» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Продажа ОС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Ната (Татьяна) |
Добавлено: | #1  Пт Ноя 14, 2008 13:29:15 |
Заголовок сообщения: | Продажа ОС |
Продаем витрины-стеллажи. Подскажите по учету той операции, не разу не продавала ОС (Мы ОУР,НДС,ТОО,еще на старом плане счетов) Например первоначальная 120 000, в т.ч. НДС 13805, накопленная амотризация 12000 тенге. Хотим продать без образования дохода, т.е. по остаточной стоимости (первоначальная минус амотризация). Как поступить с НДС ?который был отнесен в зачет Отписывать нам с НДС? В ФНО 100 показывать выбытие ОС? ну и т.д. :oops: Спасибо заранее |
Автор: | Мара | ||||||||
Добавлено: | #2  Пт Ноя 14, 2008 14:13:51 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Это надо, что бы при выбитии ОС в 22ом приложении не произошло дохода. Если сумма реализации будет больше, чем стоимость группы - то может и доход вылезть.
На реализацию накручивается НДС, ну а как с размеромналога - 300я "покажет"
в 22ом приложении есть для этого "место". |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #3  Пт Ноя 14, 2008 14:21:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ната (Татьяна)
Попробуем вместе: 1.Дт 134-Кт 125- 12 000. 2.Дт 842-Кт 125-108 000. 3.Дт 301-Кт 722-108 000. 4.Дт 301-Кт 633- 14 040. Как поступить с НДС ?который был отнесен в зачет. Не делать никаких корректировок. ФНО 100 показывать выбытие ОС?. Ст.109 п.2 НК РК "при реализации.......-на стоимость реализации". С ув. |
Автор: | Ната (Татьяна) |
Добавлено: | #4  Пт Ноя 14, 2008 15:37:22 |
Заголовок сообщения: | |
esiphi Расшифруйте плиз словами проводки. 842,722 я не использовала. Вот начало движения ОС 1. Дт 125 Кт 671 приобретено ОС 2. Дт 331 Кт 671 НДС в зачет 3. Дт 821 Кт 134 накопленная аммотризация до момента продажи. продолжение такое??? 4. Дт 134 Кт 125 - уменьшение первонач.стоим. на сумму амотриз,для продажи??? 5. Дт 842??? Кт 125 - ??????? 6. Дт. 301 Кт 722??? - доход от продажи ОС ??? 7. Дт 301 Кт 633 -14040 - начислен НДС Может смешно, а я уже запуталась, особенно после осеннего выездного форума по МСФО, в голове все смешалось. Теперь не знаю что делать со старым планом счетов., с 01.01.08 должен же быть новый, а у меня касса и т.д. уже сформированы по старым счетам на бумажных носителях. :o |
Автор: | Olga Rakhmetova |
Добавлено: | #5  Пт Ноя 14, 2008 15:56:27 |
Заголовок сообщения: | |
А подскажите по продаже автомобиля, пожалуйста. Если НДС там не было тк на стоимость отнесен. Продаем за то что взяли. Как быть? То есть разницы не будет соответственно не будет НДС? |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #6  Пт Ноя 14, 2008 17:13:07 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ну да - НДС с прироста в этом случае |
Автор: | esiphi | ||||||
Добавлено: | #7  Пт Ноя 14, 2008 17:15:26 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Ната (Татьяна)
Списание накопленной суммы амортизации по стелажам предназначенным на продажу.
Реализация стелажей по остаточной ст-ти(Сч.842-Расходы по выбытию ОС-Остаточная ст-ть ОС)
Продажа покупателю ОС по остаточной ст-ти(Сч.722 -доходы от выбытие ОС). Ната(Татьяна) ,при использовании указанных Вами показателей,просмотрел ,что в первонач.ст-ть ОС включена сумма НДС,поэтому ее необходимо убрать из первонач.стоимости (120000-13805=106195) и сделать перерасчет исходя из 106195 т. С ув. |
Автор: | Ната (Татьяна) |
Добавлено: | #8  Пт Ноя 14, 2008 17:28:35 |
Заголовок сообщения: | |
[quote="esiphi"]сделать перерасчет исходя из 106195 т. [/quote] поняла, а по НДС -тот (при приобретении) так и останется в зачете, а на продажную стоимость начислю, т.е. корректировок не будет,а поведет себя(НДС) так, как при обычной покупке-продажи, да? |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #9  Пт Ноя 14, 2008 17:32:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
НДС как обычно вот если бы вы эти ОС использовали не предпринимательской целью - то сторнировали бы....... |
Автор: | Ната (Татьяна) |
Добавлено: | #10  Пт Ноя 14, 2008 17:36:22 |
Заголовок сообщения: | |
[quote="Мара"]вот если бы вы эти ОС использовали не предпринимательской целью - то сторнировали бы.......[/quote] Не поняла, если бы так, так я бы и не начисляла аммотризацию тогда.или что вы имеете ввиду. |