Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как настроить в 1С начисление дивиден...
    1с 8.х: Почему при закрытии периода ч...
    Какими документами в 1С 8.3 сделать н...
    Биржевой сбор включается в расходы по...
    расходы по оценке воздействия на окру...
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как сделать,что бы расходы периода и зачет по НДС попадали в начисление в 1С.8 разными периодами.     
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Апр 21, 2016 15:58:41   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=620930#620930

    Не могу сделать так в 1С 8.2, что бы коммунальные расходы попадала в месяце реализации на вычеты, а в зачет по НДС в месяц выписки счет-фактуры,т.к. и туда и туда начисление идёт одним документом Поступление ТМЗ и услуг. Кто как выкручивается?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +78 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Апр 21, 2016 16:08:22   

    YelenaS, А если попробовать через документ "Регистрация прочих операций по НДС"? Тогда можно будет накладную провести одним числом, а оборот по НДС взять уже другой датой..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Апр 21, 2016 16:11:46   

    Lu говорит:
    опробовать через документ "Регистрация прочих операций по НДС"? Тогда можно будет накладную провести одним числом, а оборот по НДС взять уже другой датой..

    Верно и ЭСФ прикреплять к регистрации

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +78 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Апр 21, 2016 16:17:39   

    Svetlana.B, Но тогда накладную надо будет проводить Без НДС.. Вот тут может быть загвоздка. Я ещё не пробовала. Надо посмотреть, что получится с оборотами и не будет ли путаницы на счёте 3310.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Апр 21, 2016 16:30:47 Сказали Спасибо❤   

    Я думаю, что можно сделать так:
    1. 31.03.16 Поступление ТМЗ и услуг - Начисляется НДС
    2. 31.03.16 Регистрация с минусом - Сторнируется начисленный НДС
    3. 05.04.16 Регистрация с плюсом - НДС в зачет, и к этому документу цепляем ЭСФ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Апр 21, 2016 16:32:16   

    Lu говорит:
    "Регистрация прочих операций по НДС"

    Какие тогда счета использовать?
    Svetlana.B говорит:
    Верно и ЭСФ прикреплять к регистрации

    Каким образом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Апр 21, 2016 16:35:26   

    Счета такие же, как и в поступлении, 3310 и 1610
    В Регистрации внизу есть поле Ввести счет-фактуру

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Апр 21, 2016 16:36:24   

    YelenaS говорит:
    1. 31.03.16 Поступление ТМЗ и услуг - Начисляется НДС

    Но тогда при формировании ф.300.00 будет попадать в начисление, и в регистрах НУ оно будет фигурировать. Соответственно и сторно тоже наверное.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Апр 21, 2016 16:38:56   

    Будет, но что делать? Мы в 2014г. по аренде по предоплате так и делали. Потом замучались налоговикам объяснять эти расхождения

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Апр 21, 2016 16:39:17   

    Всё это сложно, нужно как-то попроще придумать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Апр 21, 2016 16:39:50   

    YelenaS говорит:
    Но тогда при формировании ф.300.00 будет попадать в начисление, и в регистрах НУ оно будет фигурировать. Соответственно и сторно тоже наверное.

    Но на общий результат влиять не будет - пришло и тут же ушло

    Добавлено спустя 42 секунды:

    YelenaS, попробуйте попроще придумать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Апр 21, 2016 16:43:35   

    В регистрации нужно тогда убрать галочку "Учитывать КПН"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Апр 21, 2016 16:46:16   

    YelenaS, без разницы, в данном случае она не влияет на КПН

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Апр 21, 2016 16:50:46   

    Всё проверила. По итогам получается так как нужно. Единственный минус лишние операции и фигурирование в регистре НУ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Апр 21, 2016 16:56:35   

    YelenaS, посмотрите еще в Акт сверки, там тоже лишнее будет

    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:

    Это я к тому, что скорее всего у нас на конец квартала не будет идти акт сверки на сумму НДС, если поставщик у себя всю реализацию покажет концом месяца.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Апр 21, 2016 17:05:34   

    Svetlana.B говорит:
    не будет идти акт сверки на сумму НДС

    Есть такое.

    Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:

    И счета 3310 и 1610 соответственно тоже не идут на сумму НДС.

    Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:

    Нужно тогда счет 1610 убирать в Регистрации операций по НДС, чтоб не путался.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Чт Апр 21, 2016 19:50:33   

    Наркоманки...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +78 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Апр 21, 2016 20:01:44   

    С. Ромазанов, Very Happy чевой-то..))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Чт Апр 21, 2016 20:04:48   

    С. Ромазанов, расскажите нам более простой способ, не наркоманский так сказать...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Чт Апр 21, 2016 20:24:50   

    Мне лениво много букв писать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пт Апр 22, 2016 09:26:58   

    С. Ромазанов говорит:
    Наркоманки...

    Не наркоманки, а мазохистки. Никто помогать нам не хочет Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пт Апр 22, 2016 09:41:28   

    Можно подумать, что только у нас такая проблема возникла. Вообще-то многие получают счета-фактуры Казахтелекома за услуги связи, а они давно высылают ЭСФ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya01
    Резидент Баланса
    Спасибки: +331 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пт Апр 22, 2016 09:44:43   

    С. Ромазанов говорит:
    Мне лениво много букв писать.

    Сергей, скажи, что обновление в программе будет Rolling Eyes

    Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:

    Svetlana.B говорит:
    Можно подумать, что только у нас такая проблема возникла. Вообще-то многие получают счета-фактуры Казахтелекома за услуги связи, а они давно высылают ЭСФ.

    Думается мне, что чем так кучи документов лопатить, проще ручками в екселе, вычистить 300 форму, от подобных сч/фактур, а там может 1С-ники чем-нибудь помогут Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ландыш
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пт Апр 22, 2016 10:07:01   

    1:С Бухгалтерия рег №801034032
    Добрый день! За март 2016 Казахтелеком впервые выставил нам эл с-ф. Теперь как YelenaS, и Svetlana.B,задалась вопросом: "Как же правильно внести документ в 1:С?"
    Svetlana.B говорит:
    С. Ромазанов, расскажите нам более простой способ, не наркоманский так сказать...

    Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Пт Апр 22, 2016 10:46:24   

    tanya01 говорит:
    проще ручками в екселе, вычистить 300 форму

    Давно не вычищаю ничего ручками, я категорически против этого. Для чего нам тогда 1С? Нужно просто правильно всё настроить и разносить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya01
    Резидент Баланса
    Спасибки: +331 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Пт Апр 22, 2016 10:54:12   

    YelenaS говорит:
    Давно не вычищаю ничего ручками, я категорически против этого. Для чего нам тогда 1С? Нужно просто правильно всё настроить и разносить.

    полностью согласна, но что делать?
    Засорять бух учет, ради налогового?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Пт Апр 22, 2016 10:58:01   

    tanya01 говорит:
    обновление в программе будет

    Есть подозрения, что нет.
    YelenaS говорит:
    Давно не вычищаю ничего ручками, я категорически против этого.

    "И это правильно!" (с) Президент СССР
    ландыш говорит:
    задалась вопросом

    Задайтесь вопросом ИТС
    YelenaS говорит:
    Никто помогать нам не хочет

    Там реально много букв. Вкратце у вас уже была правильная мысль
    Lu говорит:
    А если попробовать через документ "Регистрация прочих операций по НДС"?

    Svetlana.B говорит:
    Вообще-то многие получают счета-фактуры Казахтелекома за услуги связи, а они давно высылают ЭСФ.

    Тот, кто не обязан регистрироваться в ИС ЭСФ, может требовать у поставщика СФ на бумаге. Ну, а обладателям ЭСФГ 2-3 документа оформить "специально" тремя документами на каждый не проблема.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya01
    Резидент Баланса
    Спасибки: +331 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Пт Апр 22, 2016 11:29:32   

    С. Ромазанов говорит:
    кто не обязан регистрироваться в ИС ЭСФ, может требовать у поставщика СФ на бумаге.

    Требовать то мы может, вот только поставщик не обязан Twisted Evil
    Попробуйте с Казахтелекомом побадаться

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ландыш
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Пт Апр 22, 2016 11:35:19   

    С. Ромазанов говорит:
    Задайтесь вопросом ИТС

    подписку оформили в феврале 2016
    tanya01 говорит:
    Попробуйте с Казахтелекомом побадаться

    согласна, поддерживаю tanya01,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Пт Апр 22, 2016 11:36:21   

    Казахтелеком за март нам принесли в печатном виде, но номер у них стоит ЭСФ и даты такие же как электронные 08.04.2016, дата оборота по реализации 31.03.2016, так что разницы никакой нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya01
    Резидент Баланса
    Спасибки: +331 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Пт Апр 22, 2016 11:45:50   

    С. Ромазанов говорит:
    2-3 документа оформить "специально" тремя документами на каждый не проблема.

    и еще, почему 2-3, у нас в январе было 10 ЭСФ, в феврале - 14, а в марте уже больше 50... и это только начало, к концу второго квартала, боюсь, что почти все поставщики перейдут, да и мы уже активно этот вопрос обсуждаем...
    ну и если присмотреться в журнал полученных документов, то больше всего документов оформляется последним днем месяца. Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Пт Апр 22, 2016 11:46:25   

    Резюмирую:
    Svetlana.B говорит:

    1. 31.03.16 Поступление ТМЗ и услуг - Начисляется НДС
    2. 31.03.16 Регистрация с минусом - Сторнируется начисленный НДС
    3. 05.04.16 Регистрация с плюсом - НДС в зачет, и к этому документу цепляем ЭСФ

    Только в регистрации убираем галочки "отражать в бухгалтерском учете". Тогда в форму 300 попадает в апреле месяце, а по бух.учету не проводит. В акте сверки не фигурирует точно.
    Проверьте ещё у себя. Может я ошиблась где-то.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ландыш
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Пт Апр 22, 2016 11:46:27   

    YelenaS говорит:
    Казахтелеком за март нам принесли в печатном виде, но номер у них стоит ЭСФ и даты такие же как электронные 08.04.2016, дата оборота по реализации 31.03.2016, так что разницы никакой нет.

    помимо этого еще принесли за февраль "исправленный" счет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Пт Апр 22, 2016 11:53:43   

    Правда начисление по БУ на счет 1420 НДС идёт по дате реализации, получается не соответствие БУ и НУ. Жесть.

    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:

    ландыш говорит:
    помимо этого еще принесли за февраль "исправленный" счет

    Нам не принесли. Сейчас пойдёт камералка за 1кв.16. сплошная.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Пт Апр 22, 2016 14:04:21   

    ландыш говорит:
    подписку оформили в феврале 2016

    Можете сами посмотреть - http://its.1c.ru/db/aboutits#content:24:hdoc
    tanya01 говорит:
    у нас в январе было 10 ЭСФ, в феврале - 14, а в марте уже больше 50...

    Ну в середине квартала чего так морочиться, достаточно конца месяца квартала.
    А если больше 50, то это уже торговля, меня их проблемы не волнуют.
    YelenaS говорит:
    Резюмирую:

    Не-не-не, это вы совсем плохо отрезюмировали.
    YelenaS говорит:

    Правда начисление по БУ на счет 1420 НДС идёт по дате реализации, получается не соответствие БУ и НУ. Жесть.

    Надо через 1630

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Пт Апр 22, 2016 14:11:04   

    С. Ромазанов говорит:
    Надо через 1630

    Уффф, может ещё кто подумает? Вопрос задала и сама же его решаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ландыш
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Пт Апр 22, 2016 14:31:38   

    Мы действительно оформили подписку на ИТС на год в феврале 2016. Сейчас буду звонить и узнавать в чем причина, почему договор до сих пор не зарегистрирован?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Пт Апр 22, 2016 14:34:30   

    Тогда так:
    1. 31.03.16 Поступление ТМЗ и услуг - Начисляется НДС
    2. 31.03.16 Регистрация с минусом - Сторнируется начисленный НДС
    3. 05.04.16 Регистрация с плюсом - НДС в зачет, и к этому документу цепляем ЭСФ
    В Регистрации прочих операций по НДС счет учета расчетов с минусам ставится 1630. На конец месяца на счете 1630 зависает сальдо, после проведения операции с плюсом в след.месяце она закрывается.
    Галочка отражать в учете остаётся. А учитывать КПН? Или она ни на что не влияет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Пт Апр 22, 2016 17:45:12   

    tanya01 говорит:
    и еще, почему 2-3, у нас в январе было 10 ЭСФ, в феврале - 14, а в марте уже больше 50... и это только начало, к концу второго квартала, боюсь, что почти все поставщики перейдут, да и мы уже активно этот вопрос обсуждаем...
    ну и если присмотреться в журнал полученных документов, то больше всего документов оформляется последним днем месяца.

    tanya01, и все больше 50 - сплошь связь и коммуналка? Ничего себе у вас поставщиков по коммуналке!
    Ведь все остальные СФ мы должны брать в зачет по дате оборота, а не по дате выписки ЭСФ.
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=618260#618260
    И в этом случае оборот и зачетный НДС не расползаются.

    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:

    YelenaS говорит:
    Уффф, может ещё кто подумает? Вопрос задала и сама же его решаю.

    Решайте, решайте... Мы внимательно читаем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya01
    Резидент Баланса
    Спасибки: +331 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Пн Апр 25, 2016 08:40:07   

    Elis говорит:
    Ведь все остальные СФ мы должны брать в зачет по дате оборота, а не по дате выписки ЭСФ.

    http://balans.kz/viewtopic.php?p=618260#618260

    И в этом случае оборот и зачетный НДС не расползаются.

    Да нет конечно, многие за товары и услуги... но что-то в моей голове укладывается все так, что в зачет - по дате выписки сч/ф Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Интересная
    Резидент Баланса
    Спасибки: +27 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Вт Апр 26, 2016 12:11:58   

    Добрый день! Тоже получила эл.с/ф от Казахтелекома. Делаю, как написано в сообщении № 38, но у меня за март сумма оборота без НДС удвоилась, а в апреле опять отразилась, что я делаю не так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Вт Апр 26, 2016 12:46:57   

    Интересная говорит:
    Делаю, как написано в сообщении № 38, но у меня за март сумма оборота без НДС удвоилась, а в апреле опять отразилась, что я делаю не так?

    А кто вам сказал, что в сообщении № 38 написано правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Вт Апр 26, 2016 12:52:19   

    С. Ромазанов, легче говорить, что всё не правильно, чем сказать как правильно. Зачем вы тогда в этой теме участвуете? Мы простые бухгалтера, а пытаемся мудрить в 1С и выкручиваться кто как может. Накипело.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Вт Апр 26, 2016 12:56:41   

    Машу вать, хоть одна из вас рег. номер написала? С действующим ИТС? Сидят, кудахчут, "что же делать, что же делать...". Накипело.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Вт Апр 26, 2016 13:16:52   

    С. Ромазанов, написала вам в ЛС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Вт Апр 26, 2016 13:49:16 Сказали Спасибо❤   

    Аллилуйя...
    YelenaS говорит:
    Тогда так:
    1. 31.03.16 Поступление ТМЗ и услуг - Начисляется НДС
    2. 31.03.16 Регистрация с минусом - Сторнируется начисленный НДС
    3. 05.04.16 Регистрация с плюсом - НДС в зачет, и к этому документу цепляем ЭСФ
    В Регистрации прочих операций по НДС счет учета расчетов с минусам ставится 1630. На конец месяца на счете 1630 зависает сальдо, после проведения операции с плюсом в след.месяце она закрывается.
    Галочка отражать в учете остаётся. А учитывать КПН? Или она ни на что не влияет?

    1. 31.03.16 Поступление ТМЗ и услуг - в Цены и валюта убирается галочка Учитывать НДС, доп. строчкой указывается сумма НДС ( 7210, 1630 - 3310)
    2. 05.04.16 На основании поступления Регистрация, убирается строчка НДС, которая 1630. К регистрации СФ. Счета учета 1630

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Вт Июн 21, 2016 18:07:18 Сказали Спасибо❤   

    Вот, наконец и 1С-Рейтинг опубликовал то, о чем объяснял С. Ромазанов, http://www.pro1c.kz/articles/2/681/

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Пт Июл 08, 2016 23:18:36   

    Через месяц... Плагиаторы...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Вс Июл 10, 2016 13:15:18   

    очень познавательно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Интересная
    Резидент Баланса
    Спасибки: +27 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Вт Июл 19, 2016 17:29:41   

    Всем добрый день! В продолжение темы,сложилась такая ситуация: От Казахтелекома поступает исправленный с/ф от 04.07.16г., дата оборота-31.05, как правильно в 1С это отобразить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz