» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | НДС в зачет по подписке |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #1  Ср Янв 04, 2006 11:04:25 |
Заголовок сообщения: | НДС в зачет по подписке |
Сч-ф на приобретение периодических изданий на 2006 г. выписан в октябре 2005 г. НДС в зачет в 2005 г. не берем, а сам сч-ф нужно проводить в 2005 г. или в 2006 г. поквартально? |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #2  Ср Янв 04, 2006 12:03:23 |
Заголовок сообщения: | |
http://balans.kz/viewtopic.php?t=663&highlight=%EF%E5%F0%E8%EE%E4%2A |
Автор: | Геннадьевна |
Добавлено: | #3  Ср Янв 04, 2006 12:05:53 |
Заголовок сообщения: | |
Счет-фактуру вы проведете в октябре 2005. В бухучете сумму без НДС отнесете на расходы будущих периодов (343), а НДС пусть будет на 331 счете.А в 2006 году будете ежемесячно относить на расходы периода Дт 821 Кт 343.По НДС в 2006 годуежеквартально Дт633 Кт 331 |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #4  Ср Янв 04, 2006 12:49:28 |
Заголовок сообщения: | |
Зина, спасибо вам большое! |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #5  Ср Янв 04, 2006 13:23:39 |
Заголовок сообщения: | |
и еще такой вопрос: если списываем ежеквартально НДС, значит оставшаяся сумма НДС до конца года висит на 331 пока не закроется ? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #6  Ср Янв 04, 2006 13:43:49 |
Заголовок сообщения: | |
почему на 331 ? должна висеть на расходах будущих периодов... |
Автор: | Геннадьевна |
Добавлено: | #7  Ср Янв 04, 2006 13:45:25 |
Заголовок сообщения: | |
Я так делаю, главное не запутаться и контролировать эту сумму. |