Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    В какой графе показать инкассацию в кассовой книге ККМ?
    На какой НПА ссылаться при заполнении...
    При расчете налогов вместо МЗП будет ...
    Должна ставить как доход по сомнитель...
    ф. 300, прил.8, итоговая сумма по гра...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В какой графе я должна показать начисленный доход, но невыплаченный, будет применяться конвенция     
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Ноя 14, 2012 19:36:54   

    подскажите пожалуйста, в какой графе я должна показать начисленный доход, но невыплаченный, будет применяться конвенция

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Ноя 15, 2012 09:05:37   

    al.aliya говорит:
    в какой графе я должна показать начисленный доход, но невыплаченный,

    Согласно правилам заполнения
    Цитата:
    3) строка 101.04.003 предназначена для отражения суммы доходов, начисленных, но невыплаченных нерезидентам, отнесенных налоговым агентом на вычеты. Срока 101.04.003 заполняется на основании данных приложения к Расчету.
    Датой отнесения на вычеты начисленных, но не выплаченных доходов нерезидентов, признается 31 декабря отчетного календарного года. Строка 101.04.003 заполняется в Расчете за 4 квартал отчетного календарного года;


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Ноя 15, 2012 09:07:56   

    Значит ли это что я только в 4 квартале сдаю отчет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Ноя 15, 2012 09:13:00   

    al.aliya, за 4 кв? Я правильно понимаю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Ноя 15, 2012 09:29:32   

    насчет гр.101,04,003 в каких случаях начисляется, но не выплачивается доход? не совсем понимаю, если доход признается на момент оплаты

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Ноя 15, 2012 09:39:56   

    al.aliya говорит:
    если доход признается на момент оплаты

    На момент оплаты вы начисляте КПН и его пречисляете.
    Ответьте на вопрос: когда вы получили АВР и оплатили деньги нерезиденту.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Ноя 15, 2012 09:44:52   

    сделок было много,
    1.по аренде вагонов нам АВР выставляют ежемесячно, но оплату по ним произвели в июле и в сентябре
    2.по возмещению затрат на терр. РФ - АВР выставили в июне, а оплату мы им перечислили в августе (в этом случае не показываю в отчете 101,04) верно?
    3. по возмещению затрат на терр.РК - АВР выставлялся также ежемесячно, оплатили в июле, но не всей суммой, остаток имеется

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Ноя 15, 2012 10:00:42   

    al.aliya говорит:
    .по аренде вагонов нам АВР выставляют ежемесячно, но оплату по ним произвели в июле и в сентябре

    Следовательно у вас должен быть отчет за 3 кв.
    al.aliya говорит:
    3. по возмещению затрат на терр.РК - АВР выставлялся также ежемесячно, оплатили в июле, но не всей суммой, остаток имеется

    Тоже за 3 кв.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Ноя 15, 2012 12:03:53   

    al.aliya говорит:
    подскажите пожалуйста, в какой графе я должна показать начисленный доход, но невыплаченный, будет применяться конвенция

    Если применяется конвенция, то не начисляется налог, а не ДОХОД.
    А вы пишете что доход не выплачивается потому что применяется Конвенция.
    Строки "доходы начисленные и не выплаченные, но отнесенные на вычеты" заполняются только в случае если оплату по подписанным актам вы не произвели нерезиденту, но в ф.100.00 свои расходы отнесли на вычеты по КПН.

    al.aliya говорит:
    2.по возмещению затрат на терр. РФ - АВР выставили в июне, а оплату мы им перечислили в августе (в этом случае не показываю в отчете 101,04) верно?

    Эти расходы также подлежат отражению в 3 квартале.

    Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:

    al.aliya, как текущая тема связана с Вашим вопросом?
    Трудоголик2, почему не поправляете, Вы же опытный пользователь. Или главное скорость, а то что мусорка из темы будет Вам все равно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Ноя 15, 2012 12:14:21   

    Юнона, нижайше прошу меня простить. Честно говоря даже не обратила внимание.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz