НДС в 328ф. в 1с8,2
|
|
#1 Пт Апр 01, 2016 22:58:43
|
|
|
Рег.номер 9383386. ТОО на СНР, неплательщик НДС. 328 в 1с заполнена на основании Поступления ТМЗ (импорт) без НДС. Как сделать, чтобы в 328 отразился НДС? При проведении 328 должен же начислится НДС?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#3 Сб Апр 02, 2016 18:28:59
|
|
|
в самом заявлении ставлю ставку НДС 12%, а где Сумма НДС все равно пусто.
Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:
как сделать, что документ пересчитал сумму?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#5 Сб Апр 02, 2016 19:31:21
|
|
|
Что-то все перещелкываю, можно поконкретнее
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
перехожу на вкладку цена и валюты, а колонки с НДС неактивные
Добавлено спустя 26 минут 8 секунд:
я ввожу заявление на основании поступления, а как сделать, чтобы НДС выходил со ставкой 12%, столько позиций перезаполнять не очень-то удобно. и почему документ не проводится пишет, что не указан кор.счет отнесения НДС (БУ), хотя при автоматическом заполнеии НДС и так ставится
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#6 Сб Апр 02, 2016 21:24:36
|
|
|
Закрыла и заново открыла документ, и начал считать НДС. Какой кор.счета надо ставить в 328. Ставлю 1420, и выдает 1с такие проводки 1420-3130.При оплате 3130 закрывается. При вводе Регистрация прочих операция в целях НДС, на счете 1420 остается сальдо и идет двойное начисление по дебету. Подскажите, как правильно вводить и с каким кор.счетами эти формы?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#8 Пн Апр 04, 2016 10:09:25
|
|
|
Даночка, т.к. НДС вы в зачет не берёте, то вам нужно этот НДС отнести на стоимость товара. Значит во вкладке "Счета учета" ставьте 1310,1330...
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
"Регистрация прочих операция в целях НДС" вам делать вообще не нужно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#9 Вт Апр 05, 2016 00:09:22
|
|
|
По НУ мы сдаем 328 и начисляем НДС, потом этот НДС уплачиваем в бюджет, а нам же выписывают СФ без НДС. Я должна эти операции отразить в БУ? Я думала, что отражу начисление на 3130, потом покажу оплату в бюджет и все.
а вот это и не поняла
YelenaS говорит: |
Даночка, т.к. НДС вы в зачет не берёте, то вам нужно этот НДС отнести на стоимость товара. Значит во вкладке "Счета учета" ставьте 1310,1330... |
Мы неплательщики НДС до июня и эти операции прошли до июня.Когда мы вводим накладные с НДС от казахстанских фирм, то этот НДС идет в стоимость товаров, а как быть сейчас пока мы были неплательщиками, я же могу потом этот НДС взять в зачет?
Можно описать процедуру заполнения 328 формы в 1с, когда мы неплательщики НДС.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#10 Вт Апр 05, 2016 09:36:01
|
|
|
YelenaS говорит: |
Значит во вкладке "Счета учета" ставьте 1310,1330... |
При заполнении Заявления в программе 1С у вас получается проводка:
Дт 1310,1330 Кт 3130 начисление НДС и отнесение его на стоимость товара.
Счет 1420 у вас не участвует в проводках, т.к. вы неплательщики НДС и в зачет его соответственно не берёте.
Даночка говорит: |
Я думала, что отражу начисление на 3130, потом покажу оплату в бюджет и все. |
Вы правильно думаете.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|