» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Надо ли в Ф.300 показывать счет-фактуру, выписанную нерезиденту |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Aselya |
Добавлено: | #1  Пн Фев 02, 2009 21:27:59 |
Заголовок сообщения: | Надо ли в Ф.300 показывать счет-фактуру, выписанную нерезиденту |
Мы выставили с/ф юр.лицу-нерезиденту - работы проводились на территории Киргизии в 2008 НДС не начисляли и зачет. часть уменьшили по пропорц.методу Аудитор утвержает, что согл.ст.212 и 215 эту сумму вообще не надо показывать в 300ф. и уменьшать зачетную часть. Так как правильно? |
Автор: | natali75 |
Добавлено: | #2  Вт Фев 03, 2009 10:29:15 |
Заголовок сообщения: | |
А строка 300.04 для кого тогда они не оговаривают. И при сверке 300 и 100 оборот не пойдет Добавлено спустя 58 минут 7 секунд: Может и не в теме но не нашла я нужную тему. Пожалуйста подскажите в 300.05 доп.форме отражаются услуги полученные в России |
Автор: | natali75 |
Добавлено: | #3  Вт Фев 03, 2009 12:17:14 |
Заголовок сообщения: | |
:) Добавлено спустя 49 минут 32 секунды: :( |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #4  Вт Фев 03, 2009 13:33:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
natali75
Если я правильно Вас понял.(НДС полежащий уплате за нерезидента-НФО-2008г.). По уплате НДС за нерезидента,заполняется форма 300.11 с доп.формой,а затем показатели этой формы переносятся в ф.300.05 ,код 300.05.007."НДС ,уплаченный за нерезидента,не являющегося плательщиком НДС". С ув. |
Автор: | Aselya |
Добавлено: | #5  Вт Фев 03, 2009 15:30:09 |
Заголовок сообщения: | |
Мы выставили с/ф юр.лицу-нерезиденту - работы проводились на территории Киргизии в 2008 НДС не начисляли и зачет. часть уменьшили по пропорц.методу Аудитор утвержает, что согл.ст.212 и 215 эту сумму вообще не надо показывать в 300ф. и уменьшать зачетную часть. Так как правильно? 300,04 - аудитор сказала - для справочной информации Так как правильно? |
Автор: | natali75 |
Добавлено: | #6  Вт Фев 03, 2009 17:28:35 |
Заголовок сообщения: | |
esiphi Извиняюсь долго сюда не заглядывала. Но вопрос в другом. Гостиница и прочие расходы полученные и оплаченные в России я их налогом не облагаю. В доп. форме к 5 приложение указывать или нет |