» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Соц.отчисления

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Honney_Bond
Добавлено: #1  Вт Апр 25, 2006 16:03:44
Заголовок сообщения:

Спасибо всем за консультации.
Я попробовала не вносить данные о соц. налоге и пересчитала и в 1С (7.7. версия 2.0, там есть поле для дохода, облагаемого СН и сумма СН) и вручную (в Excel). В этом случае получается без минусов. А с



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #2  Сб Апр 22, 2006 23:14:59
Заголовок сообщения:

Elis говорит:
нужно применять не стандартный коэффициент 12/мес.расчета, а такой, будто работник не предоставлял справку, например для апреля 9/1=9

вот, и я так же думаю...как будто сотр пришел с нуля на новое место, КфПН=КфСН=9 для апреля и т.д...



Автор: Elis
Добавлено: #3  Сб Апр 22, 2006 22:46:53
Заголовок сообщения:

3) ИМХО, можно. Работник может и не предоставить справку с прежнего места работы. Или предоставить ее заполненную не по форме или неправильно. Я встречала бухов, которые не вносили эту справку в программу, но (Honney_Bond, ВАЖНО!!!) в этом случае при расчете соцналога и ИПН нужно применять не стандартный коэффициент 12/мес.расчета, а такой, будто работник не предоставлял справку, например для апреля 9/1=9


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #4  Сб Апр 22, 2006 21:21:01
Заголовок сообщения:

г-жа Вичка, я знаю, что по идее нужно заносить справку с пред. места работы, однако весьма часто на пред. месте работы налоги считались как Бог на душу положит, и , ессссно, если вы принимаете такую справку, все ошибки ложатся на вас, и вдруг вы удерживаете с сотра непомерный ИПН (за свой оклад и за предыдущее предприятие тоже)...сотр дико вопит, что на пред. месте работы было меньше...а там считали неверно...притаскивает всю свою родню, а также ведущего специалиста по бухучету из своих знакомых...жену, сватьев...поэтому многие бухи просто предпочитают засунуть эту справку куда подальше и начать учет заново...

считаю, что механизм справок и нарастающего учета ИПН/СН в течение года себя ПОЛНОСТЬЮ изжил...причины -
1. многочисл. ошибки
2. наличие форм ведения ПД (упрощенцы, ИП) в которых льготный порядок расчет СН...возможность перехода сотра в теченеи года между разными по типу СПД, неясностью что в таком случае делать...
3. прочее, лень даже писать...



Автор: Witch`ka
Добавлено: #5  Сб Апр 22, 2006 15:26:02
Заголовок сообщения:

3) ИМХО нельзя.
п.11 "Правил исчисления и удержания индивидуального подоходного налога и исчисления социального налога":
"... при увольнении работника до истечения налогового года плательщик социального налога составляет расчет о суммах расходов, являющихся объектом обложения социальным налогом, и сумме налога, уплаченного с таких расходов за проработанный работником период. Указанный расчет составляется для представления его работником по новому месту работы.". Что косвенно предполагает использование данных свдений на новом месте работы

2) Сумма соц. налога, подлежащая в бюджет должна быть уменьшена на сумму соц. отчислений. Смотрите ст. 318 НК РК "... исчисление социального налога производится посредством применения ставок, установленных в пунктах 1, 2 и 4 статьи 317 настоящего Кодекса, к объекту обложения социальным налогом, определенному в соответствии со статьей 316 настоящего Кодекса, за налоговый год и уменьшения на сумму социальных отчислений ..."

1) Может быть вы данные по справке не совсем верно занесли? Форма расчета по ИПН и СН, она немножко не сходящаяся, там не предусмотрена графа соц. налог к уплате(сумма расчетного СН - соц. отчисления), поэтому предприятия заполняют ее в разнобой. кто-то вообще не показывает в форме, кто-то отнимает в 23 гр., кто- то завел гр.25-1 .... Если вы работаете в типовой конфигурации "Бух. учет для Казахстана", то там предполагается, что в справке показан соц. налог уменьшенный на сумму соц. отчислений (соц налог за месяц по ставкам - соц. отчисления за месяц). Если вы в справке поставили соц. налога не уменьшенный на соц. отчисления, то могут пойти минусы, так как соц. отчисления из справки отнимуться дважды (точнее лишний раз войдут в сумму соц. налога с начала года, а поскольку эта величина вычитается, то следовательно лишний раз отнимутся и могут привести к минусу).
Хотя, согласна со Стариканом, что в данном случае минус не всегда свидетельствует об ошибке. Если з/п возрасла, могла снизиться ставка соц. налога и возникнуть справедливый минус.

Что-то многовато написала, наверное совсем запутала. Если приведете цифры, возможно будет легче разобраться...



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #6  Сб Апр 22, 2006 02:21:37
Заголовок сообщения:

1. это не беда. при определенном раскладе цыфр такое вполне может быть.
2. это правильно, для 2005-2006 гг.
3. можно. Ибо ПСБ.



Автор: Honney_Bond
Добавлено: #7  Сб Апр 22, 2006 01:12:56
Заголовок сообщения:

Беда в следующем:
1) при введении справок с предыдущего места работы соц. налог считается с минусом
2) сумма соц. отчислений вычитается из суммы соц. налога, т.е. соц. налог уменьшается.
Правильно ли это и что делать если не правильно.
Можно ли не вводить соц. налог и соц. отчисления в справке с предыдущего места работы



Автор: Galin
Добавлено: #8  Вт Фев 21, 2006 19:09:55
Заголовок сообщения:

Лера, я выделила твой вопрос в отдельную тему.

Здесь: http://balans.kz/viewtopic.php?t=1709



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #9  Вт Фев 21, 2006 18:54:30
Заголовок сообщения:

начните новую ветку, зовите г-на Федора КУРПНЫМИ буквами...


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #10  Пн Янв 16, 2006 14:55:31
Заголовок сообщения:

г-н Федор обещал "...разобраться с механизмом и дат ьполный расклад..."...ждем-с...


Автор: Galin
Добавлено: #11  Пн Янв 16, 2006 14:48:34
Заголовок сообщения:

Так что с соц.отчислениями? Лера,тебе помогли?


Автор: Технический
Добавлено: #12  Сб Янв 14, 2006 15:44:47
Заголовок сообщения:

Достаточно


Автор: d.Fedor
Добавлено: #13  Сб Янв 14, 2006 14:44:40
Заголовок сообщения:

Murr говорит:
А причем здесь соц.отчисления ??? Для бухов на этой ветке ничего интересного... Г-н Федор создайте со Стариканом отдельную ветку и там митингуйте о своих проблемах... Вы так же как и Старикан на этой ветке пользуясь ситуацией активно рекламируете свою программу, а не занимаетесь ответами на конкретные вопросы бухов... Может вообще убрать все ветки связанные с программированием... Дорогие программисты добро пожаловать на российские форумы... Там такие же разработчики как вы грызутся ...

1. Программа не моя, а типовая от 1С
2. Покажите мне мои посты где я активно рекламирую... просто типовая от 1С в рекламе не нуждаеться, ее продают как минимум 70% фирм по Казахстану.
3. Если внимательно вы почитаете, я в последнее время и ратую за отсутствие флейма в темах. Шутки ради бога, но в пределах заданной темы (последнее к господину staricanu)



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #14  Сб Янв 14, 2006 14:38:58
Заголовок сообщения:

Так, друзья, хватит. Никто никуда не уходит. Еще не хватало, чтобы бухгалтеры и программисты рассорились. Флейм будет всегда, наверно, все ведь живые люди. Правда я считаю, что ругаться нужно уходить в личку( а может на отдельную ветку). Впрочем, когда мне неинтересно, я просто пропускаю посты.


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #15  Сб Янв 14, 2006 14:31:44
Заголовок сообщения:

Murr говорит:
Дорогие программисты добро пожаловать на российские форумы... Там такие же разработчики как вы грызутся ...


Ну спасибо! А то ж мы не знали об этом...
Если мы все уйдем - вам станет легче ?



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #16  Сб Янв 14, 2006 14:18:12
Заголовок сообщения:

Starican говорит:
могу дать сцылку на одни убитый уже таким образом форум, бывший когда то живым...

Вот пусть как народ скажет, так и будет...

ЛЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮДИИИИИИИИИ ! Ответьте ! Слушаем Вас.


Полностью согласен.
Посмотрите, во что превратилась Кубань усилиями Железяки.
Шаг влево, шаг вправо - сначала истошный визг "где ОФФ?", затем в зависимости от настроения или срубает ветку, или сильно прореживает ее и раздает предупреждения.

ОНО ВАМ НАДО ?



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #17  Сб Янв 14, 2006 13:29:22
Заголовок сообщения:

А причем здесь соц.отчисления ??? Для бухов на этой ветке ничего интересного... Г-н Федор создайте со Стариканом отдельную ветку и там митингуйте о своих проблемах... Вы так же как и Старикан на этой ветке пользуясь ситуацией активно рекламируете свою программу, а не занимаетесь ответами на конкретные вопросы бухов... Может вообще убрать все ветки связанные с программированием... Дорогие программисты добро пожаловать на российские форумы... Там такие же разработчики как вы грызутся ...


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #18  Сб Янв 14, 2006 13:18:37
Заголовок сообщения:

и также благодаря мне создано немало смешных ситуаций, приколов, и просто люди отдохнули...и объяснений сколько я давал...а ЧТО дали вы - кроме отмазок на новые релизы и новостей ?...а вот давайте счас спросим у народа - продолжать мне флеймить, прикалываться (иногда, разумеется) -

ИЛИ

по мнению Федора, превратить наш форум в перепечатку официльных новостей 1С и Рейтинга к которым никому не сметь давать комментарии ? могу дать сцылку на одни убитый уже таким образом форум, бывший когда то живым...


Вот пусть как народ скажет, так и будет...

ЛЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮДИИИИИИИИИ ! Ответьте ! Слушаем Вас.



Автор: d.Fedor
Добавлено: #19  Сб Янв 14, 2006 13:11:55
Заголовок сообщения:

Но не франчайзи... благо пиратку ставить перестали. И что за маниакальное желание превращать ветки в болтовню и перебранку? вы думаете автору ветки приятно читать нашу вечную перебранку? Давайте не будем превращать ветки в базар, а действительно отвечать по теме. Ведь благодоря Вам таким образом было загублено немало веток.... Пора прекращать


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #20  Сб Янв 14, 2006 12:49:03
Заголовок сообщения:

работаю уже более 5 лет (к сведению молодежи)...
а вы слушайте, читайте, г-н Федор...кто же, кроме меня, расскажет вам истинное положение вещей, а не официоз...



Автор: d.Fedor
Добавлено: #21  Сб Янв 14, 2006 11:37:03
Заголовок сообщения:

Для начала станьте франчайзи, поработайте с полгодика, а потом учить будете господин starican


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #22  Сб Янв 14, 2006 08:45:24
Заголовок сообщения:

ответ неверен. настоящий франчайзи должен отвечать так - "в 8-ке ВСЕ эти проблемы решены полностью...далее текст заявки на апгрейд..."...


Автор: d.Fedor
Добавлено: #23  Пт Янв 13, 2006 14:59:02
Заголовок сообщения:

Starican это всего лиш Ваше мнение, Ваше виденье проблемы и пути решения. С ним многие согласяться, а многие нет. Поэтому здравый смысл здесь не причем


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #24  Пт Янв 13, 2006 13:46:02
Заголовок сообщения:

есть ответы, которыми я тоже так могу загрузить, что мало не покажется...а есть требования учета и здравый смысл...

1. возврат ОПВ/ГФСС не предусмотрен ни НПА, ни МР
2. возможно 2 пути возврата - 1) реверсивные проводки 2)сторно
3. после 2-х связанных операций - 1)перегон списка ГФСС 2)возврат списка ГФСС всего полностью - ИМХО, обороты счета 687.х должны выглядеть так, как БУДТО БЫ НИКАКИХ ОПЕРАЦИЙ не проводилось...что и достигается способом сторно...

а аудиторов я тоже много разных видел...не нужно на них переводить стрелки...с ними спорить бесполезно...они не отвечают за ведение учета - см. мою дискуссионную ветку про ватники в МСФО...им лишь бы "принсипы" соблюсти - а как предприятие будет барахтаться после соблюдения евтих "принсипов" - им трава не расти...



Автор: d.Fedor
Добавлено: #25  Пт Янв 13, 2006 13:36:55
Заголовок сообщения:

Starican смею Вас уверить, что большинство решений в ЕТК, особенно формирование проводок, сделано после консультаций с аудиторскими фирмами... Поэтому <теоретики и методологи из 1С могут со мной не соглашаться..в таком случае им предстоит до хрипоты убеждать на хотлайне бухов, попавших в ситуацию Валерии...> до хрипоты убеждать не будут, просто зачитают или вышлют удобным способом официальный ответ. Я такие ответы получал... убеждает достаточно быстро. Ведь отвечают компетентные органы.


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #26  Пт Янв 13, 2006 13:29:33
Заголовок сообщения:

я думаю, что при возврате ОПВ/ГФСС должна быть проводка в тех же счетах/субсчетах что и при отправке, только на СТОРНО (отрицательную сумму)...тогда все как бы возвращается, на круги своя, НЕ НАКРУЧИВАЯ ЛИШНИЕ ОБОРОТЫ по субсчетам 687.х - ведь в этом суть вопроса г-жа Валерии, не так ли ?

впрочем, теоретики и методологи из 1С могут со мной не соглашаться..в таком случае им предстоит до хрипоты убеждать на хотлайне бухов, попавших в ситуацию Валерии...

(с) доступно и всерьез



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #27  Пт Янв 13, 2006 13:18:42
Заголовок сообщения:

687.7- для ОПВ
687.8- для соц.отчислений
а какие Вы используете?



Автор: d.Fedor
Добавлено: #28  Пт Янв 13, 2006 13:03:00
Заголовок сообщения:

С механизмом не разбирался, чуть позже дам полный расклад. Повторил вашу ситуацию... При начисление соц. отчислений у меня прошла проводка
687,8 687,7 216 тенге
При возрате
687.7 687,8 216 тенге

Все как бы нормально. Попробуйте открыть карточку счета и посмотреть с какого момента пошла минусовая проводка. Подозреваю есть ручное списание, либо списана сумма с другого сотрудника.... Есть еще один вариант... но посмотрим сначало результаты проверки.



Автор: Talik
Добавлено: #29  Пт Янв 13, 2006 12:02:01
Заголовок сообщения:

Лера, а что у вас за субсчета 687.7 и 687.8?


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #30  Пт Янв 13, 2006 10:58:32
Заголовок сообщения:

Я не в претензии ни к кому, хочу разобраться, а так как в этой ветке спецы по 1С....значит, вот, объясню, как смогу..
1. Был возврат соц.отчислений, сделан документ "возврат" на 135 тенге
2. Потом соответственно было снова сделано перечисление - 135 тенге
3. Теперь что в оборотке: всего было начислено и перечислено за год: страхование - 877,5 ОПВ-6 500
может, так непонятно будет, но я напишу на всяк.случай
вот такая картина
686 - 6500 6500
687 - 8525 8525
687.7 - 6635 7377,5 742,5 (КТ)
687.8 - 1890 1147,5 -742,5
начисляется х2 плюс еще эти злосчастные 135 тенге :shock:



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #31  Пт Янв 13, 2006 02:32:02
Заголовок сообщения:

1. хорошо, это проехали
2. тема "лабуды" не раскрыта



Автор: Технический
Добавлено: #32  Чт Янв 12, 2006 21:25:40
Заголовок сообщения:

(10) Достаточно.


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #33  Чт Янв 12, 2006 21:04:16
Заголовок сообщения:

Valeri говорит:
Сделала через "Возврат"...все равно лабуда. Сегодня приходили из фирмы, у которой брали программу, но ничего не сделали, сказал, что в бухгалтерии не очень, позвоните на линию консультаций. А что я по телефону-то объясню? :shock:

1. скорее всего, вы столкнулись с типичным поведением типичных франчайзи/партнеров
2. что означает термин "лабуда" ? телепаты в недоумении...



Автор: Технический
Добавлено: #34  Чт Янв 12, 2006 20:40:32
Заголовок сообщения:

Valeri говорит:
А что я по телефону-то объясню?
Там поймут.


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #35  Чт Янв 12, 2006 18:23:59
Заголовок сообщения:

Сделала через "Возврат"...все равно лабуда. Сегодня приходили из фирмы, у которой брали программу, но ничего не сделали, сказал, что в бухгалтерии не очень, позвоните на линию консультаций. А что я по телефону-то объясню? :shock:


Автор: d.Fedor
Добавлено: #36  Ср Дек 28, 2005 18:57:47
Заголовок сообщения:

В ЕТК (единая типовая конфигурация) существует специальный документ "Возрат отчислений из фондов" для корректного возрата.


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #37  Ср Дек 28, 2005 01:01:27
Заголовок сообщения:

я немного не в курсе, какая у вас конфигурация...объясню на своей конфе, думаю, логика у вас должна быть похожей....

I. Начисление ЗП и перечисление ГФСС
1. 821 - 687.15 +2000 начисление ГФСС, субсчет условный
2. 687.15 - 687.16 +2000 составление реестра ГФСС
3. 687.16 - 441 +2000 перечисление по банку в ГФСС

II. возврат части ГФСС, предположим, 1000 тенге
1. 441 - 687.16 (-1000) - возврат по банку
2. 687.15 - 687.16 (-1000) - реестр на сторно или спец. документ "Возврат ГФСС"

далее - уточнение реквизитов и снова п. I.

что касается типовой конфигурации для РК, я думаю, будут некоторые отличия и нюансы...смею надеяться, их любезно изложит г-н д.Федор...



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #38  Вт Дек 27, 2005 21:47:42
Заголовок сообщения:

Уважаемый Семён, я это всё понимаю.....но как мне сделать, чтобы всё было ровно? :(


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #39  Вт Дек 27, 2005 21:40:56
Заголовок сообщения:

потому что возврат...реверсивные проводки не есть гут для 1С...отчеты после реверсивных проводок показывают лабуду...мы это уже где то обсуждали...


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #40  Вт Дек 27, 2005 21:15:52
Заголовок сообщения:

а почему с минусом? объясните неразумной...... :(


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #41  Вт Дек 27, 2005 20:00:17
Заголовок сообщения:

проводки те же, только с минусом...


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #42  Вт Дек 27, 2005 18:41:16
Заголовок сообщения: Соц.отчисления

Всем привет! в 1С полный бардак на 687.7 и на 687.8 счете....был возрат соц.отчислений. Теперь идет с минусом, хотя не должно быть. Какие должны быть проводки? Может, вручную что-то сделать. Ничего не пойму.... :o


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ