» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | если не сдали декларацию |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Accountant_08 |
Добавлено: | #1  Чт Окт 23, 2008 18:01:10 |
Заголовок сообщения: | если не сдали декларацию |
хотелось бы узнать, если за 2008 год не был дан 101.03, какие там штрафные санкции и в общем о том, как нужно этот штраф платить? |
Автор: | Ведмедь |
Добавлено: | #2  Чт Окт 23, 2008 19:47:35 |
Заголовок сообщения: | |
Будет штраф на должностное лицо 40МРП, на юр лицо 60 или 90 МРП, а платить надо деньгами, в банке. |
Автор: | Anka |
Добавлено: | #3  Чт Окт 23, 2008 22:25:31 |
Заголовок сообщения: | |
Штрафы оформляются в виде протокола нарушения, в котором описывается за что и почему. Назначается дата рассмотрения. Рассматривать и выносить решение имеет право только должностное лицо не ниже зам председателя НК. Во время рассмотрения Вы можете просить о применении статей, смягчающих наказание, приводить аргументы в оправдание... В конце концов в сроки, определенные законом, Вы можете обжаловать в суде постановление о наложении штрафа. Вам следует знать содержание статей КоАП, согласно которым возможно освобождение от наложения штрафа. Смотрите главу 8 КоАП. Что помешало сдать расчет? А вообще авансовые платежи платили или не выходите на налогооблагаемый доход? Я это спрашиваю потому. что если ущерб государству не был нанесен, можно аппелировать к ст. 68. |
Автор: | aliyakaz |
Добавлено: | #4  Чт Ноя 20, 2008 11:35:04 |
Заголовок сообщения: | |
За несвоевременную подачу заявления на переход с упрощенки на общеустановленный режим и, соответственно непредставленные (и неуплаченные)Авансовые платежи по КПН какие будут наказания? Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: При условии превышения 25000тыс.тенге доход |
Автор: | ДемЕвгения |
Добавлено: | #5  Чт Ноя 20, 2008 20:53:57 |
Заголовок сообщения: | |
aliyakaz Ответил Vassiliy Сообщ. №2 |
Автор: | Malina |
Добавлено: | #6  Пт Ноя 21, 2008 01:25:14 |
Заголовок сообщения: | |
Пж ответьте мне кто нибудь, я после декретного: у нас до окятбря были пустографки поквартальные, а что нибудь надо сдавать в ноябре и декабре мес. если пошло движение в конце мес по р/с нам было перечислено около 1млн.в том числ НДС на закуп товара??? |
Автор: | ДемЕвгения | ||
Добавлено: | #7  Пт Ноя 21, 2008 01:30:45 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Это аванс ? Сама реализация произведена? ТОО или ИП? Какой режим? |
Автор: | Malina |
Добавлено: | #8  Пт Ноя 21, 2008 16:44:06 |
Заголовок сообщения: | |
У нас ТООшка, да это был перечислен аванс Добавлено спустя 8 минут 30 секунд: с/ф по ф.2 была выставлена в этом месяце, и еще :извините за нескромость НДС к оплате как вытащить, если в авнсовом платеже было НДС в т.ч., а потом мы его включаем в выставленной с/ф? :sorry: СПАСИБО, заранее |
Автор: | ДемЕвгения | ||||||||
Добавлено: | #9  Вт Ноя 25, 2008 21:28:20 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Пока это сумма будет как кредитовая задолженность.
Мне стыдно, но я не знаю № формы. Вы выставили счет на оплату или счет-фактуры? Если Вы выставили сч-фактуры, значит отгрузка товара уже произведена, есть и накладная?
По отгрузке 1 000 000 - это общая сумма в т.ч. НДС вы отпустили товар. 1 000 000 * 13 / 113 = 115044 НДС к начислению 1 000 000 - 115 044 = 884956 доход.(Можете проверить сумму НДС 884956 * 13%=115044 ).
Это отчетность или подразумеваете перечисление. Если я Вас не правильно поняла,ответив на Ваш вопрос не так, поправьте меня. |