» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Корректировка годового отчета |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | ARIES |
Добавлено: | #1  Ср Янв 21, 2009 15:35:47 |
Заголовок сообщения: | Корректировка годового отчета |
Уважаемые бухгалтера, посоветуйте как лучше поступить, в 100 форме 22 приложении по амортизационным отчислениям за 2006 г, сами отчисления не совпадают с расчетом, и след-но все последующие отчеты будут не совпадать с расчетом, как думаете оставить как есть? для налоговой это нарушение? или все пересдать? |
Автор: | natali75 |
Добавлено: | #2  Ср Янв 21, 2009 15:50:44 |
Заголовок сообщения: | |
не совпадают с расчётом каким? если с бухгалтерским учетом. то он и не должен совпадать. если в расчёте ошибка и из-за этого кпн завышен то наверное надо. |
Автор: | ARIES |
Добавлено: | #3  Ср Янв 21, 2009 15:55:57 |
Заголовок сообщения: | |
Нет не с бухгалтерским , с налоговым, ну например указана применяемая норма, умножаю на стоимостной баланс и эта цифра не совпадает с данными в отчете, но она не завышена. Стоимостной баланс на конец в отчете не указан. В 2007 году на начало стоит ст.баланс по бух.учету. И вот теперь не знаю как сделать? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #4  Чт Апр 02, 2009 18:25:39 |
Заголовок сообщения: | |
можно ли ли доп ф100 отправить, врез-те которого уменьшится налогооблаг.доход |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #5  Чт Апр 02, 2009 18:40:22 |
Заголовок сообщения: | |
Можно, ст.70 Налог.Кодекса 2009г. Кодекс можно посмотреть в онлайне, ссылка сверху. |
Автор: | Nemo | ||
Добавлено: | #6  Чт Апр 02, 2009 18:49:57 | ||
Заголовок сообщения: | |||
наверное, главное, чтобы не сильно занижен был доход, чтобы потом разница по исчисленным и уплаченным КПНом не было большой, больше, чем 20%. мне так кажется! |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #7  Чт Апр 02, 2009 18:54:17 |
Заголовок сообщения: | |
Верно, сумма КПН к доначислению не должна быть больше чем на 20% от суммы поданых расчетов за год. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #8  Чт Апр 02, 2009 19:24:48 |
Заголовок сообщения: | |
а оплачивать надо ту сумму которая в первом отчете |
Автор: | Nemo | ||
Добавлено: | #9  Чт Апр 02, 2009 19:26:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
думаю, что лучше оплатить ту сумму, которая получится при сложении очередной и дополнительной деклараций. потомуу что у вас же сейчас на уменьшение пойдет сумма начисленного КПН. я права? Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: а в принципе, смотря, когда вы собираетесь допотчет сдавать, потому что по срокам можете не уложиться по оплате КПН по итогам 100 формы |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #10  Чт Апр 02, 2009 19:31:17 |
Заголовок сообщения: | |
да сумма на уменьшение, думаю завтра отправить |
Автор: | Nemo |
Добавлено: | #11  Чт Апр 02, 2009 19:32:29 |
Заголовок сообщения: | |
тогда уже и оплатите сумму КПН по итогам Очередной и Дополнительной. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #12  Чт Апр 02, 2009 19:33:27 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо за ответы |
Автор: | Nemo | ||
Добавлено: | #13  Чт Апр 02, 2009 19:35:36 | ||
Заголовок сообщения: | |||
не за что.. приятнее, когда кнопочку жмут.. :) |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #14  Чт Апр 02, 2009 19:38:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Действительно, от суммы к доначислению КПН по основной отнимите сумму к доначислению(минусовую) по допику. |
Автор: | CC |
Добавлено: | #15  Пт Окт 30, 2009 12:45:35 |
Заголовок сообщения: | |
А если доход маленький, а сумма переплаты по КПН большая, нарушения ни какого нет? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #16  Пт Окт 30, 2009 13:27:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
CC
Нарушений нет,но есть отвлечение оборотных средств. Предлагаю в Вашей ситуации, в случаи необходимости, поступить в соответствии с положением ст.599,602 НК РК о зачетах и возвратах излишне уплаченнй суммы налога. С ув. |