Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Пришел товар из России в августе и сентябре. Как сдавать 320 и 328 формы?
    Пришел товар по импорту - как отразить в Ф.300
    Как заполнить ф.210.03 если ЗП начисл...
    Пришел товар по импорту ГТД, но на безвозмездной основе. Как быть?
    НДС - могу брать в зачет если не было...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Могу ли я брать в зачет НДС по импорту в 3 кв если оплатила НДС в июле, товар пришел в августе?     
    Сауле
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Окт 07, 2010 12:03:22   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=375536#375536

    Здравствуйте. У меня такой вопрос. Наше ТОО с 01 августа 2010г., встало на учет по НДС. Основной вид деятельности: Розничная торговля. Мы оплатили 30 июля 2010г. НДС по импорту. Товар прибыл из Амстердама 5 августа 2010г. Могу ли я брать в зачет НДС по импорту в 3 квартале? Пожалуйста подскажите как мне правильно все сделать. Заранее большое спасибо. Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Окт 07, 2010 12:12:59 Сообщить модератору   

    Сауле
    ГТД на товар оформлена каким числом? Возьмете в зачет НДС по импорту по дате ГТД.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сауле
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Окт 07, 2010 12:22:32   

    ГТД на товар оформлена по счет - фактуре написана дата 09.08.2010г. Грузовая таможенная декларация оформлена 05.08.2010г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Окт 07, 2010 12:25:38 Сообщить модератору   

    Сауле говорит:
    дата 09.08.2010г.

    вот по этой дате и отталкиваетесь для отнесения НДС по импорту в зачет.
    Значит в 3 квартале можете оплаченную сумму, но в пределах указанной (начисленной) в ГТД сумму НДС взять в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    AlSer
    Резидент Баланса
    Спасибки: +82 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Окт 07, 2010 16:56:18   

    Сауле говорит:
    Здравствуйте. У меня такой вопрос. Наше ТОО с 01 августа 2010г., встало на учет по НДС. Основной вид деятельности: Розничная торговля. Мы оплатили 30 июля 2010г. НДС по импорту. Товар прибыл из Амстердама 5 августа 2010г. Могу ли я брать в зачет НДС по импорту в 3 квартале? Пожалуйста подскажите как мне правильно все сделать. Заранее большое спасибо. Rose


    По методу начисления, Вы должны отражать операции в том налогов периоде, в котором они совершены, независимо от того, когда произошла оплата.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сауле
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Окт 07, 2010 17:14:28   

    Значит НДС по импорту я буду показывать по декларации форме 300 и брать в зачет? Надо было не торопиться с оплатой этих налогов. На тот момент когда я оплатила эти налоги: НДС по импорту, Таможенная декларация и гос пошлина товар был только в пути и в Казахстан он прибыл в начале августа а оплата была произведена как предоплата 30 июля 2010г. Мне сказала заранее оплатить таможенный брокер.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Окт 07, 2010 17:21:02 Сообщить модератору   

    AlSer говорит:
    По методу начисления, Вы должны отражать операции в том налогов периоде, в котором они совершены, независимо от того, когда произошла оплата.

    У вас же ГТД имеется с начисленной суммой НДС, вот эту сумму НДС с ГТД и берете в зачет.
    Причем тут оплата (вам просто напросто не открыли бы ГТД без вашей предоплаты НДС)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Окт 07, 2010 17:24:17   

    Сауле говорит:
    Значит НДС по импорту я буду показывать по декларации форме 300 и брать в зачет

    Да.
    Сауле говорит:
    Надо было не торопиться с оплатой этих налогов.

    Многие подают предварительную декларацию, и оплачивают налоги заранее, но в зачет НДС берут по ГТД.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сауле
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Окт 07, 2010 17:47:01   

    У меня есть грузовая таможенная декларация, в ней и есть все налоги, которые надо было оплатить это 1) НДС на импорт - 263323 тенге, 2)импортная таможенная пошлина - 205523тенге и 3)Таможенная процедура - 25306 тенге. Значит от туда я и беру в зачет НДС по импорту в 3 квартале а остальные налоги пойдут на удорожания поступивших товаров на себестоимость. ТОО которое занималась расторможкой этих товаров дали мне на свои предоставленные услуги счет-фактуру на сумму 23000тенге в том числе НДС-12%. Там описаны их услуги и сколько они стоят.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Чт Окт 07, 2010 17:51:06 Сообщить модератору   

    Сауле говорит:
    У меня есть грузовая таможенная декларация

    Сауле говорит:
    НДС на импорт - 263323 тенге

    вот эту сумму НДС по импорту вы и возьмете в зачет в 3 квартале, т.к.
    Сауле говорит:
    Грузовая таможенная декларация оформлена 05.08.2010г

    т.е. в пределах 3 квартал 2010г.
    Если у вас по предоплате немного другая сумма (обычно больше), она останется переплатой до следующего импорта.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дархан009
    Резидент Баланса
    Спасибки: +95 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Окт 07, 2010 17:54:12   

    все верно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz