» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Расходы на учредителя |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #1  Пн Янв 12, 2009 11:06:59 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Elis
Согласен. С ув. |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #2  Пн Янв 12, 2009 11:03:27 |
Заголовок сообщения: | |
Солнцка, разницу между дебиторский и кредиторской задолженностью знаете? Дебиторская - вам должны. Кредиторская - вы должны. Если вы выдали деньги своему директору, то это он вам теперь их должен. Значит эта задолженность является дебеторской и должна учитываться в разделе 11хх (краткосрочная, т.е. сроком до 1 года) либо в разделе 20хх (долгосрочная, т.е. сроком более 1 года). Если учесть, что ваш дебитор - это еще и ваш работник, то можно использовать счет 1250 либо 2150, в зависимости от срока займа. Но у вас срок 3 месяца, значит отнесите на счет из подраздела 1250. esiphi, - три месяца. Счет 2153 не пойдет. Тогда уж 1253. |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #3  Пн Янв 12, 2009 10:36:32 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Солнцка
Рекомендую: 1.Договор о временной фин.помощи. 1.Дт 2153-Кт 1010- 4,5 мл.т. С ув. |
Автор: | Солнцка |
Добавлено: | #4  Пн Янв 12, 2009 10:20:06 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Вопросик такой: директор, он же учредитель берет займ от фирмы на 4,5 млн. тенге на три месяца. Что нужно, оформить договор, или просто решение учредителя выдать займ себе директору 31.12.08г.? И какими проводками это оформить, если делать 3020-1010, то на конец года в оборотке висит по счету 3020 красным минусовая сумма 4,5 млн. Пдскажите плиз!!! |
Автор: | Aiman |
Добавлено: | #5  Ср Окт 08, 2008 22:19:43 |
Заголовок сообщения: | |
Тогда уж ГПХ и удержать ипн . |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #6  Ср Окт 08, 2008 21:33:43 |
Заголовок сообщения: | |
Если заключить ИТД, надо будет: 1) ежемесячно платить хоть какую-то зарплату; 2) регулярно "отправлять его в отпуск" 2) оформлять на него дополнение к договору обязательного страхования ответственности работодателя Может оформить как представительские расходы? Правда я не знаю, насколько это правомерно. |
Автор: | Neco |
Добавлено: | #7  Вт Окт 07, 2008 21:55:15 |
Заголовок сообщения: | |
мне предлагали ещё заключить ИТД с учредителем и потом составить обычный авансовый отчёт как на работника. мне кажется, этот вариант проще, чем предложенный Вами, но тоже не нравится. может есть ещё варианты? |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #8  Вт Окт 07, 2008 00:07:12 |
Заголовок сообщения: | |
Может оформить стоимость билета в счет выплаты дивидендов и обложить ИПН 5%? Для этого надо решение учредителя (если он один) или собрания учредителей (если несколько) и не забыть сдать форму 201.02. |
Автор: | Neco |
Добавлено: | #9  Пн Окт 06, 2008 22:13:11 |
Заголовок сообщения: | Расходы на учредителя |
Ситуация - в ТОО директор купил два авиабилета - себе и учредителю. Чтобы съездить в командировку. Как теперь это правильно оформить? Может ли директор в авансовый отчёт включить билет не на своё имя? Точнее, мочь-то он конечно, может - но правильно ли что предприятие покупает билет учредителю? |