Какие проводки должны быть в программе 1 С на НДС за товары таможенного союза?
|
Nataly008
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Пн Ноя 14, 2011 16:08:51
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день всем! Подскажите пжл, какие проводки нужно сделать в программе по НДС на товары ввозимые с России? Мы купили товар, заплатили НДС, Дт 3130-Кт 1030. И теперь у меня не закрывается сч.3130
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пн Ноя 14, 2011 16:19:07
|
|
|
Nataly008, предлагаю
Дт 1630 Кт 3130 начислен НДС по заявлению 328.
Дт 3130 Кт 1030 оплачен НДС
Дт 1420 Кт 1630 взят в зачет после оплаты
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Nataly008
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пн Ноя 14, 2011 16:53:26
|
|
|
Nataly008, первая проводка делается сама когда вы заполняете приход ТМЗ импорт, а третья в разноске по банку есть взять НДС в зачет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Nataly008
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пн Ноя 14, 2011 17:07:17
|
|
|
Nataly008 говорит: |
Я же не могу сама в этот документ вбить суммы НДС? |
нет, не можете
Трудоголик2 говорит: |
Дт 1630 Кт 3130 начислен НДС по заявлению 328. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Nataly008
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Nataly008
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#10 Вт Ноя 15, 2011 08:58:58
|
Сообщить модератору
|
|
Трудоголик2, простите, я не совсем поняла. Когда я приходую товар, мне его нужно будет оприходовать в "Регистрации прочих операций по НДС", а не в "Поступлении ТМЗ и услуг. Импорт"?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Вт Ноя 15, 2011 09:56:41 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Nataly008 говорит: |
Поступлении ТМЗ и услуг. Импорт |
Да
1.Приходуете товар. д-т 1330 к-т 3310
2. Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов д-т 1630 к-т 3130
3. Регистрация прочих операций по НДС д-т 1420 к-т 1630
В банк оплата НДС д-т 3130 к-т 1030
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Nataly008
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Пн Мар 05, 2012 16:41:08
|
|
|
Татиана говорит: |
3. Регистрация прочих операций по НДС д-т 1420 к-т 1630 |
Помогите, пожалуйста, разобраться с этим документом.
Если я его заполняю на основании Заявления, то он дает проводки Д-т 1420 К-т 3310 Налоговый комитет...
Как заполнить, чтобы был К-т 1630?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Пн Мар 05, 2012 17:05:38
|
|
|
т.е. нужно поставить 1630 и в поле Счет учета расчетов с контрагентом и в поле Счет учета расчетов по авансам?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Пн Мар 05, 2012 17:15:23
|
|
|
S76, Я говорю про документ "Регистрация прочих операций по приобретенным....",а в этом документе нет таких реквизитов.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Пн Мар 05, 2012 17:29:24 Сказали Спасибо❤
|
|
|
S76 говорит: |
т.е. нужно поставить 1630 и в поле Счет учета расчетов с контрагентом и в поле Счет учета расчетов по авансам? |
Верно, тогда и формируется проводка Д-т 1420 К-т 1630
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Пн Мар 05, 2012 17:32:57
|
|
|
S76, Не все нормально , это я Вам не до конца все рассказал:
В этом доке , операцию можно поменять на "Прочая корректировка оборота" или оба счета (в Вашем случае) на 1630. Контрагент тут не участвует, счет фактура не нужна , главное в данном доке колонка "Вид поступления"
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
VFrol говорит: |
на "Прочая корректировка оборота" |
Опять туплю :
Операция должна быть "Регистрация оборота".
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Пн Мар 05, 2012 17:49:34
|
|
|
А в колонке Вид поступления выбираю Товары, приобретенные по импорту в РФ в рамках Таможенного союза?
Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
Татиана, VFrol, спасибо!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|