» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | помогите с ИП |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Crown |
Добавлено: | #1  Пн Дек 01, 2008 15:11:41 |
Заголовок сообщения: | помогите с ИП |
У меня ИП по упрощенке. Уже почти год у меня нет прибыли, работников нет, нужно ли мне платить ОПВ и Соц. отчисление за себя (руководителя). или если у меня уже раньше была прибыль, то я должна постоянно себе платить ЗП, а если не счего. |
Автор: | Милый Бухгалтер |
Добавлено: | #2  Пн Дек 01, 2008 15:21:29 |
Заголовок сообщения: | |
Регламент работы ИП, в контексте налогового кодекса, не предполагает оплату налогов с прибыли. Подразумевает, что ИП по упрощенке платят налоги с оборота, т.е. с тех средств, что поступили в кассу и/или на расчетный счет. Поэтому, если есть поступление, то налоги платятся. ОПВ и Соц отчисления ИП платти из расчета минимальной з/платы. В случае, отсутствия оборотов и принятия решения о приостановлении деятельности, нужно сдать все отчеты за период, написать письмо в НК о приостановлении деят-ти и потом отчеты не сдаются, налоги не платятся. |
Автор: | Crown |
Добавлено: | #3  Пн Дек 01, 2008 15:40:27 |
Заголовок сообщения: | |
А если я до этого не писала посьмо, до этого я платила ОПВ, а вот последний квартал не платила и дикларации сдала пустую. Правильно ли это или нудно сдать дополнительную и заплатить, а посте таго как напишу письмо не платить. АААА |
Автор: | Милый Бухгалтер |
Добавлено: | #4  Пн Дек 01, 2008 15:45:04 |
Заголовок сообщения: | |
не платить. Дополнительные не сдавать. Сдать за 4 квартал пустые (можно в начале декабря по согласованию с инспектором) + написать письмо в НК о приостановлении на год. Поучить от Нк ответ и жить спокойно 12 месяцев |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #5  Пн Дек 01, 2008 17:58:15 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите, пожалуйста, я - Ип, работаю без НДС. Надо ли мне выписывать счета-фактуры своим покупателям или только акт выпол. работ? |
Автор: | Милый Бухгалтер |
Добавлено: | #6  Пн Дек 01, 2008 17:59:50 |
Заголовок сообщения: | |
можно, но без НДС |
Автор: | Гость |
Добавлено: | #7  Пн Дек 01, 2008 20:11:36 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, скажите пожалуйста, какой я могу заявить доход, у меня ИП (вид деятельности - сдача в аренду автотранспорта) на 2009 год? Есть ли каие нибудь ограничения? Заранее спасибо. |
Автор: | Помидор |
Добавлено: | #8  Пн Дек 01, 2008 20:12:07 |
Заголовок сообщения: | ИП |
Здравствуйте, скажите пожалуйста, какой я могу заявить доход, у меня ИП (вид деятельности - сдача в аренду автотранспорта) на 2009 год? Есть ли каие нибудь ограничения? Заранее спасибо. |
Автор: | *САМ* |
Добавлено: | #9  Пн Дек 01, 2008 20:16:06 |
Заголовок сообщения: | |
Какой режим? |
Автор: | Jenechka |
Добавлено: | #10  Пн Дек 01, 2008 20:49:02 |
Заголовок сообщения: | |
Е сли вы на специальном налоговом режиме на основе упрощенной декларации: предельная среднесписочная численность работников за налоговый период составляет двадцать пять человек, включая самого индивидуального предпринимателя; предельный доход за налоговый период составляет 10 000,0 тыс. тенге; если патент то соответственно наемных работников не должно быть. |
Автор: | Kenga | ||||
Добавлено: | #11  Пн Дек 01, 2008 21:14:08 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
т.е. за квартал
а предельный доход - 2 млн.тенге за любые последовательные 12 месяцев. |
Автор: | ДемЕвгения | ||||||
Добавлено: | #12  Пн Дек 01, 2008 21:30:47 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Необходимо, с отметкой "Без НДС".
Да
Не нужно. Это распространяется на ИП, работающим по ОУ режиму. |
Автор: | Jenechka |
Добавлено: | #13  Пн Дек 01, 2008 21:37:36 |
Заголовок сообщения: | |
ДемЕвгения Crown писал(а): нужно ли мне платить ОПВ и Соц. отчисление за себя Не нужно. Это распространяется на ИП, работающим по ОУ режиму. Не нужно платить если деятельность не ведеться? |
Автор: | Юнона | ||||
Добавлено: | #14  Пн Дек 01, 2008 21:44:54 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд: если упрощенка, то Jenechka и Kenga Вам все верно подсказали. В проекте Налогового кодекса 2009 по упрощенке условия сохранены. |
Автор: | ДемЕвгения | ||||
Добавлено: | #15  Пн Дек 01, 2008 22:14:13 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Jenechka Верно. Прочитав сам вопрос
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: Jenechka Верно. Прочитав сам вопрос
я поняла так, что деятельность не ведется. Исходя из того, что многие называют доход прибылью. Если я не права, автор вопроса меня поправи |
Автор: | Помидор |
Добавлено: | #16  Вт Дек 02, 2008 09:31:45 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо, я работаю на спец.режиме. Тогда могу использовать 200-кратного минимального размера заработной, тогда если заявляю на 2009 год, то нужно брать установленный МЗП на 2009 год? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #17  Вт Дек 02, 2008 10:15:59 |
Заголовок сообщения: | |
[quote="ДемЕвгения"][quote="Нерезидент Баланса"]Подскажите, пожалуйста, я - Ип, работаю без НДС. Надо ли мне выписывать счета-фактуры своим покупателям или только акт выпол. работ?[/quote] Необходимо, с отметкой "Без НДС". Была на семинаре по ИП в ЦДБ, там утверждали, ссылаясь на Нал. Кодекс ст. 242, что если вы не плательщики НДС, то НЕЛЬЗЯ выписывать счета-фактуры, только акты вып. работ. При проверке это будет грубейшей ошибкой. |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #18  Вт Дек 02, 2008 10:45:24 |
Заголовок сообщения: | |
Налоговый Кодекс: п.8. Оформление счета - фактуры не требуется в случаях: 1) осуществления расчетов за предоставленные коммунальные услуги, услуги связи населению через банки с применением первичных учетных документов, служащих основанием при ведении бухгалтерского учета; 2) оформления перевозки пассажиров проездными билетами; 3) в случае реализации товаров (работ, услуг) с применением контрольно-кассовых машин с фискальной памятью и выдачей контрольного чека; 4) при предоставлении товаров (работ, услуг), освобождаемых от налога на добавленную стоимость. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #19  Вт Дек 02, 2008 11:14:45 |
Заголовок сообщения: | |
Значит все-таки нельзя выписывать сч/ф? И чем это грозит если они выписывались по сей день? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #20  Вт Дек 02, 2008 11:17:52 |
Заголовок сообщения: | |
Значит все-таки НЕЛЬЗЯ выписывать сч/ф? И чем это грозит если они выписывались по сей день? |
Автор: | Marisu | ||
Добавлено: | #21  Вт Дек 02, 2008 11:22:13 | ||
Заголовок сообщения: | |||
не требуется - это не значит нельзя, просто некоторые организации требуют счет-фактуры, так почему бы не выписать, если это не нарушение |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #22  Вт Дек 02, 2008 11:26:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Тут не говорится что НЕЛЬЗЯ, просто -
Если выписывали, думаю ничего страшного, просто далее не выписывайте если не хотите ссылаясь на данную статью. Думаю это лично Ваша привелегия -хотите(может кому даже приходится выписывать чтобы не потерять нужного клиента) либо не хотите выписывать( т.е. Вам все просьбы клиентов на необоснованную выписку счет-фактуры по барабану). |
Автор: | Мара | ||||||
Добавлено: | #23  Вт Дек 02, 2008 11:29:24 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
ну допустим, если неплательщик НДС - то этот пункт здесь вообще-то не причём.
Думаю всё-таки имелось виду, что при оформлении сч. фактуры требуется: 2) фамилия, имя, отчество либо полное наименование, адрес и регистрационный номер поставщика и получателя товаров (работ, услуг), а также номер свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость поставщика. Но опять же - это требование для того, чтобы сч.фактура давала НДС в зачёт.
|
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #24  Вт Дек 02, 2008 12:40:06 |
Заголовок сообщения: | |
А подскажите пожалуйста, если у ИП нет печати, не плательщик НДС и не выписывает сч.фактуры,а ТОО хочет взять в аренду помещение,как это оформить и провести по бухгалтерии??? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #25  Вт Дек 02, 2008 12:52:16 |
Заголовок сообщения: | |
Как, нельзя выписывать??? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #26  Вт Дек 02, 2008 13:00:22 |
Заголовок сообщения: | |
Договор аренды, в конце месяца акт выполненных услуг по аренде, на оплату (если Вы не по патенту работаете, а на упрощенке)- квитанцию к Приходному Кассовому Одеру (ПКО) и чек ККМ. |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #27  Вт Дек 02, 2008 13:13:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
сейчас у ИП патент,но сумма аренды увеличится и он перейдет на упращенку, но у ИП нет ККМ и печати нет чтоб на ПКО поставить |
Автор: | Мара | ||||
Добавлено: | #28  Вт Дек 02, 2008 13:19:34 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Вот тут самый интересный вопрос. ИП по патенту может не иметь ККМ, а в другом случае - льгота на 6 м-цев со дня регистрации ИП. И что получается? При переходе на упращенку - он не имеет эту льготу, обязан ККМ купить, а при этом уже прошло 6м-цев со дня регистрации. Вот как опять "мутновато" в Кодексе написано....
ну а это и не обязательно, думается... |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #29  Вт Дек 02, 2008 13:26:55 |
Заголовок сообщения: | |
Если не хотите покупать ККМ, откройте текущий счет в банке на ИП (без печати тоже можно), и пусть ваши арендаторы вносят на него свои наличные. |
Автор: | ДемЕвгения | ||||
Добавлено: | #30  Вт Дек 02, 2008 13:53:13 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Не требуется-верно. Только при проверке налоговики сталкиваются с трудностями в определении дохода. И проверка тянется до бесконечности. Я один раз столкнулась с таким, больше не хочется.Чтобы завершилась эта проверка, я взяла сделала все счета, предоставила проверяющему и через пару дней получила акт проверки, а сколько времени уже было потрачено.
Это точно. |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #31  Вт Дек 02, 2008 14:02:32 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а если арендаторы хотят безналом? можно? а как в ТОО это оформить? какими документами и какими проводками? |
Автор: | Ludmila |
Добавлено: | #32  Вт Дек 02, 2008 15:10:11 |
Заголовок сообщения: | |
я думаю, что НЕ ТРЕБУЕТСЯ и НЕЛЬЗЯ - это разные вещи, ничего не будет Вам за то, что вы их выписывали, главное, чтобы там не выделяли НДС. |
Автор: | Елена Т | ||||||
Добавлено: | #33  Вт Дек 02, 2008 15:26:09 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
можно
обычно, услуги по аренде на основании договора и акта вып.услуг
в ТОО по акту вып.услуг Дт 7210 Кт 3310 или 3397 на сумму аренд.платежей оплата с р/сч Дт 3310 или 3397 арендатор Кт 1030 |
Автор: | lizok |
Добавлено: | #34  Вт Дек 02, 2008 16:28:28 |
Заголовок сообщения: | ИП предельный оборот реализации для упрощенки |
Какой предельный оборот реализации для ИП по упрощенке? Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: Какой налоговый период указан в налоговом кодексе 10000 тыс тг в год или в квартал? |
Автор: | Котеночек | ||
Добавлено: | #35  Вт Дек 02, 2008 16:34:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
10.000.000 тг в квартал |
Автор: | Nataha |
Добавлено: | #36  Вт Дек 02, 2008 16:38:23 |
Заголовок сообщения: | |
В квартал. |
Автор: | Гость |
Добавлено: | #37  Вт Дек 02, 2008 18:00:56 |
Заголовок сообщения: | |
lizok, не забудьте, что вышеуказанная информация - это на 2008 год. В 2009 году цифры и сроки могут измениться. |
Автор: | lizok |
Добавлено: | #38  Вт Дек 02, 2008 18:02:43 |
Заголовок сообщения: | |
Да мне нужно за 2008, спасибо |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #39  Вт Дек 02, 2008 20:58:06 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Спасибо огромное :Rose: А если помещение производственный цех,то на какой счет расходы можно отнести? |
Автор: | LV |
Добавлено: | #40  Вт Дек 02, 2008 22:05:37 |
Заголовок сообщения: | |
Нерезидент Баланса Для плательщиков НДС выписка с-фактуры является обязательной, для не плательщиков (где-то было разъяснение, не могу сейчас найти) не требуется (т.е. с Вас не могут требовать) выписка с-ф, а если Вы выписываете, то с пометкой БЕЗ НДС. Если по сей день Вы выписывали с-ф с этой пометкой, то думаю, Вам ничего не грозит, а если выписывали "с НДС", то это считается фиктивный с-ф и там уже вступают в действие карательные действия КоАП Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: Чевой-то я не на ту страницу залезла :oops: |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #41  Ср Дек 03, 2008 09:55:10 |
Заголовок сообщения: | |
Помогите, пожалуйста, очеень срочно нужно знать ответ. (вопрос см. выше) |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #42  Ср Дек 03, 2008 10:03:38 |
Заголовок сообщения: | |
Извините, уже узнала. Большое спасибо за ответы!!! |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #43  Ср Дек 03, 2008 10:56:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если Вы ведете производств.учет то относите на счета 8110. |
Автор: | Crown | ||||
Добавлено: | #44  Ср Дек 10, 2008 16:03:22 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
На это я могу ответить только то что, в ИП нет никакого движения денежных средств, т.к. на счету 0, уже в течении полу года. До этого я ходила в налоговую, мне говорили, что если у меня хоть раз было движение средств, то мне постоянно нужно будет платить, типа себе зп. и с нее все налоги. А недавно подошла к другой, она мне сказала, что нет, если денег в квартале небело то и платить не надо. Вот в чем и заключается вопрос, КТО ПРАВ??? |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #45  Ср Дек 10, 2008 16:27:03 |
Заголовок сообщения: | |
Этот вопрос обсуждали здесь: http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=12037 и здесь: http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=129017#129017 |
Автор: | Алекс |
Добавлено: | #46  Ср Дек 10, 2008 17:34:04 |
Заголовок сообщения: | |
Для ИП по патенту по новому кодексу ограничение 200 минимальных зарплат также за 12 мес. период как в 2008? (например зерегистрировался в сентябре - с 09/08 по 09/09 - 200 минималок) или календарный год? (с 09/08 по 12/08 затем с 01/09 по 12/09)? |
Автор: | Kenga | ||
Добавлено: | #47  Ср Дек 10, 2008 17:38:45 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да, к сожалению. Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: Я имела в виду:
|
Автор: | Ведмедь | ||
Добавлено: | #48  Ср Дек 10, 2008 18:42:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Это в смысле мало? Я считаю нормально, патентщику больше и нельзя, получится нечестно по отношению к другим. |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #49  Ср Дек 10, 2008 21:20:13 |
Заголовок сообщения: | |
Нет, я в том смысле, что доходы за календарный год легче контролировать, а так надо каждый раз считать, чтобы не промахнуться с 12 последовательными месяцами. А насчет того, много это или мало - смотря как посмотреть. Например, очень много тех, кто по патенту сдают в аренду недвижимость. У нас в Алмате в элитных новостройках арендная плата довольно высокая - больше $2000 в месяц. А если у человека не один объект, а больше, то уже ни в какие рамки по патенту не влезешь. Переход на упрощенку - это не только повышение налогов (в принципе разница не очень большая, можно пережить), а самое главное - это квартальная отчетность и ведение бухучета. Ладно, я бух, мне не страшно, а вот у меня несколько знакомых, очень далеких от бухгалтерии, они оказываются просто в безвыходном положении. Такие люди скрывают часть доходов, чтобы вписаться в рамки патента. И в конечном итоге бюджет недополучает то, что мог бы. |
Автор: | Kenga | ||||||
Добавлено: | #50  Пт Дек 19, 2008 15:40:16 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Хочу сделать поправку. В сообщении № 46
и я тогда ответила:
Не знаю, может я тогда какой-то старый вариант проекта посмотрела, но сейчас выяснила, что в самом последнем варианте проекта Кодекса, который есть здесь на форуме написано:
Так что все-таки 12 месяцев отменили, и теперь будем считать доход с 1 января по 31 декабря. |
Автор: | Алекс |
Добавлено: | #51  Пт Дек 19, 2008 15:52:15 |
Заголовок сообщения: | |
Kenga, спасибо! Действительно голову сломаешь с этими 12 мес. Календарный год - очень удобно. Тогда вот смотрите. Ип зарегилось март 2008, заявленный доход март2008-март 2009 - 2 млн. тенге. В марте 2009 надо продлевать теперь до 31/12/09. Какой доход правильно показать, чтобы не "вывалиться" за рамки? |
Автор: | Kenga | ||
Добавлено: | #52  Пт Дек 19, 2008 16:19:17 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А тут уже все предусмотрено. В проекте закона "О введении в действие Налогового кодекса" есть такая статья № 22:
Т.е. в следующем году при получении очередного патента, вы укажете, какой доход получили с 1 января по 31 марта, а дальше уже считайте, чтобы в сумме с 1 января по 31 декабря не было больше 200*13470 тг |
Автор: | Сатиша |
Добавлено: | #53  Пт Дек 19, 2008 17:00:58 |
Заголовок сообщения: | |
Помогите пожалуйста!!!! ИП работает по упращенке, нужно ли сдавать КПН до 01.01.2009, или еще какие нибудь отчеты? Спасибо |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #54  Пт Дек 19, 2008 17:09:04 |
Заголовок сообщения: | |
В этом году уже ничего не надо сдавать, теперь у вас ближайший срок - 15 февраля, упрощенная декларация за 1 квартал. Добавлено спустя 52 секунды: Прошу прощения, не за 1 квартал, а за 4 квартал 2008 г. |
Автор: | baknar |
Добавлено: | #55  Пт Дек 19, 2008 17:16:14 |
Заголовок сообщения: | |
Kenga А что за 4 квартал отчеты будем сдавать уже по новым срокам? |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #56  Пт Дек 19, 2008 17:31:27 |
Заголовок сообщения: | |
Да, и отчеты, и платежи. |
Автор: | baknar |
Добавлено: | #57  Пт Дек 19, 2008 17:37:52 |
Заголовок сообщения: | |
Kenga А где об этом прочитать? |
Автор: | PrimaVera |
Добавлено: | #58  Пт Дек 19, 2008 17:39:41 |
Заголовок сообщения: | |
Kenga, а вы ничего не путаете? Вроде как все говорили за 4 квартал сдаем по старому, т.е. до 20 января. |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #59  Пт Дек 19, 2008 17:54:45 |
Заголовок сообщения: | |
Это не только я так думаю: http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=125403#125403 http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=130862#130862 |
Автор: | Аля К |
Добавлено: | #60  Пт Дек 19, 2008 20:12:13 |
Заголовок сообщения: | |
ИП-упращенка оказывает услуги от оборота оплачивает положенную-3% , и в кассе образовалась большая сумма, могу ли эти денги отдать на личное потребление ИП или должна облагать ИПН,пенсионка и соц.отчисление,знаю что может изпользовать предпринимательской деятельности. 910 Форме указывала минимальную зарплату и перечисляла пенсионку. |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #61  Пт Дек 19, 2008 21:04:40 |
Заголовок сообщения: | |
Аля_К, вам сюда: http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=12241 |