Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Возврат авиабилета. Есь сч/ф с минусом. В какую строку 300 ф включить?
    в какую строку 300 формы можно включить счет факутру с 0% ставкой НДС ?
    В какую строку 100.00 формы включить ...
    НДС уплачен по ГТД от таможенной сумм...
    Если транспортный налог уплачен при п...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Уплачен НДС при импорте, в какую строку ф. 300.00 включить эту сумму?     
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Янв 20, 2011 11:50:23   

    Уплачен НДС при импорте, в какую строку ф. 300.00 включить эту сумму?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Янв 20, 2011 11:59:30   

    В строку 300.00.017 В - сумма НДС, только не уплаченную, а начисленную по ГТД.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Янв 20, 2011 12:09:50   

    тогда в строку 300.00.016 и далее в строку 300.00.022 эта сумма не идет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Янв 20, 2011 12:23:26 Сказали Спасибо❤   

    Лайм, выимеете ввиду НДС или оборот по приобретению?
    Лайм говорит:
    в строку 300.00.016 и далее в строку 300.00.022

    - это оборот по приобретению.
    НДС дальше идет в строку 300.00.024

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Янв 21, 2011 12:25:05   

    а в строке 300.00.017 мы эту сумму не отражаем?

    Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:

    и 300.00.028?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Янв 21, 2011 12:32:57   

    Лайм говорит:
    строке 300.00.017

    отражаем.

    Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:

    Марта говорит:
    В строку 300.00.017 В - сумма НДС, только не уплаченную, а начисленную по ГТД.


    Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:

    Лайм, а правила заполнения декларации читаете? Или Названия заполняемых строк?
    Лайм говорит:
    300.00.028?

    Импорт товаров по которым НДС уплачет методом зачета

    Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
    Здесь скачайте форму 300.00 за 2010 год http://www.kodeks.kz/data/

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Янв 21, 2011 12:55:08   

    а
    Лайм говорит:
    300.00.028?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Янв 21, 2011 13:02:28   

    Лайм,
    Марта говорит:
    Импорт товаров по которым НДС уплачет методом зачета


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Янв 21, 2011 13:04:06   

    если мы эту сумму ставим в 300.00.017 строку, потом она переходит в 300.00.024, а также мы ее должны показать в 300.00.028
    Марта говорит:
    Импорт товаров по которым НДС уплачет методом зачета

    тогда в 300.00.029 строке Сумма НДС подлежащего уплате в бюджет, мы дважды отнимаем эту сумму. Вообще ни чего не поняла. Помогите пожалуйста разобраться...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Янв 21, 2011 13:06:49   

    У вас не метод зачета(при котором не платят НДС при растаможке и отражают в 300ой) , у вас просто НДС уплаченный при импорте, не надо вам эту строку заполнять.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Янв 21, 2011 13:16:01   

    Мара говорит:
    не надо вам эту строку заполнять.

    какую все таки, я совсем плаваю в этом импорте..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Янв 21, 2011 13:18:29 Сказали Спасибо❤   

    Марта говорит:
    300.00.017

    чем вам не нравится?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Янв 21, 2011 15:51:48   

    и все-таки строку 300.00.017 мне заполнять или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Янв 21, 2011 16:07:08   

    Лайм, вы товар растаможили, ГТД есть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Янв 21, 2011 16:09:39   

    Если
    Лайм говорит:
    Уплачен НДС при импорте

    то
    Лайм говорит:
    строку 300.00.017 заполнять


    не пойму что вас смущает

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Янв 21, 2011 16:16:46   

    Марта говорит:
    товар растаможили, ГТД есть?

    НДС уплатили
    Лайм говорит:
    строку 300.00.017

    заполнили, а тогда 300.00.028 не заполняем?

    Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:

    и если эта сумма идет в строку 300.00.024, то тогда и в строку 300.00.014 тоже должна идти, так как 300.00.014=300.00.024?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Янв 21, 2011 16:24:14   

    Лайм, упорства вам не занимать.
    Посмотрите по правилам заполнения: на основании чего заполняется строка 300.00.028. Выдержку из правил здесь процитируйте.

    Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:

    Лайм говорит:
    300.00.014=300.00.024

    Это не верно. Строка 300.00.024. Общая сумма НДС, относимого в зачет (300.00.014B+300.00.015B+300.00.017B+ 300.00.020B+300.00.021B+(-)300.00.023)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пт Янв 21, 2011 16:40:15   

    Лайм говорит:
    300.00.014=300.00.024?

    я имею ввиду, если остальные строки равны 0

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Янв 21, 2011 16:50:03   

    Но у вас строка 300.00.017 должна быть заполнена, если есть импорт.

    Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:

    Марта говорит:
    Строка 300.00.024. Общая сумма НДС, относимого в зачет (300.00.014B+300.00.015B+300.00.017B+ 300.00.020B+300.00.021B+(-)300.00.023)


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz