» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Вопросы по ИП

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: n.a.u.
Добавлено: #1  Ср Ноя 19, 2008 19:27:36
Заголовок сообщения: Вопросы по ИП

Здравствуйте уважаемые форумчане! В этом месяце открыл ИП, режим налогооблажения упрощенный. НДС-нет. Теперь какие декларации я должен сдавать в НК? Потом после оказания услуги какие документы я должен предоставлят Заказчику? (с-ф, авр) и тд?


Автор: gulzhamal
Добавлено: #2  Ср Ноя 19, 2008 20:07:44
Заголовок сообщения:

910. 201/ Заказчику счетµфактуру и акт выполненных работ.


Автор: dima_777
Добавлено: #3  Ср Ноя 19, 2008 21:59:58
Заголовок сообщения:

Экология, налог на имущество, налог на землю, на аренду земли (если есть) - раз в год. и годоую по пенсионке в конце года


Автор: Юнона
Добавлено: #4  Ср Ноя 19, 2008 22:59:46
Заголовок сообщения:

dima_777 говорит:
и годоую по пенсионке в конце года

это какую интересно?

упрощенка показывает пенсионку за себя и за работников в 910.00, которая представляется ежеквартально 20 числа месяца следующего за отчетным.



Автор: Ведмедь
Добавлено: #5  Чт Ноя 20, 2008 08:49:34
Заголовок сообщения:

dima_777 говорит:
Экология, налог на имущество, налог на землю, на аренду земли (если есть) - раз в год

не раз в год а по срокам, сдачи 871 раз в квартал до 20 месяца следующего за отчетн, налог на им-во и землю, по скрокам 20.02, 20.05, 20.08, 20.11 при изменении объектов налогообложения, а уже потом по году 700.
Про
dima_777 говорит:
годоую по пенсионке
первый раз слышу что это такое, обычно сдавали 910 по ип и 201 по работникам


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #6  Чт Ноя 20, 2008 09:17:48
Заголовок сообщения:

:Rose:


Автор: n.a.u.
Добавлено: #7  Чт Ноя 20, 2008 09:18:55
Заголовок сообщения:

Спасибо всем, с декларациями вроде разобрался (до февраля еще есть время). Тепер разъясните порядок действии:
1. составляется договор (или сперва счет на оплату потом договор?)
2. выставляю счет на оплату согласно договора
3. после оказании услуги подписываются акт выполненных работ
4. я выдаю счет фактуру
5. какие еще документы я забыл указать?



Автор: tat08
Добавлено: #8  Чт Ноя 20, 2008 09:26:46
Заголовок сообщения:

Вот еще вопросик .ТОО на упрощенке,з/плата выплачивается не регулярно.Ст 370 п 2 гласит,что уплата налогов не вошедших в 910 ф осуществляется на общеустановленном порядке ,меня конкретно сейчас интересует ИПН,с/о,п/взносы. В Уведомлении к 201 ф написано"срок уплаты по кодам 101201,901101,902101-25 число следующего за кварталом месяца."Так как же происходит на практике?Не зависимо от выплаты доходов налоги уплачивать по окончании квартала или соц.отчисления до 15-го,а пенсионку и подоходный пропорцианально выплаченным доходам?Я лично так и делаю.


Автор: n.a.u.
Добавлено: #9  Чт Ноя 20, 2008 09:36:19
Заголовок сообщения:

Никто не знает откуда скачать формы счета, счет-фак, авр?


Автор: Милый Бухгалтер
Добавлено: #10  Чт Ноя 20, 2008 09:37:15
Заголовок сообщения:

для Сообщение: №7

все верно, ничего не забыли. Только сч-факт и акт одной датой нужно выписать



Автор: Ведмедь
Добавлено: #11  Чт Ноя 20, 2008 09:54:50
Заголовок сообщения:

n.a.u.
ваш первый отчет будет в январе за 4 кв 2008 гола, сдаете 201.00, 910.00, 871.00 если есть источник загрязнения, если есть им-во или земля приобретенное или поставленное на баланс с 01.08.2008 по 01.11.2008, то сегодня последний день сдачи отчета ф 701.03, 701.00
Если деньги получаете налом то в добавок чек ККМ и ПКО.

tat08
Если выплаты нет то перечислять не надо, вы наверное в 201 форме в графах подлежит перечислению поставили исчисленные суммы, это можно в принципе исправить, только сразу будет вопрос по задержке з/п могут быть проблемы со стороны инспектора по труду, надо будет пени начислить каждому работнику за несвоевременную выдачу з/п.



Автор: n.a.u.
Добавлено: #12  Чт Ноя 20, 2008 10:12:28
Заголовок сообщения:

[quote="Vassiliy"]n.a.u.
если есть им-во или земля приобретенное или поставленное на баланс с 01.08.2008 по 01.11.2008, то сегодня последний день сдачи отчета ф 701.03, 701.00
Если деньги получаете налом то в добавок чек ККМ и ПКО.

до открытия ИП (в этом месяце) я купил дом с зем. участком (где то в августе или в сентябре), и как понят поставленное на баланс?



Автор: tat08
Добавлено: #13  Чт Ноя 20, 2008 10:27:26
Заголовок сообщения:

Нет, Василий , в 201 я ставлю налоги пропорцианально выплаченным доходам тем более что 8-ка сама это делает.Я ежемесччно не зависимо от выплаты доходов старалась до 15-го перечислить с/о, п/н и п/взносы перечисляла тоже ежемесячно , но пропоцианально.Теперь хочу в конце концов уяснить , что если упрощенка то налоги по з/плате до 25-го следующего за оконч.месяца квартала даже если з/плата выдавалась в течении квартала,услышать другие мнения.А насчет пени-не следует ждать проверки со стороны инспекции по труду и самостоятельно начислить пеню, или ждать когда она нагрянет?Есть ли вообще это на практике?


Автор: Гость
Добавлено: #14  Чт Ноя 20, 2008 14:40:51
Заголовок сообщения:

На упрощенке ИПН, ОПВ и СО оплачиваются до 25 следующего за кварталом месяца независимо от выплаты.
Налоговый кодекс, с.377-1:
2. Уплата суммы индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды, социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования производится не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным налоговым периодом.



Автор: Гость
Добавлено: #15  Чт Ноя 20, 2008 14:43:50
Заголовок сообщения:

n.a.u. говорит:
[до открытия ИП (в этом месяце) я купил дом с зем. участком (где то в августе или в сентябре), и как понят поставленное на баланс?


Дом купили на физлицо, поэтому и налоги будете платить как физлицо. А ставить на баланс, т.е. учитывать в БУ надо имущество, которое вы используете в предпринимательской деятельности.



Автор: Ведмедь
Добавлено: #16  Чт Ноя 20, 2008 15:30:04
Заголовок сообщения:

tat08
да поидее если платить как в ст. 377-1,то у вас должно сальдо по 3120, 3210, 3220, каждый месяц квартала увеличиваться, а потом одним платежом закрываться.



Автор: Anita
Добавлено: #17  Чт Ноя 20, 2008 16:08:10
Заголовок сообщения:

n.a.u.
Имущество: НК ст.359
п.2 "Вновь созданные налогоплательщики представляют расчет сумм текущих платежей не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем постановки в налоговых органах на регистрационный учет."

если есть имущество то форму 701.03 до 20 декабря надо сдать.



Автор: Ведмедь
Добавлено: #18  Чт Ноя 20, 2008 16:21:41
Заголовок сообщения:

Anita говорит:
форму 701.03 до 20 декабря надо сдать

до 20 ноября сдавать надо п.3 ст. 359 НК

Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:

n.a.u.
формы сдавать надо если имущество используется в предпринимательской деятельности, то надо делать как
Anita говорит:
п.2 "Вновь созданные налогоплательщики представляют расчет сумм текущих платежей не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем постановки в налоговых органах на регистрационный учет."

если есть имущество то форму 701.03 до 20 декабря надо сдать.
, Anita извиняюсь прочитал не правильно.

Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:

Вопрос.

ИП СНР на основе упр декл подарили производственную базу, но подарили как физ лицу, производственную базу он будет использовать в предпринимательской деятельности, как в б/у её поставить на учет, если можно с проводками.



Автор: Sabina
Добавлено: #19  Чт Ноя 20, 2008 17:17:31
Заголовок сообщения:

Добрый день. 1. У нас такая ситуация: ИП работает по упрощенке. В ИП ведется только кассовая книга, другие ведомости не заполняются. В результате деятельности появился доход с которого уплачен налог 3%. ИПН с зарплаты ИП также уплачен. Можно ли имеющиеся в кассе деньги, полученные от покупателей, теперь выдать ИП, т.к. это фактически доход ИП. и как оформить запись в расходнике ? А также не возникает ли у ИП дополнительных обязательств от полученных денег.
2. Согласно НСФО №1 лица работающие по упрощенке должны заполнять различные ведомости и представлять баланс и отчет о прибылях и убытках. Если ИП уплачивает 3% от дохода, зачем отражать расходы и прибыль? Просим прокомментировать.



Автор: Ведмедь
Добавлено: #20  Чт Ноя 20, 2008 18:17:18
Заголовок сообщения:

Sabina говорит:
ИПН с зарплаты ИП также уплачен

у ИП нет обложения ИПН с зарплаты это первое.
2. Вам надо из сальдо счетов раздела 6 ТПС вычесть сальдо счетов раздела 7 ТПС, разницу отнести на счет 5510 ТПС, и только с него сделать вплату ИП через сч 1010.

Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:

Повторю вопрос.

ИП СНР на основе упр декл подарили производственную базу, но подарили как физ лицу, производственную базу он будет использовать в предпринимательской деятельности, как в б/у её поставить на учет, если можно с проводками.



Автор: Гость
Добавлено: #21  Чт Ноя 20, 2008 21:36:18
Заголовок сообщения:

Sabina говорит:
Просим прокомментировать.


Потому что так требует закон.

Sabina говорит:
Просим прокомментировать.


Вы так официально пишите, как будто в госорганы обращаетесь. Здесь вам отвечают такие же бухи, как и вы сами, и эти ответы никакой юридической силы не имеют, это личное мнение каждого, кто отвечает.
Вы не обижайтесь, я пишу, чтобы вы не заблуждались.



Автор: Гость
Добавлено: #22  Чт Ноя 20, 2008 21:37:56
Заголовок сообщения:

Ошибка - вместо первой цитаты должна быть эта:
Sabina говорит:
Если ИП уплачивает 3% от дохода, зачем отражать расходы и прибыль?



Автор: n.a.u.
Добавлено: #23  Пт Ноя 21, 2008 00:16:46
Заголовок сообщения:

а в разовых услугах обязательно составлять договор? или в каких случаях можно его не составлять?


Автор: Ведмедь
Добавлено: #24  Пт Ноя 21, 2008 09:00:21
Заголовок сообщения:

n.a.u. говорит:
в разовых услугах обязательно составлять договор?

Нет можете не составлять, разовые договора обычно требуют ГУ.



Автор: tat08
Добавлено: #25  Пт Ноя 21, 2008 09:13:55
Заголовок сообщения:

Sabina говорит:
Согласно НСФО №1 лица работающие по упрощенке должны заполнять различные ведомости и представлять баланс и отчет о прибылях и убытках. Если ИП уплачивает 3% от дохода, зачем отражать расходы и прибыль? Просим прокомментировать.

Если ваш ИП не имеет наемных работников , то на него не распространяются Правила ведения б/учета и он ведет учет только по доходам , т.е нет учета расходов ,параграф 1.п 2 Правил ведения б/у от 22.06.2007 г. А если имеет наемных работников , то обязаны подчиниться этим же правилам и в полной мере вести б/у.
Vassiliy говорит:
ИП СНР на основе упр декл подарили производственную базу, но подарили как физ лицу, производственную базу он будет использовать в предпринимательской деятельности, как в б/у её поставить на учет, если можно с проводками.

ДТ-2410-Кт6220 и включить в доход ИП.



Автор: Anita
Добавлено: #26  Пт Ноя 21, 2008 15:41:06
Заголовок сообщения:

n.a.u. говорит:
Никто не знает откуда скачать формы счета, счет-фак, авр?

Пользуюсь вот такими, из 1С-ки.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #27  Пт Ноя 28, 2008 17:10:25
Заголовок сообщения:

Основным видом деятельности ИП являются автоуслуги, включется ли доход от реализации грузовой а/машины ниже себестоимости в ф.910.00.


Автор: Kenga
Добавлено: #28  Пт Ноя 28, 2008 17:16:47
Заголовок сообщения:

Да, включается доход от любой реализации.


Автор: Nika
Добавлено: #29  Вт Дек 02, 2008 09:49:17
Заголовок сообщения:

Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться! ИП, работает по упрощенке. У этого ИП есть машина. Вернее машина зарегистрирована на физ лицо. Во владении больше года. В предпринимательской деятельности не использовалась (но это в принципе не доказуемо ведь). Теперь это физ лицо, которое зарегистрировано, как ИП на упрощенке решает эту машину продать. Вопрос в следующем: Должен ли он сумму от продажи машины включить в свой доход по 910 форме? Как быть в этой ситуации??? НК пр закрытии попросят справку с ГАИ, там ведь будет указано, что была продана машина. Не заставят ли они сумму этой продажи включить в свой доход??? Кто сталкивался с этим???

Добавлено спустя 6 секунд:

Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться! ИП, работает по упрощенке. У этого ИП есть машина. Вернее машина зарегистрирована на физ лицо. Во владении больше года. В предпринимательской деятельности не использовалась (но это в принципе не доказуемо ведь). Теперь это физ лицо, которое зарегистрировано, как ИП на упрощенке решает эту машину продать. Вопрос в следующем: Должен ли он сумму от продажи машины включить в свой доход по 910 форме? Как быть в этой ситуации??? НК пр закрытии попросят справку с ГАИ, там ведь будет указано, что была продана машина. Не заставят ли они сумму этой продажи включить в свой доход??? Кто сталкивался с этим???



Автор: Милый Бухгалтер
Добавлено: #30  Вт Дек 02, 2008 10:07:20
Заголовок сообщения:

Nika говорит:
Должен ли он сумму от продажи машины включить в свой доход по 910 форме?

НЕт, не должен. У меня была. но я просто сказала на словах инспектору, что использую в личных целях и все, вопросов не было



Автор: Nika
Добавлено: #31  Вт Дек 02, 2008 10:17:02
Заголовок сообщения:

Наверное это от инспектора зависит.... А как-то законом это регламентируется... Тут даже инспектора иногда штрафом пугают, что нет кассового аппарата, хотя работаешь только через безнал. А тут..при желании подцепят наврное.... :(


Автор: аля
Добавлено: #32  Вт Дек 02, 2008 10:30:59
Заголовок сообщения:

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста с налогового управления пришло увед. по недвижимому имуществу(квартире),был договор купли-продажи на приобретение,затем был договор раздела имущества,и квартира ушла мужу(был развод), дело было в 2005-2006г. инспектор говорит:" что нужно уплатить ИПН 10% с суммы разницы т.к.во владении меньше года",но как облагать она не знает сказала в области будет спрашивать; квартира в предпринимательской деятельности не использовалась,в ней просто жили
с какой суммы платить не разберусь ? и платить точно надо? :(



Автор: Мара
Добавлено: #33  Вт Дек 02, 2008 10:52:51
Заголовок сообщения:

аля
Платится с разницы продажи и приобретения, и если владение меньше года. Если нет цены приобретения то можно оценить по рынку, или НК может на всю сумму продажи накрутить. Но мне кажется у вас какой-то другой вариант. Вы же не продавали квартиру. Но с другой стороны в Договоре раздела имущества наверное есть стоимость квартиры? А у вас квартира была на совместной собственности или только на вас? Если совместная - надо упирать -что это не продажа. А может быть даже стоит при любом раскладе упирать на то, что это не продажа, вы денег за неё не получали и базы под налог нет!



Автор: Ведмедь
Добавлено: #34  Вт Дек 02, 2008 11:35:40
Заголовок сообщения:

Nika
Если машину на баланс ИП не ставили, то и платить ничего не надо.



Автор: Nika
Добавлено: #35  Вт Дек 02, 2008 11:58:02
Заголовок сообщения:

Vassiliy говорит:
Nika
Если машину на баланс ИП не ставили, то и платить ничего не надо.


Спасибо! На баланс ИП не ставили машину, но ведь это такое дело... можно сказать добровольное... Как доказать, что машина не использовалась в предпринимательской деятельности....



Автор: Ведмедь
Добавлено: #36  Вт Дек 02, 2008 12:03:12
Заголовок сообщения:

Nika
Это не добровольное дело, если вы ставили машину на баланс, то должны были вести учет ГСМ, для сдачи 871 формы, должны были начислять амортизацию, учитывать затраты на ремонт и т.д. и т.п., если этого не делалось следовательно машины на балансе не было по документам. Надеюсь приказ не писали на использование машины в предпринимательской деятельности.



Автор: Nika
Добавлено: #37  Вт Дек 02, 2008 12:42:06
Заголовок сообщения:

Vassiliy говорит:
Nika
Это не добровольное дело, если вы ставили машину на баланс, то должны были вести учет ГСМ, для сдачи 871 формы, должны были начислять амортизацию, учитывать затраты на ремонт и т.д. и т.п., если этого не делалось следовательно машины на балансе не было по документам. Надеюсь приказ не писали на использование машины в предпринимательской деятельности.


НЕЕ... если бы что-то списывали автоматом к предпринимательской деятельности машину бы отнесли... Но машина нигде не проходит... абсолютно нигде!



Автор: Ведмедь
Добавлено: #38  Вт Дек 02, 2008 12:53:30
Заголовок сообщения:

Тогда и не переживайте, пусть НК доказывает что это ваш доход от реализации машины является доходом от предпринимательской деятельности.


Автор: Mariya Star
Добавлено: #39  Пн Дек 15, 2008 16:38:46
Заголовок сообщения:

В сообщении №20 очень хорошо описан порядок отражения (проводки) выдачи дохода у ИП.
Но интересно. Эту процедуру можно делать каждый месяц? Или в квартал только? А как это происходит в 1С? Вручную или документом можно провести?
Например у нас ИП получил деньги на расчетный счет за выполненные работы, оставил сколько-то на налоги и прочее, а остальное сразу себе забрал.
Как быть?



Автор: Volgina A
Добавлено: #40  Пн Дек 22, 2008 13:56:38
Заголовок сообщения:

скажите.а вы не знаете в 1квартале 2009 ода для ип тоо(упр)-сам отчет видоизменился,я слышала что 201 и 910 собирались обьединить?


Автор: Ольга С
Добавлено: #41  Сб Янв 10, 2009 23:29:25
Заголовок сообщения: общеустановленный налоговый режим

Разъясните, пожалуйста, веденеие бухгалтерского и налогового учета ИП по общеустановленному режиму. Документация, формы отчетности, налоговые ставки........


Автор: pavel1680
Добавлено: #42  Вс Янв 11, 2009 01:08:25
Заголовок сообщения: Re: общеустановленный налоговый режим

Ольга С говорит:
Разъясните, пожалуйста, веденеие бухгалтерского и налогового учета ИП по общеустановленному режиму. Документация, формы отчетности, налоговые ставки........

У ИП в общеуст.режиме,его ежемесячный доход и есть его зарплата.Например,совокупный доход минус вычеты(расходы,ФОТ,затраты,себестоимость и так далее).Получается прибыль,начисляете 10% ОПВ от прибыли,помня о пределе 75 МЗП.Начисляете соц.отчисления=прибыль минус ОПВ умножаете на 4% в 2009 г.(в 2007г.=3%),помня о пределе 10 МЗП.Расчитывете соц.налог=2МРП минус СО.Данные отчисления расчитываются ежемесячно,если получена прибыль,если есть в месяце убыток,соц.отчисления не начисляются,но начисляется соц.налог в любом случае 2МРП за ИП.Что касается работников,то здесь все идет как обычно,также как расчитывают в ТОО,по упрощенке,только соц.налог начисляется 1 МРП за каждгого работника за минусом соц.отчислений.
С 2009 года у ИП в общеуст.режиме отмененены авансовые платежи по ИПН.
По формам возможно будут изменения,но в 2008 году,за работников-ф.201.00,по ИП-ф.201.04,ф.620.00,если НДС,то-ф.300.00,ф.307.00.В конце года-Декларацция по ИПН,ф.220.00.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ