Обязательно ли счет-фактура должен выписываться в день отгрузки
|
Dolkun
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#2 Вт Окт 21, 2008 21:03:15
|
Сообщить модератору
|
|
Обязательно.
Налоговый Кодекс. Статья 242. Счет-фактура говорит: |
4. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, счет-фактура выписывается не позднее даты совершения оборота по реализации и заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера поставщика, либо иными уполномоченными на то должностными лицами. |
Оборот по реализации - это отгрузка.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Dolkun
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#3 Вт Окт 21, 2008 21:05:19
|
Сообщить модератору
|
|
спасибо!
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
если бухгалтер выписал счет-фактуру после получения оплаты по безналу, которая была произведена на 10 дней позже отгрузки товара, это считается серьезной ошибкой?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#4 Вт Окт 21, 2008 21:23:57
|
Сообщить модератору
|
|
Месяц тот же?
Если месяц тот же, то не критично. Если месяц другой, да и еще на границе отчетного периода, то критично, т.к. в бюджет недопоступят деньги, тогда СФ лучше переделать.
А у вас есть какой-то другой документ, где зафиксирована дата отгрузки товара (напр. накладная, товаро-транспортная накладная)?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#5 Вт Окт 21, 2008 21:24:19
|
|
|
Если реализация была в одном налоговом периоде, а счет-фактура выписана в другом, то это является сокрытием налогооблагаемого дохода.
Главное, чтобы покупатель у себя показал поступление товара той же датой, что и счет-фактуру, тогда ничего страшного.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Dolkun
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#7 Вт Окт 21, 2008 21:29:51
|
|
|
Dolkun говорит: |
с одной датой отправки с/ф с другой |
узнать какой датой оприходовал у себя покупатель. Если по накладной, то переделать счет-фактуру.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Dolkun
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#10 Вт Окт 21, 2008 21:40:29
|
|
|
Не всякий покупатель такой умный, на практике многие "блюдят" только налоговый кодекс, т.к. именно сч/ф они показывают в 307...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Dolkun
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#12 Вт Окт 21, 2008 22:05:53
|
Сообщить модератору
|
|
Ну и не морочьте себе голову.
Да, вроде как статью 242 НК вы нарушили, но никакой санкции за это в КоАп для вас не предусмотрено, т.к. недоимки или искажения в налоговой отчетности это не повлекло.
В Ф307.00 ваш покупатель укажет дату СФ, и в этом месяце возьмет себе НДС в зачет. А вы в этом же месяце в Ф300.00 покажете реализацию, что не искажает действительность. И все ладно.
А в дальнейшем бухгалтер будет внимательнее.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|