.
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
 
 
Хотя нет
 
 
	  | Elena_Iv говорит: | 
	 
	
	  | 
	  сумма возврата ТМЗ поставщику | 
	 
 
 
Она ведь не по дебету а по кредиту
 
Дт3310 Кт1300
 
Остается только по дебету отнять сумму себестоимости товара по возврату от покупателя.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#20  Чт Мар 18, 2010 11:44:10   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Похоже я не права, потому-что возврат ТМЗ поставщику 20762 находится в Кт счета 1330, он итак вычтится при подсчете, получается вычитается только 13600 с/б-ть товаров при возкрате от покупателя 1330 7010  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#23  Пн Мар 22, 2010 19:45:12   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Нужна помощь! В течение года приобретались материалы на склад на сч.1310, потом по мере необходимости переносили на сч.1620 расходы будущих прериодов. При заполнении стр.100.00.30 IVA суммы, переносимые на сч.1620 вычитать?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#24  Пн Мар 22, 2010 20:02:10   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | ElenaL говорит: | 
	 
	
	  | 
	  При заполнении стр.100.00.30 IVA суммы, переносимые на сч.1620 вычитать? | 
	 
 
 
А почему не указать их в строке  100.00.030 X "Стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, при-знаваемые расходами будущих периодов и подлежащие отнесению на вычеты в последующие налоговые периоды".
 
Ведь при расчете строки 100.00.030 вычитается значение 100.00.030 X  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |