» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

если не сдали декларацию

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Accountant_08
Добавлено: #1  Чт Окт 23, 2008 18:01:10
Заголовок сообщения: если не сдали декларацию

хотелось бы узнать, если за 2008 год не был дан 101.03, какие там штрафные санкции и в общем о том, как нужно этот штраф платить?


Автор: Ведмедь
Добавлено: #2  Чт Окт 23, 2008 19:47:35
Заголовок сообщения:

Будет штраф на должностное лицо 40МРП, на юр лицо 60 или 90 МРП, а платить надо деньгами, в банке.


Автор: Anka
Добавлено: #3  Чт Окт 23, 2008 22:25:31
Заголовок сообщения:

Штрафы оформляются в виде протокола нарушения, в котором описывается за что и почему. Назначается дата рассмотрения. Рассматривать и выносить решение имеет право только должностное лицо не ниже зам председателя НК.
Во время рассмотрения Вы можете просить о применении статей, смягчающих наказание, приводить аргументы в оправдание...
В конце концов в сроки, определенные законом, Вы можете обжаловать в суде постановление о наложении штрафа.
Вам следует знать содержание статей КоАП, согласно которым возможно освобождение от наложения штрафа. Смотрите главу 8 КоАП.
Что помешало сдать расчет?
А вообще авансовые платежи платили или не выходите на налогооблагаемый доход?
Я это спрашиваю потому. что если ущерб государству не был нанесен, можно аппелировать к ст. 68.



Автор: aliyakaz
Добавлено: #4  Чт Ноя 20, 2008 11:35:04
Заголовок сообщения:

За несвоевременную подачу заявления на переход с упрощенки на общеустановленный режим и, соответственно непредставленные (и неуплаченные)Авансовые платежи по КПН какие будут наказания?

Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:

При условии превышения 25000тыс.тенге доход



Автор: ДемЕвгения
Добавлено: #5  Чт Ноя 20, 2008 20:53:57
Заголовок сообщения:

aliyakaz
Ответил Vassiliy Сообщ. №2



Автор: Malina
Добавлено: #6  Пт Ноя 21, 2008 01:25:14
Заголовок сообщения:

Пж ответьте мне кто нибудь, я после декретного: у нас до окятбря были пустографки поквартальные, а что нибудь надо сдавать в ноябре и декабре мес. если пошло движение в конце мес по р/с нам было перечислено около 1млн.в том числ НДС на закуп товара???


Автор: ДемЕвгения
Добавлено: #7  Пт Ноя 21, 2008 01:30:45
Заголовок сообщения:

Malina говорит:
было перечислено около 1млн

Это аванс ? Сама реализация произведена? ТОО или ИП? Какой режим?



Автор: Malina
Добавлено: #8  Пт Ноя 21, 2008 16:44:06
Заголовок сообщения:

У нас ТООшка, да это был перечислен аванс

Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:

с/ф по ф.2 была выставлена в этом месяце, и еще :извините за нескромость НДС к оплате как вытащить, если в авнсовом платеже было НДС в т.ч., а потом мы его включаем в выставленной с/ф? :sorry: СПАСИБО, заранее



Автор: ДемЕвгения
Добавлено: #9  Вт Ноя 25, 2008 21:28:20
Заголовок сообщения:

Malina говорит:
У нас ТООшка, да это был перечислен аванс

Пока это сумма будет как кредитовая задолженность.
Malina говорит:
с/ф по ф.2 была выставлена в этом месяце

Мне стыдно, но я не знаю № формы. Вы выставили счет на оплату или счет-фактуры? Если Вы выставили сч-фактуры, значит отгрузка товара уже произведена, есть и накладная?
Malina говорит:
извините за нескромость НДС к оплате как вытащить

По отгрузке 1 000 000 - это общая сумма в т.ч. НДС вы отпустили товар.
1 000 000 * 13 / 113 = 115044 НДС к начислению
1 000 000 - 115 044 = 884956 доход.(Можете проверить сумму НДС 884956 * 13%=115044 ).

Malina говорит:
авнсовом платеже

Это отчетность или подразумеваете перечисление.
Если я Вас не правильно поняла,ответив на Ваш вопрос не так, поправьте меня.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ