» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | з\п в 1С 8.1 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Солнышко |
Добавлено: | #1  Вт Авг 19, 2008 11:50:41 |
Заголовок сообщения: | з\п в 1С 8.1 |
Добрый день всем! У меня есть маленькая загвоздка в работе с 1С 8.1. и это з\п. Делаю: начисление з\п - расчет ОПВ, ИПН - расчет СН и СО - отрадение з\п в учете - з\п к выдаче. Когда делаю з\п к выдаче она мне этот документ формирует без вычета налогов. Подскажите пожалуйста, что не так? Добавлено спустя 20 минут 14 секунд: :cry: Ну подскажите, пожалуйста. |
Автор: | svet | ||
Добавлено: | #2  Вт Авг 19, 2008 12:30:06 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Сначала налоги надо выплатить, т.е. сформировать документ на выплату налогов, потом сделайте отражение в учете и посмотрите проводки, после начисления должны следовать ВСЕ удержания по сотруднику, платежную ведомость формируйте последней датой месяца вплоть до 23,59,59. Все должно быть ОК :D |
Автор: | Солнышко |
Добавлено: | #3  Вт Авг 19, 2008 12:47:19 |
Заголовок сообщения: | |
Это Вы имеете виду надо заполнить документ "удержание ИПН и ОПВ по налоговому учету"? Есди да, то у нас в учетной политике по налоговому учету установлен признак "При начислении ИПН и ОПВ принимать исчисленные суммы к учету как удержанные", поэтому документ "Удержание ИПН и ОПВ по налоговому учету" создавать нам не надо. |
Автор: | ТатНик |
Добавлено: | #4  Вт Авг 19, 2008 13:05:38 |
Заголовок сообщения: | |
Возможно Вам нужно отследить очередность проводимых документов (по времени),если Вы формируете каждый из документов отдельно. Я начисление заработной платы делаю в регламентном учете и пробем такого рода не возникало. На опыте убедилась, что понятие "время" в программе 1С 8.1 имеет большое значение ( не тоглько при начислении з/платы). Надеюсь, у Вас все получится. :) |
Автор: | Солнышко |
Добавлено: | #5  Вт Авг 19, 2008 13:21:50 |
Заголовок сообщения: | |
"понятие "время" в программе 1С 8.1 имеет большое значение ( не тоглько при начислении з/платы)" - с этим я с Вами полностью согласна. В регламентном учете сделать не могу, потому что у меня неск-ко работников ушли в отпуск. Начисление з\п у них в середине месяца так же как и отпускные. З\п ост. работников начисл. в конце месяца. Не могу понять в чем дело? |
Автор: | NoName | ||
Добавлено: | #6  Вт Авг 19, 2008 14:22:27 | ||
Заголовок сообщения: | |||
"неск-ко работников ушли в отпуск" - это вовсе не значит, что нельзя использовать регламентный расчет. |
Автор: | Солнышко |
Добавлено: | #7  Вт Авг 19, 2008 14:38:09 |
Заголовок сообщения: | |
как использовать регламентный расчет если одним начисляется з\п за 5 дней, отпускные за 24 календрных дня, а др. за полный раб. месяц? Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: :cry: полгода работала с этой программой, все было хорошо. |
Автор: | NoName | ||
Добавлено: | #8  Вт Авг 19, 2008 15:01:13 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В расчете регл.зарплаты нажимаете кнопку "Настройка" и снимаете флажок с документа "Начисление ЗП". После этого начислять ЗП можно хоть каждый день. Конечно, отпускников надо выделить в отдельную ведомость. |
Автор: | svet |
Добавлено: | #9  Вт Авг 19, 2008 15:08:16 |
Заголовок сообщения: | |
В меню зарплата формируетс документ расчет ОПВ, ИПН и удержаний, провожу сначала начисление, потом ОПВ+ИПН этим документом, и все в порядке всегда. :( ничего не понимаю... |
Автор: | Мимоходом |
Добавлено: | #10  Вт Авг 19, 2008 15:37:04 |
Заголовок сообщения: | |
Расчет налогов все проводит последним днем месяца, поэтому наверное и не попадают налоги - вы же выплачиваете прямо в месяце начисления. Может быть сделать "Расчитать -> по задолженности на конец <месяца>" |
Автор: | Солнышко |
Добавлено: | #11  Вт Авг 19, 2008 15:37:22 |
Заголовок сообщения: | |
svet, так делала всегда и сечас сделала так же, но увы и ах :o Добавлено спустя 11 минут 24 секунды: Мимоходом, если раотники уходят в отпуск 5 июля, раве я могу делать начисление 31 июня (з/п и отпускные). Дело в том, что я и в конце июля остальным делаю и не получается. |
Автор: | svet | ||
Добавлено: | #12  Вт Авг 19, 2008 21:41:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Попробуйте запустить обработкой проведение документов и восстановление хронологии... Даже ума не приложу, что еще посоветовать... :( |
Автор: | KrEAtive | ||||
Добавлено: | #13  Ср Авг 20, 2008 00:54:15 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Проводки и отражение в учете в документе никак не анализируются. Так, что на заполнение это не влияет. Документ "Зарплата к выплате орг." анализирует Регистр накопления "Взаиморасчеты с работниками организаций". Соответственно, Вы можете посмотреть остатки и обороты по нему за любой период. Документ "Начисление" дает движение в плюс (Приход), а "Расчет ИПН, ОПВ и удержаний" в минус (Расход). Можете открыть Отчеты-Прочие-Остатки и оборты. Выбрать период и раздел учета: "Взаиморасчеты с работниками организаций". С настройками, я думаю, разберетесь (уберете не нужные поля, группировки и т.п.). Тогда и увидите, что там не так.
Если со временем документов неразбериза, то никто Вам не мешает сделать дату документа, н-р, 1 августа, заполнить на дату, и вернуть дату документа на нужное число. |
Автор: | Солнышко |
Добавлено: | #14  Ср Авг 20, 2008 10:44:21 |
Заголовок сообщения: | |
Доброе утро! :) Всем большое спасибо за помощь и за советы!!!!!!!! |
Автор: | svet | ||
Добавлено: | #15  Ср Авг 20, 2008 10:49:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А Вы, видимо, франчайзи 1С... Такой ответ! :good: Только все дело в том, что на курсах пользователей такие глубокие познания нам не давали :evil: И даже препода некоторые мои вопросы по з\пл ставили в тупик... |