» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Авансовые платежи по КПН 2009 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #1  Пн Окт 05, 2009 21:22:26 |
Заголовок сообщения: | |
Ветка закрыта, т.к. название слишком общее. Заводите темы с конкретными названиями. |
Автор: | Alena_buh |
Добавлено: | #2  Пт Окт 02, 2009 01:37:03 |
Заголовок сообщения: | |
А если предприятие в 2008 г. имело убыток, в 2009 г. прогнозируемая прибыль меньше чем 325 000 МРП, тогда авансовые платежи КПН за 2009 г. не уплачиваются и до 31 марта сдается годовой отчет за предыдущий год и КПН можно оплатить одной суммой до 10 апреля? Я правильно поняла? И еще момент может ли производственное предприятие получить отсрочку по уплате КПН сроком на 5 лет, какие нужны для этого условия? Говорят был прецендент) |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #3  Чт Сен 17, 2009 15:42:49 |
Заголовок сообщения: | |
Я кажет тут неправильно написала про то что штрафуется. Уточняю, что штрафуется вся сумма превышения фактического налога над авансовым, а не с учётом "допустимых" 20% |
Автор: | CC |
Добавлено: | #4  Чт Сен 17, 2009 14:51:05 |
Заголовок сообщения: | |
Ой благодарю, маленько начинает доходить. |
Автор: | Мара | ||||
Добавлено: | #5  Чт Сен 17, 2009 14:26:51 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
точно! а вот тут не очень поняла:
фактический КПН 2009 года у вас может быть не более 1500000+20%, что бы не было штрафника, ну если что заплатите штраф |
Автор: | CC |
Добавлено: | #6  Чт Сен 17, 2009 14:16:51 |
Заголовок сообщения: | |
Короче, если я подал расчет в 2009 году - 1 500 000 и заплатил 1 500 000, значит доход у меня должен ограничиваться 7 500 000 или + к этому 20%, то что допускается? А излишне уплаченнаю сумму 1100000 тенге я пока во внимание не беру? |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #7  Чт Сен 17, 2009 13:40:04 |
Заголовок сообщения: | |
как бы уже цифры неродные анализировать трудно- поэтому как бы резюме. Авансовые платежи текущего года как бы закрываются Декларацие по КПН. Т.е. после сдачи Декларации устанавливается факт переплатили или недоплатили по авансовым, при этом анализируется "занижение". На лицевом складывается сумма переплаты или наоборот доплаты, при этом по расчётам авансовых платежей на лицевой счёт ставится обязательство ежемесячное до 25 каждого м-ца уже нового года. А дальше состояние лицевого уже зависит от того. При этом неважно, если там получается переплата, для определения занижения авансовых уже в новом году... :shock: Добавлено спустя 23 секунды: как бы уже цифры неродные анализировать трудно- поэтому как бы резюме. Авансовые платежи текущего года как бы закрываются Декларацие по КПН. Т.е. после сдачи Декларации устанавливается факт переплатили или недоплатили по авансовым, при этом анализируется "занижение". На лицевом складывается сумма переплаты или наоборот доплаты, при этом по расчётам авансовых платежей на лицевой счёт ставится обязательство ежемесячное до 25 каждого м-ца уже нового года. А дальше состояние лицевого уже зависит от того. При этом неважно, если там получается переплата, для определения занижения авансовых уже в новом году... :shock: |
Автор: | CC |
Добавлено: | #8  Чт Сен 17, 2009 13:23:10 |
Заголовок сообщения: | |
Не много не допонял вот эту позицию: 1500000-20%=300000. 1100000-300000=800000*40%=320000 тенге. Если у меня доход будет 7 500 000 тенге, значит КПН за 2009 год- 1 500 000 тенге, получается все выходит по нулям за 2009 год, но все равно переплата остается 1 100 000(оставшаяся в 2008 году), а зачем мне доп. сдавать на уменьшение? Добавлено спустя 7 минут 42 секунды: Почему 1 100 000 уйдет в счет оплаты, а не 1 500 000? |
Автор: | *САМ* | ||||
Добавлено: | #9  Чт Сен 17, 2009 12:33:18 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Нет. Авансовые не суммируются. Но на лицевом счете у Вас должна быть переплата 1 100 000 тенге.
1 500 000 тенге. Суммы по поданым расчетам, а не по оплате. Если у Вас висит переплата по КПН, что Вам мешает подать доп. расчет на увеличение? |
Автор: | Ведмедь |
Добавлено: | #10  Чт Сен 17, 2009 12:32:52 |
Заголовок сообщения: | |
CC так вот что Вам нужно было оказывается. по 2008 году Поправьте если не так понял. 1. Исчислили по авансовым 2000000 тенге, и уплатили 2000000 2. По году получилось облагаемого дохода 3000000 т.е., налога 900000 (ставка 30%) 3. следовательно осталась излишне уплаченная сумма 1100000 тенге По 2009 году авансовых исчислено 1500000 и уплачено столько же, Теперь вопрос сколько вы предполагаете доход за 2009 год, если будет больше чем 7500000 (КПН 1500000), то можете сдать доп отчет исходя из прибыли 5500000, а платить не надо будет, т.к. есть 1100000 тенге. Теперь ответ. Если вы предполагаете что 1100000 у вас может уйти в счет уплаты, но при этом не сдадите дополнительный расчет авансовых платежей, то вам будет штраф в размере рассчитанном следующим образом 1500000-20%=300000. 1100000-300000=800000*40%=320000 тенге. |
Автор: | Каимова Ольга | ||
Добавлено: | #11  Чт Сен 17, 2009 12:30:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | CC |
Добавлено: | #12  Чт Сен 17, 2009 12:29:14 |
Заголовок сообщения: | |
Т.е за 2009 год у меня может быть такой доход, что КПН будет 2 600 000 тенге?, а как же расчеты 1 500 000 тенге? |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #13  Чт Сен 17, 2009 12:21:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
нет заявленные авансовые по годам не суммируются, суммируются оплаты |
Автор: | Каимова Ольга | ||
Добавлено: | #14  Чт Сен 17, 2009 12:19:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
если не переобъявите доход до 20.12.09. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #15  Чт Сен 17, 2009 12:12:56 |
Заголовок сообщения: | |
короче в преведённом примере: 200 000 - фактический КПН, 100 000 - авансами уплачен, превышение 200 000- (100 000+20%*100 000)= 80 000, Штраф 80 000*40%=32 000? |
Автор: | CC |
Добавлено: | #16  Чт Сен 17, 2009 12:12:35 |
Заголовок сообщения: | |
Опять прихожу к этому вопросу на который мне так ни кто не дал ответ: если у меня в 2008 году было ав. платежей 2 000 000 тенге, доход по итогам года 3 000 000 тенге*20%=900 000 тенге, значит ав. платежей осталось 1 100 000 тенге. В 2009 году я подал расчет на сумму допустим 1 500 000 тенге и заплатил 1 500 000 тенге. У меня ав. суммируются по годам (1 100 000+1 500 000=2 600 000 тенге) или нет? Тогда у меня в 2009 году должен быть такой, чтобы КПН не превысил 1 500 000 тенге или все-таки 2 600 000 тенге? Дайте пожл. правильный ответ. |
Автор: | Ведмедь | ||||
Добавлено: | #17  Чт Сен 17, 2009 12:10:26 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
20% это порог после которого превышение считается нарушением, а 40% это ставка штрафа. Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
4. Превышение суммы фактически исчисленного корпоративного подоходного налога за налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей в течение налогового периода в размере более двадцати процентов -влечет штраф в размере сорока процентов от суммы превышения фактического налога |
Автор: | *САМ* | ||
Добавлено: | #18  Чт Сен 17, 2009 12:04:14 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вы о чем? Читайте п.4 ст.209 КоАП. |
Автор: | Ведмедь |
Добавлено: | #19  Чт Сен 17, 2009 12:04:00 |
Заголовок сообщения: | |
а штрафы большие 40% от завышенной суммы. |
Автор: | CC |
Добавлено: | #20  Чт Сен 17, 2009 12:01:37 |
Заголовок сообщения: | |
Даааааа все-таки есть....... |
Автор: | *САМ* | ||
Добавлено: | #21  Чт Сен 17, 2009 12:00:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Сами же ответили на свой вопрос. И не 40%, а 20%. |
Автор: | CC |
Добавлено: | #22  Чт Сен 17, 2009 11:59:57 |
Заголовок сообщения: | |
Это я знаю, а если не представить, то будет штраф за превышение или нет |
Автор: | Ведмедь |
Добавлено: | #23  Чт Сен 17, 2009 11:58:32 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т как я понял CC из другой темы расчет авансовых сдавал. Теперь у него возникает вопрос если сдал на одну сумму предполагаемой прибыли, а по итогам года получилось больше, то что делать? CC вам надо все еще раз пересчитать, т.к. есть штраф за занижение сумм авансовых платежей. |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #24  Чт Сен 17, 2009 11:57:23 |
Заголовок сообщения: | |
CC Да, верно, попутала доход с КПН. |
Автор: | gulmira28 |
Добавлено: | #25  Чт Сен 17, 2009 11:54:19 |
Заголовок сообщения: | |
CC всего 100 000 тенге, верно. Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: дополнительную можно представить до 20.12.09г. |
Автор: | CC |
Добавлено: | #26  Чт Сен 17, 2009 11:53:12 |
Заголовок сообщения: | |
Почему 900 000 тенге, всего 100 000 тенге, это у меня доход 1 000 000*20%=200 000 тенге - КПН, а про превышение исчисленных над уплаченными более 40% здесь ничего сказать не хотите, или я про что-то другое говорю, объясните пожл. |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #27  Чт Сен 17, 2009 11:48:43 |
Заголовок сообщения: | |
Если аванс.расчет не сдаете в течении 2009г, то да после сдачи год.декларации в теч.10 дней Вам нужно найти 900 000 тенге. Лучше сейчас копите и оплачивайте. |
Автор: | gulmira28 |
Добавлено: | #28  Чт Сен 17, 2009 11:46:56 |
Заголовок сообщения: | |
CC верно. |
Автор: | CC |
Добавлено: | #29  Чт Сен 17, 2009 11:44:38 |
Заголовок сообщения: | |
А если у меня после сдачи 100.00 за 2009 год доход будет 1 000 000 тенге, а ав. платежей всего внесего 100 000 тенге, я также имею право доплатить 100 000 тенге в теч. 10 дней после сдачи декларации? |
Автор: | Ёла |
Добавлено: | #30  Пн Сен 14, 2009 10:22:45 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо Елена-Т, учту обязательно, пока организационые работы идут, по аренде, закупке орг техники и размещение рекламы. |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #31  Пн Сен 14, 2009 10:19:56 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
ст.142
Советую уже сейчас ежемесячно подсчитывать что у Вас получается, и если прибыль то уже сейчас делать авансовые платежи в бюджет чтобы не получилось что декларация на миллионы тенге и Вам не хватит этих 10 дней чтобы в такой срок найти миллионы для оплаты КПН. |
Автор: | gulmira28 |
Добавлено: | #32  Вс Сен 13, 2009 20:04:49 |
Заголовок сообщения: | |
Ёла, верно |
Автор: | Ёла |
Добавлено: | #33  Вс Сен 13, 2009 19:42:11 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Предприятие ТОО зарегистрировалось в министерсве юстиции 23 июля 2009, общеустановленный режим, согласно статьи 141, по исчислению авансовых платежей на 2009 год пункт 2. - вправе не исчислять и не уплачивать вновь созданные налогоплательщики..., а также в течение последующего налогового периода. То есть за 2009 год после сдачи годового если получится прибыль заплатить до 20 апреля 2010 года? Это правильно? |
Автор: | gulmira28 |
Добавлено: | #34  Сб Сен 12, 2009 23:52:22 |
Заголовок сообщения: | |
Бобко форма - будет дополнительная 101.02.008 101.02.009 101.02.012 |
Автор: | Бобко |
Добавлено: | #35  Сб Сен 12, 2009 17:44:57 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день, у нас по сравнению сос данными ав. платежами в апреле - доход гораздо больше, хочу сейчас поддать авансовые латежи на увеличение. Не подскажите какие строчки надо заполнять в форме 101.02. Хочу увеличить с сентября, сумма увеличения налога за каждый месяц 30000. Заранее спасибо |
Автор: | Елена Т | ||||||
Добавлено: | #36  Ср Сен 09, 2009 13:21:32 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Да, но Вы уверены что в тот момент у Вас будут деньги??? Кроме этого хочу напомнить кодекс ст.141
Лучше
|
Автор: | ясмин79 | ||||
Добавлено: | #37  Ср Сен 09, 2009 13:16:58 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Скажите ,плиз я обязана платить ежемесячно или я могу оплатить согласно статьи 142 пункту 3 "Налогоплательщик осущ-ет уплату по кпн по итогам налогового периода не позднее 10 календарных дней послу срока ,установленного для сдачи декларации" . То есть , могу оплатиь до 10 апреля ? Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Но согласно этому пункту я вправе предоставить дополнитеьный расчет . А я не смогу отправить дополнительный ,так как не сдавала очередной..... |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #38  Ср Сен 09, 2009 12:25:27 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ясмин79
Согласно ст141 п.8 НК РК ".....не позднее 20 декабря налогового периода". С ув. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #39  Ср Сен 09, 2009 12:24:40 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Расчет не нужно, покажете всё в 100 декларации, рассчитайте суммы к оплате и оплачивайте ежемесячно (так если бы подали расчет) чтобы к сроку сдачи отчета у Вас хватило денег на лицевом для КПН. |
Автор: | ясмин79 |
Добавлено: | #40  Ср Сен 09, 2009 12:18:14 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день подскажите ,пожалуйста : Компания не сдавала расчет сумм авансовых платежей по КПН , так как попадала по статью 141 п.2. Но, в течении 2009 года получается прибыль. Вопрос : Когда платить КПН и нужно ли сдавать расчет до сдачи Декларации ??? Заранее благодарна за ответы. |
Автор: | .det |
Добавлено: | #41  Пт Авг 07, 2009 10:55:26 |
Заголовок сообщения: | |
Все так же тишина по нашему вопросу, в НК вообще только мычать в ответ могут. А между тем вызывали достаточно много народа, и по другим областям тоже ожидается подобная процедура. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #42  Ср Авг 05, 2009 16:51:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
согласна, что смущает, даже не знаю, чем можно уверенность "подкрепить", что разносится ежемесячная сумма будет на сроки которые, что называется "впереди", если только в налоговикам обратится. Не должна же быть разноска на те сроки, что прошли. В прошлых годах, конечно было яснее, как заполнять. Добавлено спустя 49 секунд: гадство одним словом..... |
Автор: | .det | ||
Добавлено: | #43  Ср Авг 05, 2009 16:46:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Мара | ||||
Добавлено: | #44  Ср Авг 05, 2009 16:04:31 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
.det в Правилах написано:15. При представлении налогоплательщиком дополнительной декларации в соответствии со статьей 70 Налогового кодекса, а также при изменении суммы корпоративного подоходного налога по результатам проверки, налогоплательщику необходимо представить дополнительный Расчет с корректировкой сумм авансовых платежей, подлежащих уплате за предстоящие месяцы налогового периода. " А в указанной статье написано заполняем соотв. строки на разницу. Т.е. в
|
Автор: | .det |
Добавлено: | #45  Ср Авг 05, 2009 15:25:05 |
Заголовок сообщения: | |
Возвращаясь к вопросу Nemo. В формулах строк 101.02.004 и 101.02.007 жестко указаны 6 и 9 месяцев, а в нашем случае налоговая требует сдать корректировку на пять оставшихся месяцев года. Как нам это сделать? |
Автор: | Elis | ||
Добавлено: | #46  Вс Авг 02, 2009 20:46:45 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А вот это можно:
Нет запрета на то, чтобы оплачивать налоги заранее. Более того, такая рекомендация даже существует, чтобы потом, в начале следующего года, не оказаться на гране штрафа за невозможность заплатить одним платежем всю сумму КПН за год. |
Автор: | Ведмедь |
Добавлено: | #47  Вс Авг 02, 2009 20:25:48 |
Заголовок сообщения: | |
Ааа ну да не надо сдавать авансовые. Писал, писал, а сказать да или нет забыл. :oops: |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #48  Вс Авг 02, 2009 20:18:37 |
Заголовок сообщения: | |
Ну вы же тоже считаете, что Nemo при переходе с упрощенки на ОУР имеет право подавать и не уплачивать авансовые платежи? |
Автор: | Ведмедь |
Добавлено: | #49  Вс Авг 02, 2009 20:15:51 |
Заголовок сообщения: | |
тож не видел, т.к. болел Elis хотелось бы добавить, что СНР на упр декл просто теоретически не мог иметь доход даже за весь год более 100 млн. тенге пп.2 п.1 ст.376 (НК 2007), т.к. он обязан был в случае превышения перейти на ОУР еще в 2008 году п.3 ст.376 НК 2007. Да и считать СГД за год тоже считаю нет необходимости, т.к. разные налоговые периоды. По СГД год п.1 ст.136 НК 2007, по упрощенке квартал п.5 ст.370 НК 2007. |
Автор: | Elis | ||||
Добавлено: | #50  Вс Авг 02, 2009 19:23:52 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Только сейчас увидела эту ветку. Мое мнение: Под вновь созданных вы не попадаете, это точно. А по поводу совокупного годового дохода я вот что думаю. Читаем статью по доходам по упрощенке:
А статья 85 именно так и называется "Доходы, включаемые в совокупный годовой доход":
Так что с чистой совестью по предприятию Nemo полученные доходы за весь 2007 год можно считать совокупным годовым доходом. И сравнив его с пределом 325000 МРП, принять решение о необходимости или отсутствии этой необходимости сдавать отчет по авансовым платежам. |
Автор: | Nemo | ||
Добавлено: | #51  Сб Июл 25, 2009 15:10:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
подскажите, пожалуйста... очень нужно Ваше мнение!!! :Rose: :Rose: |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #52  Сб Июл 25, 2009 15:09:40 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Надо было письменно запросить. Может сейчас напишите письмецо. Ведь считается совокупный годовой доход, а такой термин применяется при налогообложении и составлении деклараций по КПН и ИПН по общеустановленному режиму. Т.е. если Вы не подавали 100 форму за 2007г, то и совокупный годовой доход не сможете найти/посчитать. Может я не права, но пока у меня такое мнение. Зовите Юнону, Elis или Ведмедя.
Думаю опять же вручную отнеси чтобы провели :( . |
Автор: | Solitary | ||||
Добавлено: | #53  Сб Июл 25, 2009 15:09:05 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
похоже на
возможно у них система полностью меняется ... поэтому и не "видит сервер" сейчас вашего раннего отчета |
Автор: | Nemo | ||||||
Добавлено: | #54  Сб Июл 25, 2009 14:59:20 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
пытаюсь отправить ДОП 101,02, а она мне пишет, что невозможно, т.к на сайте не найдена Очередная или первоначальная форма этого отчета. Как это так? у меня имеется уведомление по сдаче Очередной, да и начисление до конца года есть по лицевому счету КПН. В чем может быть дело, подскажите, пожалуйста... :%): Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
а мы разве не подходим под критерий тех, кто не полусил доход в размере 325000 МРП? мне инспектор так сказала в налоговой.. неужели просрочила? Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
только что увидела в КН в журнале форм, что этот расчет, который был отправлен в марте очередная 101,02 висит со статусом - Обрабатывается в ИНИС. Значит, это как и отчеты за 1 квартал еще не сели отчеты... |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #55  Сб Июл 25, 2009 14:58:47 |
Заголовок сообщения: | |
Считаю что нужно, ведь Вы не вновь созданные налогоплательщики. Только вот сроки подачи в таких ситуациях не установлены :o . Я думаю что подавать надо до 25 числа месяца (срок оплаты) постановки на учет, а если перешли в июне то срок был 25 июня, если перешли после 25 июня, то срок подачи до 25 июля. |
Автор: | Nemo |
Добавлено: | #56  Сб Июл 25, 2009 14:07:50 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо большое Геннадьевна и Елена Т :Rose: :Rose: :Rose: Добавлено спустя 25 минут 33 секунды: Подскажите еще, пожалуйста.. ТОО перешло с июня месяца с упрощенки на общеустановленный режим. Нужно ли мне сдавать по нему Расчет авансовых КПН? шеф хочет оплачивать КПН частями, что бы потом в конце года не слишком била по бюджету оплата КПН по итогам декларации. Могу ли я без расчета, если мне его не надо сдавать, оплачивать частями КПН?? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #57  Сб Июл 25, 2009 14:05:38 |
Заголовок сообщения: | |
стр.101.02.004 на сумму корректировки стр.101.02.007 на сумму ежемесячных ав.платежей по расчету. |
Автор: | Геннадьевна |
Добавлено: | #58  Сб Июл 25, 2009 14:05:37 |
Заголовок сообщения: | |
Nemo Допку без формулы отправляйте. ИМХО, например строка 101.02.004 90000, строка 101.02.007 15000( 90 000 делим на 6 месяцев до конца года) |
Автор: | Nemo |
Добавлено: | #59  Сб Июл 25, 2009 13:46:38 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите, уважаемые. пожалу Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: нажала нечаянно Подскажите, уважаемые. пожалуйста, Хочу сдать 101,02 дополнительную, увеличить авансовые платежи за 2009 год. И вот при заполнении формы 101.02 в ступор вошла. Здесь сумма предполагаемых платежей по КПН исчисляется исходя из предыдущей начисленной суммы КПН по итогам Декларации. А если я хочу увеличить сумму КПН и она будет намного больше, чем была начислена. Как быть? как заполнить форму? там формула есть, для исчисления Аванс. плат КПН на 2009 год,которая ссылается на исчисленный КПН за предыдущий налоговый период. А как мне теперь увеличить авансовые платежи? Незнаю, понятно ли объяснила, подскажите, плиз, что я не пойму здесь.. может что то не вижу.. :%): |
Автор: | натампк | ||
Добавлено: | #60  Пн Май 25, 2009 11:18:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Это для тех для кого не действует п.2 ст 141. Читайте "Если иное не установлено п.2 настоящей статьи и т.д." |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #61  Ср Янв 21, 2009 22:48:05 |
Заголовок сообщения: | |
Не нужно. http://balans.kz/viewtopic.php?p=137710#137710 |
Автор: | Gulmirka |
Добавлено: | #62  Ср Янв 21, 2009 22:39:02 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста, нужно ли сдавать форму 221,01 до сдачи, если ИП перешел на ОУР с июля 2008 года и доход 460 000 тенге. Мне инспектор налоговый сказала, что не надо сдавать, но прозвучало это так неуверенно, что я стала сомневаться. Мне ведь нужно теперь каждый месяц перечислять 38 333 тенге, но где отразить эти расчеты? |
Автор: | Динка |
Добавлено: | #63  Чт Янв 15, 2009 10:37:10 |
Заголовок сообщения: | |
Прошу прощения, я забыла немного о правилах, поскольку была занта лишь своей проблемой :oops: |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #64  Ср Янв 14, 2009 22:21:51 |
Заголовок сообщения: | |
Татьяна1709, так. Только до сих пор не известно, нужно ли округлять коэффициент/соотношение. Либо как у вас 1 000 000 х 0,67 = 670 000 тенге, либо 1 000 000 х 0,66666667 = 666 667 тенге Разница может быть внушительной. В данном случае больше трех тысяч. Ольга777, не лепите люда упрощенку. И так тема загружена. я тут мимо проходил..., конечно, на 2008 год по любому тот Кодекс распространяется. Но с вашей подачи ветка пошла в сторону. Динка, вы же видете, что ваша проблема не "Авансовые платежи по КПН 2009", а "Авансовые платежи по фирме, созданной в конце 2008 года". Поэтому никто и не подсказывает. Не мешайте все в одну кучу. Геннадьевна, согласна. Пора закрывать. Модераторы, закрывайте уже. А то у нас в стране еще столько фирм, которые зарегистрированы в 2008 году, и если каждый еще раз спросит, нужно ли ему сдавать авансовые... И вопрос Динки в отдельную ветку выделите, пожалуйста. |
Автор: | Гость | ||
Добавлено: | #65  Ср Янв 14, 2009 19:20:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Попробуйте в разноске нули поставить, должно сработать. |
Автор: | Динка |
Добавлено: | #66  Ср Янв 14, 2009 18:05:55 |
Заголовок сообщения: | |
Кто подскажет? заполняю я 101,04 . предполагаемая сумма авнс. пл-ей 0 месяц у меня в налоговом периоде 1, декабрь то бишь. При отправке выдает, что хотя бы одна строка к разноске д.б. заполнена. Как быть? Добавлено спустя 26 минут 37 секунд: И тишина, И мертвые с косами стоять. Кому-то может не актульно. Но все же может подскажет кто? |
Автор: | Fiona | ||
Добавлено: | #67  Ср Янв 14, 2009 17:29:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=136363#136363 |
Автор: | Динка |
Добавлено: | #68  Ср Янв 14, 2009 17:05:31 |
Заголовок сообщения: | |
мне счас сказали, опытные бухгалтера, что форму 101,04 надо сдавать тем кто открылся в конце 2008 года в 20-ти дн. срок с момента регистрации. Мы 11 декабря зарегистрированы. И что нам теперь будет? И подскажите тогда мне какие месяца указывать там? январь-март? Мы планируем прибыль в 2 квартале. И вообще Кто подскажет как ее заполнить? Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: Геннадьевна Вы говорите закрыть ветку. В таком случае, помогите пожалуйста?! прежде чем ее закроют :roll: |
Автор: | Татьяна0205 |
Добавлено: | #69  Ср Янв 14, 2009 16:51:14 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо большое ТатНик! :) |
Автор: | ТатНик | ||
Добавлено: | #70  Ср Янв 14, 2009 16:34:33 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Закон О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) статья 16. |
Автор: | Татьяна0205 |
Добавлено: | #71  Ср Янв 14, 2009 16:14:16 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! В сравнительной таблице по КПН ст. 141 п. 4 Вы даете комментарий по исчислению авансовых платежей за 1 кв 2009 г., что авансовые платежи исчисляются из расчета 1/4 от общей суммы за предыдущий период умноженное на соотношение ставок отчетного периода (20%) и предыдущего 30%)" Вопрос: Так как в НК за 2009 г, про соотношение процентных ставок не указывается, поясните пожалуйста из какого источника была взята информация про это соотношение? |
Автор: | НаталиКЗ |
Добавлено: | #72  Ср Янв 14, 2009 15:40:10 |
Заголовок сообщения: | |
Подвох с авансовыми платежами по КПН всета есть, ст. 209 п4 КоАП не отменили. "Превышение суммы фактически исчисленного корпоративного подоходного налога или индивидуального подоходного налога за налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей в течение налогового периода в размере более двадцати процентов - влечет штраф в размере сорока процентов от суммы превышения фактического налога. " В КоАП ст.209 п.4 всесены дополнения "Для целей части четвертой настоящей статьи лицо также подлежит административной ответственности в случае непредставления в течение налогового периода расчетов авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащих представлению в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. При этом исчисленная сумма авансовых платежей приравнивается к нулю". |
Автор: | я тут мимо проходил... |
Добавлено: | #73  Ср Янв 14, 2009 15:12:07 |
Заголовок сообщения: | |
Вот искра светлого разума блеснула... А вдруг налоговики пересмотрят схему отправки налоговых отчетов? Интересно коллеги на семинарах про это что-нибудь говорили? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #74  Ср Янв 14, 2009 15:08:54 |
Заголовок сообщения: | |
А как же быть с КоАП, если превышение КПН над суммой авансовых платежей? Вроде эту статью пока никто не отменял, а вдруг будет превышение и как тогда корректировать авансовые платежи если не отправлять их? |
Автор: | я тут мимо проходил... |
Добавлено: | #75  Ср Янв 14, 2009 15:08:51 |
Заголовок сообщения: | |
Купи слона... |
Автор: | Геннадьевна |
Добавлено: | #76  Ср Янв 14, 2009 15:02:52 |
Заголовок сообщения: | |
Эта ветка тоже так и просится на закрытие :( |
Автор: | birabi |
Добавлено: | #77  Ср Янв 14, 2009 15:00:45 |
Заголовок сообщения: | |
Нет. Не стоит. Ни сдавать отчет, ни платить авансовые платежи. Согласно статьи 141 п.2 пп.3 3) вновь зарегистрированные в налоговых органах в качестве налогоплательщиков юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение без открытия филиала, представительства, - в течение налогового периода, в котором осуществлена регистрация в налоговых органах, а также в течение последующего налогового периода. |
Автор: | Лола |
Добавлено: | #78  Ср Янв 14, 2009 14:56:18 |
Заголовок сообщения: | |
Народ, я так и не поняла, мы открылись в октябре 2008 года, у нас за год получаются убытки. Нам нкжно сдавать авансы по КПН? |
Автор: | Solitary | ||||||
Добавлено: | #79  Ср Янв 14, 2009 13:04:22 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
это относится к расчетам ав.платеж по КПН до сдачи декларации, который представляется в НК до 20.01.09. Добавлено спустя 31 минуту 49 секунд:
откровенно говоря о созданных в последние дни декабря 2008г. не знаю.. потому как большей часть волновал именно вопрос по поводу сдачи отчета "До сдачи декларации" по своей ситуации... на счет "первоначальной" формы расчета аванс.платеж. по КПН - думаю, что согласно Кодекса: "в течение 20-ти дней сдавать с момента регистрации"... |
Автор: | я тут мимо проходил... |
Добавлено: | #80  Ср Янв 14, 2009 12:28:09 |
Заголовок сообщения: | |
Соседнюю ветку почитайте. |
Автор: | birabi |
Добавлено: | #81  Ср Янв 14, 2009 11:54:05 |
Заголовок сообщения: | |
А при чем тут 2007 г.??? Кодекс то 2009 г. Потому, за основу нужно брать предшествующий ему 2008 г. Или я что-то недопонимаю??? А мы созданы в 2008 г. Согласно статьи 141 п.2 пп.3 3) вновь зарегистрированные в налоговых органах в качестве налогоплательщиков юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение без открытия филиала, представительства, - в течение налогового периода, в котором осуществлена регистрация в налоговых органах, а также в течение последующего налогового периода. Получается, что мы не должны ни сдавать расчет ни платить? Так??? |
Автор: | я тут мимо проходил... | ||
Добавлено: | #82  Ср Янв 14, 2009 11:03:58 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Solitary | ||||
Добавлено: | #83  Ср Янв 14, 2009 10:33:39 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Буквально сейчас закончился разговор с председателем НУ по поводу расчета аванс.платежей: Для вновь созданных ТОО в 2008г. расчет не представляется на 2009г. Для вновь созданных ТОО в 2009г. не представляется в 2009 и 2010гг. У них в НУ четко созданы списки тех налогоплательщиков, кто должен подать данный расчет, коих они уже оповестили. |
Автор: | Котеночек | ||
Добавлено: | #84  Ср Янв 14, 2009 10:07:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Почему? СГД сравнивать не с чем, в 2007 г этого ТОО еще не было. А под вновь созданного ТОО не попадает, т.к. по новому НК под "вновь созданными" подразумеваются созданные именно с 2009 г. |
Автор: | я тут мимо проходил... |
Добавлено: | #85  Ср Янв 14, 2009 09:59:57 |
Заголовок сообщения: | |
Тогда если смотреть по кодексу 2009 года Вы уже не обязаны сдавать расчет на 2009 год. Спросите у инспектора чем обоснованы его требования. Если Вы твердо уверены, что прибыли у Вас в 2009 году не будет, то я считаю сдавать расчет не нужно. Если есть вероятность получения прибыли, то я лично рекомендую сдать в крайнем случае пустографку. |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||||
Добавлено: | #86  Ср Янв 14, 2009 09:26:06 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
этот расчет был подан согласно срокам - 20 дней со дня регистрации - 30.10.08г |
Автор: | я тут мимо проходил... | ||
Добавлено: | #87  Ср Янв 14, 2009 09:11:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Правильно говорят, читайте кодекс 2008 года, в течение 20 дней с момента регистрации вы должны сдать расчет о предполагаемой прибыли. |
Автор: | Ольга777 |
Добавлено: | #88  Ср Янв 14, 2009 08:28:16 |
Заголовок сообщения: | |
Я не совсем пойму. Авансовый расчёт мы не отправляем если меньше 325000 МРП. А как с платежами? Мы платим их? Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: И еще если организация превысила за 4 квартал 2008 год оборот больше чем 10 000 000 , то какие наши действия сейчас? Мы должны сдавать что-то? Или как нам перейти с упрощенки на общеустановленный режим. Ранее было так что мы должны до налогового периода предоставить письмо в НК, где уведомляли о переходе на общеустановленный режим. Сегодня 14 января, мы письмо такое не предоставляли. Какие наши действия должны быть в 2009 году согласно нового кодекса? |
Автор: | Татьяна1709 |
Добавлено: | #89  Ср Янв 14, 2009 03:36:47 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите правильно ли я считаю аванс. платежи: за 2008 год сдано по расчетам 4 000 000 тенге 1/4 от 4 000 000 = 1 000 000 тенге далее соотношение ставок: в Законе о введении ст. 16 "...Сумма авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащая уплате за период до сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, исчисляется в размере одной четвертой от общей суммы авансовых платежей, исчисленной в расчетах сумм авансовых платежей за предыдущий налоговый период, умноженной на соотношение ставки корпоративного подоходного налога, установленной на отчетный налоговый период, и ставки корпоративного подоходного налога, установленной на предыдущий налоговый период", т.е соотношение 20/30 = 0,67 получается ав. платежи = 1 000 000 х 0,67 = 670 000 тенге - это на 1 квартал 2009г. Так? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #90  Вт Янв 13, 2009 23:27:27 |
Заголовок сообщения: | |
У меня фирма тоже образовалась в начале 4кв 2008г, обороты также реальные (!) за квартал. В НК сказали, что необходимо заявить авансовые платежи... |
Автор: | Gulima | ||
Добавлено: | #91  Вт Янв 13, 2009 23:25:38 | ||
Заголовок сообщения: | |||
берется СГД посл корректировки за 2007 год,325 000*1092 (мрп 2007 года) |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #92  Вт Янв 13, 2009 23:22:58 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Для вновь образованных налогоплаельщиков не надо сдавать расчеты по аванс.платежам в течении 2-х лет |
Автор: | Elis | ||
Добавлено: | #93  Вт Янв 13, 2009 21:29:02 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Flover, вот не буду я вам здесь отвечать. Вы правила внимательно читали, когда регистрировались? Зачем бардак разводите, вам нравится, когда все в куче и ничего не понятно? То один и тот же вопрос в трех разных ветках задаете, то не в той ветке не по теме постите. Еще раз прочитайте Правила форума, пожалуйста. Добавлено спустя 15 минут 58 секунд: Тат, СГД, поле 100.00.022 http://balans.kz/viewtopic.php?t=12596&postdays=0&postorder=asc&start=0 пост #14 Aurora_borealis, написано - ст.65 НК Пусть свой Кодекс учатся лучше читать http://balans.kz/viewtopic.php?t=12596&postdays=0&postorder=asc&start=20 , первая часть поста #30 |
Автор: | Aurora_borealis |
Добавлено: | #94  Вт Янв 13, 2009 16:11:42 |
Заголовок сообщения: | |
а нам налоговики вообще говорят, что типа в кодексе же не написано что не сдавать, так что типа сдавайте :x |
Автор: | Тат |
Добавлено: | #95  Вт Янв 13, 2009 15:46:23 |
Заголовок сообщения: | |
Что бы посчитать КПН на 2009г ,когда умножаем 325000*1273 =надо брать совокупный годовой расчет за 2007год,или налогооблагаемый доход. |
Автор: | Flover |
Добавлено: | #96  Вт Янв 13, 2009 15:05:57 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо Elis. Подскажите пожалуйста, а вот налог на имущество какие формы сдавать? Мы открылись в июле 2008г тогда я заплатила имущ. налог сразу, т. е. не делила на 4. и сдала форму 701.02. Воот а теперь вычитала что надо 700.00 сдавать. Имущество у нас не большое, у нас кафе и вообщем я взяла в начале сумму примерную и заплатила воот. Не вела никакую аммортизацию. Что теперь делать как быть? |
Автор: | Elis | ||
Добавлено: | #97  Вт Янв 13, 2009 13:14:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Flover, не нужно. У ИП на упрощенной декларации только квартальная отчетность по ИПН - это Ф910.00 Годовой нет. |
Автор: | Flover |
Добавлено: | #98  Вт Янв 13, 2009 12:52:22 |
Заголовок сообщения: | |
ИП работающее по упрощенке Вопрос нужно сдавать годовой отчет????????7 |
Автор: | Oxana | ||||
Добавлено: | #99  Вт Янв 13, 2009 10:31:38 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
В Астанинском НК сказали, что обновлений по 101.01 не будет. Сдавать на бланках. |
Автор: | Банер | ||
Добавлено: | #100  Вт Янв 13, 2009 09:34:57 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #101  Пн Янв 12, 2009 12:13:28 |
Заголовок сообщения: | |
Может кто-нибудь пояснит всё же какой же МРП берётся при определении предоставления или нет Авансовых платежей по КПН. На форуме прочитала 325000 кратному размеру МРП за 2008г., на конференции в Н.К поясняют МРП за 2009г., в Б.Б №1 за январь 2009г. стр.№7 чётко указано МРП за 2007г.????? Непонятно зачем нужны в Н.Кодексе многосмысловые понятия... |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #102  Пт Янв 09, 2009 22:34:59 | ||
Заголовок сообщения: | |||
по регистрации, конечно |
Автор: | *САМ* | ||
Добавлено: | #103  Пт Янв 09, 2009 21:53:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Мара, а как на счет местонахождения? Если бы у Вас юр. и факт. адреса различались куда бы Вы отправили Расчеты? В НК по месту регистрации или в НК по месту нахождения? |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #104  Пт Янв 09, 2009 19:45:14 |
Заголовок сообщения: | |
так вот авансовый платёж рассчитывается т.о.авансовые пред.года (2008) делить на 4(Это в Кодексе) и умножите на соотношение 20/30 (отношение ставок 2008го и 2009 года, это в Законе о Введении)- получите сумму авансовых до сдачи. |
Автор: | Котеночек | ||
Добавлено: | #105  Пт Янв 09, 2009 18:58:36 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А 20 % вам не подходят? |
Автор: | Svetlana.B |
Добавлено: | #106  Пт Янв 09, 2009 18:47:03 |
Заголовок сообщения: | |
Я сегодня звонила в свой НК. Мне сказали, что для того, чтобы рассчитать, нужно ли сдавать авансовые по КПН, нужно 100.00.022 за 2007г. разделить на МРП 2009г. (!!!), а не 2007г. как сдесь писалось. Только не объяснили почему. :shock: И еще им выслали списки предприятий, которые должны сдавать 101.01 на 2009г. |
Автор: | a-rau |
Добавлено: | #107  Пт Янв 09, 2009 18:09:47 |
Заголовок сообщения: | |
Всем доброго вечера! С авансовыми вроде все уяснили, а вот как быть с % по КПН. В НК не указан какой процент от прибыли уплачивается КПН. Кто знает и более того в каком НПД это можно прочитать. |
Автор: | *САМ* | ||||
Добавлено: | #108  Пт Янв 09, 2009 14:17:39 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Простите, ничего не поняла. Регистрация у нас по одному адресу - это мы называем юр. адрес, все налоги, кроме имущества сдаем туда. Даже НДС сдаем туда, но указываем фактический адрес в декларации. Фактический адрес - это где мы работаем в действительности, есть договор аренды. Я понимаю, что мы должны были перейти в другой НК, но не всегда ведь уверен, что задержишься на этой аренде надолго, а вдруг через месяц переедишь? Так что такое
|
Автор: | Юнона |
Добавлено: | #109  Чт Янв 08, 2009 21:47:48 |
Заголовок сообщения: | |
*САМ* есть такой вид регистрационного учета - по месту нахождения. Где у вас бухгалтерия сидит и начисляет зарплату к примеру. |
Автор: | *САМ* | ||
Добавлено: | #110  Чт Янв 08, 2009 20:08:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
У меня вопрос по ст. 141, там сказано в п.4 что Расчет сумм авансовых платежей по КПН предоставляется
|
Автор: | Алиюша |
Добавлено: | #111  Чт Янв 08, 2009 13:10:58 |
Заголовок сообщения: | |
Объясните кто-нибудь!!! Если ТОО перешло с упрощенки на общеустановленный, нужно ли сдавать расчет авансовых платежей по КПН? А может ещё какой расчет по авансовым платежам нужен? |
Автор: | Olson1 | ||
Добавлено: | #112  Чт Янв 08, 2009 12:22:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Логично предположить что МРП 2009-гогода, т.к. расчет авансовых платежей идет на 2009год |
Автор: | Банер |
Добавлено: | #113  Чт Янв 08, 2009 12:09:13 |
Заголовок сообщения: | |
[quote="Олеся"]я 6-го января была в НК, хотела взять обновления, с формой 101.1 на 2009 год, но мне сказали "не беспокойтесь к 20 числу обновления должны быть :ROFL: , ждите"[/quote]если в налоговой сказали что будет обновление, и чтобы избежать штаф за несданный расчет похоже любым способом надо сдавать расчет по авансовым платежам. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #114  Ср Янв 07, 2009 22:55:39 |
Заголовок сообщения: | |
МРП какого года ? 2007,2008,2009?[/b] |
Автор: | Олеся |
Добавлено: | #115  Ср Янв 07, 2009 22:29:34 |
Заголовок сообщения: | |
я 6-го января была в НК, хотела взять обновления, с формой 101.1 на 2009 год, но мне сказали "не беспокойтесь к 20 числу обновления должны быть :ROFL: , ждите" |
Автор: | любопытная | ||
Добавлено: | #116  Вт Янв 06, 2009 18:44:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
хотелось бы тоже почитать, можете скинуть? |
Автор: | Tais |
Добавлено: | #117  Вт Янв 06, 2009 17:13:45 |
Заголовок сообщения: | |
подвох существует в Законе РК "О введении в действие кодекса.....",статья 16 гласит:Приостановить до 1 января 2012 года действие пунктов 4 и 6 статьи 141. И там многое еще приостанавливают.Читайте внимательно Закон Добавлено спустя 7 минут 51 секунду: простите,подвоха со сдачей ав.отчетов нет |
Автор: | natali75 |
Добавлено: | #118  Вт Янв 06, 2009 16:00:33 |
Заголовок сообщения: | |
NataV Это итого по доходам без вычетов? |
Автор: | NataV |
Добавлено: | #119  Вт Янв 06, 2009 15:56:58 |
Заголовок сообщения: | |
СГД в декларации только (ну если она не требует корректировки). |
Автор: | natali75 |
Добавлено: | #120  Вт Янв 06, 2009 15:03:41 |
Заголовок сообщения: | |
Я вот только в одном не уверена мы берем для расчёта доход по счётам 60-64 или по 100 нод? за 2007г. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #121  Вт Янв 06, 2009 14:51:41 |
Заголовок сообщения: | |
Вот и именно, что везде написано, что вправе, так что выводы можете и сами сделать. Может быть и так: если обороты 2007го где-то около предельной суммы, а вдруг позже сделаете корректировку и оборот превысит? Тогда лучше и сдать - всё в любом случае пойдёт в зачёт по обязательствам 2009го. Другое дело, что оборот - "разовый", так сказать и обидно вперёд платить КПН. Думается при большом обороте можно и подумать - сдвать или не сдавать. Ну а если ничего не было в 2007ом - то нет смысла сдавать...ну и тут - "вправе" |
Автор: | NataV | ||||||
Добавлено: | #122  Вт Янв 06, 2009 14:48:32 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Думаю что нам прийдется топать с бумажными бланками в НК... Предполагаю что большая часть воспользуется правом не сдавать и не уплачивать ав.платежи... а ради оставшихся не будут напрягаться. Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: Re: авнсовые
В смысле? Если указываем 2008 год, то на 2008 год и разносится. |
Автор: | Банер | ||
Добавлено: | #123  Вт Янв 06, 2009 14:46:14 | ||
Заголовок сообщения: | авнсовые | ||
|
Автор: | Olson1 | ||||
Добавлено: | #124  Вт Янв 06, 2009 14:41:35 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
налоговый Кодекс 2009 ст. 141 п. 2 Вправе не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по кпн: "пп.2 вновь созданные налогоплательщики - в течение налоговог периода в котром осуществлена государственная (учетная) регистация в органе юстиции, а также в течение последующего налоговог периода;" Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Я поняла так, что исходить следует из размера СГД + все корректировки за период предшествующий предыдущему. если на дворе 2009 год, то предыдущий это 2008год, а предшествующий предыдущему - 2007-й... |
Автор: | NataV | ||
Добавлено: | #125  Вт Янв 06, 2009 14:35:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А почему не учитываете вариант : СГД за 2008 + корректировки за 2007 ? |
Автор: | Динка |
Добавлено: | #126  Вт Янв 06, 2009 14:24:29 |
Заголовок сообщения: | |
А мы тоже в декабре 2008 года зарегистрировались. Надо ли сдавать расчет авансовых платежей на 2009 год? И до какого срока? |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #127  Вт Янв 06, 2009 14:11:00 | ||
Заголовок сообщения: | |||
в 2009ом не будет месячных отчётов, только квартальные |
Автор: | иррина |
Добавлено: | #128  Вт Янв 06, 2009 14:05:48 |
Заголовок сообщения: | |
у меня фирма начала работать с 2008г., так что можно не сдавать авансовые? но по году то -превышает и 325000, и НДС-теперь помесячно сдаем:( |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #129  Вт Янв 06, 2009 14:04:18 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если в 2007 больше 325000 - сдавать, меньше - можно не сдавать. Но если есть всё-таки сомнения то - сдать, наверное, лучше, в принципе всё равно этот налог платить рано или поздно. Ну, а как расчитать авансовые до сдачи, знаете?
нет подвоха вообще подвох может быть в Законе о введении Кодекса, где некоторые статьи вводятся не с01/01/2009, например. |
Автор: | Olson1 |
Добавлено: | #130  Вт Янв 06, 2009 13:57:50 |
Заголовок сообщения: | |
если я правильно поняла фразу "... совокупный годовой доход с учетом корректировок за налоговый период, предшествующий предыдущему налоговому периоду...", то речь идет именно о 2007 годе.[/b] |
Автор: | иррина |
Добавлено: | #131  Вт Янв 06, 2009 13:53:25 |
Заголовок сообщения: | |
у меня тоже -больше 325000, но только в 2008г., наверное опять перед 20 числом выпустят форму (правда обновления еще не смотрела) |
Автор: | Oxana |
Добавлено: | #132  Вт Янв 06, 2009 12:55:29 |
Заголовок сообщения: | |
У меня за 2007 СГД больше 325 000 МРП. Собралась ехать на консультацию в НК, но узнала, что НК Алматинского р-на переезжает, телефоны отключены :cry: . Сижу в шоке, может кто-то обладает достоверной информацией по авансовым платежам и отчетам, поделитесь. |
Автор: | angelin_1 |
Добавлено: | #133  Вт Янв 06, 2009 12:37:09 |
Заголовок сообщения: | |
Люди :crazy: !А в ЭФНО в.36 нет формы для объвления авансовых платежей на 2009 год по КПН :cry: .Кто знает, когда будет??? |
Автор: | Volgina A |
Добавлено: | #134  Вт Янв 06, 2009 12:11:16 |
Заголовок сообщения: | |
вроде уже много писали на форуме-что платить не надо- 101.01, 101.02(03)-сдавать не надо,хотя кто то на форуме писал что лучше платить(а расчеты не сдавать)уже 20 января близко и много сомнений сдавать 101.01 или нет??? С Ув. |
Автор: | Olson1 |
Добавлено: | #135  Вт Янв 06, 2009 12:07:17 |
Заголовок сообщения: | Авансовые платежи по КПН 2009 |
Дорогие коллеги, поделитесь мнением... Судя по новому кодексу действительно можно не платить авансовые платежи по КПН, если СГД 2007года меньше 325000 МРП? Вроде бы напсано четко, но шеф не верит, говорит есть какой-то подвох... :crazy: Как остальные-то собираются платить авансы по КПН или нет? |