» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Питание сотрудников.Обложение налогами. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Мррр |
Добавлено: | #1  Вт Янв 27, 2009 10:06:28 |
Заголовок сообщения: | Питание сотрудников.Обложение налогами. |
Добрый день, Подскажите, пожалуйста, кто знает вопрос: Компания-поставщик выставляет нам счет на услуги питания включащий НДС. Какую сумму отнести на доход сотрудников? Без НДС или с НДС? у нас и резиденты и нерезиденты |
Автор: | рапунцель |
Добавлено: | #2  Вт Янв 27, 2009 10:56:00 |
Заголовок сообщения: | |
Если питание вахтовиков - то в пределах 6МРП без НДС, если не вахтовиков - то это облагаемый доход сотрудников, то с НДС |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #3  Вт Янв 27, 2009 11:22:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Мррр
Считаю,что согласно ст.257 п.1 НК РК(2009), НДС указанный в СФ за услуги питания ,входит в сумму дохода сотрудников(резидентов и нерезидентов) т.е не подлежит отнесению в зачет. С ув. |
Автор: | Мррр |
Добавлено: | #4  Вт Янв 27, 2009 14:55:06 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо! |
Автор: | колобочек |
Добавлено: | #5  Вт Сен 15, 2009 10:15:11 |
Заголовок сообщения: | |
Помогите разобраться. Мы питание начисляем работникам как дополнительный доход и облагаем налогами. С/Ф в которой выделен НДС я провожу через услуги сторонних организаций и НДС не беру в зачет. Теперь у меня вся сумма идет как обороты в строку 300.00.012 А "Сумма оборота по приобретению без НДС". Еще эту с/ф я пишу в реестре где указываю оборот, затем НДС указанный в с/ф, а в зачет ставлю 0. Правильно ли это |