Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Пломбы на ККМ и их снятие
    Снятие с учёта по НДС по ст. 571 п.4. п.п 6 НК?!
    Снятие с учета по НДС.
    Ошибочное снятие с ндс
    ККМ с ОФД , снятие наличных
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Снятие с НДС!!!     
    Юлия777
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Июн 04, 2008 15:32:59   

    Люди , подскажите пожалуйста , кто сталкивался ,как проходит снятие с учета по ндс при не достижении мин. облагаемого оборота, сдать форму 362 , а потом что? Никто не придет , ничто не проверит или как????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Янв 20, 2009 16:38:42 Сообщить модератору   

    А может кто-то ответит на этот вопрос у меня сейчас такая же ситуация Shocked Может ответит сама Юлия777, как у нее все это прошло?Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Динка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Янв 20, 2009 16:56:11   

    если вы фактически не находитесь по юр. адресу при проверке фирмы на наличие по юридическому адресу, и так снимут с учета. Правда раньше 2-х лет не сможете встать заново на учет. А потом то о чем Вы пишите, это не для тех кто только в первый раз встает на учет?

    Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:

    Я почитала ст. 571 1. оргинал св-ва и 2. ликвидационная декларация по НДС сдаются. Да видно же будет и так по тому как вы отчитываетесь по НДС. И мало ли форм налоговой отчетности, по которым можно проверить, что , думаю налоговики и сделают, прежде чем снять вас с учета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Янв 21, 2009 16:16:28 Сообщить модератору   

    на учете по НДС мы очень давно. Хотели бы снятся с учета по недостижению мин. облагаемого оборота согласно нового Налогового кодекса.А если я уже отчиталась по 300 и 307форме за 4 кв.2008г.ликвидационную составлять на то число, каким будет подано заявление (т.е.ф.362) о снятии с учета?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aijan-1966
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Янв 21, 2009 23:22:53 Сообщить модератору   

    филиалы сняты с учета по НДС, но ф-л имеет свой РНН и р/сч. Как заполнять НСФ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена К.
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Фев 05, 2009 14:07:56   

    Товарищи бухгалтера! Кто сталкнулся с нововведением по снятию филиалов с ндс. У меня филиал, оборот по реализации которого гораздо больше минимума 30000 мрп. Наши клиенты будут в шоке, если мы выставим счета-фактуры без ндс. У головного своя кухня, у филиала-своя. Как все теперь смешивать в одну кучу?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Фев 05, 2009 14:23:24 Сообщить модератору   

    А вы и не имеете права выдавать им СФ без НДС.
    Теперь СФ выдает головная.
    Со своими реквизитами, номером и серией свидетельства по НДС, РНН и названием и печатью.
    Елена К. говорит:
    У головного своя кухня, у филиала-своя.

    Теперь по НДС кухня будет общая. Как в коммуналке Smile
    Во всяком случае форму Ф300.00 головная теперь вместе с вашей реализацией сдавать будет обязана.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена К.
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Фев 05, 2009 15:20:31   

    Весело... а что касается договоров: филиал заключает их , указывая реквизиты головного, за исключением расчетного счета- он то у филиала свой? И что будет со взаиморасчетами: на доход суммы садятся в головном, а оплата поступает в филиал? У меня возникает вопрос: кто вообще придумал этот цирк и зачем?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Фев 05, 2009 15:49:08 Сообщить модератору   

    Елена К. говорит:
    У меня возникает вопрос: кто вообще придумал этот цирк и зачем?

    Вам на него отвечать или как?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена К.
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Фев 05, 2009 15:54:41   

    Smile конечно, вторая часть вопроса риторическая. А вот насчет того как будет отражаться доход от оказания услуг в головном, а их оплата в филиале- не представляю

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Фев 05, 2009 16:06:42 Сообщить модератору   

    Ну ведь это же одно предприятие.
    Декларацию по КПН одну представляет, по всем доходам, по своим и вашим.
    Теперь и Ф300.00 тоже будет представлять одну, по всем доходам.
    НК проще сверять доходы теперь стало.
    База данных бухгалтерская же у вашей головной одна, включая и ваши операции, и ваши доходы, и ваш банк.
    А что разные расчетные счета - ну и что. По сути, ваш р/с - это же тоже их.
    Т.к. вы всего лишь их филиал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена К.
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Фев 05, 2009 16:21:22   

    Спасибо за оперативную помощь,но на самом деле все не так просто: 1.филиал зарабатывет во много раз больше, чем головной 2. Никаких отчетов головному по текущим договорам и расчтам по ним он не предоставлял, только годовой отчет для консолидации. А теперь получиться, что филиал обязан проводит все свои контракты и расчеты через головной и делиться и клиентами и деньгами... между директорами головного и филиала начнется война за власть..ю Smile Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    koti78
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Чт Фев 05, 2009 17:10:57 Сообщить модератору   

    Здраствуйте, у меня то же возник вопрос по выписке счетов фактур. выше было сказанно, что мой филиал отписывает документы с реквезитами головной организации. все бы ничего, но смутило одно. там написанно, что должна еще стоять и печать головной организации. а филиал находится в караганде. и как нам быть??? шеф категорически против дублирования печатей. в филиале есть одна, там четко прописанно, что это филиал. или все же придется делать печать для счфакт и отправлять доверенности на право подписи в счетах фактурах за первое лицо и главного бухгалтера?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Чт Фев 05, 2009 20:27:18 Сообщить модератору   

    Елена К. говорит:
    между директорами головного и филиала начнется война за власть

    Ну так на коммунальной кухне всегда не просто уживаться. И раз у вас изначально у каждого своя свадьба была, то проблем избежать сложно.
    Но. Если вы в разных городах, то как же вы будете делиться клиентами? И расчетный счет у вас, все-таки, свой. Значит деньгами тоже делиться не придется.
    Придется регулярно - четыре раза в год - подавать в головной всю свою реализацию со списком полученных и выданных счетов-фактур.
    Заказать еще одну печать, с реквизитами головной и надписью "Для счетов-фактур". Заручиться от головной приказом директора на назначение уполномоченных лиц для подписания выданных счетов-фактур. И дальше жить, как жили...

    koti78 говорит:
    или все же придется делать печать для счфакт и отправлять доверенности на право подписи в счетах фактурах за первое лицо и главного бухгалтера?

    Или так, как вы говорите, или договариваться с клиентами, что счета-фактуры они получают в офисе филиала либо по почте в конце месяца.
    А филиал в течение месяца готовит все счета-фактуры, потом отправляет их в головную, те подписывают-пропечатывают, отправляют обратно в филиал, там раздают клиентам.
    Это как вариант я предлагаю. Ведь не возмущаются же предприятия, когда они в конце месяца получают счета-фактуры за свет, тепло, связь и другие регулярные услуги.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марина У-Ка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +45 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Фев 26, 2009 09:25:30   

    Elis говорит:
    А вы и не имеете права выдавать им СФ без НДС.
    Теперь СФ выдает головная.
    Со своими реквизитами, номером и серией свидетельства по НДС, РНН и названием и печатью.
    Елена К. говорит:
    У головного своя кухня, у филиала-своя.

    Теперь по НДС кухня будет общая. Как в коммуналке Smile
    Во всяком случае форму Ф300.00 головная теперь вместе с вашей реализацией сдавать будет обязана.


    Вы теперь будете выписывать с/ф как комиссионер покупателю, а вам головной как комитент комиссиснеру ст 263

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana77
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Фев 26, 2009 10:09:08   

    А счета-фактуры зачетные (за аренду помещений, ком.услуги и т.д.) которые выписывались на филиал, теперь будут у головной организации в зачет браться? Или надо чтобы там поставщики реквизиты головной организации указывали???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz