» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | НДС когда платить и как |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Галия А.К. |
Добавлено: | #1  Вс Окт 19, 2008 19:29:21 |
Заголовок сообщения: | НДС когда платить и как |
Здравствуйте, подскажите, мы-тоо , общеуст режим, у нас была реализация товара , там в счет фактурах указывали НДс, теперь мы должны этот НДС перечислить в НК? до какого числа (3 квартал) и что писать в платежном поручении и по каким реквизитам? |
Автор: | LV | ||
Добавлено: | #2  Вс Окт 19, 2008 19:58:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Должны перечислить НДС, который получился у Вас в строке 300.00.25 Декларации по НДС (это при условии, что Вы ее правильно заполнили). НДС перечисляется платежным поручением в бюджет до 20 числа месяца, следующего за отчетным по следующим реквизитам Бенифициар: Ваш Налоговый комитет РНН: РНН Вашего НК ИИК: 000080900 Банк бенифициара: Комитет казначейства МФ РК г. Астана БИК: 195301070 Назначение платежа: НДС за 3 квартал 2008 г. КНП: 911 КБК: 105101 Как видите, реквизиты те же самые, как и по другим налогам, только отличаются по КБК и назначению платежа. Советую внимательно прочитать гл.40,41 Налогового Кодекса |
Автор: | Галия А.К. |
Добавлено: | #3  Вс Окт 19, 2008 20:05:16 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо, еще вопрос форма 300.00- была реализация, пропорц метод- какие должны быть приложения( №1,5,12)? |
Автор: | LV |
Добавлено: | #4  Вс Окт 19, 2008 20:12:37 |
Заголовок сообщения: | |
Галия А.К. 12-е приложение для сельхозпроизводителей, а у Вас может быть 10-е, если были зачеты из прошлого периода |
Автор: | Галия А.К. |
Добавлено: | #5  Вс Окт 19, 2008 20:17:44 |
Заголовок сообщения: | |
А 1 и 5 надо, зачеты из прош периодов- это значит мы что то приобрели (с НДС) оплатили во втором квартале,а документы нам выдали только в третьем?(извините я не бухг., но прошу помощи) |
Автор: | LV |
Добавлено: | #6  Вс Окт 19, 2008 20:24:28 |
Заголовок сообщения: | |
Галия А.К. зачеты из прош. периодов - это строка 300.00.26 прошлой Декларации. Мне трудно объяснить по другому не бухгалтеру, прочтите те главы НК, которые я указала выше, может многие вопросы отпадут сами собой |
Автор: | Галия А.К. |
Добавлено: | #7  Вс Окт 19, 2008 20:45:57 |
Заголовок сообщения: | |
хорошо, а приложения 1 и 5 все-таки надо или нет? |
Автор: | LV |
Добавлено: | #8  Вс Окт 19, 2008 20:50:25 |
Заголовок сообщения: | |
Галия А.К. Если у Вас была реализация, то 1-е прилож., если было поступление (услуг, товара, материалов), то 5-е прилож. |
Автор: | Галия А.К. |
Добавлено: | #9  Вс Окт 19, 2008 21:22:30 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо! :) Добавлено спустя 14 минут 38 секунд: Еще вопрос если в прошлом кв.не было реализации- в строке 300.00.007 пишу 0%? и значит в стр 300.00.021 тоже 0? (у меня значение 300.00019-360000тг) Добавлено спустя 29 минут 6 секунд: Пожалуйста кто-нибудь ответьте!! |
Автор: | Галия А.К. |
Добавлено: | #10  Вс Окт 19, 2008 22:39:32 |
Заголовок сообщения: | |
Помогите! у меня еще вопрос - при растаможке оплачено- поступления от осуществления тамож.оформления ( эта сумма указана в ГТД)-надо ли включать в 300.00 стр 300.00011? Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: Прошу помощи! Добавлено спустя 40 минут 27 секунд: Помогите с вопросом про строку 300.00.007 (ПО ГТД я поняла)!!! Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: опять вопрос если ндс подлежащий уплате с минусом, значит ничего не надо платить?(стр 300.00.25) |
Автор: | Галия А.К. |
Добавлено: | #11  Пн Окт 20, 2008 00:09:54 |
Заголовок сообщения: | |
Пожалуйста помогите.. :( Добавлено спустя 10 минут 49 секунд: SOS :cry: |
Автор: | LV | ||||||
Добавлено: | #12  Пн Окт 20, 2008 00:21:25 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Не надо
эта сумма включается в строку 300.00.12
Вы же в сообщении №1 написали, что у Вас была реализация с НДС Добавлено спустя 11 минут 42 секунды: Галия А.К. Читайте пояснения рядом с номером строки 300.00.007 |
Автор: | Галия А.К. |
Добавлено: | #13  Пн Окт 20, 2008 00:38:52 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо, во втором квартале не было реализации (я просто сейчас сдаю доп.за 2 квартал) , а если посчитать по этой формуле получится 0.и потом при подсчете строки300.00.021 тоже ноль. |
Автор: | LV | ||
Добавлено: | #14  Пн Окт 20, 2008 00:51:54 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Почему же 0. Если у вас вообще не было реализации НИКАКОЙ, т.е. по строке 300.00.006 стоит 0, то в строке 300.00.007 будет 100% (на 0 делить нельзя) |
Автор: | Галия А.К. |
Добавлено: | #15  Пн Окт 20, 2008 01:05:06 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо!!! :Rose: |