» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Выписывать или не выписывать с/ф частному лицу?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Светочек
Добавлено: #1  Пн Фев 16, 2009 12:23:05
Заголовок сообщения: Выписывать или не выписывать с/ф частному лицу?

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=157721#157721

Помогите разобраться! Выписывать или не выписывать с/ф частному лицу? Как это отразиться в 300 форме в 2009 году? И как насчет НДС к уплате по реализации частному лицу, если не выписывать - НДС не считается, а только по фирмам. А если выписывать, как заполнять реестр по реализованным товарам, работам, услугам если покупатель частное лицо?



Автор: Volgina A
Добавлено: #2  Пн Фев 16, 2009 12:26:43
Заголовок сообщения:

с/ф частному лицу выписывать не надо,только чек и накладная,в реестр она не сядет с/ф то нету


Автор: Светочек
Добавлено: #3  Пн Фев 16, 2009 12:34:18
Заголовок сообщения:

а как же ндс к уплате по частному лицу? тоже не пойдет в расчет?


Автор: дремасова
Добавлено: #4  Пн Фев 16, 2009 12:51:04
Заголовок сообщения:

вся ваша реализация облагается ндс независимо кому вы ее оказываете, и в принципе вы в своей бухгалтерии должны выписывать с/ф, независимо от того попросили у вас экземпляр с/ф, т.е частное лицо сказало вам,что ему не надо с/ф, но чек-то вы ему отбили, значит реализацию у себя должны провести, т.е. выписать для себя с/ф, во всяком случае, я дела так, за исключением фирм, у которых розничная торговля, там реализация проводится по Z-отчетам, и она по любому войдет в 300 форму


Автор: Volgina A
Добавлено: #5  Пн Фев 16, 2009 12:57:53
Заголовок сообщения:

глава 35 статья 263 пункт 15- 3) с/ф не предоставляется покупателю кека ккм в случае реализации товара населению за наличный расчет.


Автор: firewind
Добавлено: #6  Пн Фев 16, 2009 13:13:44
Заголовок сообщения:

Однозначно нет. Смотрите в ответах на семинаре Алматы. Для выписки НСФ обязателен РНН покупателя.Не каждый покупатель носит его с собой. Чек пробивать обязательно и накладную или акт вып. работ.


Автор: Гульден
Добавлено: #7  Пн Фев 16, 2009 18:59:39
Заголовок сообщения:

какие документы можно собрать для практики если ее тема Методика обоснования управленческих решений на основе маржинального анализа


Автор: Светочек
Добавлено: #8  Ср Фев 18, 2009 14:06:18
Заголовок сообщения:

Если наша организация покупает товар у фирм, а продаем практически всегда частным лицам, ну бывает что и фирмам. Наша организация занимается розничной торговлей. Тогда получается что ндс по кассовым чекам не идет в расчет, а тока по фирмам? Я уже и незнаю как поступать, ведь реализацию по часным лицам я провожу по Z отчету :%):


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #9  Ср Фев 18, 2009 14:19:29
Заголовок сообщения:

Светочек говорит:
Если наша организация покупает товар у фирм, а продаем практически всегда частным лицам, ну бывает что и фирмам. Наша организация занимается розничной торговлей. Тогда получается что ндс по кассовым чекам не идет в расчет, а тока по фирмам? Я уже и незнаю как поступать, ведь реализацию по часным лицам я провожу по Z отчету

Вы путаете понятия оплаты за товар (Чек) и реализация (продажа).НДС облагается вся реализация не зависимо от того-фирма или часное лицо купили у Вас товар. Частному лицу счет фактуру выдавать не надо.Поэтому у Вас в приложении к ф.300,07 будут отражены с/ф толко выданные фирмам.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #10  Ср Фев 18, 2009 15:39:11
Заголовок сообщения: Re: Выписывать или не выписывать с/ф частному лицу?

Светочек говорит:
И как насчет НДС к уплате по реализации частному лицу, если не выписывать - НДС не считается, а только по фирмам. А если выписывать, как заполнять реестр по равлизованным товарам, работам, услугам если покупатель частное лицо?

Вы, наверное не ведете учет в 1:С? Ведь в 1:С НДС автоматически начисляется и суммируется не по выписанным с/ф , а по накладным на реализацию. Так, делая накладную, Вы же как-то назовете покупателя, например, "ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО". И в реестре по реализованным ТРУ эти данные отразятся. Эти данные не попадут только в реестр счетов-фактур выданных, но в приложении к 300 форме и нужны только данные по выписанным счет-фактурам с НДС, а общую сумму НДС по реализации Вы укажете в самой декларации 300.00 на странице 1, а не в приложении с реестром выданных с/ф.



Автор: Светочек
Добавлено: #11  Ср Фев 18, 2009 15:53:10
Заголовок сообщения:

Ну вобщем я так и поняла, т.е. сумма НДС из 300.07 формы не переносится в 300.00, а общий НДС показывается в самой 300.00 форме. Я просто повнимательнее посмотрела саму 300.00 со всеми её приложениями, и поняла. Но всё равно спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос :Rose:


Автор: Svetlana.B
Добавлено: #12  Ср Фев 18, 2009 19:00:58
Заголовок сообщения:

А мы весь январь выписывали сч-ф на частное лицо. Если теперь я удалю эти сч-ф, то нумерация в реестре ведь нарушится, появятся пропущенные номера. Можно ли так оставить?
И еще вопрос. В 1С реализацию физ.лицу мы проводим накладной, потом ее распечатываем, а подписи получателя нет! Или в данном случае их не нужно распечатывать?
Поделитесь мненими, кто как делает... :)



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #13  Ср Фев 18, 2009 19:53:24
Заголовок сообщения:

Удалить такие счет-фактуры можно, а нарушения в нумерации объяснить бухгалтерской справкой - зачем Вам в учете счет-фактуры без РНН и прочих реквизитов покупателя? Будет нестыковка с реестром из ф.300.00.
Мы у себя в учете распечатываем из программы практически все, в т.ч. и такие накладные и подшиваем в папку с первичкой по реализации.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ