Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 18 июня: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 июня: 328.00 (импорт в мае.)
до 20 июня: 851.00 (договор с мая), 870.00 (разрешит.док.за май)
Сроки уплаты:
до 20 июня:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в мае (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за май)
до 25 июня:
- АП по КПН за июнь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за май)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в мае)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    101.03 или 101.02     
    Теоретик
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Апр 16, 2008 14:13:13 Сообщить модератору   

    Добрый день!

    Вопрос:

    Если за отчетный период был доход, но засчет переноса убытков за предыдущие года убыток, то какую форму нужно сдать 101.02 или 101.03?
    Если брать во внимание "за отчетный период", тогда 101.02. Так ли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    _Алия
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Апр 16, 2008 15:02:01   

    101.03

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Апр 16, 2008 15:37:30   

    я 101.02 сдала, потому как доход всё таки доход

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Чт Апр 17, 2008 09:55:17 Сообщить модератору   

    какой же доход, если перенесенный убыток перекрыл доход и в итоге - убыток? Однозначно 101.03

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Апр 17, 2008 10:07:59   

    я думаю что доход он и в африке доход, а перенесенный убыток только корректирует полученный доход, причем все эти корретировки делаются только по налоговому учету, тем более что авансовые по КПН вы должны предоставить не меньше суммы вашего дохода, именно того, который получается до корретировки на перенесенные убытки...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Теоретик
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Апр 17, 2008 16:40:34 Сообщить модератору   

    Сегодня была в НК. Специально..спросила у нескольких инспекторов, и все говорят по-разному!!! Sad Главное, этот вопрос всех озадачил..каждый думав ответил. НЕ ХОЧУ ПРОБЛЕМ!!! ЧТО ДЕЛАТЬ? Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    гость 11
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Апр 17, 2008 16:44:56 Сообщить модератору   

    ст.125 НК по ней видно, что ф.101.03

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Skubi
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Апр 17, 2008 17:20:18 Сообщить модератору   

    была в налоговой задала ваш вопрос сказали, что однозначно 101.03, важен итог, а не его составляющие Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Теоретик
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Апр 17, 2008 18:47:54 Сообщить модератору   

    Сдала 101.03. Спасибо ВСЕМ!!!
    Гость 11 был(а) прав(а)!! Ответ в ст. 125 НК(с. на ст.122, 124)
    По-моему Shocked

    Чем больше знаешь, тем больше понимаешь что ты так мало знаешь. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пн Май 05, 2008 12:04:56 Сообщить модератору   

    Добрый день! Скажите, пожалуйста, если в начале года (после декларации) была сдана 101.03 с опр. доходом (не меньше чем в прошлом году) за каждый месяц, как можно откорректировать этот доход на ноль? Н-р, если указала с апреля по декабрь по 10000 тг., то должна ли показывать при корректировке эту сумму с минусом или достаточно ноль показать? Спасибо Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #11 Пн Май 05, 2008 12:19:13 Сообщить модератору   

    на ноль сразу не сведёте. Сейчас ставтве с мая по декабрь (-10000), т.е. -80000, а в следующем году откорректируете до ноля

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    wjqToma
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Май 05, 2008 12:58:33   

    В следующем году не откоректировать будете, а форму другую будете сдавать т.е. 101.03 (сдают пустую), а 101.02 уже с цифарками должны были сдавать Cool

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #13 Пн Май 05, 2008 13:07:32 Сообщить модератору   

    wjqToma говорит:
    В следующем году не откоректировать будете, а форму другую будете сдавать т.е. 101.03 (сдают пустую), а 101.02 уже с цифарками должны были сдавать

    А можно повторить ещё раз..... Что Вы имели ввиду?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    wjqToma
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пн Май 05, 2008 13:55:00   

    101.02 Сдаешь тогда когда, у тебя предполагается прибыль в этом году.
    А 101.03 сдается тогда когда у тебя убыток и ты не предполагаешь платить КПН в этом году и её можно сдать нулевую. Поэтому у нее где название формы, стоит звездочка. Cool

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #15 Пн Май 05, 2008 13:58:42 Сообщить модератору   

    wjqToma, Вы посты читали? Ужос Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пн Май 05, 2008 14:15:55 Сообщить модератору   

    wjqToma говорит:
    В следующем году не откоректировать будете, а форму другую будете сдавать т.е. 101.03 (сдают пустую), а 101.02 уже с цифарками должны были сдавать

    ничего не поняла, какую форму и с какими цифрами я должна сдать, если 1квартал+апрель за 2008 год, авансовый платеж по КПН я уже заплатила (хотя у меня был убыток по итогам за 2007 г.) и с мая месяца сдала доп.форму по 101.03 с минусом? Значит я должна в 2009 г. указать 40000 дохода прально( 4 мес. по 10000 если в бюджет внесла)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    wjqToma
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пн Май 05, 2008 14:15:57   

    Я посты читала.
    Просто я говорю, что ей нужно было сдавать форму 101.02(если в прошлом году была прибыль), а не 101.03(если в прошлом году был убыток) Razz

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пн Май 05, 2008 14:20:25 Сообщить модератору   

    wjqToma говорит:
    а не 101.03(если в прошлом году был убыток)

    у меня был убыток... я про другое спрашивала, про доп.форму ..как свести к нулю аванс платеж декларированную (предпологаемую), Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #19 Пн Май 05, 2008 14:26:30 Сообщить модератору   

    Asya, г-жаwjqToma явно чегото путается, вернее сказать путает. Пост 11 верно написан

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    wjqToma
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пн Май 05, 2008 14:42:59   

    Melli говорит:
    на ноль сразу не сведёте. Сейчас ставтве с мая по декабрь (-10000), т.е. -80000, а в следующем году откорректируете до ноля

    Насчет вот этого, то можно сразу скорректировать, поставить те суммы с минусом. Зачем ждать до следующего года. Просто сразу ставьте с апреля по декабрь. И у Вас будет ноль.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #21 Пн Май 05, 2008 15:50:13 Сообщить модератору   

    Цитата:
    ст. 126 п.8
    Налогоплательщик вправе в течение налогового периода представить дополнительный расчёт сумм авансовых платежей за предстоящие месяцы налогового периода, за исключением сумм авансовых платежей, подлежащих уплате до сдачи декларации за предыдущий налоговый период.

    сейчас май на дворе, поэтому апрель не подподает под терминологию "предстоящие месяцы"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz