Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Закрытие месяца: Закрытие счетов бухгалтерского учета
    Закрытие производственных счетов
    Закрытие счетов НУ при закрытии месяца в 1С делать нужно или нет?
    Закрытие счетов по документу "Закрытие периода"
    Вебинар 15 марта 18:30. Закрытие года, Часть 4: Закрытие периода
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Закрытие месяца: Закрытие производственных счетов в 1С 8     
    Лянча
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #201 Чт Июн 02, 2011 15:48:01   

    Gulmira говорит:
    Лянча говорит:
    и нужно ли при закрытие месяца ставить галочку - перенос незавершенного производства

    если на конец смены есть остаток материалов на производстве, то конечно ставите галочку и незавершенка автоматом перенесется на следующую смену.

    У меня весь счет 8110, переходит на 1341, а 1341 нечем не закрывается хотя есть выпуск готовой продукции

    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:

    а если галочку перенос не ставить , тогда 8110 вообще не закрывается, а все время возвращает предыдущий месяц + текущий

    Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:

    Извините может я неправильно делаю выпуск готовой продукции, есле нетрудно можете объяснить подробно?

    Добавлено спустя 36 секунд:

    Извините может я неправильно делаю выпуск готовой продукции, есле нетрудно можете объяснить подробно?

    Добавлено спустя 27 секунд:

    Извините может я неправильно делаю выпуск готовой продукции, есле нетрудно можете объяснить подробно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gulmira
    Сертификат CAP
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #202 Чт Июн 02, 2011 16:00:35   

    Если у Вас 1С8, то посмотрите учетную политику организации, Производство методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лянча
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #203 Чт Июн 02, 2011 16:15:29   

    Gulmira говорит:
    Если у Вас 1С8, то посмотрите учетную политику организации, Производство методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов

    да у нас 1С8, в учетной политеке у нас есть только - метод распределения косвенных расходов, там стоит счет затрат 8410, счет закрытия 8110

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gulmira
    Сертификат CAP
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #204 Чт Июн 02, 2011 16:29:37 Сказали Спасибо❤   

    2. Списание сырья в производство
    Меню (Основная деятельность) → Производство → Требование-накладная → ввести дату и на закладке «Материалы» в табличной части через Insert и выбрать нужное сырье → ввести Счет учета (БУ) 1310 → на закладке Счета учета затрат заполнить поле Счет затрат – 8110, подразделение Цех → номенклатурную группу и статью затрат «Материальные затраты» → сохранить через ОК. В дальнейшем распечатывается Требование-накладная. Проверить проводки: Дт 8110 Кт 1310.

    3. Методы распределения накладных расходов
    1. Меню Предприятие → Учетная политика → Методы распределения косвенных расходов → Insert → ввести дату → счет затрат 8410, подразделение выбрать, база распределения Объем выпуска → счет закрытия 8110.
    Счет 8410 используется для накопления НР.

    3. Меню Предприятие → Учетная политика → Установка порядка подразделений для закрытия счетов → Insert → ввести дату начало месяца → ОК.

    4. Поступление НР (делается через Поступление ТМЗ и услуг – аренда 120000 тенге без НДС).
    5. Далее Распределение НР:
    Делается в конце месяца, прежде чем рассчитать фактическую себестоимость продукции. Меню Операции → Регламентные → Закрытие месяца → ввести дату конец месяца → напротив команды Закрытие производственных счетов установить галочку, снять галочку Перенос незавершенного производства → ОК.
    Переделы – самостоятельные, отдельные фазы обработки сырья.

    6. Выпуск готовой продукции
    Меню Производство → Отчет производства за смену → Insert → закладка Продукция → выбрать карточку «кирпич» → ввести количество выпущенных изделий и плановую цену (например, 20) → проверить подразделение, склад, с которого поступает ГП, номенклатурную группу → ОК.
    ГП приходуется на склад по плановой себестоимости, а фактическая себестоимость рассчитывается при помощи документа «Закрытие месяца».

    7. Отчет по себестоимости продукции
    Меню Производство → Справки и расчеты → Калькуляция себестоимости → ввести период например май месяц 2010 г. → кнопка Сформировать → кнопка Заголовок и кнопка Подписи → распечатать отчет через меню Файл → Печать.

    ИТАК, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ в 1С:
    1. Проверить настройку учетной политики через меню Предприятие.
    2. Списание сырья (через Требование-накладную). Проверить остаток на счете 1310.
    3. Проверить проводки в Зарплате (сначала в Начислении зарплаты в поле «Отражение в бухучете» выбрать проводку Дт 8110 Кт 3350).
    4. Проверить приход ГП (через Отчет производства за смену). В количестве. Если остатка ГП нет на конец месяца, то все что продано, должно быть оприходовано. Перепровести реализацию. Проверить анализ счета 1320.
    5. Перепровести Закрытие месяца, проверить счета 8410 и 8110.
    6. Сделать ежемесячные отчеты по Калькуляции (Производство – Справки-расчеты - Калькуляция) и ежемесячные Оборотно-сальдовые ведомости по сч. 8110.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лянча
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #205 Чт Июн 02, 2011 17:20:17   

    Еще извините можно уточнить что такое переделы?

    Добавлено спустя 10 минут 38 секунд:

    И как списывается зарплата, амортизация, налоги (земля, имущество), все это должно входить в себестоимость кирпича

    Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:

    Вот такие ошибки выдает при закрытие месяца

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #206 Чт Июн 02, 2011 17:47:05   

    Лянча говорит:
    после закрытия месяца, все садится на 1341, а в следующем месяце все возвращается на 8110 и так до бесконечности, подскажите пожалуйста, что мы неправильно делаем?

    Лянча говорит:
    и нужно ли при закрытие месяца ставить галочку - перенос незавершенного производства

    А какая сумма после закрытия переходит на 1341? Случайно не вся разница между фактической и плановой себестоимостью?
    Не получается так, что фактическая себестоимость получается равной плановой, а вся разница переходит на незавершенку?
    Если так, то это неправильно.

    Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:

    Лянча

    При закрытии месяца формируются корректировочные проводки по выпуску и списании себестоимости: Дт1320-Кт8110, Дт7010-Кт1320?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лянча
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #207 Чт Июн 02, 2011 17:52:37   

    После советов Gulmira, кое что исправилось ну теперь другая проблема 1341 закрывается а вот 8110 нет , закрываются только те материалы которые идут на выпуск кирпича, уголь, глина, а все остальное амортизация з/пл. не закрывается

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gulmira
    Сертификат CAP
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #208 Пт Июн 03, 2011 10:18:18 Сказали Спасибо❤   

    Лянча говорит:
    После советов Gulmira, кое что исправилось ну теперь другая проблема 1341 закрывается а вот 8110 нет , закрываются только те материалы которые идут на выпуск кирпича, уголь, глина, а все остальное амортизация з/пл. не закрывается


    исправьте номенклатурную группу, указали налоги, вы же выпускаете кирпич

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ардаша
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #209 Чт Июн 16, 2011 16:49:21   

    При закрытии месяца вышла ошибка:
    "Не указан способ распределения общепроизводственных расходов для:
    Подразделения: АУП
    Статья затрат:"

    Пожалуйста, подскажите где находится эта ошибка?
    Версия 1С 8.1

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    elena_chief
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #210 Вт Ноя 08, 2011 17:41:46   

    Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, как вести производственный учет в 1с поэтапно. Ничего не могу понять себестоимость краснотой вылезла.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #211 Пт Ноя 11, 2011 23:49:56   

    elena_chief говорит:
    Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, как вести производственный учет в 1с поэтапно. Ничего не могу понять себестоимость краснотой вылезла.

    В любом случае советую для начала Вам прочитать внимательно все обсуждалось по данной теме на Балансе. Затем уже конкретизировать Ваши вопросы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #212 Чт Май 09, 2013 18:55:31   

    Продали всю произведенную продукцию, сальдо по счету 1320 после закрытия месяца должно равняться "0". У меня количественное равно "0" как и положена, а сумовое положительное. В чем может быть дело?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1308 Профиль
    Личное сообщение

      

    #213 Чт Май 09, 2013 21:20:39 Сказали Спасибо❤   

    Пангея говорит:
    В чем может быть дело?

    В нарушении пространственно-временного континуума. Все документы, относящиеся к производству и реализации продукции, должны быть проведены хронологически последовательно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #214 Чт Май 09, 2013 22:02:58   

    С. Ромазанов, это единственная причина, которую я знаю. Все перепровела посредством групповой обработки, если бы ошибка была во времени у меня бы документ не провелся, я правильно понимаю?

    Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:

    А нет проводит, надо же. Спасибо, Вам большое, буду исправлять.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #215 Пт Май 10, 2013 13:39:12   

    Корректирую даты документов в хронологическом порядке, все равно суммы вылезают. Посмотрите, пожалуйста, в скрине в графе "Документ" с хронологией все в порядке, в графе "Аналитика Дт" время не могу поменять, мне кажется, из за этого у меня вылезает сумовое сальдо по счету 1320.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1308 Профиль
    Личное сообщение

      

    #216 Пт Май 10, 2013 16:27:42 Сказали Спасибо❤   

    Пангея говорит:
    в графе "Аналитика Дт" время не могу поменять

    И не поменяете, это субконто. У вас способ оценки запасов по счету 1320 по методу FIFO/LIFO.
    Пангея говорит:
    мне кажется, из за этого у меня вылезает сумовое сальдо по счету 1320.

    Вам кажется. В приведенной части карточки счета нет никакой реализации и у вас остаток на складе ЖБИ и по количеству и по сумме. В Настройке поставьте галочку Количество и увидите остатки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #217 Пт Май 10, 2013 19:28:51   

    С. Ромазанов, может я что-то не так корректирую. Посмотрите, пожалуйста, вот этот пример. В нем и реализация и количественного остатка нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1308 Профиль
    Личное сообщение

      

    #218 Пт Май 10, 2013 19:43:42   

    Пангея говорит:
    В нем и реализация и количественного остатка нет.

    Так тут и Закрытия месяца с Расчетом и корректировкой себестоимости продукции (услуг) нет. Сделайте Закрытие месяца за март.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #219 Сб Май 11, 2013 13:19:19   

    С. Ромазанов, сделала закрытие месяца март, только, почему то, оно никак не отразилось на карточке счета 1320. Может все дело в переносе незавершенного производства?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #220 Сб Май 11, 2013 16:17:00   

    Нет, дело не в завершенке. Сумовое сальдо у товара, который был куплен в феврале, а продан в марте.

    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:

    т.е. не куплен, а изготовлен.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1308 Профиль
    Личное сообщение

      

    #221 Сб Май 11, 2013 18:39:24   

    Пангея говорит:
    Нет, дело не в завершенке

    С. Ромазанов говорит:
    Пангея говорит:
    В чем может быть дело?

    В нарушении пространственно-временного континуума. Все документы, относящиеся к производству и реализации продукции, должны быть проведены хронологически последовательно.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #222 Сб Май 11, 2013 22:22:59   

    С. Ромазанов, Вы были правы, перепровела все документы: поступление материала - 9:00, требование - 10:00, отчет за смену 11:00, перемещение - 12:00, реализацию - 13:00. Большое Вам спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lubir
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #223 Ср Авг 07, 2013 11:19:33   

    Добрый день! Услуги по аренде и содержанию инженерных сетей собираются на счете 8310 Вспомогательное производство, там же услуги для основного производства. Для аренды оформляется Акт об оказании производственных услуг, Дт7470 Кт 8310. Для основного производства - Отчет производства за смену Дт 8110 Кт8310. При закрытии месяца все проводки Дт7470 Кт8310 и Дт8110 Кт8310 проводятся отрицательными суммами и все закрывается Дт 1342 Кт 8310. Помогите разобраться в чем причина. Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1308 Профиль
    Личное сообщение

      

    #224 Ср Авг 07, 2013 11:36:10   

    1. Не совпадают подразделения и номенклатурные группы по Дт в документах по формированию затрат и Кт в Акте и Отчете
    2. Нет затрат по Дт 8310
    Нужное выбрать

    Добавлено спустя 35 секунд:

    Хотя второе лишнее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lubir
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #225 Ср Авг 07, 2013 12:07:54   

    В документах по формированию затрат: подразделение - эксплуат-рем участок, номенклатурная группа - материалы, или зарплата, или прочие услуги
    В Акте - подразделение - эксплуат-рем участок, номенклатурная группа - аренда
    В Отчете - подразделение - эксплуат-рем участок, номенклатурная группа - услуги вспомогательного производства.
    Не знаю как разделить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1308 Профиль
    Личное сообщение

      

    #226 Ср Авг 07, 2013 12:13:15   

    Lubir говорит:
    В документах по формированию затрат: подразделение - эксплуат-рем участок, номенклатурная группа - материалы, или зарплата, или прочие услуги

    Номенклатурная группа или статья затрат? Если НГ, то неправильно, нужно в документах по формированию затрат НГ установить аренда или услуги вспомогательного производства, в зависимости от назначения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lubir
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #227 Ср Авг 07, 2013 12:22:09   

    Да, но зарплату разделить на все НГ невозможно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1308 Профиль
    Личное сообщение

      

    #228 Ср Авг 07, 2013 12:24:48   

    Почему? У вас одни и те же работники работают и для аренды и для вспомогательного производства? И невозможно определить, к себестоимости какой конкретно услуги относится зарплата работника?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lubir
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #229 Ср Авг 07, 2013 12:28:54   

    Да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1308 Профиль
    Личное сообщение

      

    #230 Ср Авг 07, 2013 12:30:14   

    И значит это - ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lubir
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #231 Ср Авг 07, 2013 12:33:32   

    Допустим Эксп-рем участок осуществляет ремонт кабеля, который идет от трансформаторной подстанции к цеху и дальше к арендатору. Наверно надо было собирать все на счете 8410, и распределять как накладные.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1308 Профиль
    Личное сообщение

      

    #232 Ср Авг 07, 2013 12:36:19 Сказали Спасибо❤   

    Lubir говорит:
    Наверно надо было собирать все на счете 8410, и распределять как накладные.

    Во-о-о-т.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lubir
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #233 Ср Авг 07, 2013 12:40:02   

    Спасибо, думала обойдусь малой кровью. Увы!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #234 Чт Мар 13, 2014 16:40:40   

    В ОСВ за 2013 год (до процедуры закрытия месяца) по счету 8100 выходит красное сальдо. Что это значит?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    СветланаЛ
    Сертификат CAP
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #235 Чт Июл 21, 2016 16:56:43   

    1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1949)Я не могу разобраться с производственными затратами. Недавно перешла на 8.
    Мы занимаемся монтажом промышленного оборудования, трубопровода на месторождениях. Продукцию свою не выпускаем, но все равно производство, я так думаю.
    Поэтому затраты показываю на 8110 и накладные 8410, после выполнения работ согласно контракта , выставляю акты производственного характера, это же верно.?

    При закрытии месяца производственные затраты переносятся на незавершенное производство 1341, и частично не закрывается счет 1341, т.е не закрывается именно последний месяц , сумма переносится на 01 число следующего месяца. Не могу понять почему, допустим при закрытии марта месяца - зарплата, налоги производственных рабочих начисленная от 31.03.2016 все эти расходы закрываются в апреле первым числом и так далее

    Может настройка не правильная, подскажите пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пангея
    Резидент Баланса
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #236 Пн Янв 23, 2017 17:37:41   

    Добрый день! При закрытии месяца не закрывается полностью счет 8410. Закрываются на 8110 только затраченные материалы, а услуги полученные и амортизация не закрываются. В чем может быть дело?

    Добавлено спустя 19 минут 28 секунд:

    Все товарищи, я разобралась.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lara04
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #237 Вт Фев 07, 2017 00:12:25   

    Здравствуйте уважаемые профи. Прошу помощи!!!
    При закрытии месяца, столкнулась с проблемой, что счета 6010 и 7010 не закрываются Crying or Very sad Что я только уже не делала, и пере проводила уже все документы (реализации, закрытия) по нескольку раз. Не пойму, что такое??? Где искать, какова может быть причина? Может ли быть проблема в 1С, какой нибудь глюк? Я в панике, не знаю где искать, что бы еще сделать. Весь день промучилась, а результата никакого, одна надежда на Вас!!! Пожалуйста!!! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lara04
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #238 Вт Фев 07, 2017 11:03:04   

    Lara04 говорит:
    При закрытии месяца, столкнулась с проблемой, что счета 6010 и 7010 не закрываются Что я только уже не делала, и пере проводила уже все документы (реализации, закрытия) по нескольку раз. Не пойму, что такое??? Где искать, какова может быть причина? Может ли быть проблема в 1С, какой нибудь глюк? Я в панике, не знаю где искать, что бы еще сделать. Весь день промучилась, а результата никакого, одна надежда на Вас!!! Пожалуйста!!!


    Доброе утро!!! Никто с такой проблемой не сталкивался???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lubir
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #239 Чт Фев 09, 2017 18:47:36   

    Раскройте счет 7010

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lara04
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #240 Пт Фев 10, 2017 17:42:53   

    Lubir говорит:
    Раскройте счет 7010

    Я уже сделала копию базы и стала в ней экспериментировать, менять. Удалила реализацию, посмотреть, уйдет ли этот косяк.
    На второй фото видно, что реализации нет, а этот глюк так и остался.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lubir
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #241 Пт Фев 10, 2017 20:12:11   

    lARA04, не надо экспериментировать, бухгалтерия наука точная. Откройте оборотно-сальдовую ведомость по счету 7010, посмотрите что вы относите на затраты на сумму разницы. Из того кусочка, что вы показываете по карточке счета что-то определенное сказать нельзя. Как раз себестоимость реализации и попадает на счет7010, удалять это не надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alieva Larisa
    Резидент Баланса
    Спасибки: +20 Профиль
    Личное сообщение

      

    #242 Ср Апр 03, 2019 15:01:47   

    Пришлось корректировать документы за сентябрь 2017 года, затем перепровела Закрытие месяца. По сч.8410 вылезло сальдо -0,07. До корректировки все было нормально. Как сейчас исправить ситуацию?
    Рег.номер 801033558 Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (3.0.25.2)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1308 Профиль
    Личное сообщение

      

    #243 Ср Апр 03, 2019 15:20:16 Сказали Спасибо❤   

    Вариант 1. Рейтинг накосячил в Закрытии месяца и нужно писать им.
    Вариант 2. См. вариант 1.
    Можно, для интереса, посмотреть ОСВ 8410 и по нужной статье затрат (по которой сальдо) посмотреть карточку счета. Но думаю, что это все-таки вариант 1.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alieva Larisa
    Резидент Баланса
    Спасибки: +20 Профиль
    Личное сообщение

      

    #244 Ср Апр 03, 2019 15:41:26   

    С. Ромазанов говорит:
    Можно, для интереса, посмотреть ОСВ 8410 и по нужной статье затрат (по которой сальдо) посмотреть карточку счета. Но думаю, что это все-таки вариант 1.

    В карточке счета Поступление ТМЗ и услуг и Закрытие месяца "Списание ОПР на непроизводственные счета".

    Спасибо. А Рейтингу писать на форум?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alieva Larisa
    Резидент Баланса
    Спасибки: +20 Профиль
    Личное сообщение

      

    #245 Ср Сен 11, 2024 18:25:25   

    Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (3.0.59.1) Рег.номер есть.
    Подскажите, такая ситуация: на счете 1341 накапливались затраты по 2-м номенклатурным группам например СМР1 с 2023г. и СМР2 с апреля 2024г. Планировалось, что АВР по ним будут выставляться по отдельности. Но теперь решили эти работы выставить одним актом об оказании производственных услуг, в документе укажу номен.группу СМР2. Тогда со сч.1341 затраты по СМР1 не спишутся. Как их перенести на себестоимость? Есть какой-то выход?

    Вариант 1 - переименовать номенклатурную группу СМР2 в СМР1 (т.е. сделать дубль и потом объединить дубли).
    Вариант 2 - во всех доках по СМР2 перевыбрать номенкл.группу на СМР1 и перепровести все.
    Или как-то проще можно сделать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1308 Профиль
    Личное сообщение

      

    #246 Ср Сен 11, 2024 20:50:40 Сказали Спасибо❤   

    Alieva Larisa говорит:
    Или

    Сделать выпуск услуг с СМР1 на СМР2

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alieva Larisa
    Резидент Баланса
    Спасибки: +20 Профиль
    Личное сообщение

      

    #247 Ср Сен 11, 2024 20:57:42   

    С. Ромазанов говорит:
    Сделать выпуск услуг с СМР1 на СМР2

    Можно пжл подробнее (что-то я туплю) это как?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1308 Профиль
    Личное сообщение

      

    #248 Ср Сен 11, 2024 22:44:57 Сказали Спасибо❤   

    Отчёт производства за смену на вкладке Услуги

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alieva Larisa
    Резидент Баланса
    Спасибки: +20 Профиль
    Личное сообщение

      

    #249 Чт Сен 12, 2024 12:37:28   

    С. Ромазанов, первый раз делаю подобную операцию.
    Отчет производства за смену Дт1341 смр2 Кт8110 смр1.
    Акт об оказании производственных услуг по смр2 выставлен.
    В итоге после проведения всех связанных документов и закрытия месяца, со сч.1341 смр2 часть затрат списалась, но осталось сальдо перенесенной суммы с смр1. Мне нужно, чтобы все затраты списались на с/с, т.к. работы выполнены, и авр выставлен.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alieva Larisa
    Резидент Баланса
    Спасибки: +20 Профиль
    Личное сообщение

      

    #250 Чт Сен 12, 2024 13:44:43   

    Alieva Larisa говорит:
    Отчет производства за смену Дт1341 смр2 Кт8110 смр1.

    исправила Отчет производства за смену Дт8110 смр2 Кт8110 смр1. Сальдо на сч.1341 смр2 значительно уменьшилось. Буду искать дальше причину

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
    Страница 5 из 6
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz