Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Сдала ф.700.00, почему имущ.налог сел на КБК 104101?
    ИП (СНР) в августе продал Здание. Сда...
    Земельн. и имущ.налог (переход с упро...
    2008г, начисление имущ.налога на ж/д путь?
    Не успел отправить деларацию нал. на имущ. отправил 1го апреля?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Имущ. налог     
    Reader
    Guest


      

    #1 Пн Окт 20, 2008 12:18:01 Сообщить модератору   

    Подскажите пжл., мы ТОО открылись в 2008г. в июне. В августе купили первое ОС. Какую Форму мне сдавать 701.03 это как вновь прибывшие как бы надо. А 701.02 рассчитывается же в феврале....? В общем я запуталась, что именно мне сдавать .... Smile Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Пн Окт 20, 2008 12:20:18 Сообщить модератору   

    Sabina2205 говорит:
    сдавать 701.03

    Ее сдать до 20 ноября. Потом 701.02 по итогам года до 20 февраля.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Пн Окт 20, 2008 12:21:48 Сообщить модератору   

    спасибо. А Ф 700 когда?

    Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:

    Котеночек
    спасибо. А Ф 700 когда?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Пн Окт 20, 2008 12:31:21 Сообщить модератору   

    Sabina2205 говорит:
    спасибо

    На "Спасибо".
    Sabina2205 говорит:
    А Ф 700 когда

    До 31 марта

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Пн Окт 20, 2008 12:36:32 Сообщить модератору   

    Yahoo! Огромный РАХМЕТ. теперь все понятно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Чт Ноя 06, 2008 13:27:01 Сообщить модератору   

    Добрый день! Подскажите в 701,03 нужно в графе 701,03,011 проставлять амортизацию (как переоценку основных средств на уменьшение ) или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Чт Ноя 06, 2008 14:03:41 Сообщить модератору   

    еще вопросик- у кого есть под рукой нормы аммортизации по программному обеспечению(1с)и терминальной лицензии?надо срочно-искать нет времени

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Чт Ноя 06, 2008 14:17:04 Сообщить модератору   

    sh"oks1 говорит:
    у кого есть под рукой нормы аммортизации по программному обеспечению(1с)

    а это как принято у вас в учетной политике. по налоговому учету норма НМА 15%.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tais
    Коллега
    Спасибки: +72 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Ноя 06, 2008 14:18:13 Сказали Спасибо❤   

    sh"oks1
    в 2008г. 1С является НМ если вы являетесь:
    1 собственниками программного обеспечения
    2 продавцы прогр.об.
    Согласно положениям НСФО № 2 для компании-пользователя программа 1С не будет являться НА и затраты на ее приобретение должны быть списаны на тек.расходы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Чт Ноя 06, 2008 14:20:52 Сообщить модератору   

    Tais говорит:
    программа 1С не будет являться НА


    Tais, а может человек просто нормой интересуется Smile ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Чт Ноя 06, 2008 15:58:29 Сообщить модератору   

    да интересуюсь-для саомобразования,но в любом случае СПАСИБО иTais иДаря,(на спасибо нажала обеим)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Чт Ноя 06, 2008 16:05:25 Сообщить модератору   

    Tais говорит:
    sh"oks1
    в 2008г. 1С является НМ если вы являетесь:
    1 собственниками программного обеспечения
    2 продавцы прогр.об.
    Согласно положениям НСФО № 2 для компании-пользователя программа 1С не будет являться НА и затраты на ее приобретение должны быть списаны на тек.расходы

    А если все таки оставить в Ос с начислением амортизации, будет нарушением?
    И если убирать на тек.расходы, нужно подавать корректировки и 700ые и 300ые ФНО?, а если ОС с прошлых лет, то ставить выбытие ОС?
    Прокоментируйте, плиз

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tais
    Коллега
    Спасибки: +72 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Ноя 06, 2008 16:16:41 Сказали Спасибо❤   

    Ната (Татьяна)
    этот вопрос хорошо освещен в ББ № 8,февраль 2008г.стр.8

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #14 Пн Ноя 10, 2008 11:30:07 Сообщить модератору   

    Всем здрасте!!! Smile Скажите пожалуйсто как я должна в течении года начислять налог на имущество? Согласно поданным дикларациям или кидать оплату на авансовый, а в начале следующего года (или в конце этого) при сдаче дикларации делать начисление или как правильней??? Shocked Заранее благодарна за ответ, конечно если Вам это не трудно!!! Rolling Eyes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Ноя 10, 2008 11:35:52 Сказали Спасибо❤   

    Нина говорит:
    Согласно поданным дикларациям

    вы в течение года разве ж декларации предоставляете? речь о расчётах?
    делайте согласно расчётам начисление, в конце года корректируйте согласно годовой декларации. Тогда в теч. года будет по балансу "видно" какие обязат-ва по налогу текущие есть....
    Ну а если сделаете начисление один раз в конце года - тоже ошибкой не будет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #16 Пн Ноя 10, 2008 11:39:14 Сообщить модератору   

    Нина
    В кодексе же написано среднегодовая стоимость активов. До 20.02 сдаете расчет по данным на начало года, платите как обычно по срокам, если выбития или приобретения активов не было, то сдаете декларацию и по ней уменьшаете на сумму амортизации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пн Ноя 10, 2008 11:40:47 Сказали Спасибо❤   

    Согласно расчету на 2008г делаю начисление налога ежемесячно, если сдаю квартальные на новые ОС делаю доп.проводки по начислению налога, то же самое по выбытию. К концу года у Вас должны быть все проводки на суммы расчетов. Делаю год.декларацию и по её результатам(+/-) корректирую последние начисления в декабре.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #18 Пн Ноя 10, 2008 11:41:55 Сообщить модератору   

    Нина говорит:
    Скажите пожалуйсто как я должна в течении года начислять налог на имущество?

    Как вам удобней. Мне, например, удобней начислить по данным годовой декларации, а не заморачиваться по всем расчетам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #19 Пн Ноя 10, 2008 11:43:59 Сообщить модератору   

    Всем большое спасибо!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz