» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Составляем форму 910 (ИП)

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Целуйко Елена
Добавлено: #1  Вт Сен 16, 2008 16:30:45
Заголовок сообщения: Составляем форму 910 (ИП)

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=346357#346357

В 910 форме строка количество работников указывается только количество наемных работников без индивидуального предпринимателя? Я правильно понимаю и так было в 2006-2007-2008 годах.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #2  Вт Сен 16, 2008 16:34:57
Заголовок сообщения:

Да вы правы. По индивидуальному предринимателю сдается другой отчет. 201.04


Автор: Целуйко Елена
Добавлено: #3  Вт Сен 16, 2008 16:41:36
Заголовок сообщения:

600 форма для упрощенки сдается ?


Автор: Tais
Добавлено: #4  Вт Сен 16, 2008 16:43:24
Заголовок сообщения:

Целуйко Елена
нет,по соц.налогу отчитываетесь в 910 форме



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #5  Вт Сен 16, 2008 19:18:35
Заголовок сообщения:

Если ИП не имеет наемных, то сдает только 910, а если они есть тогда еще и 201.


Автор: Целуйко Елена
Добавлено: #6  Вт Сен 16, 2008 21:43:05
Заголовок сообщения:

просмотрите пожалуйста саму форм в эфно 910, там есть подсказка по заполнению 910.00.02 там указан и сам ИП включепнный


Автор: ДемЕвгения
Добавлено: #7  Вт Сен 16, 2008 22:34:26
Заголовок сообщения:

ф.910 В строке, где указывается количество работников + сам ИП, например 3 работника, пишите-4 с учетом ИП.

Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:

Anonymous говорит:
Да вы правы. По индивидуальному предринимателю сдается другой отчет. 201.04


Не вводите людей в заблуждение. по 910 форме отчитываются ИП на "упращенке", ф 201.04 к упращенному режиму никакого отношения не имеет, ровно также как и 910 форма к общеустановленному режиму.

Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:

Целуйко Елена говорит:
просмотрите пожалуйста саму форм в эфно 910, там есть подсказка по заполнению 910.00.02 там указан и сам ИП включепнный


Совершенно верно.
Также 600 форму ИП не сдают, 600 форма для юридических лиц.

У Вас всего 2 формы для отчета 910.00 и 201.00

Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:

иринк@ говорит:
Если ИП не имеет наемных, то сдает только 910, а если они есть тогда еще и 201.


Независимо от того имеются наемные работники или нет ф.201.00 обязаны сдать. Иначе штраф.



Автор: mila
Добавлено: #8  Вт Сен 16, 2008 23:32:33
Заголовок сообщения:

ДемЕвгения
ДемЕвгения
Для чего сдавать форму 201, если нет работник?
Какую информацию вы в ней отразите?
иринк@ верно ответила :)



Автор: natkis
Добавлено: #9  Вт Сен 16, 2008 23:37:11
Заголовок сообщения:

ИП на упрощенке , нет наемных работников
Но вот как прошла интернет-конференция все-таки налоговики ответили что ИП независимо от того есть работники или нет сдает форму 201.00 (там кстати несколько раз повторяется эта тема,а раздел СНР)
Я быстренько начала с первого квартала 2008 года сдавать этот отчет.Но недавно переводилась из одного НК в другой было полное недоумение у инспектора что сдаю 201.00 пустышку или говорит показывайте работников,или отзывайте.Однако я не слышала чтобы кого-то в Астане штрафовали за несдачу этого отчета.



Автор: ДемЕвгения
Добавлено: #10  Ср Сен 17, 2008 00:14:08
Заголовок сообщения:

natkis говорит:
Однако я не слышала чтобы кого-то в Астане штрафовали за несдачу этого отчета.


Штрафуют и еще как на общих основаниях.

Добавлено спустя 22 минуты 32 секунды:

mila говорит:
ДемЕвгения
ДемЕвгения
Для чего сдавать форму 201, если нет работник?
Какую информацию вы в ней отразите?
иринк@ верно ответила :)


Естественно без показателей, если нет наемных работников. Логически может быть так и выходит ДЛЯ ЧЕГО СДАВАТЬ?
Прежде чем спорить советую почитать "Правила составления расчета по ИПН (форма 201.00)."
Раздел 1 Общие положения
п.5 При отсутствии показателей соответствующие ячейки расчета не заполняются. В случае отсутствия данных, подлежащих отражению в дополнительной форме, дополнительная форма не представляется.
Отсюда вывод: Надо сдавать ф.201.00, ибо не "нарваться" на штраф. В правилах написано можно не сдавать дополнительные формы, т.е. всего навсего приложения к форме 201.00.
Попробуйте доказать обратное с Иринк@. Выложите документ, в котором говорится, что можно не сдавать отчет, чтобы у вопрошающего было законное основание на руках, если НК оформит по этому поводу протокол.

Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:

mila
Да, потом, лучше сдать пустышку, нежели штраф платить. Ведь это не трудно.



Автор: Мара
Добавлено: #11  Ср Сен 17, 2008 08:56:39
Заголовок сообщения:

А давайте Кодекс посмострим: ст,377-1 п.3)
ИП, не использующие труд наёмных работников, рачётов по ОПВ и соц.отчислениям в ГФСС не представляют. Это про какую форму речь?. При этом в п.1) написано- про расчёт по ИПН, отчётность по ОПВ, расчёт по в ФГСС.
Имеется ввиду, что заполняется форма 201 только в части дохода, облагаемого ИПН? Да, наверное так. Если сам себе зарплату назначил, и в 910ой показал начисления по ОПВ и ФГСС, то для ИПН остаётся только 201, и конечно, если з/п 12025, то ИПН не возникает, но это и надо показать в 201ой. Т.е. доход начислен, налогоблагаемый 0(т.к. применён вычет?) А?



Автор: ДемЕвгения
Добавлено: #12  Ср Сен 17, 2008 10:26:32
Заголовок сообщения:

Мара
Согласилась бы с Вами, если бы в ст 377-1 в п.3 была внесена еще строчка расчетов по ИПН.
В п.1 данной статьи все расчеты разбиты на подпункты. А так, как ф.201.00 включает в себя все 3 подпункта, а пп1 пункта 1 не освобождали от сдачи отчетности, то полагаю надо сдавать данную форму и сдаю ее, бывало в явочном порядке, никого в НК это не удивило.



Автор: Мара
Добавлено: #13  Ср Сен 17, 2008 10:38:17
Заголовок сообщения:

Так и я про это же вроде и написала............


Автор: ДемЕвгения
Добавлено: #14  Ср Сен 17, 2008 10:42:14
Заголовок сообщения:

Мара говорит:
Так и я про это же вроде и написала............


Значит я Вас немного не поняла, пардон, бывает



Автор: natkis
Добавлено: #15  Пт Сен 19, 2008 21:55:38
Заголовок сообщения:

Если сам себе зарплату назначил, и в 910ой показал начисления по ОПВ и ФГСС, то для ИПН остаётся только 201, и конечно, если з/п 12025, то ИПН не возникает, но это и надо показать в 201ой. Т.е. доход начислен, налогоблагаемый 0(т.к. применён вычет?) А?Я с вами не согласна,ИП за самого себя платит ИПН который отражает в форме 910 ,смотрите строку 910.00.010 ,здесь же и начисление ОПВ и СО.Опять же по 910 форме налоги платим раз в квартал, а по 201.00 придется-ежемесячно.Это же абсурд за самого себя сдавать еще и форму 201,00 ведь тогда в лицевой еще и начисление по форме 201.00 пойдет - ИПН по вашему0,а вот ОПВ-1203,СО-325????Нет только сдаем пустышку ф.201.00 при отсутствии Работников.


Автор: ДемЕвгения
Добавлено: #16  Пт Сен 19, 2008 22:15:08
Заголовок сообщения:

natkis говорит:
Если сам себе зарплату назначил, и в 910ой показал начисления по ОПВ и ФГСС, то для ИПН остаётся только 201, и конечно, если з/п 12025, то ИПН не возникает, но это и надо показать в 201ой. Т.е. доход начислен, налогоблагаемый 0(т.к. применён вычет?) А?Я с вами не согласна,ИП за самого себя платит ИПН который отражает в форме 910 ,смотрите строку 910.00.010 ,здесь же и начисление ОПВ и СО.Опять же по 910 форме налоги платим раз в квартал, а по 201.00 придется-ежемесячно.Это же абсурд за самого себя сдавать еще и форму 201,00 ведь тогда в лицевой еще и начисление по форме 201.00 пойдет - ИПН по вашему0,а вот ОПВ-1203,СО-325????Нет только сдаем пустышку ф.201.00 при отсутствии Работников.


Хех, так а мы тут уж несколько дней о чем-то другом чтоли толкуем?



Автор: Anka
Добавлено: #17  Пт Сен 19, 2008 23:29:08
Заголовок сообщения:

natkis говорит:
а по 201.00 придется платить налоги ежемесячно

А вот это что-то новое :shock:



Автор: 40А
Добавлено: #18  Вт Окт 07, 2008 16:37:22
Заголовок сообщения: Как исправить отправленный отчет?

ДемЕвгения
добрый день! поторопилась сдать отчет (в электронном виде). сегодня узнала об изменении минимальной заработной платы. как можно внести изменения? отправить дополнительную декларацию? есть какие-то корректирующие формы?
спасибо!



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #19  Вт Окт 07, 2008 17:15:31
Заголовок сообщения: для чего сайт Энциклопедия баланса?

Как сегодня узнала про 12025 с 1 июля?А этот" наш БАЛАНС" для чего? ????


Автор: ДемЕвгения
Добавлено: #20  Вт Окт 07, 2008 17:33:42
Заголовок сообщения: Re: Как исправить отправленный отчет?

40А говорит:
ДемЕвгения
добрый день! поторопилась сдать отчет (в электронном виде). сегодня узнала об изменении минимальной заработной платы. как можно внести изменения? отправить дополнительную декларацию? есть какие-то корректирующие формы?
спасибо!


Та же форма, тот же период.Отметка-дополнительный, вместо очередного. Корректируете данные и отправляете.



Автор: *САМ*
Добавлено: #21  Вт Окт 07, 2008 19:27:54
Заголовок сообщения: Re: Как исправить отправленный отчет?

ДемЕвгения говорит:
40А говорит:
ДемЕвгения
добрый день! поторопилась сдать отчет (в электронном виде). сегодня узнала об изменении минимальной заработной платы. как можно внести изменения? отправить дополнительную декларацию? есть какие-то корректирующие формы?
спасибо!


Та же форма, тот же период.Отметка-дополнительный, вместо очередного. Корректируете данные и отправляете.


Заполняете свой РНН, наименование, ОКЭД, дополнительная.
Цифры ставите только в тех строках, кот. подлежат изменению и сумму ставите с учетом предыдущего отчета. Пример, если в очередном отчете Вы поставили сумму с кот. исчисляются СО 31545 (10515*3), а нужно 36075 (12025*3), то Вы ставите в строку только сумму 4530 (36075-31545).
А вообще в Правилах составления ФНО все расписано.



Автор: Aikerim
Добавлено: #22  Ср Окт 08, 2008 12:00:34
Заголовок сообщения:

А если за 2006г. не сдавались 201.00? У ИП сейчас комплексная за 2006г. сдавались только 220.00, 620.000 и 201.04. ИП на общеустановленном режиме. Теперь значит за 201.00 штрафанут? :cry:


Автор: *САМ*
Добавлено: #23  Ср Окт 08, 2008 12:08:52
Заголовок сообщения:

А наемники были? Если нет, стойте на своем, мол работников не было, не вижу смысла сдавать 201.00. Если были, то штраф, к сожалению во время проверки Вы уже не можете ничего исправлять.


Автор: Nickita87
Добавлено: #24  Ср Окт 08, 2008 12:30:41
Заголовок сообщения:

Здравствуйте, пытаюсь заполнить 910 форму (впервые) и возникли вопросы:

1. Где можно посмотреть код налогового органа Петропавловска?

2. При проверке пишет следующее:

Проверка документа:
910.00(1)
910.00.007:Поле должно быть обязательно заполнено
910.00.011: Значение не совпадает с результатом расчета!
910.00(2)
910.00.012: Поле должно быть обязательно заполнено!
Код налогового органа по месту осуществления деятельности:Поле должно быть обязательно заполнено
Код налогового органа по месту жительства:Поле должно быть обязательно заполнено
Проверка завершена

910.00.007, 910.00.012 - наемных работников нет что ставить?
910.00.011 - там отрицательная сумма получается в связи с чем поставил 0, может поэтому ругается?



Автор: Котеночек
Добавлено: #25  Ср Окт 08, 2008 12:35:51
Заголовок сообщения:

Nickita87 говорит:
910.00.007, 910.00.012 - наемных работников нет что ставить?

"0"
Nickita87 говорит:
910.00.011 - там отрицательная сумма получается в связи с чем поставил 0, может поэтому ругается?

Именно



Автор: Aikerim
Добавлено: #26  Ср Окт 08, 2008 12:38:08
Заголовок сообщения:

Нет не было и нет наемников. Поэтому и не сдавала. Я даже не знаю на какие НПА теперь ссылаться. Ситуация усложняется еще тем, что была сдана в 4 кв. 2006г. 201.00 ликвидационная (была сдана наручно, об этом узнала только недавно уже когда проверка началась, от инспектора). У меня никакого опыта с ИПшниками нет, а руководство требует проводить проверку. :o


Автор: ДемЕвгения
Добавлено: #27  Ср Окт 08, 2008 13:30:24
Заголовок сообщения:

Nickita87 говорит:

1. Где можно посмотреть код налогового органа Петропавловска?

В ИНИС есть справочники

Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:

Nickita87 говорит:

910.00.012: Поле должно быть обязательно заполнено!
Код налогового органа по месту осуществления деятельности:Поле должно быть обязательно заполнено
Код налогового органа по месту жительства:Поле должно быть обязательно заполнено


Обязательно заполнить надо, программа не может угадать в какой НК Вы отправляете отчет.



Автор: Котеночек
Добавлено: #28  Ср Окт 08, 2008 13:34:02
Заголовок сообщения:

ДемЕвгения говорит:
В ИНИС

??????
вы ничего не путаете?



Автор: ДемЕвгения
Добавлено: #29  Ср Окт 08, 2008 13:39:51
Заголовок сообщения:

Котеночек говорит:
ДемЕвгения говорит:
В ИНИС

??????
вы ничего не путаете?


Нет, не путаю! Именно в ИНИСе справочники обновляются. Выписку заказываете где код НК, выходит весь список НК. А вот в др. прог-х точно не помню, по-моему выдает список всех кодов НК при запросе уведомлений за n-ый период.

Добавлено спустя 15 минут 30 секунд:

Aikerim говорит:
А если за 2006г. не сдавались 201.00? У ИП сейчас комплексная за 2006г. сдавались только 220.00, 620.000 и 201.04. ИП на общеустановленном режиме. Теперь значит за 201.00 штрафанут? :cry:


Сколько я читала на форуме по теме "штрафы", вывод сделала такой: Во всех НК по разному, кого-то штрафуют, кому-то говорят сами налоговики, что не нужно сдавать. На комиссии к одним применяют ст.68 КАоП, только лишь потому что рук-ль был на лечении в РФ. А кого-то по полной "протаскивают", как меня в этом году за 2005 год, и письмо было подано в канцелярию заблаговременно о продлении срока на 10 дней, в связи с болезнью после похорон мамы. Мама умерла 22 марта, а срок отчета до 15 апреля, и св-во о смерти предоставила. Сидит на комиссии "морду" отъел, что подбородок на столе лежит и говорит: "Ничем помочь не могу".

Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:

Забыла написать, что тоже ф. 201.00 без показателей.



Автор: Kitten
Добавлено: #30  Ср Окт 08, 2008 19:06:53
Заголовок сообщения:

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по 910 форме. Графа 910.00.007 Среднемесячная заработная плата на одного наемного работника. Наемный работник получал зар. плату только в июле - 30 000. В августе и сентябре - отпуск "без содержания". Так вот в этой графе сумму (30 000) делить на 3 месяца или так и писать 30 000? Он же проработал только 1 месяц и значит его среднемесячная 30 000. Или я не права? Не знаю..... :(


Автор: Kenga
Добавлено: #31  Ср Окт 08, 2008 20:08:33
Заголовок сообщения:

Хотя он зарплату и не получал, но в штате числился, следовательно, надо делить на 3 мес. В случае проверки налоговики, будьте уверены, посчитают не в вашу пользу.


Автор: ДемЕвгения
Добавлено: #32  Пн Дек 01, 2008 03:41:12
Заголовок сообщения:

Интернет-конференция

Вопрос № 2271
Если индивидуальный предприниматель работает по СНР на основе упращенной декларации и не имеет наемных работников. Необходимо ли представлять ф.201.00.
Ответ № 2271
Индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, при отсутствии показателей в расчете по индивидуальному подоходному налогу (форма 201.00) обязаны как налоговые агенты представлять данный расчет в налоговые органы. При этом в соответствии с пунктом 4 статьи 68 Налогового кодекса налоговые органы не вправе требовать от налогоплательщика предоставление приложений к расчету в случае отсутствия в них данных.



Автор: Ника11
Добавлено: #33  Вт Дек 09, 2008 13:20:09
Заголовок сообщения:

Доброго всем дня!
У меня вопрос: " ИП работает по упрощенке, сдаю 901 форму, наемных работников нет, ИП взяло в аренду автотранспорт у физ.лица, в 201 форме показываем только доход этого физ.лица и ИПН (10%)
должна ли я отправлять за него пенсион.отч.?"



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #34  Вт Дек 09, 2008 13:53:13
Заголовок сообщения:

Я думаю что расчеты с ним ведуться так же как, если заклбчен договор ГПХ.
Начисляете ИПН. Показываете в 201 форме. ОПВ начисляете в том случае если этот договор не единовременный, т.е. не разовый. Тогда ОПВ нужно начислять.

И еще доход этого физ лица не должен превышать 12МЗП в год.



Автор: Kenga
Добавлено: #35  Вт Дек 09, 2008 16:14:17
Заголовок сообщения:

Поскольку это не зарплата, то в расчетах за 1-3 квартал его показывать не надо, а только за 4 квартал и в приложении к 201.00.


Автор: Ника11
Добавлено: #36  Вт Дек 09, 2008 16:16:30
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса говорит:
И еще доход этого физ лица не должен превышать 12МЗП в год.

да,вы правы в таком случае он должен зарегистрироваться как ИП .

Договор был разовый, только я не вижу принципиальной разницы в начислении ОПВ между тем что если бы он был единовременный и допустим на год :%):
есть здесь один ньюанс это договор аренды...., поэтому не знаю начислять ОПВ или нет?



Автор: Kenga
Добавлено: #37  Вт Дек 09, 2008 16:29:26
Заголовок сообщения:

Думаю, нет - это же не зарплата, а арендная плата.
Если вы заключаете ИТД, то соответственно все отчисления с зарплаты, а поскольку договор аренды, то это уже договор ГПХ, и соответственно платите только ИПН.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ