» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как определить что является оборотом по реализации товаров (услуг) для обложения НДС

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #1  Вт Авг 19, 2008 11:12:12
Заголовок сообщения: Как определить что является оборотом по реализации товаров (услуг) для обложения НДС

Подскажите, является ли оборотом для обложения НДС возмещение среднемесячной зарплаты в связи с участием военнообязанных работников в учебной спец.подготовке


Автор: mila
Добавлено: #2  Пн Сен 01, 2008 14:19:09
Заголовок сообщения:

Добрый день,
В момент проведения инвентаризации обнаружились излишки товара, подскажите, входит ли он в оборот по реализации товаров работ услуг? (возникает ли обязательство по НДС)
Заранее спасибо!



Автор: Anka
Добавлено: #3  Пн Сен 01, 2008 18:34:34
Заголовок сообщения: Re: оборот по реализации товаров (услуг) для обложения НДС

Anonymous говорит:
возмещение среднемесячной зарплаты в связи с участием военнообязанных работников в учебной спец.подготовке


Насколько я понимаю, речь идет о сохранении средей ЗП работникам в случаях, предусмотренных законодательством РК. То, очем Вы говорите - доход физического лица. В свою очередь, сумма начасленной ЗП - расход для работодателя.
Забавно было бы свои же расходы обложить НДС. Нет, конечно.

Добавлено спустя 45 минут 47 секунд:

mila говорит:
В момент проведения инвентаризации обнаружились излишки товара, подскажите, входит ли он в оборот по реализации товаров работ услуг? (возникает ли обязательство по НДС)


"НДС представляет собой отчисление в бюджет части стоимости облагаемого оборота по РЕАЛИЗАЦИИ, добавленной в процессе производства и обращения товаров (работ, услуг)... "- это определение из налогового кодекса ст. 205.
Излишки товара - не есть ваша реализация, это ваш доход.
Дебет - "Товар" Кредит "Доходы прочие"
Если Вы захотите эти излишки реализовать, отдать своим работникам, безвозмездно передать (к примеру) - надо будет обложить НДС.

Опять же только мое мнение.



Автор: Жамиля
Добавлено: #4  Пт Окт 31, 2008 00:28:16
Заголовок сообщения: облагаемый оборот и место реализации

Подскажите, пожалуйста, если одно юр. лицо резидент РК продает другому юр.лицу РК недвижимое имущество, находящееся за пределами РК, является ли это облагаемым оборотом (ст.212 и ст.215 НК РК) и будет ли данная реализация облагаться НДС? Имущество не попадает в освобожденные от НДС обороты.


Автор: express
Добавлено: #5  Пн Мар 01, 2010 11:38:27
Заголовок сообщения:

Подскажите, что является оборотом для обложения НДС? У нас авиакасса, приход большой (больше 30000 мрп), но доходом является только 3-4 % от прихода. На приход, т.е. на авиабилет сч-фактуру не выписываем, только на свою комиссию. Хотелось бы сняться с НДС.


Автор: esiphi
Добавлено: #6  Пн Мар 01, 2010 11:45:58
Заголовок сообщения:

express
express говорит:
Хотелось бы сняться с НДС.

Обратите внимание на ст.571 НК РК"Снятие с регистрационного учета по НДС".
С ув.



Автор: express
Добавлено: #7  Пн Мар 01, 2010 11:58:00
Заголовок сообщения:

меня интересует конкретно то, что является оборотом для обложения НДС. Статью я читала, прочла много тем на форуме, но не нашла ответа. Бухгалтер наш говорит, что оборотом является то, на что мы выдаем сч-фактуру. А я сомневаюсь, вот и хотела уточнить


Автор: Nemo
Добавлено: #8  Пн Мар 01, 2010 12:03:26
Заголовок сообщения:

express говорит:
оборотом является то, на что мы выдаем сч-фактуру.

так и есть.



Автор: Дария Кайратовна
Добавлено: #9  Пн Мар 01, 2010 12:06:33
Заголовок сообщения:

express
Сумма, на которую Вы выписываете сч/ф - и есть оборот, облагаемый НДС.
Можете сняться с учета, если обороты не превышают, но тогда Вы будете выписывать сч/ф Без НДС



Автор: Елена Т
Добавлено: #10  Пн Мар 01, 2010 12:12:22
Заголовок сообщения:

express говорит:
доходом является только 3-4 % от прихода. На приход, т.е. на авиабилет сч-фактуру не выписываем, только на свою комиссию

Ваша комиссия без НДС и является оборотом.
Например
Комиссия 100 тенге, оборот 89,29, сумма НДС 10,71.



Автор: express
Добавлено: #11  Пн Мар 01, 2010 12:13:25
Заголовок сообщения:

т.е. если на авиабилет по НК сч-фактура не выписывается, то и сумма авиабилета не является обротом?


Автор: Мара
Добавлено: #12  Пн Мар 01, 2010 12:20:00
Заголовок сообщения:

express
но в облагаемый оборот может войти и расходы на нерезидентов, т.е. приобретение работ, услуг от нерезидентов, такого нет у вас?



Автор: Елена Т
Добавлено: #13  Пн Мар 01, 2010 12:21:22
Заголовок сообщения:

express говорит:
т.е. если на авиабилет по НК сч-фактура не выписывается, то и сумма авиабилета не является обротом

Не верно, читаем ст.237 НК http://kodeks.kz/2009/



Автор: express
Добавлено: #14  Пн Мар 01, 2010 12:22:55
Заголовок сообщения:

расходов на нерезидентов нет.

Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:

что вы имели в виду, указываю ссылку на ст 237?



Автор: Елена Т
Добавлено: #15  Пн Мар 01, 2010 12:41:42
Заголовок сообщения:

express говорит:
что вы имели в виду, указываю ссылку на ст 237?

На основании каких документов считается оборот по реализации в целях налогообложения по НДС.
И к тому же еще посмотрите статью 57 п.2.



Автор: Спрашиваю
Добавлено: #16  Пн Мар 01, 2010 15:50:37
Заголовок сообщения:

Фирма передала в дар товар. Стоимость его 100 000,00. Это оборот по реализации дарителя . соответственно заплатитли НДС 12000,00 тенге. выписали счёт-фактуру.
проводки верные?
1) 1284 - 6012 100 000,00
2) 1284-3130 12 000,00
3) 7212 -1284 - 112 000,00
4) 7212-1330 -100000 -на невычеты стоимость товара

так правильно или
можно просто
7212-3130 -12000,00 тенге?

и как быть в 100 форме?
если в 100 форме показать как оборот по реализации 100 000,00 тенге, то стоимость товара не идёт на вычеты, а с дохода надо заплатить КПН 20%?



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ