» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

продажа основного средства , являющегося вкладом в Уставный капитал

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: aliyakaz
Добавлено: #1  Чт Дек 25, 2008 19:04:16
Заголовок сообщения: продажа основного средства , являющегося вкладом в Уставный капитал

Баз знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=132933#132933

Размер налогов зависит от того , продаешь просто основное средство ТОО. или основное средство , внесённое в Уставный капитал.Проводки при продаже (магазин).



Автор: Елена Т
Добавлено: #2  Чт Дек 25, 2008 19:33:10
Заголовок сообщения:

Без разницы. Должно быть решение учредителей на продажу ОС.
Проводки
1.Дт 1210-Кт 6210- насумму продажи без НДС
2.Дт 1210-Кт 3130- на сумму НДС( НДС-13%).
3.Дт2420 Кт2410 списана часть ОС за счет износа
Посмотрите ск-ко накопилось по этому ОС на сч.2420.
4. Дт 7410 Кт 2410 остальная часть списана на расходы по выбытию активов
5.Дт 1010,1030 Кт 1210 оплачено клиентом за купленный ОС



Автор: Солнцка
Добавлено: #3  Вт Авг 04, 2009 11:41:26
Заголовок сообщения:

Здравствуйте! Ситуация такая: продали в мае 2009г. ОС (офисные помещения и парковочное место). Посмотрела оборотку по счету 2410 на данный момент, а эти ОС все еще на балансе стоят. Что это может быть? Приходовали Ос бух. справкой о переносе со счета 122, а продали через реализацию ОС. И как быть с НДС, начислять его суммой на момент реализации?


Автор: Cleaner
Добавлено: #4  Вт Авг 04, 2009 11:53:37
Заголовок сообщения:

Солнцка говорит:
продали в мае 2009г. ОС (офисные помещения и парковочное место). Посмотрела оборотку по счету 2410 на данный момент, а эти ОС все еще на балансе стоят.

Солнцка говорит:
продали через реализацию ОС.

Акт списания кто будет делать?
Солнцка говорит:
И как быть с НДС, начислять его суммой на момент реализации?

А НДС как-то по-другому начисляется?



Автор: Жанкеев Азамат
Добавлено: #5  Вт Авг 04, 2009 11:58:52
Заголовок сообщения:

Найдите в журналах 1С документ, которым Вы оформили реализацию и посмотрите бухгалтерские проводки, сформированные данным документом (можно в журналах через правую кнопку или в открытом документе командами "Действия - Проводки операции"). Возможно, документ у Вас не проведен, либо работат некорректно. Если работает некорректно, то вызывайте обслуживающего программиста.


Автор: Солнцка
Добавлено: #6  Вт Авг 04, 2009 14:22:35
Заголовок сообщения:

А что, когда происходит реализация оно само не списывается?


Автор: Каимова Ольга
Добавлено: #7  Вт Авг 04, 2009 14:26:54
Заголовок сообщения:

Солнцка

Cleaner говорит:
Акт списания

обязателен при реализации ОС.



Автор: Солнцка
Добавлено: #8  Ср Авг 05, 2009 10:10:22
Заголовок сообщения:

Доброе утро! Сейчас делаю Акт списания ОС, указываю ОС, которое списывается, полная ликвидация, а в табличной части что указывать, там написано оприходование ТМЦ в результате списания. Что делать? Сначала получается надо списать а потом реализовать?


Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #9  Ср Авг 05, 2009 10:15:59
Заголовок сообщения:

Солнцка говорит:
оприходование ТМЦ в результате списания

возможно, какие части еще могут быть использованы или реализованы, в вашем случае этого нет?, т.е у вас полная не пригодность, то тогда и пишите ликвидация везде.



Автор: Солнцка
Добавлено: #10  Ср Авг 05, 2009 10:20:28
Заголовок сообщения:

мы продали здание, полная ликвидация, делаю провести, не проводится, пишет не указан балансовый счет дебета проводки.

Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:

что значит ликвидация везде? У нас 1С 7.7

Добавлено спустя 39 секунд:

Там где вид ликвидации, пишу: полная



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #11  Ср Авг 05, 2009 10:24:47
Заголовок сообщения:

Солнцка говорит:
мы продали здание

это реализация ОС, причем тут ликвидация.



Автор: Солнцка
Добавлено: #12  Ср Авг 05, 2009 10:27:43
Заголовок сообщения:

я писала выше, что мы его реализовали, но на балансе он до сих пор стоит, мне ответили, что обязательно делать акт списания... не получается...


Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #13  Ср Авг 05, 2009 10:52:44
Заголовок сообщения:

Солнцка
да, для того, чтобы основное средство у вас не числилось надо акт списания. В 1С 7.7 в меню докуметы- учет ФА- списание ФА.



Автор: Солнцка
Добавлено: #14  Ср Авг 05, 2009 10:53:27
Заголовок сообщения:

Все разобралась, оказывается в самой накладной нужно акт списания было делать...уф


Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #15  Ср Авг 05, 2009 11:03:38
Заголовок сообщения:

Солнцка говорит:
оказывается в самой накладной нужно акт списания было делать

да или в самой накладной.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ