Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Нужно страховать работников, которые работают по совмещению?
    Как убрать сотрудницу из начисления з/п в 1С-8, т.к. они уже не работают
    Можно ли в ЗУП-е сформировать отчет т...
    ТОО работает как пятидневка, но есть магазины, которые работают без выходных.
    Как оплатить заработную плату сотрудн...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как убрать остатки на счетах ОПВ и СО за работников которые уже не работают.     
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Сен 30, 2011 10:51:05   

    Добрый день дорогие форумчане! Где- то на форуме видела ветку на данную тему, но не могу найти. Как убрать остатки на счетах ОПВ и СО за работников которые уже не работают. ОПВ: 1- работник -10505, 2-работник -5000 3- работник (работает) +4460.
    СО: 1- работник -675, 2- работник +1100, 3-работник -550.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Сен 30, 2011 11:12:47   

    Роза,
    Если это вопрос по системе 1С , тогда надо использовать документ
    "Корректировка записей регистров"
    В этом доке нужно разнести проводки и заполнить регистры:
    1."ОПВ Подлежит перечислению .."
    2."СО подлежит перечислению..
    3."ОПВ расчеты с фондами..."
    4."СО расчеты с фондами..."
    Если вопрос по стандартам учета , тогда надо :
    1.положительные остатки перечислить в фонды (если есть такая возможность).
    2.Отрицательные остатки отнести на счета сомнительных обязательств (если позволяют сроки).
    3.Проделать 2 пункт опять же через док."Корректировка записей рег...."

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Сен 30, 2011 11:15:47   

    Думаю надо вам разобраться почему образовались эти остатки, если они были начислены, то почему их не перечисли, ведь начисление вы отразили в ф 200. Проверьте все начисления и перечисления, состыкуйте их с 200 ф.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Сен 30, 2011 11:21:47   

    VFrol говорит:
    если позволяют сроки).

    давно это было 2008-2009 год
    larka говорит:
    Думаю надо вам разобраться почему образовались эти остатки

    разобралась уже - прежний бухгалтер не знаю по какой причине на одних сотрудников отправляла дважды, а на других вообще ничего не отправляла, начисления ОПВ оплачивала на СО и наоборот, вот такая каша. 3 сотр еще работает по нему то можно откорректировать, а вот с другими двумя вопрос.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Сен 30, 2011 11:58:29 Сказали Спасибо❤   

    Роза говорит:
    давно это было 2008-2009 год

    В этом году можно начислить сомнительные обязательства :
    Дт 7470 Кт 1290 суммы с плюсом и минусом. где то в конце декабря.
    Это можно сделать "Ручной операцией.."

    А в начале 2012 года можно списывать.
    Дт 1290 Кт 3220 эти же суммы.
    Вот это надо делать доком "Корректировка записей рег.."
    В этом доке надо обнулить и регистры , которые я описал в предыдущем посту.

    Для всех этих операций должен быть приказ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Окт 03, 2011 10:05:10   

    VFrol говорит:
    В этом году можно начислить сомнительные обязательства :
    Дт 7470 Кт 1290 суммы с плюсом и минусом. где то в конце декабря

    VFrol говорит:
    А в начале 2012 года можно списывать.
    Дт 1290 Кт 3220 эти же суммы.

    но при таких операциях остатки на счетах бух учета не будут соответствовать лицевым счетам в налоговой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Окт 03, 2011 10:27:24   

    Роза,
    Роза говорит:
    Как убрать остатки на счетах ОПВ и СО за работников которые уже не работают.

    Предлагаю,как вариант,отразить в 2011 г.:
    1.Дт 5520-Кт 3210,3220 или
    2.Дт 3210,3220-Кт 5520.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Окт 03, 2011 10:32:39   

    esiphi, а как быть с лицевыми счетами в налоговой, откорректировать следующим месяцем?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz