Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    В каком квартале брать в зачет НДС, е...
    В каком квартале взять в зачет НДС по...
    В каком квартале брать НДС в зачет со...
    В каком квартале отнести в зачет НДС ...
    В каком квартале отнести НДС в зачет ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В каком квартале брать НДС в зачет в 3 или 4 кв. 13г. если оплатили в ноябре 2013?     
    Dora
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Апр 10, 2014 16:18:06   

    НДС за нерезидента оплатили в ноябре в ф.300 в зачет взяли в 3 квартале НК говорит убрать с 3кв. и включить в 4кв. т.к была оплата в 4 квартале?

    Добавлено спустя 39 минут 8 секунд:

    НК ссылается на ст 241

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    mitsu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +88 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Апр 10, 2014 17:15:04   

    Dora, Налоговая правильно говорит, нужно убрать с зачета с 3 квартала, и Вы имеете право взять в зачет сумму НДС уплаченную за нерезидента в том квартале, в котором была уплата НДС. Вы заплатили НДС в ноябре, а это 4 квартал. Значит вы должны показать сумму НДС за нерезидента по строке 300.00.014, столбец "В".
    Пункт 5 Ст.241 НК РК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dora
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Апр 11, 2014 08:03:38   

    а оборот приобретенный у нерезидента тоже в 4 картале т.к. НДС берем в зачет в 4 квартале?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Апр 11, 2014 10:25:28   

    Dora говорит:
    оборот приобретенный у нерезидента тоже в 4 картале т.к.

    Нет оборот показываете в 3 кв, а НДС в зачет в 4 кв.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dora
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Апр 11, 2014 13:46:15   

    Трудоголик2 говорит:
    Нет оборот показываете в 3 кв

    почему?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Апр 11, 2014 14:08:32   

    Dora говорит:
    почему?

    Обрате внимание на правила заполнения приложения № 5 к форме 300.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dora
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Апр 29, 2014 10:45:17   

    в приложении 5 по строке 300.05.002 за 3 квартал я все таки должна ставить сумму НДС 1667 тенге, в уже в 4 квартале по строке 300.05.003 ставить 1667 и следовательно брать в зачет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Апр 29, 2014 12:06:16   

    Dora говорит:
    по строке 300.05.002 за 3 квартал я все таки должна ставить сумму НДС 1667 тенге

    Верно
    Dora говорит:
    уже в 4 квартале по строке 300.05.003 ставить 1667 и следовательно брать в зачет?

    Верно. В зачет пойдет стр 300.05.007

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dora
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Апр 29, 2014 12:41:06   

    Значить в 3 квартале заполняю сл.строки: 300.05.001 13890, 300.05.002 1667, и в самой декларации 300.00.014 13890.
    При заполнении в 4 квартале 300.05.006 1667 и в декларации 300.00.014 В 1667 и беру в зачет. Только сомневаюсь надо ли заполнять строку 300.05.004 и 300.05.005?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Апр 29, 2014 12:44:39   

    Dora говорит:
    Значить в 3 квартале заполняю сл.строки: 300.05.001 13890, 300.05.002 1667, и в самой декларации 300.00.014 13890.
    При заполнении в 4 квартале 300.05.006 1667 и в декларации 300.00.014 В 1667 и беру в зачет.

    Верно
    Dora говорит:
    сомневаюсь надо ли заполнять строку 300.05.004 и 300.05.005?

    Не надо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz