» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Продажа ОС

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Ната (Татьяна)
Добавлено: #1  Пт Ноя 14, 2008 13:29:15
Заголовок сообщения: Продажа ОС

Продаем витрины-стеллажи. Подскажите по учету той операции, не разу не продавала ОС (Мы ОУР,НДС,ТОО,еще на старом плане счетов)

Например первоначальная 120 000, в т.ч. НДС 13805, накопленная амотризация 12000 тенге. Хотим продать без образования дохода, т.е. по остаточной стоимости (первоначальная минус амотризация).
Как поступить с НДС ?который был отнесен в зачет
Отписывать нам с НДС?
В ФНО 100 показывать выбытие ОС? ну и т.д.
:oops: Спасибо заранее



Автор: Мара
Добавлено: #2  Пт Ноя 14, 2008 14:13:51
Заголовок сообщения:

Ната (Татьяна) говорит:
Хотим продать без образования дохода,

Это надо, что бы при выбитии ОС в 22ом приложении не произошло дохода. Если сумма реализации будет больше, чем стоимость группы - то может и доход вылезть.
Ната (Татьяна) говорит:
накопленная амотризация 12000 тен
если бухгалтерская, то только для бух учёта точно не будет дохода при выбытии по остаточной. А для налоговой - другой расклад.
Ната (Татьяна) говорит:
Как поступить с НДС ?который был отнесен в заче

На реализацию накручивается НДС, ну а как с размеромналога - 300я "покажет"
Ната (Татьяна) говорит:
В ФНО 100 показывать выбытие ОС

в 22ом приложении есть для этого "место".



Автор: esiphi
Добавлено: #3  Пт Ноя 14, 2008 14:21:09
Заголовок сообщения:

Ната (Татьяна)
Ната (Татьяна) говорит:
Продаем витрины-стеллажи

Попробуем вместе:
1.Дт 134-Кт 125- 12 000.
2.Дт 842-Кт 125-108 000.
3.Дт 301-Кт 722-108 000.
4.Дт 301-Кт 633- 14 040.
Как поступить с НДС ?который был отнесен в зачет.
Не делать никаких корректировок.
ФНО 100 показывать выбытие ОС?.
Ст.109 п.2 НК РК "при реализации.......-на стоимость реализации".
С ув.



Автор: Ната (Татьяна)
Добавлено: #4  Пт Ноя 14, 2008 15:37:22
Заголовок сообщения:

esiphi
Расшифруйте плиз словами проводки. 842,722 я не использовала.
Вот начало движения ОС
1. Дт 125 Кт 671 приобретено ОС
2. Дт 331 Кт 671 НДС в зачет
3. Дт 821 Кт 134 накопленная аммотризация до момента продажи.
продолжение такое???
4. Дт 134 Кт 125 - уменьшение первонач.стоим. на сумму амотриз,для продажи???
5. Дт 842??? Кт 125 - ???????
6. Дт. 301 Кт 722??? - доход от продажи ОС ???
7. Дт 301 Кт 633 -14040 - начислен НДС
Может смешно, а я уже запуталась, особенно после осеннего выездного форума по МСФО, в голове все смешалось. Теперь не знаю что делать со старым планом счетов., с 01.01.08 должен же быть новый, а у меня касса и т.д. уже сформированы по старым счетам на бумажных носителях. :o



Автор: Olga Rakhmetova
Добавлено: #5  Пт Ноя 14, 2008 15:56:27
Заголовок сообщения:

А подскажите по продаже автомобиля, пожалуйста. Если НДС там не было тк на стоимость отнесен. Продаем за то что взяли. Как быть? То есть разницы не будет соответственно не будет НДС?


Автор: Мара
Добавлено: #6  Пт Ноя 14, 2008 17:13:07
Заголовок сообщения:

Olga Rakhmetova говорит:
То есть разницы не будет соответственно не будет НДС?

ну да - НДС с прироста в этом случае



Автор: esiphi
Добавлено: #7  Пт Ноя 14, 2008 17:15:26
Заголовок сообщения:

Ната (Татьяна)
Ната (Татьяна) говорит:
4. Дт 134 Кт 125 - уменьшение первонач.стоим. на сумму амотриз,для продажи???

Списание накопленной суммы амортизации по стелажам предназначенным на продажу.
Ната (Татьяна) говорит:

5. Дт 842??? Кт 125 - ???????

Реализация стелажей по остаточной ст-ти(Сч.842-Расходы по выбытию ОС-Остаточная ст-ть ОС)
Ната (Татьяна) говорит:
6. Дт. 301 Кт 722??? - доход от продажи ОС ???

Продажа покупателю ОС по остаточной ст-ти(Сч.722 -доходы от выбытие ОС).
Ната(Татьяна) ,при использовании указанных Вами показателей,просмотрел ,что в первонач.ст-ть ОС включена сумма НДС,поэтому ее необходимо убрать из первонач.стоимости (120000-13805=106195) и сделать перерасчет исходя из 106195 т.
С ув.



Автор: Ната (Татьяна)
Добавлено: #8  Пт Ноя 14, 2008 17:28:35
Заголовок сообщения:

[quote="esiphi"]сделать перерасчет исходя из 106195 т. [/quote]
поняла, а по НДС -тот (при приобретении) так и останется в зачете, а на продажную стоимость начислю, т.е. корректировок не будет,а поведет себя(НДС) так, как при обычной покупке-продажи, да?



Автор: Мара
Добавлено: #9  Пт Ноя 14, 2008 17:32:12
Заголовок сообщения:

Ната (Татьяна) говорит:
поведет себя(НДС) так, как при обычной покупке-продажи, да?

НДС как обычно
вот если бы вы эти ОС использовали не предпринимательской целью - то сторнировали бы.......



Автор: Ната (Татьяна)
Добавлено: #10  Пт Ноя 14, 2008 17:36:22
Заголовок сообщения:

[quote="Мара"]вот если бы вы эти ОС использовали не предпринимательской целью - то сторнировали бы.......[/quote]
Не поняла, если бы так, так я бы и не начисляла аммотризацию тогда.или что вы имеете ввиду.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ