» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

НДС когда платить и как

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Галия А.К.
Добавлено: #1  Вс Окт 19, 2008 19:29:21
Заголовок сообщения: НДС когда платить и как

Здравствуйте, подскажите, мы-тоо , общеуст режим, у нас была реализация товара , там в счет фактурах указывали НДс, теперь мы должны этот НДС перечислить в НК? до какого числа (3 квартал) и что писать в платежном поручении и по каким реквизитам?


Автор: LV
Добавлено: #2  Вс Окт 19, 2008 19:58:35
Заголовок сообщения:

Галия А.К. говорит:
у нас была реализация товара , там в счет фактурах указывали НДс, теперь мы должны этот НДС перечислить в НК? до какого числа (3 квартал) и что писать в платежном поручении и по каким реквизитам?

Должны перечислить НДС, который получился у Вас в строке 300.00.25 Декларации по НДС (это при условии, что Вы ее правильно заполнили). НДС перечисляется платежным поручением в бюджет до 20 числа месяца, следующего за отчетным по следующим реквизитам
Бенифициар: Ваш Налоговый комитет
РНН: РНН Вашего НК
ИИК: 000080900
Банк бенифициара: Комитет казначейства МФ РК г. Астана
БИК: 195301070
Назначение платежа: НДС за 3 квартал 2008 г.
КНП: 911
КБК: 105101
Как видите, реквизиты те же самые, как и по другим налогам, только отличаются по КБК и назначению платежа.
Советую внимательно прочитать гл.40,41 Налогового Кодекса



Автор: Галия А.К.
Добавлено: #3  Вс Окт 19, 2008 20:05:16
Заголовок сообщения:

спасибо, еще вопрос форма 300.00- была реализация, пропорц метод- какие должны быть приложения( №1,5,12)?


Автор: LV
Добавлено: #4  Вс Окт 19, 2008 20:12:37
Заголовок сообщения:

Галия А.К.
12-е приложение для сельхозпроизводителей, а у Вас может быть 10-е, если были зачеты из прошлого периода



Автор: Галия А.К.
Добавлено: #5  Вс Окт 19, 2008 20:17:44
Заголовок сообщения:

А 1 и 5 надо, зачеты из прош периодов- это значит мы что то приобрели (с НДС) оплатили во втором квартале,а документы нам выдали только в третьем?(извините я не бухг., но прошу помощи)


Автор: LV
Добавлено: #6  Вс Окт 19, 2008 20:24:28
Заголовок сообщения:

Галия А.К.
зачеты из прош. периодов - это строка 300.00.26 прошлой Декларации. Мне трудно объяснить по другому не бухгалтеру, прочтите те главы НК, которые я указала выше, может многие вопросы отпадут сами собой



Автор: Галия А.К.
Добавлено: #7  Вс Окт 19, 2008 20:45:57
Заголовок сообщения:

хорошо, а приложения 1 и 5 все-таки надо или нет?


Автор: LV
Добавлено: #8  Вс Окт 19, 2008 20:50:25
Заголовок сообщения:

Галия А.К.
Если у Вас была реализация, то 1-е прилож., если было поступление (услуг, товара, материалов), то 5-е прилож.



Автор: Галия А.К.
Добавлено: #9  Вс Окт 19, 2008 21:22:30
Заголовок сообщения:

спасибо! :)

Добавлено спустя 14 минут 38 секунд:

Еще вопрос если в прошлом кв.не было реализации- в строке 300.00.007 пишу 0%? и значит в стр 300.00.021 тоже 0? (у меня значение 300.00019-360000тг)

Добавлено спустя 29 минут 6 секунд:

Пожалуйста кто-нибудь ответьте!!



Автор: Галия А.К.
Добавлено: #10  Вс Окт 19, 2008 22:39:32
Заголовок сообщения:

Помогите! у меня еще вопрос - при растаможке оплачено- поступления от осуществления тамож.оформления ( эта сумма указана в ГТД)-надо ли включать в 300.00 стр 300.00011?

Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:

Прошу помощи!

Добавлено спустя 40 минут 27 секунд:

Помогите с вопросом про строку 300.00.007 (ПО ГТД я поняла)!!!

Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:

опять вопрос если ндс подлежащий уплате с минусом, значит ничего не надо платить?(стр 300.00.25)



Автор: Галия А.К.
Добавлено: #11  Пн Окт 20, 2008 00:09:54
Заголовок сообщения:

Пожалуйста помогите.. :(

Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:

SOS :cry:



Автор: LV
Добавлено: #12  Пн Окт 20, 2008 00:21:25
Заголовок сообщения:

Галия А.К. говорит:
опять вопрос если ндс подлежащий уплате с минусом, значит ничего не надо платить?(стр 300.00.25)

Не надо
Галия А.К. говорит:
[при растаможке оплачено- поступления от осуществления тамож.оформления ( эта сумма указана в ГТД)-надо ли включать в 300.00 стр 300.00011?

эта сумма включается в строку 300.00.12
Галия А.К. говорит:
Еще вопрос если в прошлом кв.не было реализации- в строке 300.00.007 пишу 0%? и значит в стр 300.00.021 тоже 0? (у меня значение 300.00019-360000тг)

Вы же в сообщении №1 написали, что у Вас была реализация с НДС

Добавлено спустя 11 минут 42 секунды:

Галия А.К.
Читайте пояснения рядом с номером строки 300.00.007



Автор: Галия А.К.
Добавлено: #13  Пн Окт 20, 2008 00:38:52
Заголовок сообщения:

спасибо,

во втором квартале не было реализации (я просто сейчас сдаю доп.за 2 квартал) , а если посчитать по этой формуле получится 0.и потом при подсчете строки300.00.021 тоже ноль.



Автор: LV
Добавлено: #14  Пн Окт 20, 2008 00:51:54
Заголовок сообщения:

Галия А.К. говорит:
во втором квартале не было реализации

Почему же 0. Если у вас вообще не было реализации НИКАКОЙ, т.е. по строке 300.00.006 стоит 0, то в строке 300.00.007 будет 100% (на 0 делить нельзя)



Автор: Галия А.К.
Добавлено: #15  Пн Окт 20, 2008 01:05:06
Заголовок сообщения:

спасибо!!! :Rose:


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ