Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
Порядок отражения новогодних подарков.
|
|
#1 Пн Дек 23, 2013 20:39:36
|
|
|
Добрый вечер Всем!
ТОО купило новогодние подарки для детей работников. Имеется приказ и составлена ведомость на выдачу подарков под роспись.
Не получается отразить эту операцию в бух.учету, точнее в 1С.
Помоги с проводками и в виде какой операции (документа) отразить в 1С?
1.Приход от поставщика: Дт-1310 Кт-3310. сумма 5000 тенге (стоимость подарка с НДС).
2.Расчет с поставщиком Дт-3310 Кт-1030. сумма 5000 тенге.
3.Далее нужно обложить зарплатными налогами работника, так как это доход в виде материальной выгоды.
Вот здесь у меня ступор. Провожу через операцию "Прочие доходы для целей налогообложения). В колонке сумма дохода -ставлю сумму 4464 тенге (без НДС). В итоге у меня должно быть что зарплата на руки остаться как обычно работник получает, у тут с учетом расчета ИПН -уменьшения 1МЗП -у меня не выравнивается сумма, то есть либо больше либо меньше на руки выходит.
Подскажите пож.. через какую операцию обложить зарплатными налогами доход мат выгоды в виде полученных подарков, так чтобы не изменялась сумма зарплаты за месяц?
При этом еще мне нужно сами подарки списать на работников.
Заранее спасибо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Вт Дек 24, 2013 03:17:51
|
|
|
Мы делам следующим образом:
Д 7211 К 3310 - списание подарков за адм расходы сумма подарков например 5000 тг
Д Х171 К3350 - начисление косвенного дохода рабоников
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
SNika говорит: |
Мы делам следующим образом:
Д 7211 К 3310 - списание подарков за адм расходы сумма подарков например 5000 тг
Д Х171 К3350 - начисление косвенного дохода рабоников |
ДХ171 К3350 - начисление косвенного дохода работников (подарки и прочие мат выгоды от работодателя) - 5000/0,81= 6172 - начисление суммы от обратного, потому что сумма подарка является суммой полученного косвенного дохода
Д3350 К 3120, 3220 - удержание ОПВ, ИПН
Д7211 К3 3210, 3351 - начисление СН, СО
счет Х171 - забалансовый, проводок по нему нет, по начисление з/п и налогов происходит нормально.
На вычеты при этом берется сумма со счета 7211.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Вт Дек 24, 2013 09:51:42
|
|
|
SNika, я делаю и начисление оклада за декабрь и начисление подарка -из суммы от обратного, но почему то в итоге сумма выход всё равно меньше чем положено на руки. ?
Через какой документ проводить начисление косвенного налога (подарки и пр мат выгоды)?
Напишите пошагово, что-то я совсем запуталась. Суть то понятная. а вот в 1С никак не могу все операции по подаркам свести.
заранее спасибо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|