» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

101.02

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Lu
Добавлено: #1  Вт Фев 24, 2009 11:19:52
Заголовок сообщения: 101.02

Уважаемый патрон! Я сдала 100.00 18.02.09 успеет ли выйти обновление в ЭФНО по 101.02 до моего предельного срока сдачи(10.03.09), а лучше до конца этой недели (не люблю сдавать отчеты в последние дни-нервы не железные -мало ли, что может случиться; сервер выйдеи из строя или еще что-небудь непредвиденное...


Автор: Технический
Добавлено: #2  Вт Мар 17, 2009 10:00:42
Заголовок сообщения:

Упустил сообщение, все мне можете в личку скидывать ссылки на сообщения, где хотите меня услышать.


Автор: Lu
Добавлено: #3  Вт Мар 17, 2009 12:44:12
Заголовок сообщения:

СПС! Не дождалась - сдала нарочно. На будующее учту Ваше согласие и если что-то срочное - скину в личку.


Автор: Сова
Добавлено: #4  Вт Мар 17, 2009 13:53:47
Заголовок сообщения:

2 Compas:
Скажите пожалуйста, В НК сказали, что надо сдавать ф. 101.01 ( у меня нет 325000 МРП) можно нулевую чтобы небыло штрафов. Сдала. По итогу года убытки. В НК сказали сдать 101.02. после сдачи Декларации. В п. 5 ст. 141 говориться о том что надо сдавать отчеты квартально (1,2,3,4) не поняла Объясемте пожалуйста.



Автор: Lu
Добавлено: #5  Вт Мар 17, 2009 17:52:18
Заголовок сообщения:

Сова говорит:
По итогу года убытки. В НК сказали сдать 101.02. после сдачи Декларации. В п. 5 ст. 141 говориться о том что надо сдавать отчеты квартально (1,2,3,4) не поняла Объясемте пожалуйста.

Читайте. Та же статья 141 НК
7. Налогоплательщики, по итогам предыдущего налогового периода получившие убытки или не имеющие налогооблагаемого дохода, в течение двадцати календарных дней со дня сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период обязаны представить в налоговый орган расчет суммы авансовых платежей исходя из предполагаемой суммы корпоративного подоходного налога за текущий налоговый период.
8. Налогоплательщики вправе в течение отчетного налогового периода представить дополнительный расчет суммы авансовых платежей, подлежащей уплате за период после сдачи декларации, исходя из предполагаемой суммы дохода за отчетный налоговый период.
Дополнительный расчет сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащих уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, может быть представлен не позднее 20 декабря налогового периода.

Ваши пункты 7 и 8. Пункт 5 для тех, у кого доход более 325 000 МРП (я его перечитала 5 раз, но понять до конца тоже не смогла).



Автор: Umir76
Добавлено: #6  Пт Мар 27, 2009 17:03:21
Заголовок сообщения:

Здравствуйте всем! Я в недоумении, и не тока я наверное. искала тему - не нашла. Вопрос: Я сдала по нескольким ТОО-шкам (убыточные и пустышки) 101.02, хотя не сдавала 101.01, потому что в налоговом кодексе написано, то, что в сообщении №5. А теперь увидела объявление, что не сдавать 101.02, если не сдавал 101.01. О каких поправках идёт речь? Что делать теперь? Будут штрафы? Что будет с теми, кто отправил уже, у меня проходил срок 20 дней. ждать не могла. Пожалуйста ответьте. Заранее спасибо :Rose:


Автор: Lu
Добавлено: #7  Пт Мар 27, 2009 18:02:15
Заголовок сообщения:

Umir76 говорит:
не сдавала 101.01, потому что в налоговом кодексе написано, то, что в сообщении №5. А теперь увидела объявление, что не сдавать 101.02, если не сдавал 101.01. О каких поправках идёт речь? Что делать теперь? Будут штрафы?

Штрафа за это не будет, вас могут заставить отозвать зданную отчетность (и это будет наилучшим выходом). А иначе на основании
ст.141 п.4
Расчет суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период до сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, представляется за первый квартал отчетного налогового периода не позднее 20 января отчетного налогового периода в налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика.
могут припаять штраф за не вовремя зданную отчетность по ф. 101.01.
Так, что отзовите сами и это не будет ошибкой.
С ув.



Автор: Umir76
Добавлено: #8  Пт Мар 27, 2009 18:05:23
Заголовок сообщения:

Вы не поняли, я сдала и 101.01 и 101.02.

Добавлено спустя 37 секунд:

яи сдала вовремя 101.01 - до 20 января.



Автор: Lu
Добавлено: #9  Пт Мар 27, 2009 18:20:09
Заголовок сообщения:

Umir76 говорит:
Вы не поняли, я сдала и 101.01 и 101.02.

А... ну тогда Вам можно расслабиться и спать споконо - ошибки нет.
P.S. это не я непоняла, это вы так написали
Umir76 говорит:
Я сдала по нескольким ТОО-шкам (убыточные и пустышки) 101.02, хотя не сдавала 101.01



Автор: Umir76
Добавлено: #10  Пт Мар 27, 2009 18:40:51
Заголовок сообщения:

Я запуталась. Есть и такая ситуация. У меня их много. Простите, што сразу не написала. Вот смотрите: я не сдала 101.01, воспользовавшись правом, потому что нет дохода. Ведь в кодексе было написано. Затем сдала 100.00. Теперь логически не должна сдавать 101.02. Я так и думала и не собиралась сдавать. Но в налоговой увидела объявление: Сдавать 101.02 ВСЕМ!!!! не смотря на доходы и убытки. Потом почитала кодекс, там об этом написано ст.141 п.7. (сообщение №5) и обрадовавшись, што вовремя прочитала сразу же сдала 101.02. А теперь Здесь написано красным по белому: если не сдавали 101.01, то 101.02 не сдавать. Ничего не поняла. а я не сдала 101.01 и сдала 101.02. Что за поправки?

Добавлено спустя 58 секунд:

Как же кодекс? для кого он написан? Или я уже с этими отчётами совсем туплю?



Автор: Технический
Добавлено: #11  Пт Мар 27, 2009 19:07:13
Заголовок сообщения:

Umir76 говорит:
Или я уже с этими отчётами совсем туплю?
С этими отчетами притупляетесь. Процитируйте что в кодексе написано, где именно непонятно. Двоякая норма.


Автор: Umir76
Добавлено: #12  Пт Мар 27, 2009 19:33:23
Заголовок сообщения:

статья 141 НК
7. Налогоплательщики, по итогам предыдущего налогового периода получившие убытки или не имеющие налогооблагаемого дохода, в течение двадцати календарных дней со дня сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период обязаны представить в налоговый орган расчет суммы авансовых платежей исходя из предполагаемой суммы корпоративного подоходного налога за текущий налоговый период.
- это про 101.02?. Ну так вот я не сдала 101.01 воспользовавшись правом не сдавать, потому что СГД не превышает. А теперь в вышеуказанной ст.141п.7 написано, что обязаны сдавать 101.02 укого нет дохода и т.д. Я сдала. А теперь здесь на балансе написано, что ненадо сдавать 101.02, если 101.01 не сдавали. вот Што мне делать?



Автор: Технический
Добавлено: #13  Пт Мар 27, 2009 19:36:10
Заголовок сообщения:

Если сдали 101.02 значит должны были 101.01. Ждите мой ответ в понедельник. Поставьте закладку на эту тему и апните тему в понедельник или мне в личку ссылку киньте на тему.


Автор: Umir76
Добавлено: #14  Пт Мар 27, 2009 19:40:07
Заголовок сообщения:

Ураааааааа! Значит я не сошла с ума! Буду ждать. Просто я думаю, что я не одна такая. Спасибо. :camomile:


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ