|  "Удельный вес " налоги и отчисления к уплате ОПВ, ИПН
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#1  Пт Авг 27, 2010 13:26:08   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Добрый день!! У кого нибуть есть таблица расчета по удельному весу, для определения суммы к уплате ОПВ, ИПН.   С уважением, Том.. ПЛИС    
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 DuisiAi  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#4  Пт Сен 03, 2010 15:51:27   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | куляш1973 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Вообще-то есть, но надо ли, вот в чем вопрос. Говорят, удельный вес отменили аж в 2003 году. | 
	 
 
 
 
Выдержка из кодекса НК ИПН ст.161 п.3   Налоговый агент осуществляет перечисление индивидуального подоходного налога по выплаченным доходам до 25-го числа месяца, следующего за месяцем выплаты, по месту своего нахождения, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.
 
 
Почти в такой же трактовке и в Законе о ОПВ
 
Изходя из выше сказаного я считаю, что ИПН и ОПВ нужно расчитывать либо по уделному весу или процентному соотношению.
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
 
 
Уважаемые Профи я прова?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#5  Пт Сен 03, 2010 15:54:44   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | angelrooz говорит: | 
	 
	
	  | 
	   нужно расчитывать либо по уделному весу или процентному соотношению. | 
	 
 
 
антересно в чём разница расчётов?
 
а вообще-то можно и по  факту табличку вести, другой вопрос что всё-таки это жутко "муторно", я бросила это дело, иногда только , если как-нибудь доп расчёт, или уж сумма выплаты ИПН большая....  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Пт Сен 03, 2010 16:00:39   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Да согласно это очень "муторно", сумма ИПН и ОПВ мизирная, но у меня проблема я в месяц выдаю столько авансов по ЗП и хочется, чтоб было правильно.
 
Если есть лозейка в НК политике может указать изчисление производить по факту начисление ЗП и отражать в декларации или придется по фактическим выплатам показывать в 200 форме  
 
 
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
 
 
Но если я в налоговой политики организации укажу, что начисление ИПН будет производиться с фактически начисленных сумм в месяц, то это будет противоречить НК кодексу ст 161п3. Как быть?
 
Был ли опыт с проверяющими органами по Начислению ИПН в 200ф с выплаченных доходов, посоветуйте?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Пт Сен 03, 2010 16:25:52  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				angelrooz
 
у нас был опыт с проверяющими органами аж в 2006 году. Они заставили нас пересчитать ИПН и ОПВ по уд.весу. Штрафов не было, но по некоторым периодам набежала пеня, причем приличная. Видно, мы не такие зубастые были в то время, что не смогли отстоять свою позицию, да и письма об отмене уд.веса под рукой не оказалось. Честно говоря, мы так и продолжаем считать ИПН и ОПВ по уд.весу. Ну да, не идет сальдо в 1С с лицевым, но это отклонение можно мониторить. Высылаю Вам файл расчета ИПН и ОПВ по уд.весу. Удачи Вам!  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Пт Сен 03, 2010 16:26:10  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | angelrooz говорит: | 
	 
	
	  | 
	  что начисление ИПН будет производиться с фактически начисленных сумм в месяц,  | 
	 
 
 
уточните, пожалуйста, что вы хотели написать? исчисление ИНП делается с начисленного дохода (собственно и удерживается сразу), а вот перечисление ИПН в бюджет может быть в зависимости от суммы выплаты и в сроки определённые....
 
А кажется поняла: вы имеете ввиду, что вы один начисленный доход выдаёте несколькими суммами? Если вам это принципиально, то мне кажется вполне можно составить себе алгоритм расчёта обязательств по перечислению ИПН, в зависимости от суммы выплаты. логично по удельному весу расчитывать. Типа начислено доход А, исчислен ИПН В, на руки (А-В), но выдали С, тогда ИПН перечисляем= В*с/(А-В)....почему бы и нет  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#9  Пт Сен 03, 2010 16:43:15  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | angelrooz говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Изходя из выше сказаного я считаю, что ИПН и ОПВ нужно расчитывать либо по уделному весу или процентному соотношению.  | 
	 
 
 
Именно исходя из тех норм, на которые вы ссылаетесь, ИПН и ОПВ являются персонифицированными платежами. По ним вы ведете налоговые регистры в разрезе сотрудников. И еще учитывайте, что при расчете удельного веса должен учитываться остаток невыплаченных доходов на начало месяца.
 
вот в этой ветке мы уже обсуждали и давали доводы по уд.весу http://balans.kz/viewtopic.php?t=8970
 
вот еще ответ с Интернет-конференции 2007 года http://balans.kz/viewtopic.php?p=83285#83285
 
Я так понимаю, что вопрос в целом такой - правильно ли вы с выплаченных доходов относите ИПН к тем или иным срокам перечисления, если я не права поправьте меня.
 
angelrooz
 
давайте примерно по датам распишите - как вы ИПН считаете.
 
Пример:
 
авансы в середине месяца выданы 15 сентября, ЗП (остаток) 5 октября
 
ИПН с авансов - к начислению поставили в 3 мес 3 квартала (за аванс сентябрьский)
 
ИПН с ЗП (сентябрьская ЗП, но выплаченная в октябре) к начислению поставили в 1 мес 4 квартала.
 
Если как я привела - то недоплаты перед бюджетом не будет, значит нарушений, влекущих адм.ответственность или пени нет.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#10  Пт Сен 03, 2010 16:45:00   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				А кажется поняла: вы имеете ввиду, что вы один начисленный доход выдаёте несколькими суммами? Если вам это принципиально, то мне кажется вполне можно составить себе алгоритм расчёта обязательств по перечислению ИПН, в зависимости от суммы выплаты. логично по удельному весу расчитывать. Типа начислено доход А, исчислен ИПН В, на руки (А-В), но выдали С, тогда ИПН перечисляем= В*с/(А-В)....почему бы и нет[/quote]
 
 
Вот вот я про это и говорю, что при составлении 200 ф ИПН к перечислению в бюджет нужно считать по удельному весу или по процентному соотношению. По % соотношению есть формула 
 
50000 начислено к выплате -100%
 
6000 выплаченно -х%
 
х=12% 
 
И дальше от изчисленного ИПН, ОПВ - 100%  нахожу 12% ОПВ и ИПН уплате в бюджет и отражаю в 200форме к перечислению.
 
Но я хотела бы хотела узнать на примере как изчислить ОПВ и ИПН по удельному весу не только по процентному соотношению если есть табличкав Excel буду очень благодарна
 
                                         
 
          
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#11  Пт Сен 03, 2010 16:45:47   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | angelrooz говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Но если я в налоговой политики организации укажу, что начисление ИПН будет производиться с фактически начисленных сумм в месяц, то это будет противоречить НК кодексу ст 161п3. Как быть?  | 
	 
 
 
ну с какой стати это будет противоречить? 
 
Где там написано "удельный вес"???  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#13  Пт Сен 03, 2010 17:04:07   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Мой рачсет по процентному соотношению:
 
1 кв 2010г.
 
Нач. доходы к выплате     Выплаченные доходы    ИПН к начислению    ИПН к перечислению в бюджет
 
1- 362683                            -                                     23687                            -
 
2- 362683                          725366                            23687                        47374                  
 
3- 362683                           -                                      23687                             -
 
 
Задолжность по выплате 362683
 
ИПН сальдо на 2 кв 2010г - 23687
 
2 квартал 2010
 
 
Нач. доходы к выплате   Выплаченные доходы    ИПН к начислению    ИПН к перечислению в бюджет
 
1- 369579                            378527                         24453                       24665
 
2- 356294                            382636                         22977                25314                                                
 
3- 363833                            661749                         23815                42810
 
Задолжность по выплате 29476
 
Сальдо ИПН на 3кв 2010г - 2143
 
 
Добавлено спустя 13 секунд:
 
 
Мой рачсет по процентному соотношению:
 
1 кв 2010г.
 
Нач. доходы к выплате     Выплаченные доходы    ИПН к начислению    ИПН к перечислению в бюджет
 
1- 362683                            -                                     23687                            -
 
2- 362683                          725366                            23687                        47374                  
 
3- 362683                           -                                      23687                             -
 
 
Задолжность по выплате 362683
 
ИПН сальдо на 2 кв 2010г - 23687
 
2 квартал 2010
 
 
Нач. доходы к выплате   Выплаченные доходы    ИПН к начислению    ИПН к перечислению в бюджет
 
1- 369579                            378527                         24453                       24665
 
2- 356294                            382636                         22977                25314                                                
 
3- 363833                            661749                         23815                42810
 
Задолжность по выплате 29476
 
Сальдо ИПН на 3кв 2010г - 2143
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
 
 
Более подробный отчет моего расчета прилагаю по процентному соотношению [/quote][/code][/list][/list][/url]
 
 
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
 
 
Что то мое сообщение№13 сжалось я сама не понела, что я написала :      смотрите в Excel
 
 
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
 
 
 
	  | Юнона говорит: | 
	 
	
	  
	  
 
	  | angelrooz говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Но если я в налоговой политики организации укажу, что начисление ИПН будет производиться с фактически начисленных сумм в месяц, то это будет противоречить НК кодексу ст 161п3. Как быть?  | 
	 
 
 
ну с какой стати это будет противоречить? 
 
Где там написано "удельный вес"??? | 
	 
 
 
 
Там не где не написан удельный вес! Но просто хочется сделать правильно без последствий. 
 
Я имела ввиду, что если в Налоговой политики организации предусмотреть что оплата ИПН и ОПВ будет производиться по фактическим начисленным доходам, а не выплаченным.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#14  Пт Сен 03, 2010 17:38:37   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | angelrooz говорит: | 
	 
	
	  | 
	  оплата ИПН и ОПВ будет производиться по фактическим начисленным доходам | 
	 
 
 
Вот это будет противоречить Налоговому кодексу.
 
Зачем создавать прецеденты для нареканий?
 
Напишите по другому - ИПН исчисляется согласно Налоговому кодексу из таких то налоговых регистров - и утвердите у себя форму, в которой будете просчитывать так как вам удобно. Главное, чтобы сальдо в 1С с лицевым шло 
 
	  | куляш1973 говорит: | 
	 
	
	  | 
	   это отклонение можно мониторить | 
	 
 
 
и должны выполняться требования НК как 
 
 
	  | Мара говорит: | 
	 
	
	  | 
	  перечисление ИПН в бюджет может быть в зависимости от суммы выплаты и в сроки определённые....  | 
	 
 
  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#15  Вт Авг 16, 2011 14:59:30   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				У меня вопрос как правильно перейти от удельного веса? 
 
Раньше ИПН и ОПВ к оплате рассчитывались по удельному весу, причем в целом по фирме, а не в по каждому сотруднику. 
 
ИПН и ОПВ оплачиваются по факту исчисления (удержания), зарплата выдается вовремя, задолженностей нет.
 
Решили показывать все исчисленные налоги к оплате полностью. А как быть с долгом по ИПН и ОПВ, расчит. по удельному весу?
 
Фактически задолженности нет. Особенно интересует в части ОПВ, т.к. они удерживаются и оплачиваются в разрезе по каждому сотруднику, 
 
а фактически в бух учете нет долга по ОПВ. Я так понимаю поскольку были выплаты доходов с разовых выплат и пр., с которых нет
 
ОПВ, то за несколько лет накопились искажения, т.к. расчет удельного веса был по итоговым суммам. Никаких
 
дополнительных расшифровок нет и возможности перепроверить данные за прошлые периоды тоже.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Ведмедь  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#19  Ср Авг 17, 2011 18:11:25   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Юнона, а чем я объясню уменьшение? арифметика за прошлый год идет, видимо просто за несколько лет накопились искажения... 
 
 
Ведмедь, - да, и налоги, и ОПВ, ведь все равно оплачивается все полностью, так меньше заморочек и сверять лицевой счет.
 
 
Добавлено спустя 24 секунды:
 
 
легче  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#20  Чт Авг 18, 2011 09:41:10   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Zolushka говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Фактически задолженности нет. | 
	 
 
 
 
	  | Zolushka говорит: | 
	 
	
	  | 
	  за несколько лет накопились искажения | 
	 
 
 
 
	  | Zolushka говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Никаких дополнительных расшифровок нет и возможности перепроверить данные за прошлые периоды тоже. | 
	 
 
 
Кроме того, что надо править прошлые периоды и восстанавливать данные, ничем помочь не могу.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#21  Чт Авг 18, 2011 12:17:20   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Что-то до конца сообразить не могу, но мысль мелькает такого характера - одним каким-нибудь месяцем выровнять остаток начислением, приложить справку, или в регистре укзать, почему такое начисление, а потом по факту.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#22  Чт Авг 18, 2011 15:05:38   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Вся проблема в том, что если поставить остаток в начисление, то возникает долг, которого нет по факту. Тем более это трудно сделать по ОПВ,
 
т.к. начисление и оплата д.б. в разрезе по сотрудникам!  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#23  Чт Авг 18, 2011 16:11:14   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Zolushka говорит: | 
	 
	
	  
	  Тем более это трудно сделать по ОПВ, 
 
т.к. начисление и оплата д.б. в разрезе по сотрудникам! | 
	 
 
 
Видимо, я что-то не понимаю, но начисление на лицевом счете никогда не ведется в разрезе работников. Допустим, в 1С вы начислили в 1 месяце квартала ОПВ по каждому работнику в зависимости от начисленных доходов каждого, в сумме у вас получилось 5000 тенге. Но выплатили вы только часть ЗП(грубо), поэтому в декларации поставите сумму ОПВ, подлежащую перечислению в бюджет, равную скажем 2000тенге. Сейчас вам просто надо додекларировать оставшиеся 3000 тенге ОПВ. Откуда здесь возникнет задолженность, ведь в свое время вы наверняка перечислили все 5000тенге "по-человечно"?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#24  Чт Авг 18, 2011 17:13:05   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Если поставить в начисление по декл остаток ОПВ (из расчета по удельному весу), то на лицевом счете возникнет долг, которого нет в БУ (а оплата шла по факту, т.е.=БУ). Как я могу посадить задолженность по ОПВ, которой фактически нет.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#25  Чт Авг 18, 2011 19:00:34   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Вы поймите, что и по уд.весу выплаченных доходов, и по начисленным доходам общая сумма ОПВ одна и таже. Я вам вышлю примерчик в Экселе, может на цифрах поймете. В итоге общая сумма корректировки должна быть равна нулю, меняется распределение по периодам. Ведь в конце концов все доходы, что вы начисляете, должны быть полностью выплачены. Поэтому у вас сальдо в 1С и на лицевом должно сравняться. И если в результате ваших допиков возникнет
 
	  | Zolushka говорит: | 
	 
	
	  | 
	  задолженность по ОПВ, которой фактически нет | 
	 
 
 
то значит вы что-то не то сделали.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |