» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

1С 7.7 как оприходовать арендованный ФА и как его увидеть в оборотке.

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Tais
Добавлено: #1  Ср Сен 24, 2008 12:38:52
Заголовок сообщения: 1С 7.7 как оприходовать арендованный ФА и как его увидеть в оборотке.

Подскажите как оприходовать арендованный ФА и как его увидеть в оборотке.
Я заполнила инвентарную карточку,где указала,что ФА арендованный,а дальше?



Автор: Fiona
Добавлено: #2  Ср Сен 24, 2008 12:50:42
Заголовок сообщения:

А разве арендованные ФА приходуются? Какой именно ФА?


Автор: Tais
Добавлено: #3  Ср Сен 24, 2008 13:10:05
Заголовок сообщения:

Новичок
а как показать,что у меня есть арендованный ФА кроме заполнения карточки? ФА оборудование.



Автор: Круглая Земля
Добавлено: #4  Ср Сен 24, 2008 13:28:27
Заголовок сообщения:

Сделать проводку на счет Х01


Автор: Tais
Добавлено: #5  Ср Сен 24, 2008 13:45:51
Заголовок сообщения:

Круглая Земля
я сделала ДХ01 К 00,но проводка не записалась "недопустимая корреспонденция балансового и з/б счетов проводки"



Автор: NoName
Добавлено: #6  Ср Сен 24, 2008 14:23:45
Заголовок сообщения:

Tais говорит:
Круглая Земля
я сделала ДХ01 К 00,но проводка не записалась


И правильно сделала.

Не надо счета 00, оставьте кредит вообще пустым.



Автор: Tais
Добавлено: #7  Ср Сен 24, 2008 15:31:22
Заголовок сообщения:

NoName
Спасибо,я нашла документ "акт приемки-передачи" и сделала через него принятие аренд. ОС

Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:

а раньше принимала только собственные ОС.Всю жизнь учись - ................



Автор: т.Сема
Добавлено: #8  Ср Сен 24, 2008 16:27:36
Заголовок сообщения:

У вас еще все впереди, матушка...Вы еще даже в совсем детских забалансовых извращениях толка не знаете...


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #9  Пн Окт 06, 2008 12:57:31
Заголовок сообщения:

Подскажите, у меня в типовой 1С 7.7 в плане счетов счет основного производства - 8100, 8110, 8111. Вспомогательного - 8310, 8311 и т.д. По приложению к инструкции по разработке РПС указаны другие цифровые символы - осн.пр-во 8010, вспомогательное - 8030. Обратилась к программисту, он сказал, что нельзя менять план счетов в программе, тогда не будет обновление 1С "ложиться" верно. Это не будет ошибкой, что у меня счета разнятся с указанными в инструкции?


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #10  Пн Окт 06, 2008 13:06:43
Заголовок сообщения:

Очень надо, ответьте пожалуйста № 9


Автор: Елена Т
Добавлено: #11  Пн Окт 06, 2008 13:15:37
Заголовок сообщения:

Обратиться к разработчикам РПС для внесения изменений, т.к. указанные счета не соответствуют типовому плану считов.
Т.к. если работать дальше это будет нарушением учетной политики.
Прилагаю действующий утвержденный план счетов( ББ, диск Бухгалтерпроф, август 2008)



Автор: Технический
Добавлено: #12  Пн Окт 06, 2008 13:22:32
Заголовок сообщения:

НСФО
Нерезидент Баланса говорит:
основного производства - 8100, 8110, 8111. Вспомогательного - 8310, 8311

МСФО
Нерезидент Баланса говорит:
осн.пр-во 8010, вспомогательное - 8030.

Ощутите разницу.



Автор: Квадратный поезд
Добавлено: #13  Вт Окт 07, 2008 02:25:04
Заголовок сообщения:

Compas говорит:
НСФО
Нерезидент Баланса писал(а):
основного производства - 8100, 8110, 8111. Вспомогательного - 8310, 8311

МСФО
Нерезидент Баланса писал(а):
осн.пр-во 8010, вспомогательное - 8030.

Ощутите разницу.

Или таки ПС-2007 и ПС-2008?



Автор: Технический
Добавлено: #14  Вт Окт 07, 2008 08:24:56
Заголовок сообщения:

Квадратный поезд говорит:
Или таки ПС-2007 и ПС-2008?

Для автора вопроса без разницы. Можно и ксбу



Автор: Квадратный поезд
Добавлено: #15  Вт Окт 07, 2008 09:35:21
Заголовок сообщения:

Compas говорит:
Для автора вопроса без разницы

Ну зачем же так категорично. Автор (9) просто взял приложение к инструкции по разработке РПС-2007.
Нерезидент Баланса, у Вас в программе все верно, и соответствует действующему законодательству. Программист прав, ПС лучше не трогать.



Автор: Технический
Добавлено: #16  Вт Окт 07, 2008 09:37:39
Заголовок сообщения:

Ну Сергей-Виктория, дело хозяйское. Кому как.


Автор: Svetlana.B
Добавлено: #17  Ср Окт 08, 2008 15:43:44
Заголовок сообщения:

В продолжении темы, поднятой Tais.
А как арендодателю показать сдачу в аренду ОС?
Я сдаю в аренду порядка 20 кабинетов с мебелью и техникой. В настоящее время я просто в истории ФА заношу дату и "Передано в текущую аренду", но это очень неудобно, т.к. я не знаю в каком кабинете стоит этот ФА и кто за него отвечает. Расширенный анализ субконто не позволяет сформировать отчет, где ФА распределены по дате сдаче в аренду, подразделениям и МОЛ.



Автор: т.Сема
Добавлено: #18  Ср Окт 08, 2008 16:20:01
Заголовок сообщения:

Судя по всему, вы РГП, обслуживающее какие нить госструктуры.
Цитата:
Я сдаю в аренду порядка 20 кабинетов с мебелью и техникой. В настоящее время я просто в истории ФА заношу дату и "Передано в текущую аренду", но это очень неудобно, т.к. я не знаю в каком кабинете стоит этот ФА и кто за него отвечает. Расширенный анализ субконто не позволяет сформировать отчет, где ФА распределены по дате сдаче в аренду, подразделениям и МОЛ.

Данные проблемы очень просто решить. Даже в рамках типовой. Даже в рамках 7.7. Нужно только захотеть. И тщательно подумать головой.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #19  Ср Окт 08, 2008 16:23:24
Заголовок сообщения:

Compas говорит:
Для автора вопроса без разницы. Можно и ксбу

как это, как это без разницы??? Зачем сразу такие выводы??? :cry: Вон и Елена Т. в посте 11 приложила план счетов, там тоже также, как и в инструкции. Почему в типовой версии 7.7 другие цифры по счетам производства? Я так понимаю, что в типовушке РПС должен соответствовать приказу минфина № 185 от 23/05/07. Или я ошибаюсь?



Автор: Svetlana.B
Добавлено: #20  Ср Окт 08, 2008 16:28:06
Заголовок сообщения:

т.Сема говорит:
Судя по всему, вы РГП, обслуживающее какие нить госструктуры.
Данные проблемы очень просто решить. Даже в рамках типовой. Даже в рамках 7.7. Нужно только захотеть. И тщательно подумать головой.

Нет, мы обычное ТОО, имеем здание, которое сдаем в аренду покабинетно, со столами, стульями, а кому нужно и с компами, принтерами и т.д.
В рамках типовой 7.7 я уже перебрала много вариантов, в том числе делать перемещение на конкретные подразделения и МОЛ.
Мне просто интересно, кто как еще делает? И что нам нужно дописать в своей проге, чтобы было удобно.

Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:

А еще нужно делать перемещение между арендаторами. Сегодня у них в кабинете один стол, а завтра они увидели в пустом кабинете другой, и просят их поменять...



Автор: т.Сема
Добавлено: #21  Ср Окт 08, 2008 21:10:09
Заголовок сообщения:

Цитата:
Нет, мы обычное ТОО,

странно...А откуда тогда такое умное слово, как "подразделения" ? Из программы ? Зачем в ТОО подразделения ?
Цитата:
А еще нужно делать перемещение между арендаторами.

И это решаемо.
Цитата:
Мне просто интересно, кто как еще делает? И что нам нужно дописать в своей проге, чтобы было удобно.

Проанализируем вашу базу, поговорим подробно с вами, составим подробное техзадание для вашего программиста...Если вы не будете удовлетворены результатом - деньги вам будут возвращены. Это наш принцип.
Цитата:
имеем здание, которое сдаем в аренду покабинетно, со столами, стульями, а кому нужно и с компами, принтерами и т.д.

Если бы это было реализовано в 8-ке, там бы это назвали "Подсистема учета имущества в аренде".



Автор: Ведмедь
Добавлено: #22  Ср Дек 10, 2008 11:26:55
Заголовок сообщения:

Добрый день.
Подскажите, что я делаю не правильно. Версия 1С 7.70.259
1.При распечатке расчетных листков по зарплате нет суммы начислено и кол-во отработанных дней, имеется только сумма удержаний.
2.ИП УПР, убрал галочки начисление соц налога, при увольнении работника, начисляется соц налог.



Автор: Елена Т
Добавлено: #23  Ср Дек 10, 2008 11:46:46
Заголовок сообщения:

Vassiliy говорит:
при увольнении работника, начисляется соц налог.

На ЗП за отработ.период ведь должен начисляться, не начисляется на компенсации при увольнении. В начислении Вы указали вид начисления "компенсация"? Приказ в 1с на увольнение уже сделали? в закладке по налогам если галочки убрали должно быть всё "ок".



Автор: Ведмедь
Добавлено: #24  Ср Дек 10, 2008 12:51:54
Заголовок сообщения:

по второму вопросу в принципе понятно, а
Vassiliy говорит:
1.При распечатке расчетных листков по зарплате нет суммы начислено и кол-во отработанных дней, имеется только сумма удержаний.



Автор: Volgina A
Добавлено: #25  Ср Дек 10, 2008 17:38:47
Заголовок сообщения:

уважаемые прфессионалы,подскажите пожалуйста -в 1с 7.7 надо в какой нибудь справочник вбивать ставку соц.налога 11% или нет? если да то куда,обьясните????????

Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:

ну помогите пожалуйста,ну кто-нибудь,очень Вас прошу :cry:

Добавлено спустя 26 минут 39 секунд:

народ,я знаю что вопрос глупый,но мне одной не разобраться,ну подскажите,ну пожалуйсто



Автор: Kenga
Добавлено: #26  Ср Дек 10, 2008 18:24:30
Заголовок сообщения:

А зачем вам сейчас - это же с 01.01.09. будет?
Я думаю, там не так просто, программисты должны проработать, нужно будет ждать нового релиза.



Автор: Volgina A
Добавлено: #27  Ср Дек 10, 2008 18:26:49
Заголовок сообщения:

спасибо за помощь,ну просто 01.01.09 -уже не за горами,я думала это в ручную проставить можно,ну рас програмисты,то пусть он и ставит.Спасибо еще раз,что сказали :Rose:


Автор: Свет
Добавлено: #28  Пн Дек 15, 2008 12:37:25
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
Vassiliy говорит:
при увольнении работника, начисляется соц налог.

На ЗП за отработ.период ведь должен начисляться, не начисляется на компенсации при увольнении. В начислении Вы указали вид начисления "компенсация"? Приказ в 1с на увольнение уже сделали? в закладке по налогам если галочки убрали должно быть всё "ок".


Здравстуйте! Поднимаю этот вопрос, потому что столнулась с проблемой в 1С. При начислении компенсации при увольнении система почему-то считает соц.налог и соц.отчисления с этой суммы? Все как было написано сделала.Галочки (при компенсации) у меня стоят только:Обланается ИПН, Входит в фонд оплаты труда и Вкл. в расчет при исчислении алиментов. В чем может быть проблема? Помогите, пожалуйста.



Автор: Raybek
Добавлено: #29  Пн Дек 15, 2008 13:19:16
Заголовок сообщения:

Посмотрите в справочнике "Организации" в карточке своей организации галочку "Выполнять перерасчет соц.налога при увольнении"


Автор: LV
Добавлено: #30  Пн Дек 15, 2008 14:38:03
Заголовок сообщения:

Свет

Raybek говорит:
галочку "Выполнять перерасчет соц.налога при увольнении"


Эту галочку надо убрать



Автор: Свет
Добавлено: #31  Пн Дек 15, 2008 14:44:01
Заголовок сообщения:

Raybek говорит:
Посмотрите в справочнике "Организации" в карточке своей организации галочку "Выполнять перерасчет соц.налога при увольнении"


Галочка стоит. При проведении начисленной компенсации система в комментариях пишет:
Для расчета соц.налога сотрудника - Ф.И.О. будет применен коэффициент перерасчета: 1
Сотруднику - Ф.И.О.вычет по подоходному налогу предоставлен не будет: дата увольнения с работы: 15.12.08
Соц.отчисления и соц.налог считает.Почему?

Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:

LV говорит:
Свет

Raybek говорит:
галочку "Выполнять перерасчет соц.налога при увольнении"


Эту галочку надо убрать


Сейчас попробую.



Автор: LV
Добавлено: #32  Пн Дек 15, 2008 14:53:36
Заголовок сообщения:

Vassiliy говорит:
Vassiliy писал(а):
1.При распечатке расчетных листков по зарплате нет суммы начислено и кол-во отработанных дней, имеется только сумма удержаний.

Посмотрите Меню-Справочники-Прочее-Виды начислений по з/п и прочих доходов в строке "оклад" или "тариф" (по чему делаете начисление) не стоит галочка в столбце ФОТ



Автор: Свет
Добавлено: #33  Пн Дек 15, 2008 15:16:17
Заголовок сообщения:

Raybek говорит:
галочку "Выполнять перерасчет соц.налога при увольнении"


Эту галочку надо убрать[/quote]

Все получилось. Соц.налог не считает.Только теперь коэф.перерасчета ставит не 1 как при увольнении, а коэф., соответствующий месяцу увольнения, допустим, если человек уволился в ноябре, то ставит коэф.-1,09.



Автор: LV
Добавлено: #34  Пн Дек 15, 2008 15:22:25
Заголовок сообщения:

Свет говорит:
Только теперь коэф.перерасчета ставит не 1 как при увольнении, а коэф., соответствующий месяцу увольнения, допустим, если человек уволился в ноябре, то ставит коэф.-1,09.

Это не страшно. Этот коэффициент нужен только для равномерного исчисления соц.налога с дохода работников нарастающим итогом с начала года, а у "упрощенцев" другая система расчета соц. налога за сотрудников



Автор: Volgina A
Добавлено: #35  Пн Дек 22, 2008 13:19:50
Заголовок сообщения:

я извеняюсь за такой вопрос- скажите,если кто знает а я могу пользоваться 1с .7.7 еще в 2009 году-это не страшно,ток можно?


Автор: Kitten
Добавлено: #36  Пн Дек 22, 2008 13:26:37
Заголовок сообщения:

Я буду использовать 7.7 пока будут выходить новые релизы :D


Автор: Елена Т
Добавлено: #37  Пн Дек 22, 2008 13:30:38
Заголовок сообщения:

Главное что Вы соблюдаете Закон "О бух.учете" и НСФО-2, по новому плану счетов, а где и в какой программе -без разницы, хоть в бумажном виде согласно утвержденным формам (журналы-ордера).


Автор: Volgina A
Добавлено: #38  Пн Дек 22, 2008 13:33:04
Заголовок сообщения:

Kitten_l-пожалуй я буду делать как вы,ну по крайней мере еще год,а там видно будет :)

Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:

можно еще вопрос-вот год сейчас закончится,нам для 1с7,7 нужен новый релиз -вопрос в том мы должны для нового года и нового релиза создать новую базу и перенести остатки,или можно на 2008год и продолжать,скажите пожалуйста??? :oops:



Автор: Cosmo
Добавлено: #39  Пн Дек 22, 2008 14:19:17
Заголовок сообщения:

*МАКС*
Если будут обновления релиза и регламентированной отчетности, то можно продолжать работать в 2009 в 1С 77. Не спешите с базой, наступит январь, расскажете какая у вас база данных подробней, тогда и можно будет решить что делать.

Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:

Vassiliy
Разобрались с расчетными листами?



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #40  Пн Дек 22, 2008 15:22:28
Заголовок сообщения:

Доброго всем!
кто-нибудь может объяснить как поставить релиз 259, там 6 частей а что куда???.... раньше не делали, сами можем его обновить или нет?
1С 7.7 255 редакция 2.5....базовая сейчас
заранее спасибо!!!



Автор: Volgina A
Добавлено: #41  Пн Дек 22, 2008 15:53:47
Заголовок сообщения:

не знаю,нам всегда програмист ставил,я не лезла выше головы отчеты обновить в эфно,исид-это пожалуйста,а в 1с регламентные я не умею,и релиз обновлять в тем более :shock:


Автор: Cosmo
Добавлено: #42  Пн Дек 22, 2008 18:02:52
Заголовок сообщения:

иринк@
Сможете, только сначала сделайте резервную копию базы данных Конфигуратор\Сохранение данных. У вас 6 частей в архиве rar, должен быть установлен архиватор Winrar, тогда сможете распаковать в папку, а уже затем можно запустить setup.exe и установить в отдельную папку релиз 259.

Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:

Если не понятно, можно все сделать по шагам и подробнее



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #43  Пн Дек 22, 2008 19:33:13
Заголовок сообщения:

Cosmo.
как сохранить резервную я знаю. как работать с раром тоже ...вопросы только в том что все 6 частей при распаковке имеют одинаковое наполнение ну внешне по крайней мере....что куда распаковать в какую папку? вместе их или каждую часть отдельно, setap из каждой делать или как?

вообще конечно более подробно было бы очень полезно, может где нибудь есть подробное описание, что б не накосячить....



Автор: Cosmo
Добавлено: #44  Пн Дек 22, 2008 20:29:28
Заголовок сообщения:

Цитата:
что все 6 частей при распаковке имеют одинаковое наполнение ну внешне по крайней мере

Правильно только внешнее, при обработке первого архива Winrar сам найдет все остальные части.

Итак у вас должен быть первый файл 259KAb.part1.rar (все 6 частей должны лежать в одной папке), на нем правой кнопкой мыши появится контекстное меню там выбираем пункт "Извлечь в текущую папку", начнется распаковка и появится папка 259KAb. Внутри нее находятся папки DISK1-DISK6. Заходим в папку DISK1 там setup.exe. Если нашли напишите мне снова.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #45  Вт Дек 23, 2008 20:03:08
Заголовок сообщения:

Cosmo
есс... все так и есть, все правильно, соответственноо все так и распаковала...
жду продолжения)



Автор: Ведмедь
Добавлено: #46  Вт Дек 23, 2008 20:59:12
Заголовок сообщения:

Cosmo
Разобрался, как говорится все гениальное просто.



Автор: Cosmo
Добавлено: #47  Вт Дек 23, 2008 22:20:25
Заголовок сообщения:

иринк@
Далее
1. Запускаем setup.exe
2. Кнопка Далее
3. Обновление конфигурации ставим точку, кнопка Далее
4. Путь куда устанавливается "C:\Program Files\1Cv77", пусть будет такой, кнопка Далее
5. Начинается копирование файлов. Кнопка Конец
Вылетит текстовый файл порядка обновления, его можно распечатать и действовать согласно ему.

Прокомментирую этот порядок:
1. Запустите систему 1С:Предприятие в режиме "Конфигуратор".
2. Сделайте архивную копию вашей информационной базы. !!!!!!! (обязательно)

3. Вызовите режим "Загрузить измененную конфигурацию", для этого
в меню "Конфигурация" выберите пункт "Загрузить измененную
конфигурацию".

4. В запросе "Открыть файл конфигурации" выберите
файл метаданных 1Cv7.MD нового релиза конфигурации. // !!! Внимательно Он находится в папке "C:\Program Files\1Cv77\UPDATE\KzAccntB"

5. После того, как Конфигуратор выполнит анализ изменений,
будет выдано окно со списком изменений в структуре данных
конфигурации.
Нажмите в этом окне кнопку "Принять".
После этого Конфигуратор выполнит сохранение конфигурации.

Остальные пункты уже не так важны для обновления.

Запускаете базу и смотрите, что получилось, изменился ли релиз на 259. В каком состоянии счета.



Автор: Volgina A
Добавлено: #48  Чт Дек 25, 2008 13:51:53
Заголовок сообщения:

скажите бухи,меня мучают сомнения,я веду учет в 1с7,7,в следующем году тоже в 7,7 собираюсь,вопрос в том релиз который надо будет наложить на базу с новыми обновлениями,для этого мне надо будет завести новую чистую базу поставить новый релиз и перенести остатки 2008года,или можно на базу 2008 года,и продолжать или так не делают. скажите а то я уже неделю голову ломаю :stena: ,не могу найти правильного решения? :oops:


Автор: Электрический мамонт
Добавлено: #49  Чт Дек 25, 2008 14:04:10
Заголовок сообщения:

*МАКС* говорит:
скажите бухи,меня мучают сомнения,я веду учет в 1с7,7,в следующем году тоже в 7,7 собираюсь,вопрос в том релиз который надо будет наложить на базу с новыми обновлениями,для этого мне надо будет завести новую чистую базу поставить новый релиз и перенести остатки 2008года,или можно на базу 2008 года,и продолжать или так не делают. скажите а то я уже неделю голову ломаю :stena: ,не могу найти правильного решения? :oops:


Не надо ничего никуда накладывать. Очередных революций с планом счетов светлые головы пока не надумали. Работайте себе дальше спокойно, заносите данные за 2009г. Придет время - поставите обновления.



Автор: d.Fedor
Добавлено: #50  Чт Дек 25, 2008 14:04:29
Заголовок сообщения:

Я бы рекомендовал перенести остатки и справочники в новую. База будет чистенькой, соответственно отчетики будут формироваться быстрее.


Автор: Volgina A
Добавлено: #51  Чт Дек 25, 2008 14:19:46
Заголовок сообщения:

Спасибо конечно всем за помощь,наверно перенесу остатки в новую базу,ведь если базу обновят(там и ндс и соц налог и соц отч и т.д.)а если мне надо будет сделать коректировки за 2008 год там будут уже с обновлениями(не знаю понятно ли я вопрос задала)или обновления в ту жебазу сядут олько в 2009год.


Автор: Электрический мамонт
Добавлено: #52  Чт Дек 25, 2008 14:28:32
Заголовок сообщения:

*МАКС* говорит:
Спасибо конечно всем за помощь,наверно перенесу остатки в новую базу,ведь если базу обновят(там и ндс и соц налог и соц отч и т.д.)а если мне надо будет сделать коректировки за 2008 год там будут уже с обновлениями(не знаю понятно ли я вопрос задала)или обновления в ту жебазу сядут олько в 2009год.


Сам-то хоть понял?



Автор: Volgina A
Добавлено: #53  Чт Дек 25, 2008 14:34:21
Заголовок сообщения:

я понела,вот только мысль выразить не получается.я имею в виду если я на эту базу 2008года наложу релиз с обновлениями которые вводятся с 2009года,я смогу работать дальше? а вот если случится так что в 2008году надо что нибудь изменить,там ставки ндс,соц. налог, соц отчисления тоже изменятся или останутся прежними,ну ладно не суть


Автор: Kenga
Добавлено: #54  Чт Дек 25, 2008 14:53:40
Заголовок сообщения:

*МАКС*, я бы на вашем месте не стала голову морочить.
Ну что такого страшного изменится в 1С? План счетов останется тот же. Ставки налогов? Так, например, НДС меняется последние годы каждый год, изменился расчет ИПН с зарплаты не так давно. Сделали обновления и работаем, а если какие-то корректировки за прошлые годы, в документе всегда можно задать вручную нужную ставку налога. Да и сколько этих корректировок-то!

А вот если вы начнете новую базу, по-моему будет больше головной боли. Очень часто приходится смотреть что-то за прошлые периоды то по расчетам с клиентами, то с поставщиками, то по налогам. Так и будете постоянно из одной в другую базу скакать.



Автор: Электрический мамонт
Добавлено: #55  Чт Дек 25, 2008 14:55:20
Заголовок сообщения:

*МАКС* говорит:
я понела,вот только мысль выразить не получается.я имею в виду если я на эту базу 2008года наложу релиз с обновлениями которые вводятся с 2009года,я смогу работать дальше?


Сможете. Именно так все и работают.

*МАКС* говорит:
а вот если случится так что в 2008году надо что нибудь изменить,там ставки ндс,соц. налог, соц отчисления тоже изменятся или останутся прежними,ну ладно не суть


В типовой конфигурации все это учтено, и документы прошлых периодов конечно же будут обрабатываться по правилам прошлых периодов.



Автор: Volgina A
Добавлено: #56  Чт Дек 25, 2008 15:01:30
Заголовок сообщения:

'Kenga'-'Электрический мамонт'-спасибо большое ,прямо камень с души. Прошу прощения за такие вопросы :oops:


Автор: d.Fedor
Добавлено: #57  Чт Дек 25, 2008 15:24:21
Заголовок сообщения:

Цитата:
А вот если вы начнете новую базу, по-моему будет больше головной боли. Очень часто приходится смотреть что-то за прошлые периоды то по расчетам с клиентами, то с поставщиками, то по налогам. Так и будете постоянно из одной в другую базу скакать

Помниться у меня все клиенты сидящие в 7.7, или скажем подавляющее большинство наоборот каждый год делали отдельную базу. Им так было гараздо удобнее. Как минимум потому, что уже точно никто, ничего не проведет задним числом и не "сломает" закрытый год. Ну про производительность базы уж умолчу. А то появиться местный фиксин :)



Автор: Ange
Добавлено: #58  Сб Янв 03, 2009 12:34:29
Заголовок сообщения:

Подскажите пожалуйста, где именно и что именно нужно сделать в конфигураторе, что бы изменить степень округления, при расчете ИПН. А то у нас соц.налог округляется до двух знаков после запятой, а ИПН считает только целыми :(


Автор: Без слова кризис
Добавлено: #59  Сб Янв 03, 2009 12:49:01
Заголовок сообщения:

d.Fedor говорит:
Помниться у меня все клиенты сидящие в 7.7, или скажем подавляющее большинство наоборот каждый год делали отдельную базу. Им так было гараздо удобнее. Как минимум потому, что уже точно никто, ничего не проведет задним числом и не "сломает" закрытый год. Ну про производительность базы уж умолчу.


Легко тебе Федор рассуждать.. А на практике бухи прошедший год до весны в порядок приводят.. И это не всегда от самого буха зависит.. А начинать новую базу, не добив старый, неудобно..
Для такого перехода (на чистую базу) надо как минимум весь декабрь поработать - со всеми контрагентами сделать акты сверки, списать ТМЦ, сверить все налоги.. А кто из нас реально в декабре работал??? :D



Автор: Технический
Добавлено: #60  Сб Янв 03, 2009 12:53:14
Заголовок сообщения:

Ange, вкладка таблица, там править. Документ, отчет какой?


Автор: Ange
Добавлено: #61  Сб Янв 03, 2009 13:11:03
Заголовок сообщения:

Спасибо, Compas, вы как всегда откликаетесь первым. Я пока ждала ответ, тоже время зря не теряла, только вкладка не таблица, а общие, документ начисление зарплаты, убираешь галочку "округлять суммы налогов" и все считает как надо. А я почему-то думала, что такие вещи делаются в конфигураторе.
:oops:



Автор: Bakha
Добавлено: #62  Сб Янв 03, 2009 14:02:09
Заголовок сообщения:

Забиваю базу(типовая 7.70.259) для ТОО, ранее учет зарплаты и отчислений велся в Exсel
Проблема - при расчете зарплаты за ноябрь и декабрь (начисление 12025) социальные отчисления считаются без вычета пенсионных, за остальные месяцы нормально



Автор: Янка
Добавлено: #63  Сб Янв 03, 2009 23:40:31
Заголовок сообщения:

нужен совет.. Какую программу установить лучше? До сих пор не приходилось работать с типовой 1С 7.7 :oops: только в 1С другой конфигурации. Поэтому не знаю подойдёт ли типовая .. специфика предприятия в том, что очень большой обьем начисления з\п, много сотров. при чём, расчитывать нужно по часовые, суточные, оклады, в т.ч. ночные , праздничные, вых-е, переработки и т.д. короче весь набор.
Есть ли в типовой такое или нужно дополнительно писать?



Автор: Без слова кризис
Добавлено: #64  Вс Янв 04, 2009 13:36:31
Заголовок сообщения:

Ян
Сама типовая бухгалтерия 1С-7.7 содержит ограниченный (самый необходимый) набор решений по всем направлениям. По зарплате там всего один документ по начислению, который вроде как дает возможность делать допол.начисления, но всерьез воспринимать эту функцию не стоит.

Вам надо дополнительно купить ЗиК - "Зарплата и Кадры" - приложение к 1С-7.7. Вот там будет все ваши "почасовые, суточные, оклады, ночные , праздничные, вых-е, переработки".

Аналогично на 1С-8.1, помимо базовой прграммы, есть приложение ЗУП - "Зарплата и Управление Персоналом".



Автор: Без слова кризис
Добавлено: #65  Вс Янв 04, 2009 13:39:43
Заголовок сообщения:

Bakha
Обратите внимание на значения периодических реквизитов.

Зайдите в справочник "Сотрудники", встаньте на нужного сотрудника и нажмите кнопку "История" внизу экрана.
Возможно там менялись данные по разным датам.



Автор: Янка
Добавлено: #66  Вс Янв 04, 2009 14:00:00
Заголовок сообщения:

К кому лучше обратиться в Астане по установке 1С, посоветуйте хоршую фирму или толковых ребят...


Автор: Без слова кризис
Добавлено: #67  Вс Янв 04, 2009 14:26:03
Заголовок сообщения:

Ян говорит:
К кому лучше обратиться в Астане по установке 1С, посоветуйте хоршую фирму или толковых ребят...


К админу этого форума..



Автор: Bakha
Добавлено: #68  Вс Янв 04, 2009 15:08:48
Заголовок сообщения:

Без слова кризис говорит:
Bakha
Обратите внимание на значения периодических реквизитов.

Зайдите в справочник "Сотрудники", встаньте на нужного сотрудника и нажмите кнопку "История" внизу экрана.
Возможно там менялись данные по разным датам.


да там все сразу проверил, только одна запись



Автор: Cosmo
Добавлено: #69  Вс Янв 04, 2009 16:53:50
Заголовок сообщения:

Bakha
Присылайте базу данных, помогу разобраться cosmo2001@rambler.ru



Автор: Bakha
Добавлено: #70  Вс Янв 04, 2009 17:28:45
Заголовок сообщения:

Cosmo говорит:
Bakha
Присылайте базу данных, помогу разобраться cosmo2001@rambler.ru


отправил



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ