Налог на имущество
|
|
#1 Вс Ноя 12, 2006 15:03:51
|
Сообщить модератору
|
|
ТОО зарегистрировано 26.09.06, на учет в налоговой на учет встали 20.10.2006, режим общеустановленный.
1) ОС поступило 26, 27, 30 октября, амортизация в ноябре не начислялась, правильно ли?
2) Сейчас надо подать в налоговую расчет текущих платежей по имуществу, по какой форме сдавать отчет по 701,02 или 701,03?
3) Согласно НК налог рассчитывается как среднегодовая остаточная стоимость ОС.... то есть, получается в ФНО надо указать только за ноябрь, декабрь и январь остаточную стоимость брать в расчет, потом результат делить на13 и умножать на 1%?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Вс Ноя 12, 2006 20:57:24
|
Сообщить модератору
|
|
То есть даже если ОС поступило в конце месяца амортизацию всеравно нужно в начале следующего месяца начислять!
По 3 вопросу, т.е. ставка амортизации например 10% я делаю расчет, сколько будет остаточная стоимость в ноябре, декабре и январе. Потом это все суммирую все, делю на 13 и умножаю на 1%
В итоге
Ноябрь ОС1-10%; ОС2-10%; ОС3-10%
Декабрь ОС1-10%; ОС2-10%; ОС3-10%
Январь ОС1-10%; ОС2-10%; ОС3-10%
после ОстСт=ОС1+ОС2+ОС3
после Налог=ОстСт*13*1%
Верно???
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Случайно ошибся
Налог=ОстСт/13*1%
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Вс Ноя 12, 2006 21:04:23
|
Сообщить модератору
|
|
ну так мне же надо определить остаточную стоимость ОС за 3 месяца, правильно ли я ее нахожу
Добавлено спустя 13 минут 48 секунд:
Ноябрь ОС1-10%; ОС2-10%; ОС3-10%
Декабрь ОС1-10%; ОС2-10%; ОС3-10%
Январь ОС1-10%; ОС2-10%; ОС3-10%
Добавлено спустя 27 секунд:
ОстСт=ОС1+ОС2+ОС3
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Чт Ноя 16, 2006 15:16:03
|
Сообщить модератору
|
|
Привет! Дайте, пожалуйста, разъяснения по такому вопросу: ТОО в октябре 2006г. заключило с ИП договор имущественного найма (аренды) недвижимости от 1 октября 2006г. В Договоре есть такой пункт- Обязанности нанимателя: в течении всего срока действия настоящего договора полностью за счёт своих нести все расходы по содержанию арендуемого имущества, включая оплату предоставления коммунальных услуг, услуг коммуникации, земельного и имущественного налога и тд. Вопрос- должно ли ТОО сдавать какие-либо налоговые декларации или расчеты по земельному и имущественному налогу; Может ли ТОО включать в свои расходы счет – фактуры , выписанные на ИП, после заключения с ним Договора.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Чт Ноя 16, 2006 22:56:41
|
Сообщить модератору
|
|
Нет!
1. Всю налоговую отчетность сдает ИП.
2. ТОО не имеет права включать в свои расходы (и следовательно брать на вычеты) счета-фактуры от поставщиков, выписанные на ИП. ТОО имеет право брать на вычеты только расходы от ИП, выписанные на ТОО.
Делается это следующим образом:
1 вариант: ИП выставляет вашему ТОО счет-фактуру на компенсацию всех этих расходов (важно! бремя правильного начисления налогов на землю и имущество лежит на ИП!). Оплата всех этих коммунальных услуг и налогов производится на расчетный счет ИП. А он уже, в свою очередь, оплачивает коммуналку поставщикам и налоги в НК.
ваши проводки
Дт 687(ИП) Кт 441
Дт 821,900 Кт 687(ИП)
2 вариант: счет-фактуру ИП по прежнему вам выставляет. А платите вы непосредственно на расчетный счет поставщиков, указав в назначении платежа, за кого перечисляется платеж. А потом делаете взаимозачет.
Дт 687(комм) Кт 441
Дт 687(ИП) Кт 687(комм)
Дт 821,900 Кт 687(ИП)
А вот насчет налогов при втором варианте я даже не знаю. Может ли одно юр.лицо платить налоги в налоговый комитет за другое лицо? Не заблудятся ли они там по РНН?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Пт Ноя 17, 2006 01:48:28
|
Сообщить модератору
|
|
Нет не заблудятся если вы сходите в НК и предоставите платежки они зависают у них до вашего прихода и потом разносят - из практики мы все время платили за ип и отдельно ходили в нк что бы платежи не пропали
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Пт Ноя 17, 2006 14:14:12
|
|
|
Luxor говорит: |
То есть даже если ОС поступило в конце месяца амортизацию всеравно нужно в начале следующего месяца начислять! |
Мало того, на курсах фин.учет-1 нам разъяснили, что в МСФО принята практика, что если ФА введен в эксплуатацию до 15 числа месяца, то амортизацию можно начислять и за месяц ввода ФА в эксплуатацию. Ведь ФА отработала более полумесяца, в результате уже самортизировалась...
Однако, это мнение не повлияло на учет на нашем предприятии, мы продолжаем практиковать начало амортизации с месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию, независимо от того, какого числа этот ввод состоялся.
Думаю, этот вопрос следует прояснить в учетной политике...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Сб Янв 26, 2008 20:31:52
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите, пожалуйста. У меня суммы текущих платежей к уплате по ф.701.02 + 701.03 за год , вместе получились больше чем в 700 форме. Какая сумма фактически должна быть уплачена, та что в расчетах или по годовой декларации. Или они должны совпадать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Дмитрий
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#16 Вс Янв 27, 2008 12:32:39
|
Сообщить модератору
|
|
Тасик, если Вы исправно сдаете и уплачиваете текущие платежи по имущественному налогу (по 701.02 на год и 701.03 по кварталам), у Вас всегда текущие платежи будут больше имущественного налога по 700.00 (т.к. 701.02 не учитывает амортизацию ФА).
Но... Декларация 700.00 сдается до 31 марта и уменьшение фактической суммы налога по лицевому счету в НК пройдет только 14 апреля. Поэтому фактически должна быть уплачена сумма по расчетам 701.02 и 701.03 и только после сдачи 700.00 по сроку 20 мая можно будет заплатить меньше.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Вт Янв 29, 2008 13:42:17
|
|
|
Elena.M.A. говорит: |
На гусеничный экскаватор платится налог на имущество или на транспорт? |
Я думаю, что всетаки налог на имущество, так как ставки за машины и механизмы на гусеничном ходу нет: "3. Самоходные машины и механизмы
на пневматическом ходу, за исключением
машин и механизмов на гусеничном ходу". Да и аудиторы мне говорили то же самое.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Ср Янв 30, 2008 11:42:02
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте!
Помогите разобраться с 700 формой.
У меня в декабре приобретен кассовый аппарат.
1)Нужно ли заполнять приложение - 700.03 ?
Если нужно,то правильно ли я исчисляю: среднегод.ост.ст-ть / 13 * 0,5% Т.е. сумма исчисленного налога у меня получается смешная(7тенге)
2)далее по 700 форме: Сумма исчисл.налога 7
Сумма исчисл.текущ.платежей 7(?)
Сумма налога к начисл. ?
Сумма налога к уменьшению ?
Налоговики толком не могут объяснить,а то что объяснили как то сомнительно вглядит...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Klarissa
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#22 Ср Янв 30, 2008 15:14:51
|
Сообщить модератору
|
|
В продолжении темы по заполнению 700 формы - указывать удельный вес по ОКЭДам на момент появления ОС? (все тот же кассовый аппарат в декабре месяце ) Т.е. указать доход за декабрь,правильно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Ср Янв 30, 2008 15:57:22
|
Сообщить модератору
|
|
Klarissa говорит: |
удельный вес по ОКЭДам |
ОКЭД указывается ВСЕГДА при заполнении формы.....у вас не 100% по виду деятельности, да?
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
не пойму что вас смущает?
Добавлено спустя 20 минут 16 секунд:
Elena.M.A. говорит: |
На гусеничный экскаватор платится налог на имущество или на транспорт? |
по налогу на транспорт сог.ст.№346 п2.
Не являются объектами налогообложения:
1) карьерные автосамосвалы грузоподъемностью 40 тонн и выше;
2) специализированные медицинские транспортные средства.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Klarissa говорит: |
кассовый аппарат в декабре |
в начале декабря приобретение ОС?.... или в конце.....если в конце отразите амортизацию с января 2008года
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Klarissa
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#24 Ср Янв 30, 2008 17:24:15
|
Сообщить модератору
|
|
То что ОКЭД указывается,я знаю.Только за какой период я должна считать? С момента приобретения кассового аппарата или за весь год? Вроде все понятно,но не доходит...
в начале декабря приобретение ОС?..
в начале декабря
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#25 Ср Янв 30, 2008 19:01:35
|
|
|
[quote="Miki"][quote по налогу на транспорт сог.ст.№346 п2.
Не являются объектами налогообложения:
1) карьерные автосамосвалы грузоподъемностью 40 тонн и выше;
2) специализированные медицинские транспортные средства.
Разве гусеничный экскаватор относится к этим категориям? А как быть с гусеничными тракторами?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
zhanar_k83
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#27 Пн Фев 04, 2008 19:52:03
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте скажите пожалуйста кто сможет мне ответить ,701.00 форму сдали в 3кв. за 2007год на сумму 72034 за август и за ноябрь,но нужно было 83115,т.е. 11081 мы сдали только в 2008 году 16.01.,теперь вопрос эта сумма 11081 примется или нет ,если я ее сдала как дополнительную за 3кв.2007года?мне сказали в нк ,что нет ?почему?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#28 Вт Фев 05, 2008 09:21:45
|
Сообщить модератору
|
|
zhanar_k83 говорит: |
за август и за ноябрь |
это 2 разных периода?!
zhanar_k83 говорит: |
11081 мы сдали только в 2008 году |
в виде чего сдавали, за 4квартал или допол.форму к 3кв.?!
zhanar_k83 говорит: |
мне сказали в нк ,что нет |
отказ в письменном виде, или просто словесно?!...и какие доводы?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#29 Вт Фев 05, 2008 11:16:26
|
|
|
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста по ф.701.02 (сдача до 20 февраля).
На 1.01.2008г. остаточная стоимость ОС 500000. 5 февраля 2008 было приобретено ОС на сумму 60000.
Какую сумму нужно поставить в строке 701.02.001(остаточная стоимостьОС на начало налогового периода) при сдаче ф.701.02???
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#32 Пн Фев 11, 2008 13:54:06
|
Сообщить модератору
|
|
Если у нас было поступление в январе 2008 г. и в конце декабря 2007 должна ли сдавать 701.03, сообразить не могу, ведь на 1 февраля поступившие в январе ОС не амортизируется значит не должна?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#33 Пн Фев 11, 2008 14:07:15
|
Сообщить модератору
|
|
Asya говорит: |
Если у нас было поступление в январе 2008 г. и в конце декабря 2007 должна ли сдавать 701.03, сообразить не могу, ведь на 1 февраля поступившие в январе ОС не амортизируется значит не должна? |
что у вас формирует 1-С...по форме 701.03...по идее, декабрьская войдет в 2007г, а за январь если приобретение было в конце, то не надо, если в начале, то войдет в форму 701.03 до 20.02.08г.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Zheka говорит: |
физическое лицо продало оборудование |
в зависимости по какому режиму работает ИП (физ.лицо)
Статья 371. Условия применения специального налогового режима
1. Субъекты малого бизнеса вправе самостоятельно выбрать только один из нижеперечисленных порядков исчисления и уплаты налогов, а также представления налоговой отчетности по ним:
1) общеустановленный порядок;
2) специальный налоговый режим на основе разового талона;
3) специальный налоговый режим на основе патента;
4) специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации.
Данное условие не распространяется на лиц, реализующих товары на рынках (за исключением осуществляющих торговлю в стационарных помещениях на территории рынков по договорам аренды).
согласно данных режимов, и будет ваш ответ на вопрос
Zheka говорит: |
какие налоги он должен оплатить, какие документы должен предоставить в налоговый комитет? |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#34 Пн Фев 11, 2008 14:23:11
|
Сообщить модератору
|
|
Miki говорит: |
что у вас формирует 1-С... |
ничего пишет итоги не сформированы хотя это не так..
Miki говорит: |
по идее, декабрьская войдет в 2007г |
это 700 форма, да?
Miki говорит: |
а за январь если приобретение было в конце, то не надо, если в начале, то войдет в форму 701.03 до 20.02.08г. |
было 23 января, но как это: их я укажу как на 01.03. в отчете до 20 мая?
Miki говорит: |
если приобретение было в конце, то не надо, если в начале |
это как определяется до 15 числа и после ?
Спасибо
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#35 Пн Фев 11, 2008 15:09:36
|
Сообщить модератору
|
|
Asya говорит: |
это как определяется до 15 числа и после |
верно
да за 2007г. это и будет Декларация по налогам: земельному, на транспортные средства и имущество по ф. 700.00
Asya говорит: |
было 23 января, но как это: их я укажу как на 01.03. в отчете до 20 мая |
да сог.ст№359 п.3. При изменении налоговых обязательств по налогу на имущество в течение налогового периода расчет текущих платежей представляется не позднее 20 февраля, 20 мая, 20 августа и 20 ноября текущего налогового периода по объектам обложения по состоянию на 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября соответственно.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
по поводу формирование отчетности в 1-С, вызовите спецов устанавивших вам программу, пусть настроят как положенно, завтра будет завал работы и вы просто не успеете считать в ручную, а так хотя бы проверите правильность и уже будет отправлят, эта же какая экономия во времени
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#37 Ср Фев 13, 2008 10:16:52
|
Сообщить модератору
|
|
Скажите пожалуста надо платить в НК когда заполняеш форму 701.02? В деклорации есть "Сумма текущ платеж, подлеж уплате по утан срокам"- Значит сумму надо уплотить до 20 февраля, 20 мая, 20 августа, 20 ноября?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
andrei65
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#38 Ср Фев 13, 2008 22:19:43
|
Сообщить модератору
|
|
Такой вопрос.
Раньше в 2004 году основными средствами были ОС с начальной стоимостью не менее 50 МРП (105 статья НК). а сейчас написано что согласно стандартам бух учета. Есть ли сейчас такое понятие как минимальная стоимость ОС. и если есть то сколько.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
zhanar_k83
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#40 Ср Фев 27, 2008 11:26:02
|
Сообщить модератору
|
|
Извените я вас только нашла здесь,я все о том же мы в пршлый раз говорили о том,что я сдала доп. за 3кв.2007 года 701,00,а теперь вопрос сядит эта сумма в доп. или нет ,в налог. сказали что нет так как я поздно сдала только в январе 2008года,а надо было до 2007 года оказывается это правда?то как тогда в декларации указывать? спасибо!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
zhanar_k83
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#42 Ср Фев 27, 2008 12:38:08
|
Сообщить модератору
|
|
в выписке трудно увидеть и разобраться,там в общем указано,прсто я хотела узнать может кто про это знает без выписки,никто больше с этим не сталкивался и такого у вас не было? просто удивлясь ,мне кажется что должна эта сумма сесть,принятся не зависима когда я сдавала или все таки нет...?и уже позно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
zhanar_k83
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#45 Ср Фев 27, 2008 13:40:03
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите, пож, остаточная стоимость в 700.00 должна ли равняться сумме остаточных стоимостей в 701.02 и 701.03 формах?? Если да, то, подскажите, где отражается остаточная стоимость ОС, приобретенных после ноября месяца???
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#46 Ср Фев 27, 2008 13:52:34
|
Сообщить модератору
|
|
zhanar_k83 говорит: |
в выписке трудно увидеть и разобраться,там в общем указано |
Трудно разобраться в общей выписке, а я Вам советую взять только по лицевому счету 104101 (налог на имущество) за 2007 год и за 2008 год, там все понятно и видно, сколько начислено и сколько перечислено
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
№45
В 700.00 форме есть приложение № 700.03, попробуйте заполнить, думаю все станет ясно
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|