» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

материалы надо перевести в фиксированные активы (1С 7.7)

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Даря
Добавлено: #1  Пт Авг 22, 2008 14:38:51
Заголовок сообщения:

АННА говорит:
Я категорически не разрешаю никому из своих обслуж. фирм вносить ручные операции, кроме - перенос данных в начале работы с 1С, начисление корпорат. налога, все остальное программа делает сама


мне материалы надо перевести в фиксированные активы (1С 7.7). Кроме, как ручной проводкой, не вижу как еще это можно сделать в программе.



Автор: АННА
Добавлено: #2  Пт Авг 22, 2008 14:45:31
Заголовок сообщения:

Можно, только как они в материалах оказались?
Откройте списание материалов и в графу "счет затрат" поставьте 2410 или какой вам счет нужен по ОС, далее обязательно заполните субконто.
Только предупреждаю, что-то у вас не так, есло вы оприходовали ОС как материалы, может лучше сделать приход ОС, а приход материалов удалить?



Автор: Даря
Добавлено: #3  Пт Авг 22, 2008 14:50:24
Заголовок сообщения:

Был приход основного средства, но не целиком, а по частям (комплектующие), после сборки, монтажа и испытания переводим в состав ОС.


Автор: АННА
Добавлено: #4  Пт Авг 22, 2008 15:11:11
Заголовок сообщения:

В этом случае правильно было-бы вам сделать через "производство"- вы ведь производите товар:
1. списание материалов на счет 8112
2.если отнесете на себест. з/п
3.делаете закрытие периода - все галочки убрать и поставить три верхние, т.об. все 81.. перекинуться на 8111
4. сделать производство
5.списание товаров на счет 2410, также как я описывала с материалами в пред.сообщ.
ну если не хотите лишних заморочек делайте как я описала в пред. сообщении.
Удачи. Старайтесь все делать через документы, все это возможно.



Автор: Даря
Добавлено: #5  Пт Авг 22, 2008 15:21:48
Заголовок сообщения:

АННА говорит:
В этом случае правильно было-бы вам сделать через "производство"- вы ведь производите товар:
1. списание материалов на счет 8112
2.если отнесете на себест. з/п
3.делаете закрытие периода - все галочки убрать и поставить три верхние, т.об. все 81.. перекинуться на 8111
4. сделать производство

вот это всё не так, или я плохо объяснила. У нас незавершенка. В теч.полугода поступает по частям оборудование в разобранном виде: балка, опора, держак, гайки и т.д. Это всё комплектующие одного станка. Эти комплектующие собирались на счете материалов. После сборки и наладки переводим собранный станок в ОС. Я не могу списать балку на сч.8112, так как этот станок еще ничего не производит.



Автор: АННА
Добавлено: #6  Пт Авг 22, 2008 15:28:56
Заголовок сообщения:

Даря говорит:
После сборки и наладки переводим собранный станок в ОС. Я не могу списать балку на сч.8112, так как этот станок еще ничего не производит.

Счета 81.. - это счета производственные и я имела ввиду, что вы производите как раз ваш станок, а не с помощью станка. Т.е. все материалы (комплект.) которые идут для изгот. станка списываются на счет 8112, затем все остальные затраты тоже списываются на счета 81.. - какие как з/п, аморт. и т.п., т.е формируется стоимость вашего станка.
И только после того как вы из готовите станок, тогда вы его переводите в ОС.



Автор: Даря
Добавлено: #7  Пт Авг 22, 2008 15:57:03
Заголовок сообщения:

Я поняла ход Ваших мыслей. Логически верно, но у меня свои тут нюансы. Главное, с программой ясно.


Автор: esiphi
Добавлено: #8  Пт Авг 22, 2008 16:01:20
Заголовок сообщения:

Даря
Даря говорит:
Был приход основного средства, но не целиком, а по частям (комплектующие), после сборки, монтажа и испытания переводим в состав ОС.

По документу в1С 7- 8.1"Списание ТМЗ" произвести отнесение ст-ти и кол-ва комплет-х на основное средство.Предлагаю,подкрепить эту хоз.операцию Актом на монтаж ОС.(ДТ 2410-КТ 1310)
С ув.



Автор: Даря
Добавлено: #9  Пт Авг 22, 2008 16:26:03
Заголовок сообщения:

esiphi
да, акт есть, и с 1С понятно.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ