» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Субподрядчик затраты на каком счете 2930 Незавершенка или 4110, 4111 Основное производство |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Ergali_IM |
Добавлено: | #1  Ср Ноя 12, 2008 08:51:14 |
Заголовок сообщения: | Субподрядчик затраты на каком счете 2930 Незавершенка или 4110, 4111 Основное производство |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=236186#236186 Доброе утро всем. Я программист. У меня разногласие с бухгалтером. У нас такой вопрос. Мы являемся субподрядчиком. В каком счете (2930 - Незавершенное строительство или 4110,4111 - Основное производство ) нужно собирать затраты на строительство(материалы,услуги, банковские проценты по кредитам, зарплата и т.д.). Мне кажется на счету 2930 собирается когда мы строим для себя, или я ошибаюсь. |
Автор: | я тут мимо проходил... |
Добавлено: | #2  Ср Ноя 12, 2008 09:01:27 |
Заголовок сообщения: | |
Вы правы Ергали! У субподрядчиков это все чисто услугами проходит, никакого незавершенного строительства на балансе быть не должно! Оно будет задействовано у того, кто будет вводить здание в эксплуатацию и впоследствии продавать или пользоваться им. |
Автор: | Ergali_IM |
Добавлено: | #3  Ср Ноя 12, 2008 09:28:10 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо Вам огромное. |
Автор: | NIKAM |
Добавлено: | #4  Вс Янв 23, 2011 19:23:44 |
Заголовок сообщения: | |
мы являемся субподрядчиками по договору на строительство у меня в связи с этим вопрос согласно МСФО мы признаем доход по этому договру по методу % завершенности для этого я собираю все затраты на счете НЗП кпо мере принятия наших работ и услуг списываю на расходы и признаю доход поэтому у нас должен быть задействован счет НЗП или все такми я ошибаюсь? как вы думаете? |
Автор: | Elis3 |
Добавлено: | #5  Вс Янв 23, 2011 20:19:46 |
Заголовок сообщения: | |
NIKAM, а запятые ставить не пробовали? Нам думать тогда было бы проще. Добавлено спустя 10 минут 24 секунды: С десятого раза вчиталась в ваше предложение... Я бы собирала затраты сначала на произвоодственных счетах 8110-8130 Потом, в конце месяца, по % завершенности часть закрывала бы на расходы, а оставшуюся часть переносила бы на 1340 "Незавершенное производство". |
Автор: | NIKAM |
Добавлено: | #6  Пн Янв 24, 2011 13:25:26 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо Элис! вы правы по поводу запятых учту и исправлюсь! для более подробного объяснения- мы оказываем услуги по строительству объекта по договору на оказание услуг. Согласно этого договора мы субподрядчики выполняем работы для Генерального подрядчика. В связи с этим договором несем соответствующие расходы. На этапе строительства привлекаем компянию котора непосредственно строит объект. получается что мы все затраты учитываем на счете 8110 часть при не признании ее доходом в конце месяца или периода мы списываем на счет 1340 как все сложно а можно наоборот сначала все затраты аккумуллировать на счете НЗП а потом по мере признания дохода списывать их на расходы по реализации счет 7110 или 8110? можете пояснить что может включать в себя понятие накладных расходов? давно уже не занималась упр учетом теперь все вспоминать приходиться ))) Заранее спасибо за ответы! |
Автор: | Технический | ||
Добавлено: | #7  Пн Янв 24, 2011 13:40:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
NIKAM, если не помогают добрые советы, то прихожу я. Пока ставим блок, но думаю отказать Вам в обслуживании за вандализм, если этот случай не научит. |
Автор: | Elis3 | ||||||
Добавлено: | #8  Вт Янв 25, 2011 03:08:02 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Теперь-то мне понятно, почему новостройки такие дорогие. А дальше по цепочке - это вы думаете, что та компания, что вы привлекаете, "непосредственно" строит объект. А она тоже, поди, "привлекаем компянию котора непосредственно строит объект". Ну да ладно... Это оффтоп. А по сути - в МСФО есть такое понятие "профессиональное суждение бухгалтера". И если вы считаете, что лучше вести учет так - то вы это прописываете в своей учетной политике и ведете себе на здоровье. Теперь мое мнение. Вот так - "сначала все затраты аккумуллировать на счете НЗП 1340, а потом, по мере признания дохода, списывать их на 8110" - точно никуда не годится. Т.к. сначала признать все расходы уже незавершенным производством, а потом, признав его завершенным в этом же месяце, отнести расходы на 8110 "Основное производство". Как-то шиворот на выворот. А восьмерку куда и когда закрывать будете? Сразу относить расходы на 1340, а потом часть из них (реализованную) переносить на 7010 - ну вот так может быть. Если у вас счет 1340 будет вестись в аналитике по статьям затрат. Ну или еще как вариант - собирать затраты на 8110, реализованную часть списывать на 7010, а остаток с 8110 никуда в конце месяца не переносить, а оставлять на 8110. Только тогда при составлении бухбаланса надо будет учитывать, что эти незакрытые суммы надо в активы включить. |
Автор: | NIKAM |
Добавлено: | #9  Пт Фев 11, 2011 15:47:02 |
Заголовок сообщения: | |
Элис спасибку закинула. ваш вариант - собирать затраты на 8110, реализованную часть списывать на 7010, а остаток с 8110 никуда в конце месяца не переносить, а оставлять на 8110. Только тогда при составлении бухбаланса надо будет учитывать, что эти незакрытые суммы надо в активы включить. видимо более подходящий если счет 8110 закрывать на 7010 при признанных расходах к оплате, а часть переносить на 1340 для закрытия месяца тогда все будет сходиться и баланс закрываться. Posted after 21 minutes 25 seconds: хотя с другой стороны если относить расходы на 1340, а потом часть из них (реализованную) переносить на 7010, то так будет легче когда будет СГД собирать и определяться с вычетами. Как вы думаете? |
Автор: | АстЕлена |
Добавлено: | #10  Вт Дек 10, 2013 10:44:03 |
Заголовок сообщения: | |
Доброе утро, уважаемые бухгалтера!! Такая ситуация: мы являемся строительной организацией. Нами был заключен договор на субподрядные работы. В 2012 году все затраты собирали на сч 8110 = 168 309 028. В декабре 2012 года была подписана форма №3-кс и соответственно выписан счет-фактура на сумму 70 969 946 без НДС. Дт 1210 Кт 6010 сумма 70 969 946 Дт 7010 Кт 8110 сумма 168 309 028 разницу 70969946 - 168309028 = 97 339 082 следует отнести на сч.1340 "Незаверш.производство" либо на 2930 "Незаверш.строительство"??? Заранее спасибо! |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #11  Вт Дек 10, 2013 10:49:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Верно |
Автор: | АстЕлена |
Добавлено: | #12  Вт Дек 10, 2013 11:43:25 |
Заголовок сообщения: | |
А если сумма затрат будет меньше чем сумма по форме №3кс и выставленной счет фактуры??? Тогда это считать доходом? |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #13  Вт Дек 10, 2013 11:44:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Верно |