|  Закрытие месяца: Закрытие производственных счетов в 1С 8
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#201  Чт Июн 02, 2011 15:48:01   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Gulmira говорит: | 
	 
	
	  
	  
 
	  | Лянча говорит: | 
	 
	
	  | 
	  и нужно ли при закрытие месяца ставить галочку - перенос незавершенного производства | 
	 
 
 
если на конец смены есть остаток материалов на производстве, то конечно ставите галочку и незавершенка автоматом перенесется на следующую смену. | 
	 
 
 
У меня весь счет 8110, переходит на 1341, а 1341 нечем не закрывается хотя есть выпуск готовой продукции
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
 
 
а если галочку перенос не ставить , тогда 8110 вообще не закрывается, а все время возвращает предыдущий месяц + текущий
 
 
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
 
 
Извините может я неправильно делаю выпуск готовой продукции, есле нетрудно можете объяснить подробно?
 
 
Добавлено спустя 36 секунд:
 
 
Извините может я неправильно делаю выпуск готовой продукции, есле нетрудно можете объяснить подробно?
 
 
Добавлено спустя 27 секунд:
 
 
Извините может я неправильно делаю выпуск готовой продукции, есле нетрудно можете объяснить подробно?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#202  Чт Июн 02, 2011 16:00:35   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Если у Вас 1С8, то посмотрите учетную политику организации, Производство методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#203  Чт Июн 02, 2011 16:15:29   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Gulmira говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Если у Вас 1С8, то посмотрите учетную политику организации, Производство методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов | 
	 
 
 
да у нас 1С8, в учетной политеке у нас есть только - метод распределения косвенных расходов, там стоит счет затрат 8410, счет закрытия 8110  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#204  Чт Июн 02, 2011 16:29:37  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				2. Списание сырья в производство
 
Меню (Основная деятельность) → Производство → Требование-накладная → ввести дату и на закладке «Материалы» в табличной части через Insert и выбрать нужное сырье → ввести Счет учета (БУ) 1310 → на закладке Счета учета затрат заполнить поле Счет затрат – 8110, подразделение Цех → номенклатурную группу и статью затрат «Материальные затраты» → сохранить через ОК. В дальнейшем распечатывается Требование-накладная. Проверить проводки: Дт 8110 Кт 1310.
 
 
3. Методы распределения накладных расходов
 
1. Меню Предприятие → Учетная политика → Методы распределения косвенных расходов → Insert → ввести дату → счет затрат 8410, подразделение выбрать, база распределения Объем выпуска → счет закрытия 8110.
 
Счет 8410 используется для накопления НР.
 
 
3. Меню Предприятие → Учетная политика → Установка порядка подразделений для закрытия счетов → Insert → ввести дату начало месяца → ОК.
 
 
4. Поступление НР (делается через Поступление ТМЗ и услуг – аренда 120000 тенге без НДС). 
 
5. Далее Распределение НР:
 
Делается в конце месяца, прежде чем рассчитать фактическую себестоимость продукции. Меню Операции → Регламентные → Закрытие месяца → ввести дату конец месяца → напротив команды Закрытие производственных счетов установить галочку, снять галочку Перенос незавершенного производства → ОК.
 
Переделы – самостоятельные, отдельные фазы обработки сырья.
 
 
6. Выпуск готовой продукции
 
Меню Производство → Отчет производства за смену → Insert → закладка Продукция → выбрать карточку «кирпич» → ввести количество выпущенных изделий и плановую цену (например, 20) → проверить подразделение, склад, с которого поступает ГП, номенклатурную группу → ОК.
 
ГП приходуется на склад по плановой себестоимости, а фактическая себестоимость рассчитывается при помощи документа «Закрытие месяца». 
 
 
7. Отчет по себестоимости продукции
 
Меню Производство → Справки и расчеты → Калькуляция себестоимости → ввести период например май месяц 2010 г. → кнопка Сформировать → кнопка Заголовок и кнопка Подписи → распечатать отчет через меню Файл → Печать.
 
 
ИТАК, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ в 1С:
 
1. Проверить настройку учетной политики через меню Предприятие.
 
2. Списание сырья (через Требование-накладную). Проверить остаток на счете 1310.
 
3. Проверить проводки в Зарплате (сначала в Начислении зарплаты в поле «Отражение в бухучете» выбрать проводку Дт 8110 Кт 3350).
 
4. Проверить приход ГП (через Отчет производства за смену). В количестве. Если остатка ГП нет на конец месяца, то все что продано, должно быть оприходовано. Перепровести реализацию. Проверить анализ счета 1320.
 
5. Перепровести Закрытие месяца, проверить счета 8410 и 8110.
 
6. Сделать ежемесячные отчеты по Калькуляции (Производство – Справки-расчеты - Калькуляция) и ежемесячные Оборотно-сальдовые ведомости по сч. 8110.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#205  Чт Июн 02, 2011 17:20:17   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Еще извините можно уточнить что такое переделы?
 
 
Добавлено спустя 10 минут 38 секунд:
 
 
И как списывается зарплата, амортизация, налоги (земля, имущество), все это должно входить в себестоимость кирпича
 
 
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
 
 
Вот такие ошибки выдает при закрытие месяца  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#206  Чт Июн 02, 2011 17:47:05   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Лянча говорит: | 
	 
	
	  
	  после закрытия месяца, все садится на 1341, а в следующем месяце все возвращается на 8110 и так до бесконечности, подскажите пожалуйста, что мы неправильно делаем?
 
 | 
	 
 
 
 
	  | Лянча говорит: | 
	 
	
	  | 
	  и нужно ли при закрытие месяца ставить галочку - перенос незавершенного производства  | 
	 
 
 
А какая сумма после закрытия переходит на 1341? Случайно не вся разница между фактической и плановой себестоимостью? 
 
Не получается так, что фактическая себестоимость получается равной плановой, а вся разница переходит на незавершенку?
 
Если так, то это неправильно.
 
 
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
 
 
Лянча
 
 
При закрытии месяца формируются корректировочные проводки по выпуску и списании себестоимости: Дт1320-Кт8110, Дт7010-Кт1320?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#207  Чт Июн 02, 2011 17:52:37   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				После советов Gulmira, кое что исправилось ну теперь другая проблема 1341 закрывается а вот 8110 нет , закрываются только те материалы которые идут на выпуск кирпича, уголь, глина, а все остальное амортизация з/пл. не закрывается  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#208  Пт Июн 03, 2011 10:18:18  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Лянча говорит: | 
	 
	
	  | 
	  После советов Gulmira, кое что исправилось ну теперь другая проблема 1341 закрывается а вот 8110 нет , закрываются только те материалы которые идут на выпуск кирпича, уголь, глина, а все остальное амортизация з/пл. не закрывается | 
	 
 
 
 
исправьте номенклатурную группу, указали налоги, вы же выпускаете кирпич  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#209  Чт Июн 16, 2011 16:49:21   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				При закрытии месяца вышла ошибка:
 
"Не указан способ распределения общепроизводственных расходов для: 
 
Подразделения: АУП 
 
Статья затрат:"
 
 
Пожалуйста, подскажите где находится эта ошибка?
 
Версия 1С 8.1  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#210  Вт Ноя 08, 2011 17:41:46   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, как вести производственный учет в 1с поэтапно. Ничего не могу понять себестоимость краснотой вылезла.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#211  Пт Ноя 11, 2011 23:49:56   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | elena_chief говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, как вести производственный учет в 1с поэтапно. Ничего не могу понять себестоимость краснотой вылезла. | 
	 
 
 
В любом случае советую для начала Вам прочитать внимательно все обсуждалось по данной теме на Балансе. Затем уже конкретизировать Ваши вопросы.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#212  Чт Май 09, 2013 18:55:31   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Продали всю произведенную продукцию, сальдо по счету 1320 после закрытия месяца должно равняться "0". У меня количественное равно "0" как и положена, а сумовое положительное. В чем может быть дело?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#213  Чт Май 09, 2013 21:20:39  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Пангея говорит: | 
	 
	
	  | 
	  В чем может быть дело? | 
	 
 
 
В нарушении пространственно-временного континуума. Все документы, относящиеся к производству и реализации продукции, должны быть проведены хронологически последовательно.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#214  Чт Май 09, 2013 22:02:58   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				С. Ромазанов, это единственная причина, которую я знаю. Все перепровела посредством групповой обработки, если бы ошибка была во времени у меня бы документ не провелся, я  правильно понимаю?
 
 
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
 
 
А нет проводит, надо же. Спасибо, Вам большое, буду исправлять.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#215  Пт Май 10, 2013 13:39:12   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Корректирую даты документов в хронологическом порядке, все равно суммы вылезают. Посмотрите, пожалуйста, в скрине в графе "Документ" с хронологией все в порядке, в графе "Аналитика Дт" время не могу поменять, мне кажется, из за этого у меня вылезает сумовое сальдо по счету 1320.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#216  Пт Май 10, 2013 16:27:42  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Пангея говорит: | 
	 
	
	  | 
	  в графе "Аналитика Дт" время не могу поменять | 
	 
 
 
И не поменяете, это субконто. У вас способ оценки запасов по счету 1320 по методу FIFO/LIFO.
 
 
	  | Пангея говорит: | 
	 
	
	  | 
	  мне кажется, из за этого у меня вылезает сумовое сальдо по счету 1320. | 
	 
 
 
Вам кажется. В приведенной части карточки счета нет никакой реализации и у вас остаток на складе ЖБИ и по количеству и по сумме. В Настройке поставьте галочку Количество и увидите остатки.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#217  Пт Май 10, 2013 19:28:51   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				С. Ромазанов, может я что-то не так корректирую. Посмотрите, пожалуйста, вот этот пример. В нем и реализация и количественного остатка нет.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#218  Пт Май 10, 2013 19:43:42   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Пангея говорит: | 
	 
	
	  | 
	  В нем и реализация и количественного остатка нет. | 
	 
 
 
Так тут и Закрытия месяца с Расчетом и корректировкой себестоимости продукции (услуг) нет. Сделайте Закрытие месяца за март.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#219  Сб Май 11, 2013 13:19:19   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				С. Ромазанов, сделала закрытие месяца март, только, почему то, оно никак не отразилось на карточке счета 1320. Может все дело в переносе незавершенного производства?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#220  Сб Май 11, 2013 16:17:00   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Нет, дело не в завершенке. Сумовое сальдо у товара, который был куплен в феврале, а продан в марте.
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
 
 
т.е. не куплен, а изготовлен.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#221  Сб Май 11, 2013 18:39:24   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Пангея говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Нет, дело не в завершенке | 
	 
 
 
 
	  | С. Ромазанов говорит: | 
	 
	
	  
	  Пангея говорит:
 
В чем может быть дело?
 
 
В нарушении пространственно-временного континуума. Все документы, относящиеся к производству и реализации продукции, должны быть проведены хронологически последовательно.  | 
	 
 
  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#222  Сб Май 11, 2013 22:22:59   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				С. Ромазанов, Вы были правы, перепровела все документы: поступление материала - 9:00, требование - 10:00, отчет за смену 11:00, перемещение - 12:00, реализацию - 13:00. Большое Вам  спасибо.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#223  Ср Авг 07, 2013 11:19:33   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Добрый день! Услуги по аренде и содержанию инженерных сетей собираются на счете 8310 Вспомогательное производство, там же услуги для основного производства. Для аренды оформляется Акт об оказании производственных услуг, Дт7470 Кт 8310. Для основного производства - Отчет производства за смену Дт 8110 Кт8310. При закрытии месяца все проводки Дт7470 Кт8310 и Дт8110 Кт8310 проводятся отрицательными суммами и все закрывается Дт 1342 Кт 8310. Помогите разобраться в чем причина. Спасибо  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#224  Ср Авг 07, 2013 11:36:10   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				1. Не совпадают подразделения и номенклатурные группы по Дт  в документах по формированию затрат и Кт в Акте и Отчете
 
2. Нет затрат по Дт 8310
 
Нужное выбрать
 
 
Добавлено спустя 35 секунд:
 
 
Хотя второе лишнее.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#225  Ср Авг 07, 2013 12:07:54   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				В документах по формированию затрат: подразделение - эксплуат-рем участок, номенклатурная группа - материалы, или зарплата, или прочие услуги
 
В Акте - подразделение - эксплуат-рем участок, номенклатурная группа - аренда
 
В Отчете -  подразделение - эксплуат-рем участок, номенклатурная группа - услуги вспомогательного производства.
 
Не знаю как разделить?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#226  Ср Авг 07, 2013 12:13:15   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Lubir говорит: | 
	 
	
	  | 
	  В документах по формированию затрат: подразделение - эксплуат-рем участок, номенклатурная группа - материалы, или зарплата, или прочие услуги  | 
	 
 
 
Номенклатурная группа или статья затрат? Если НГ, то неправильно, нужно в документах по формированию затрат НГ установить аренда или услуги вспомогательного производства, в зависимости от назначения.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#228  Ср Авг 07, 2013 12:24:48   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Почему? У вас одни и те же работники работают и для аренды и для вспомогательного производства? И невозможно определить, к себестоимости какой конкретно услуги относится зарплата работника?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#231  Ср Авг 07, 2013 12:33:32   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Допустим Эксп-рем участок осуществляет ремонт кабеля, который идет от трансформаторной подстанции к цеху и дальше к арендатору. Наверно надо было собирать все на счете 8410, и распределять как накладные.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#235  Чт Июл 21, 2016 16:56:43   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1949)Я не могу разобраться с производственными затратами. Недавно перешла на 8.
 
Мы занимаемся монтажом промышленного оборудования, трубопровода на месторождениях. Продукцию свою не выпускаем, но все равно производство, я так думаю. 
 
Поэтому затраты показываю на 8110 и накладные 8410, после выполнения  работ согласно контракта , выставляю акты производственного характера, это же верно.?
 
 
При закрытии месяца  производственные затраты переносятся на незавершенное производство 1341,  и частично  не закрывается счет 1341, т.е не закрывается именно последний месяц , сумма переносится на 01 число следующего месяца. Не могу понять почему, допустим при закрытии марта месяца - зарплата, налоги производственных рабочих начисленная от 31.03.2016  все эти расходы закрываются в апреле первым числом и так далее
 
 
Может настройка не правильная, подскажите пожалуйста.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#236  Пн Янв 23, 2017 17:37:41   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Добрый день! При закрытии месяца не закрывается полностью счет 8410. Закрываются на 8110 только затраченные материалы, а услуги полученные и амортизация не закрываются. В чем может быть дело?
 
 
Добавлено спустя 19 минут 28 секунд:
 
 
Все товарищи, я разобралась.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#237  Вт Фев 07, 2017 00:12:25   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Здравствуйте уважаемые профи. Прошу помощи!!!
 
При закрытии месяца, столкнулась с проблемой, что счета 6010 и 7010 не закрываются     Что я только уже не делала, и пере проводила уже все документы (реализации, закрытия) по нескольку раз. Не пойму, что такое??? Где искать, какова может быть причина? Может ли быть проблема в 1С, какой нибудь глюк? Я в панике, не знаю где искать, что бы еще сделать. Весь день промучилась, а результата никакого, одна надежда на Вас!!! Пожалуйста!!!     
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#238  Вт Фев 07, 2017 11:03:04   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Lara04 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  При закрытии месяца, столкнулась с проблемой, что счета 6010 и 7010 не закрываются   Что я только уже не делала, и пере проводила уже все документы (реализации, закрытия) по нескольку раз. Не пойму, что такое??? Где искать, какова может быть причина? Может ли быть проблема в 1С, какой нибудь глюк? Я в панике, не знаю где искать, что бы еще сделать. Весь день промучилась, а результата никакого, одна надежда на Вас!!! Пожалуйста!!!    | 
	 
 
 
 
Доброе утро!!! Никто с такой проблемой не сталкивался???   
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#240  Пт Фев 10, 2017 17:42:53   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Lubir говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Раскройте счет 7010 | 
	 
 
 
Я уже сделала копию базы и стала в ней экспериментировать, менять. Удалила реализацию, посмотреть, уйдет ли этот косяк. 
 
На второй фото видно, что реализации нет, а этот глюк так и остался.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#241  Пт Фев 10, 2017 20:12:11   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				lARA04, не надо экспериментировать, бухгалтерия наука точная. Откройте оборотно-сальдовую ведомость по счету 7010, посмотрите что вы относите на затраты на сумму разницы. Из того кусочка, что вы показываете  по карточке счета что-то определенное сказать нельзя. Как раз себестоимость реализации и попадает на счет7010, удалять это не надо.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#242  Ср Апр 03, 2019 15:01:47   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Пришлось корректировать документы за сентябрь 2017 года, затем перепровела Закрытие месяца. По сч.8410 вылезло сальдо -0,07. До корректировки все было нормально. Как сейчас исправить ситуацию?
 
Рег.номер 801033558 Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (3.0.25.2)  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#243  Ср Апр 03, 2019 15:20:16  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Вариант 1. Рейтинг накосячил в Закрытии месяца и нужно писать им.
 
Вариант 2. См. вариант 1.
 
Можно, для интереса, посмотреть ОСВ 8410 и по нужной статье затрат (по которой сальдо) посмотреть карточку счета. Но думаю, что это все-таки вариант 1.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#244  Ср Апр 03, 2019 15:41:26   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | С. Ромазанов говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Можно, для интереса, посмотреть ОСВ 8410 и по нужной статье затрат (по которой сальдо) посмотреть карточку счета. Но думаю, что это все-таки вариант 1. | 
	 
 
 
В карточке счета Поступление ТМЗ и услуг и Закрытие месяца "Списание ОПР на непроизводственные счета".
 
 
Спасибо. А Рейтингу писать на форум?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#245  Ср Сен 11, 2024 18:25:25   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (3.0.59.1) Рег.номер есть.
 
Подскажите, такая ситуация: на счете 1341 накапливались затраты по 2-м номенклатурным группам например СМР1 с 2023г. и СМР2 с апреля 2024г.  Планировалось, что АВР по ним будут выставляться по отдельности. Но теперь решили эти работы выставить одним актом об оказании производственных услуг, в документе укажу номен.группу СМР2. Тогда со сч.1341 затраты по СМР1 не спишутся. Как их перенести на себестоимость? Есть какой-то выход?
 
 
Вариант 1 - переименовать номенклатурную группу СМР2 в СМР1 (т.е. сделать дубль и потом объединить дубли).
 
Вариант 2 - во всех доках по СМР2 перевыбрать номенкл.группу на СМР1 и перепровести все.
 
Или как-то проще можно сделать?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#249  Чт Сен 12, 2024 12:37:28   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				С. Ромазанов, первый раз делаю подобную операцию. 
 
Отчет производства за смену Дт1341 смр2 Кт8110 смр1. 
 
Акт об оказании производственных услуг по смр2 выставлен. 
 
В итоге после проведения всех связанных документов и закрытия месяца, со сч.1341 смр2 часть затрат списалась, но осталось сальдо перенесенной суммы с смр1. Мне нужно, чтобы все затраты списались на с/с, т.к. работы выполнены, и авр выставлен.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#250  Чт Сен 12, 2024 13:44:43   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Alieva Larisa говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Отчет производства за смену Дт1341 смр2 Кт8110 смр1. | 
	 
 
 
исправила Отчет производства за смену Дт8110 смр2  Кт8110 смр1. Сальдо на сч.1341 смр2 значительно уменьшилось. Буду искать дальше причину  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |